法务审计部岗位职责
法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作;2.协助完成投资项目后的评估审计工作;3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;4.负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施;5.负责研究公司相关的法律、法规、政策,为公司事务提供法律意见;6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动;7.负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作并负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查和总结;8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷,当纠纷发生时,组织人力、物力妥善处理。
计人员审计工作报告的合法性、合规性负责;6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察;7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性,定期组织对公司对外投资项目进行审计,并拟定审计报告上报公司领导;8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察;9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能,以保证集团法务体系的有效运转;10.完成公司领导交办的相关工作。
(二)法务审计部副经理(1人)1.协助经理开展公司系统的内部审计工作;2.完成经理安排的审计项目;3.配合社会审计监察机关开展工作;4.公司企业文化建设和开发工作;5.完成部门经理交办的相关工作。
(三)审计员(1人)1.按照审计计划及领导安排,负责内部审计项目的具体实施;2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施;3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施;4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;5.负责起草内部审计项目的实施方案;6.负责起草内部审计报告;7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档;8.完成部门经理交办的相关工作。
(四)法律法务专员(1人)1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写;2.监督合同履行,按月提出合同履行重点监督对象及监督措施,经领导批准实施;3.向领导提交审计工作安排,审计初步报告和处理意见;4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的;5.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;6.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况,及时反馈问题并提出相应的建议;7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案;8.公正和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;9.完成部门经理交办的相关工作。
法务审计部岗位职责和工作纪律

法务审计部岗位职责和工作纪律一、部长岗位职1·主要权利,1)有权向综合计划管理申小提出本部门人员的任免、奖惩建议2)有权对本部门人员的工作进行统筹安排与调控。
3)有权依据集团公司规章制度对各部门、各驻外机构在签订合同过程中不符合集团公司规章制度和违背集团公司利益的行为提出改正建议,以及行政处分和经济处罚的建议。
4)有权对审计查实的违规、违法行为向总经理、副总经理提出纪律处分和经济处分,直至提交司法机关处理的建议。
5)有权根据实际情况,向综合计划管理中心经理提请对相关部或人员进行审计。
6)参与各类重大经济合同的谈判、起草、签约及处理各类诉讼活动。
2·主要责任:1)对本部门的工作作风、工作成绩依集团公司规章制度负全面经济及行政责任。
2)制定本部门月度、季度、年度工作计划,报送综合计划管理中心,并负责计划实施。
3)及时解决和协调下属在工作中遇到的间题。
4)对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责。
5)采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷,当纠纷发生时,时组织人力、物力妥善处理。
二、法务人员岗位职责1、主要权利:1)有权向法务审计部长提出合同审查意见。
2)有权向法务审计部长提出对各部门合同签订、履行过程中违规行为的处罚建议。
3)有权对合同履行过程申的纠纷隐患向法务审计部长提出处理对策。
4)当法务部长对本人工作建议不予处理或处理严重失当时,有权越级向综合计划管理中心负责人反映。
5)有权参与重要经济合同的谈判、起草、签订工作。
6)有权向各部门收集与合同有关的资料。
2·主要责任:1)审查各类经济合同,提出审查意见和违规处理建议。
2)负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写。
3)负责办理各类经济纠纷案件。
4)监督合同履行,按月提出合同履行重点监督对象及监督措施,经法务审计部长批准实施。
5)协助司法机关处理与公司有关刑事案件。
法务审计部门工作职责

法务审计部职责集团公司法务审计部门主要职责是为公司的管理工作提供合规性、合法性支持,及时处理公司在经营活动中产生的法律问题,规范公司采取法治方式维护合法权益,引导依法决策保障公司长远发展及长期利益。
精准部门职能定位,努力提高公司在经营往来中的综合竞争力,细化岗位管理职责,确保为公司发展壮大保驾护航。
一、法务工作职能范围1、为集团公司的经营管理和决策提供法律咨询及建议;2、代表和辅助集团及下属公司参与重大项目或重大商务活动的洽谈和谈判,为公司对外投资、收购、兼并等经营活动提供法律支撑;3、代理和协助集团及下属公司及时启动保全、起诉等涉讼程序,推进案件调解、执行进度等诉讼活动;4、树立和维护集团公司良好的对外法律形象,保持与司法机关良好的沟通渠道,建立与外聘事务所的业务合作关系;5、起草、修改、审核集团公司对外经营所需的合同、协议、函件等法律相关文书;6、协助集团部门及下属公司处理其他涉法事务,如工商登记、保险理赔、劳动仲裁、知识产权保护等;7、协调外聘律师事务所、会计事务所做好相关项目的尽职调查工作,配合有关单位做好案件移交或转接工作;8、组织法律相关业务培训;9、案件卷宗归档、保管等日常工作;10、做好集团领导安排交办的其它一些专项工作。
二、审计工作职能范围1、依法接受国家审计机关的监督和指导,执行市审计局、高新区审计分局的要求和部署,保持与社会审计组织的业务联系;2、组织对集团及下属公司财务收支及相关经济活动、经营行为进行审计;3、组织对集团及下属公司固定资产投资项目、执行情况及效益进行审计;4、组织对集团内设部门及下属公司主要负责人经济责任及离职转任进行审计;5、协助集团公司职能部门对下属公司的经营管理和工作效益情况进行监督、评价;6、对集团及下属公司内部控制规定的健全性、有效性以及风险管理制度进行评审;7、按照集团要求对相关项目开展专项审计调查;8、检查和指导下属公司内部审计工作;9、选聘社会审计机构,对审计工作质量进行评估;10、执行法律、法规规定和集团领导、董事会或监事会等权力机构要求办理的其他审计事项。
法务审计部岗位职责

一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作;2.协助完成投资项目后的评估审计工作;3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;4.负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施;5.负责研究公司相关的法律、法规、政策,为公司事务提供法律意见;6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动;7.负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作并负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查和总结;8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷,当纠纷发生时,组织人力、物力妥善处理。
二、法务审计部岗位设置6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察;7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性,定期组织对公司对外投资项目进行审计,并拟定审计报告上报公司领导;8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察;9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能,以保证集团法务体系的有效运转;10.完成公司领导交办的相关工作。
(二)法务审计部副经理(1人)1.协助经理开展公司系统的内部审计工作;2.完成经理安排的审计项目;3.配合社会审计监察机关开展工作;4.公司企业文化建设和开发工作;5.完成部门经理交办的相关工作。
(三)审计员(1人)1.按照审计计划及领导安排,负责内部审计项目的具体实施;2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施;3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施;4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;5.负责起草内部审计项目的实施方案;6.负责起草内部审计报告;7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档;8.完成部门经理交办的相关工作。
(四)法律法务专员(1人)1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写;2.监督合同履行,按月提出合同履行重点监督对象及监督措施,经领导批准实施;3.向领导提交审计工作安排,审计初步报告和处理意见;4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的;5.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;6.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况,及时反馈问题并提出相应的建议;7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案;8.公正和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;9.完成部门经理交办的相关工作。
法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作;2.协助完成投资项目后的评估审计工作;3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;4.负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施;5.负责研究公司相关的法律、法规、政策,为公司事务提供法律意见;6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动;7.负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作并负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查和总结;8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷,当纠纷发生时,组织人力、物力妥善处理。
计人员审计工作报告的合法性、合规性负责;6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察;7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性,定期组织对公司对外投资项目进行审计,并拟定审计报告上报公司领导;8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察;9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能,以保证集团法务体系的有效运转;10.完成公司领导交办的相关工作。
(二)法务审计部副经理(1人)1.协助经理开展公司系统的内部审计工作;2.完成经理安排的审计项目;3.配合社会审计监察机关开展工作;4.公司企业文化建设和开发工作;5.完成部门经理交办的相关工作。
(三)审计员(1人)1.按照审计计划及领导安排,负责内部审计项目的具体实施;2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施;3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施;4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;5.负责起草内部审计项目的实施方案;6.负责起草内部审计报告;7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档;8.完成部门经理交办的相关工作。
(四)法律法务专员(1人)1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写;2.监督合同履行,按月提出合同履行重点监督对象及监督措施,经领导批准实施;3.向领导提交审计工作安排,审计初步报告和处理意见;4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的;5.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;6.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况,及时反馈问题并提出相应的建议;7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案;8.公正和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;9.完成部门经理交办的相关工作。
审计法务岗位职责

审计法务岗位职责一、法务风险评估作为一名审计法务岗位的专业人员,首要职责之一就是进行法务风险评估。
这包括对公司经营活动中可能存在的法律风险进行识别、评估和管理。
具体工作内容包括:1.跟踪并熟悉相关法律法规,了解行业风险和法律环境,及时预警公司可能面临的法律风险;2.分析法律风险对公司的影响和潜在损失,并提出相应的预防和控制措施;3.对公司现有的法律风险进行定期或不定期的审查和评估,及时调整和完善风险管理策略。
二、合规审查合规审查是审计法务岗位另一个重要的职责。
该职责主要包括对公司各项经营活动是否符合相关法律法规和内部规定的合规性进行审查和评估。
具体工作内容包括:1.制定公司合规审查计划,并根据计划开展合规审查工作;2.对公司各个部门的工作程序、流程、制度等进行审查,发现违反法律法规和内部规定的情况,提出整改意见和建议;3.确保公司合规政策、流程和制度的有效实施,协助各部门进行合规培训,提高员工的法律法规意识。
三、合同管理合同管理也是审计法务岗位的一项重要职责。
该职责主要负责公司合同的管理、监督和风险控制。
具体工作内容包括:1.负责公司各类合同的起草、审核和审批工作,确保合同的合法有效;2.监督合同的履行情况,及时发现和处理合同履行中的问题;3.针对合同纠纷,协助解决争议并保护公司的合法权益;4.对公司合同管理制度、流程和实施情况进行评估和改进。
四、争议解决争议解决是审计法务岗位的另一项重要职责。
该职责主要包括处理公司与外部相关方之间的法律纠纷和争议。
具体工作内容包括:1.协助公司与第三方进行谈判和调解,争取和解或妥善解决争议;2.对涉及法律纠纷的案件进行调查研究,分析法律问题,提出法律意见和建议;3.代表公司参与仲裁或诉讼程序,并进行诉讼风险评估和管理;4.协助监督外部律师的工作,确保其代表公司的利益。
综上所述,审计法务岗位的职责包括法务风险评估、合规审查、合同管理和争议解决。
通过对公司的法律风险进行评估和管理,确保公司的经营活动符合相关法律法规和内部规定,同时对合同管理进行监督和风险控制,最终保障公司的合法权益。
法务审计部岗位职责

法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作;2.协助完成投资项目后的评估审计工作;3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;4.负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施;5.负责研究公司相关的法律、法规、政策,为公司事务提供法律意见;6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动;7.负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作并负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查和总结;8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷,当纠纷发生时,组织人力、物力妥善处理。
二、法务审计部岗位设置三、法务审计部各岗位工作职责(一)法务审计部经理(1人)1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度,监督公司生产经营活动的合法性;2.加强公司内部控制,根据公司发展战略以及相关管理制度,负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程;3.完成审计法务中心部门年度计划和目标,并负责计划实施;4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作,组织拟订本部门年度费用预算并报批,经审批后执行,负责预算内的费用审计;5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责;6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察;7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性,定期组织对公司对外投资项目进行审计,并拟定审计报告上报公司领导;8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察;9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能,以保证集团法务体系的有效运转;10.完成公司领导交办的相关工作。
(二)法务审计部副经理(1人)1.协助经理开展公司系统的内部审计工作;2.完成经理安排的审计项目;3.配合社会审计监察机关开展工作;4.公司企业文化建设和开发工作;5.完成部门经理交办的相关工作。
法务审计部岗位职责说明书(共5篇)

法务审计部岗位职责说明书〔共5篇〕关于法务专员的岗位职责1、协助企业法律参谋起草或组织审查企业的重要规章制度。
2、参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作,并处理相关的法律事务。
3、协助企业法律参谋审核企业的合同并对其进展归档管理。
4、办理企业受权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务。
5、负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作。
6、开展与企业消费经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。
法务专员工作内容:协助企业法律参谋起草或组织审查企业的重要规章制度; 参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作,并处理相关的法律事务; 协助企业法律参谋审核企业的合同并对其进展归档管理; 办理企业受权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务; 负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作; 开展与企业消费经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。
法务专员职业要求:教育培训:法律专业本科以上学历。
工作经历:具备一定法律会谈技巧,通晓所属行业法律事务及法规;有较强的沟通才能、语言文字表达才能;工作细致、认真、严谨。
文章仅作为参考使用,请根据实情需要另行修改编辑〔2023年2月22日星期六〕第5篇:审计部部门职责说明书审计部部门职责说明书一、主要职责:1、负责制定公司财务管理与审计监视的工作方案,制定并完善会计、财务及审计管理制度。
2、负责公司的会计核算工作。
3、负责公司财务管理工作。
4、负责公司的审计工作。
5、监视、指导子公司的财务管理工作。
二、主要工作内容:1、编制公司年度综合经营方案,财务收支方案,并监视、检查方案的执行情况。
2、组织公司会计核算工作,真实反映经营成果,分析^p 经济活动,提出改善建议。
3、贯彻执行国家财经法规,制定公司财务管理方法,并负责组织施行。
4、审核、合并公司财务报表,编制年度财务决算报告。
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法务审计部岗位职责
一、法务审计部工作职责
1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作;
2.协助完成投资项目后的评估审计工作;
3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;
4.负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施;
5.负责研究公司相关的法律、法规、政策,为公司事务提供法律意见;
6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动;
7.负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作并负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查和总结;
8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷,当纠纷发生时,组织人力、物力妥善处理。
、法务审计部岗位设置
三、法务审计部各岗位工作职责
(一)法务审计部经理(1人)
1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度,监督
公司生产经营活动的合法性;
2.加强公司内部控制,根据公司发展战略以及相关管理制度,负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程;
3.完成审计法务中心部门年度计划和目标,并负责计划实
施;
4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作,组织拟订本
部门年度费用预算并报批,经审批后执行,负责预算内的费用审
计;
5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计
工作报告的合法性、合规性负责;
6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效
性进行审计监察;
7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性,定期组织
对公司对外投资项目进行审计,并拟定审计报告上报公司领导;
8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履
行情况进行监察;
9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能,以保证集团法务
体系的有效运转;
10.完成公司领导交办的相关工作。
(二)法务审计部副经理(1人)
1.协助经理开展公司系统的内部审计工作;
2.完成经理安排的审计项目;
3.配合社会审计监察机关开展工作;
4.公司企业文化建设和开发工作;
5.完成部门经理交办的相关工作。
(三)审计员(1人)
1.按照审计计划及领导安排,负责内部审计项目的具体
实施;
2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施;
3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实
施;
4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工
作;
5.负责起草内部审计项目的实施方案;
6.负责起草内部审计报告;
7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档;
8.完成部门经理交办的相关工作。
(四)法律法务专员(1人)
1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写;
2.监督合同履行,按月提出合同履行重点监督对象及监督措施,经领导批准实施;
3.向领导提交审计工作安排,审计初步报告和处理意见;
4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的;
5.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
6.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况,及时反馈问题并提出相应的建议;
7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案;
8.公正和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;
9.完成部门经理交办的相关工作。
(五)内勤综合人员(1人)
1.负责督促内部审计档案的及时归档;
2.负责内部审计档案的验收及装订;
3.负责内部审计档案案卷的编目工作;
4.负责内部审计档案的保管工作;
5.负责内部审计档案借阅工作;
6.负责内部审计档案利用的统计;
7.完成部门经理交办的相关工作。