评审资料审查表(打印勿手写)
审查表(完整)

b)针对产品确定过程、文件和资源的需求;
c)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接收准则;
d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录(见4.2.4)。
策划的输出形式应适合于组织的运作方式。
注1:对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源做出规定的文件可称之为质量计划。
4.检查质量手册对标准应用的说明、引用和含有标准、程序文件,支持性文件清单。
5.检查质量手册对使用的文件结构的描述。
6.检查质量手册对过程及其相互作用的描述。
4.2.3文件控制
质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件,应依据4.2.4的要求进行控制。
应编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:
a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
c)确保在整个组织内提高满足顾客和法规要求的意识。
注:管理者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
1.检查管理者代表任命。询问管理者代表如何开展自己的工作。
2.询问管代如何建立并保持质量管理体系、如何评价质量管理体系的有效性、业绩。
4.2.2质量手册
组织应编制和保持质量手册,质量手册包括:
a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节和正当的理由(见1.2);
b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用;
c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
1.检查质量手册的裁减描述。
2.检查质量手册覆盖的产品范围。
3.检查质量手册描述的体系覆盖范围是否能覆盖标准的所有要求。
档案审查表

拟聘人员姓名
性别
出生年月
政治
面貌
籍贯
学历
学位
毕业院校
所学专业
原工作单位
职务Biblioteka 职称获得时间发证单位
获得时间
发证单位
有无违法违纪处分记录
档案材料是否真实
档案材料是否齐全
拟聘单位
拟聘岗位
聘用单位
审档意见
(盖章)
经审查核实,该同志上述信息属实,档案材料真实、齐全。
审档人签名:分管人事部门负责人签名:年月日
主管部门
复查意见
(盖章)
经复查复核,该同志上述信息属实,档案材料真实、齐全。
复查人签名:分管人事部门负责人签名:年月日
人社部门
审核意见
(盖章)
年月日
注:此表须报市人力资源服务中心。
资格审查表

信誉要求
1、未被列入“信用中国”和“中国政府采购网”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,开标现场查询;
2、提供近三年无重大违法记录的声明函。
6
分包承诺函、中小企业声明函
1、如参与本项目投标人的为大型企业,供应商须提供《大型企业承诺函》且分包金额比例与金额不低于投标人须知前附表25.3规定;
2、如参与本项目的投标人为中型企业,供应商须提供《中型企业承诺函》且分包金额比例与金额不低于投标人须知前附表25.3规定;
3、如参与本项目投标人为小微企业,供应商须提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。
注:残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业;
特别注明:
上表中材料可直接附于投标文件中,审查结果若出现 “不合格”情况,资格审查不予通过。
资格审查表
序号
评审内容
审条件
审查结果
1
营业执照
提供企业法人营业执照,事业单位提供事业单位法人证书,非企业专业服务机构提供执业许可证,个体工商户提供个体工商户营业执照,自然人提供自然人身份证明(复印件(或扫描件)。
2
财务要求
提供会计师事务所或第三方具有专业审计资格的机构出具的2020年度审计报告或基本账户开户银行出具的资信证明复印件(或扫描件)。
3
社保、纳税证明材料
1、近半年任意月份的缴纳社会保障金证明材料复印件(或扫描件),如不需要缴纳社保的,须提供相关无需缴纳社保的证明材料复印件(或扫描件)
2、近半年任意月份纳税凭证复印件(或扫描件)如为免税单位,须出具相关免税证明复印件(或扫描件)。
;
4
履约能力
提供有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函(格式自拟、加盖公章)
评审材料登记一览表

个人整理精品文档,仅供个人学习使用
1 / 1
评审材料登记一览表(贴于材料封面)
单位: 申报专业: 联系电话: 姓 名 性 别 参加工作时间 最高学历
毕 业 时 间
毕 业 学 校
所学专业
现从事专业
本专业工作年限 现专业技术资格
取得资格时间
序 号
材 料 目 录 份 数
备 注
《专业技术资格评审表》 《申报专业技术职务任职资格人员
评审情况一览表》 学历、学位证书(原件、复印件) 身份证复印件、一寸照片一张
初级资格证书、聘书(原件、复印件) 职称外语、计算机合格证或免试证明
(原件)
《继续教育证书》(原件) 专利证书、科技成果、荣誉证书等(原
件、复印件)
专业技术工作总结
论文、译著 其他
说明。
审核检查表

4.2.3 文件控制
5.6 管理评审
3.执行人,时间间隔,输入,输出是否符合标准的规定? 4.上次评审的改进措施是否得到实施?有效性如何? 5.对本次评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证? 1.是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力? 2.是否对人员能力的胜任情况进行了考核?
6.2 人力资源
3.人员的安排是否满足需求? 4.是否按需求安排了培训?是否评价了培训的有效性? 5.员工的质量意识如何? 6.是否保持了适当的培训纪录?
1.组织如何确定顾客的要求? 7.2.1 2.顾客要求是否形成了文件? 顾客要求的识别 3.强制性标准和法律、法规要求有哪些?是否进行了有效控制? 1.对产品要求的评审的时间和结果是否满足本标准规定的要求? 7.2.2 产品要求的评审 2.评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录? 3.产品要求更改后,相关文件是否被及时更改?相关人员是否了解了更改情况?
产品的监视和测 量 6.有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况?是否满足要求? 7.产品的交付使用有无客1.组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理,包括对其修订、顾客反馈,包括 顾客投诉等方面与顾客的沟通作了哪些安排? 2.这些安排是否得到了实施? 3.实施的效果如何?
7.3.1 1.设计和开发是否自主进行?是否有文件规定? 设计和开发策划 7.3.2 1.设计和开发的输入是否形成文件?是否及时评审了输入的适宜性? 设计和开发的输 2.设计和开发的输入是否完整? 入 1.设计和开发输出的文件有哪些? 7.3.3 设计和开发的输 2.设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和批准? 出 3.设计和开发输出是否满足输入的要求?如何证实? 1.在设计和开发过程中是如何体现系统的设计和开发的评审? 7.3.4 2.设计和开发评审的阶段、目标、参加人员等是否符合策划规定的要求? 设计和开发的评 3.在评审中识别出的问题是否得到了解决? 审 4.评审记录是否包括了评审结果和跟踪措施? 1.是否实施了设计和开发的验证? 7.3.5 设计和开发的验 2.验证活动能否确保输出满足输入的要求? 证 3.是否记录了验证的结果及跟踪措施? 1.是否实施了设计和开发确认? 2.确认的时间、方法是否符合规定的要求? 7.3.6 设计和开发确认 3.如果实施局部确认,局部确认的范围、时间、方法是否符合规定的要求? 4.是否记录了确认结果及跟踪措施? 7.3.7 1.实际过程中设计和开发的更改是否形成了文件? 设计和开发的控 2.是否对更改进行了评价? 制 1.是否规定了对供方的选择和定期评价准则?实施情况如何? 7.4.1 采购控制 2.对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度? 3.是否记录了评价的结果和跟踪措施?
检验检测机构资质认定现场评审审查表

检验检测机构资质认定现场评审审查表(总32页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--附件十:检验检测机构资质认定评审报告(用于初审、复审或扩项评审)检验检测机构名称:评审日期:年月日至月日山东省质量技术监督局编制填表须知1.本《评审报告》可用签字笔填写或计算机打印,字迹应清晰、规范。
2.本《评审报告》的表格填写页数不足时,可用A4纸增加续附页,但需连同正页编第页,共页。
3.本《评审报告》所选“□”内打“√”。
4.本《评审报告》须经评审组签字有效。
5.本《评审报告》适用于初审、复审或扩项评审。
1.概况检验检测机构名称:注册地址:邮编:办公地址:邮编:检验地址(一):邮编:检验地址(二):邮编:检验地址(三):邮编:(检验检测机构有三个以上的检验地点时,可继续按顺序填写。
)检验检测机构负责人:职务:电话:检验检测机构联系人:职务:电话:传真: E一mail:非独立法人检验检测机构所属法人单位名称:地址:邮编:传真: E一mail:负责人:职务:电话:法人类别独立法人检验检测机构事业法人□企业法人□社团法人□其他□检验检测机构所属法人(非独立法人检验检测机构填此项)事业法人□机关法人□社团法人□其他□评审类型计量认证初审□扩项□复审□其他□计量认证十审查验收初审□扩项□复审□其他□计量认证+依法授权初审□扩项□复审□其他□2.评审结论□符合□基本符合□基本符合,需现场复核□不符合3.评审组意见:评审组长签名:日期:注:评审组意见至少应包括:①依据的现场评审通知文号;③现场评审时间;④对检验检测机构体系运行有效性和承担第三方公正检验的评价;⑤对人员、仪器设备和检测报告等方面的评价;⑥建议批准的检验项目数量及需要说明的其他问题。
4.评审组确认的资质认定项目表共页第页检验检测机构负责人签名:评审组长签名:评审员/技术专家签名:6.需要整改项汇总表注:此表可加附页。
安全生产标准化评审单位资料审查表

机构名称:
序号
审查内容
专家审查
结果
备注
1
营业执照(统一社会信用代码)或事业单位登记证明。
□符合□不符合
2
固定的工作场所和设施、设备及必要的技术支撑条件有效证明材料。
□符合□不符合
3
内部管理制度、评审程序文件、评审档案、质量控制体系、管理制度和评审人员档案等。
□符合□不符合
4Hale Waihona Puke 申请单位与评审员及专职工作人员依法签订的劳动合同或聘任合同。
□符合□不符合
5
评审人员基本情况及培训合格证、学历和专业技术能力证书。
□符合□不符合
6
申请材料真实性承诺书。
□符合□不符合
被考核机构负责人确认:
审查人: 主要审查人: 日期: 年 月 日承办部门意见:
评审资料审查表(打印勿手写)

附件4:邀请评审资料审查表
说明:该审查表是评审机构在接到约请函后、签评审合同之前必须完成的资料审查工作,旨在帮助被评审单位积极主动的完成评审之前的准备工作,要求各单位如实填写相关人员、场地、设备、仪器、标准清单等表格,以便于审查,不如实填写的后果自负。
附表1
重庆施凯清洁能源有相关人员情况表
填表单位(公章):限公司双碑加气站填表人:周兴福联系电话:6515777107 年11月2日
注:1、请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负。
2、表格不够可以复印。
场地情况
填表单位(公章):重庆施凯清洁能源有限公司填表人:周兴福联系电话:651577712007年11月2日
制造、施工设备情况
填表单位(公章):重庆施凯清洁能源有限公司填表人:周兴福
联系电话:651577712007年11月2日
注:请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负。
检测仪器及检验工具
填表单位(公章):重庆施凯清洁能源有公司填表人:周兴福
联系电话:651577712007 年11月2 日
注:请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负。
附表5
现行安全技术法规、标准汇总目录
填表单位(公章):重庆施凯清洁能源有公司填表人:周兴福
联系电话:65157771 2007 年11月2 日注:请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
附表1
填表单位(公章): 年月日
相关人员情况表 填表人:
联系电话:
专业技术、管理、作业人员
序 号
姓名
工作岗位
身份证编 码
学历
所学专 业
职称
注:1、请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果 自负。2、表格不够可以复印。
附表2
场地类别 办公区 生产车间 库房 现有施工地
点 其它
场地情况
有□ 无□
7、有无质量和安全管理体系及制度;
有□ 无□
□ 8、有无申请项目相适应的安全技术规范、标准清单(附表5)。 有 无 □
主审:
部门负责人:
年月日 院分管领导:
年月日
年月日
说明:该审查表是评审机构在接到约请函后、签评审合同之前必须完成的资料审查工作,旨在帮助 申请单位积极主动的完成评审之前的准备工作,要求各单位如实填写相关人员、场地、设 备、仪器、标准清单等表格,以便于审查,不如实填写的后果自负。
填表单位(公章): 联系电话:
检测仪器及检验工具
填表人: 年月日
主要检测、试验仪器及检验工具
序号
仪器、工具名称
型号
工作范围
编号
出厂日 检定证
期
书
注:请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负。
附表5
填表单位(公章): 联系电话:
现行安全技术法规、标准汇总目录
填表人: 年月日
序 现行法规、规程、标 文号及标准
附件4:
申请单位
申请项
邀请评审资料审查表
地址
联系人及电话
提交文件审查情况 1、已经受理的申请书原件;
有□ 无□
2、约请函是否与申请书一致;
有□ 无□
3、有与相关规定符合的人员(附表1);
有□ 无□
4、有与相关规定符合的场地(附表2);
有□ 无□
5、有与相关规定符合设备(附表3);
有□ 无□
6、有与相关规定符合的检
持有 人
注: 备注
写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负
主要办公、制造、施工场地
地址
面积 邮编 产权
电话及联系人
填表单位(公章): 联系电话:
填表人: 年月日
附表3
填表单位(公章): 联系电话:
序号
设备名称
制造、施工设备情况 填表人:
年月日
主要技术装备
型号
工作范 围
编号
主要性 能
准用证
注:请如实认真填写,便于现场审查时复核,如不如实填写,后果自负。
附表4