公司质量环境职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表

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质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

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质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

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质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
Q:公司是否定期总结并收集各项管理经验,并进行交流?以确保经验知识的积累;获取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;获取组织内部存在的知识(隐性的和显性的);与竞争对手比较;与相关方分享组织知识;根据改进的结果更新必要的组织知识。

质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表。

质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表

质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表本检查表旨在协助质量、环境和职业健康安全检验部开展内部审核工作,确保公司产品和服务质量符合相关标准和法规要求,同时保证环境和职业健康安全的合规性。

一、质量管理系统内部审核1.审核范围审核质量管理体系文件、程序、标准的制定和实施情况,对质量管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。

2.审核内容(1) 质量方针和质量目标的制定情况是否符合公司战略发展要求;(2) 质量管理文件是否齐全、有效,并符合质量管理体系标准的要求;(3) 质量保证、质量控制、质量检验的流程和操作是否规范和有效;(4) 不符合项处理、内审结果和改进措施的执行情况是否符合要求;(5) 质量管理评审会议记录是否完整、准确;(6) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。

3.审核重点(1) 公司重要决策是否符合质量管理要求,是否部署到实际操作中;(2) 产品和服务交付质量是否符合客户要求和公司标准;(3) 内部不同部门间反馈和沟通情况是否畅通,流程是否协同有效。

二、环境管理体系内部审核1.审核范围审核环境管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况,对环境管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。

2.审核内容(1) 环境方针和环境目标的制定情况是否符合公司制定的环保政策;(2) 环境管理文件是否齐全、有效,并符合环境管理体系标准的要求;(3) 环境影响评价、环境管理计划、环境管理实施方案的制订及执行情况;(4) 环境管理体系内审和管理评审会议记录;(5) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。

3.审核重点(1) 对环境管理政策和目标的执行情况;(2) 环境监测、控制过程,及时处理环境问题;(3) 涉及环境的产品和服务的合规性是否符合环保相关法规。

三、职业健康安全管理体系内部审核1.审核范围审核职业健康安全管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况,对职业健康安全管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。

质量、环境和职业健康安全管理体系一体化内审通用检查表

质量、环境和职业健康安全管理体系一体化内审通用检查表
5.4.2
法律法规和其他要求
5.2
以顾客为关注焦点
7.2.1
与产品有关的要求的规定
4.3.2
法律法规和其他要求
◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些?
◆受审部门适用的法律法规有哪些?
◆是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?
◆受审部门适用的法规有哪些?有无遗漏?
◆法规信息是否及时变更?
◆由谁负责?
◆做得如何?
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障环保和职业健康安全的要求?
◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、环保和职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?
5.2.2法律法规和其他要求
4.3.2
法律法规和其他要求
4.3.2
法律法规和其他要求
◆组织怎样辨识质量、环境和环保和职业健康安全法律法规?
◆是否有与产品和生产有关质量的法律法规一览表?怎样执行的?效果?
◆是否有与产品和生产环境环保的法律法规一览表?怎样执行的?效果?
◆是否有与产品和生产有关职业健康安全的法律法规一览表?怎样执行的?效果?
5.3
管理方针
5.3
质量方针
◆是否提供建立和评审目标和指标的框架?
◆是否与公司的其他方针一致?
5.3
管理方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
4.2
环保和职业健康安全方针
◆管理方针的传达与管理
◆如何向全体员工传达的?
◆采取了哪些方式?
◆员工是否了解管理方针?
◆为公众获得管理方针提供了何种方便?
◆公众如何获得管理方针?

质量环境职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表

质量环境职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表

◆环境保护和职业健康安全小组是否辨认并建立了质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理)方案?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理)方案是否至少包括下列内容:
①由质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理)方案控制旳食品安全危害;
②环境保护和职业健康安全危害旳控制措施;
③能够证明质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理)方案实施旳有关监视程序;
④当监视显示质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理)方案失控时,采用旳纠正和纠正措施;
⑤职责和权限;
⑥监视旳统计。

◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理)方案涉及了哪些方面?车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理)方案旳一部分?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理)方案是否得到了确认、同意?
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持?
◆是否定时对质量、环境管理和职业健康安全管理设计(管理)方案进行验证?。

质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文件查阅含记录的查阅。

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续表注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表

质量•环境
•职业健康安全一体化管理体系
(QEOHS^IS
检查表
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表

一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合

QMS
EMS
OMS
程度
1
4.1
4.1
4.1
•按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996
GB/T28001-2001三个标准要求建立管 理体系;
•管理体系的范围是否明确,删减理由 是否充分,并符合规定要求;
•过程是否已被识别并适当规定,职责
是否已被分配、程序是否得到实施和保 持,过程是否有效;
•公司对外包过程是否进行了识别和 控制。
(1)有一套完整的管理体系文件;
(2)删减的过程及证明;
(3)文件中对体系的过程和产品实现 过程(包括运作过程)的描述;
•按标准要求规定了体系的适用范围, 对其核心要素(过程)及相互关系进行 了描述;
(1)QEOHSMS手册,包括形成文件 的QEOHS方针、目标;
(2)程序文件、作业指导书、相关的 法律法规;
(3)文件和标准要求的记录均有;
(4)规定相关文件的查询方式和路径。
X
X
XXY
内审组长:
(4)手册中对涉及的过程运作的要求 和相关程序文件;
(5)依据的法律法规和相关要求;
(6)纠正和预防措施的运作程序是否 有;
(7)对体系过程的监视和测量;
(8)公司的外包过程在体系文件中是 否明确了管理。
YXLeabharlann XXXXX
2
421
4.4.4
4.4.4

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门?
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取;
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录;

质量环境职业健康内审检查表全面准确

内部审核检查表
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内部审核检查表。

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质量●环境●职业健康安全一体化管理体系
(QEOHSMS)
检查表
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:最高管理层时间:年月日编号:
内审组长:内审员:
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内审组长:内审员:
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(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
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内审组长:内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:人事部时间:年月日编号:
内审组长: 内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系
)检查表
被审核部门:人事部 时间: 年 月 日 编号:
内审组长:内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:人事部时间:年月日编号:
内审组长:内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门:人事部时间:年月日编号:
内审组长:内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:人事部时间:年月日编号:
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(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:市场部时间:年月日编号:
内审组长:内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:市场部时间:年月日编号:
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(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
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(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:市场部时间:年月日编号:
内审组长:内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
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内审组长:内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:市场部时间:年月日编号:
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(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
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内审组长:内审员:
(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:工程部时间:年月日编号:。

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