请购单(一)
请购单模板

请 购 单
请购人: 部门主管确认: 采购经办人: 财务: 核准:
说明:1、流程:使用部门请购(填写品名、规格、单位、请购数量、要求到货日期、用途等——部门主管确认——主管副总核准——采购
2、采购经办人必须凭核批的请购单及时采购,报账时请购单需附发票和入库单后。
请 购 单
请购人: 部门主管确认: 采购经办人: 财务: 核准:
说明:1、流程:使用部门请购(填写品名、规格、单位、请购数量、要求到货日期、用途等——部门主管确认——主管副总核准——采购
2、采购经办人必须凭核批的请购单及时采购,报账时请购单需附发票和入库单后。
请购单例子

采购单编号:申购部门:接单日期:
采
购
项
目
品名
规格
推荐品牌和供应商
数量
单位
估计单价
需用日期
如有问题请与联系。
电话:
业务主管领导签字
财务部经理签字
采购部经理签字
年月日
年月日
年月日
说明:本申请单一式两份,原件送采购部,申请者保留副本
请购单
请购部门
代号
预算编号
请购日期
需要日期
请购单编号
采购单号
年月日
年月日
料号
品名
规格
单位
验收方式
速件类别
请购
交货验收
试车验收
普通
速件
紧急
数量
用途说明
副经理
经理
部长
经办人
采购
询(议)价记录
厂商
1
2
3
4
5
过去
询(议)价记录
日期
1
2
3
厂牌
厂商规格厂牌ຫໍສະໝຸດ 单价规格总价
单价
备注
备注
会签
审核单位
总经理
主管副总
会签单位
采购单位
1、拟向采购
2、拟于年月日交货
3、付款条件:
经理
科长
组长
经办
公司请购单模板

公司请购单模板公司请购单模板一、前言在日常工作生活中,公司可能需要采购各种各样的物品,但是在采购之前,公司需要准备一份请购单,以便管理者审批。
请购单模板不仅可以提高工作效率,也可以保证采购的准确性和透明度。
本文将介绍公司请购单的基本功能、重要性以及一份标准的请购单模板。
二、功能与重要性请购单是公司采购流程中的一个重要环节。
请购单可以起到以下作用:1. 审批权限:请购单会列明什么物品需要采购以及采购的数量和价格,凭借这份单据,管理者可以确认是否需要采购并考虑资金预算。
2. 监督采购:请购单可以用作员工采购物品的依据,这样就可以防止员工私自采购不符合公司政策的物品。
3. 跟踪采购流程:公司请购单还可以记录物品的采购流程,包括采购的时间、地址、数量和价格等详细信息。
因此,公司请购单的发放和审批流程应该严密,以确保公司采购流程的顺畅和公平。
三、请购单模板以下是一份标准的公司请购单模板。
请务必根据实际情况对其进行修改和定制。
NO: _____________ (表格编号)公司名称:_____________________(请填写需采购物品的名称,数量,單价,以及采购原因)序号 | 物品名称 | 需求数量 | 单价 | 采购原因---|---|---|---|---1.| | | |2.| | | |3.| | | |4.| | | |5.| | | |请购人:_____________ 请购日期:_______________审批人:_____________ 审批日期:_______________四、总结请购单是公司采购流程中的重要环节,可以帮助公司管理者进行决策、监督员工采购,以及记录物品的采购流程等。
因此,制定一份合适的请购单模板是必要的。
以上模板只作为参考,具体模板还应根据公司的实际情况进行修改和定制。
希望本文对您有所帮助。
请购单格式范本

请购单格式范本1.请购单样本物料请购单,实际就是一采购单不过名称不一样罢了,而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商:地址:联系人:到货时间:采购的货品信息:数量:金额:税率:备注相关等等:请示人:批示人:时间:双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话,建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价,采购审批等的流程。
嗯,使用管理软件来管理。
是最合适的。
2.公司物品请购单格式物料请购单,实际就是一采购单不过名称不一样罢了,而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商:地址:联系人:到货时间:采购的货品信息:数量:金额:税率:备注相关等等:请示人:批示人:时间:双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话,建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价,采购审批等的流程。
嗯,使用管理软件来管理。
是最合适的。
3.采购申请问题规范企业采购申请流程:一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。