审计人员个人年度工作总结范本6篇
审计年终个人工作总结优秀6篇

审计年终个人工作总结优秀6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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2024年内部审计年终个人总结范文6篇

2024年内部审计年终个人总结范文6篇篇1尊敬的领导:在2024年的内部审计工作中,我负责了多个项目的审计工作,并取得了良好的成果。
以下是我对全年工作的总结和心得体会。
一、工作内容与成果1. 财务报表审计在财务报表审计方面,我对公司2024年度的财务报表进行了全面的审核。
通过审计,我发现公司的财务报表在编制和披露上存在一些不规范的地方,但总体上还是符合会计准则的。
针对存在的问题,我提出了相应的改进意见,并得到了公司的认可和采纳。
2. 内部控制审计在内部控制审计方面,我对公司的内部控制制度进行了全面的评估和审核。
我发现公司的内部控制制度存在一些缺陷和不足,例如制度不健全、流程不规范、人员素质不高等问题。
针对这些问题,我提出了相应的改进建议,并协助公司完善内部控制制度,提高了公司的管理水平和风险防范能力。
3. 专项审计除了财务报表审计和内部控制审计外,我还参与了多个专项审计项目。
这些项目包括但不限于:公司高管离职原因及离职费用审计、公司应收账款回收情况审计、公司固定资产管理情况审计等。
通过这些专项审计,我不仅了解了公司的业务情况和财务管理状况,还发现了一些潜在的风险和问题,并及时向公司提出了相应的建议和意见。
二、工作心得体会1. 坚持原则,保持独立作为一名内部审计人员,我始终坚持以客观公正、严谨负责的态度对待工作。
在审计过程中,我严格遵守公司的内部审计制度和法律法规,保持独立性和客观性,不受任何外界因素的干扰和影响。
同时,我也积极与同事和相关人员沟通协调,共同完成公司内部审计工作。
2. 注重细节,精益求精在审计过程中,我注重细节,精益求精。
无论是财务报表的数字计算还是内部控制的流程梳理,我都认真仔细地审核和检查,确保审计结果的准确性和可靠性。
同时,我也积极学习和掌握新的审计技术和方法,提高自己的专业素养和能力。
3. 以人为本,注重风险防范我认为内部审计工作不仅仅是对财务报表的审核和内部控制的评估,更重要的是对公司整体风险的管理和控制。
审计人员个人年度总结(精选10篇)

审计人员个人年度总结审计人员个人年度总结(精选10篇)总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,快快来写一份总结吧。
如何把总结做到重点突出呢?以下是小编整理的审计人员个人年度总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
审计人员个人年度总结篇1一、完成“两大转变”“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。
机关工作讲原则讲纪律,重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益,重视做事的速度效率。
经过公务员初任培训,多位老师从不同方面讲述提点,以及一年的试用期后,基本能全面适应审计机关工作环境,完成角色转变。
二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。
首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训,系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。
不断积累,努力完善知识结构,发挥自身专业优势,弥补审计专业知识不足。
其次,跟随实务导师,多参加审计项目,在实际工作中学习提高。
另外,也是最重要的,需要自觉自主多渠道多元化学习。
二、加强业务学习对一个从事审计工作的非审计专业人员,加强学习显得尤为迫切和重要。
一是审计背景知识学习。
首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质,在对审计工作准确认识的基础上进行学习。
工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注,学习被审单位历史沿革和业务流程,增加自己的知识广度和深度,使自己的知识结构更为合理,更适合工作需要。
二是审计实践学习。
亲身感受、掌握了解实际情况,亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查,再到形成审计取证单、审计工作底稿,最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。
不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。
同时,加强思考,创新意识,提高观察问题、综合分析问题的能力,做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
审计人员个人年终工作总结大全10篇

审计人员个人年终工作总结大全10篇审计人员个人年终工作总结篇1一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力,取得了必须成绩,主要表此刻:1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作潜力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎留意,甚至有些领域不敢介入,到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。
能够说经过一年的努力,我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
但是我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下方我从三个方面汇报工作:一、20__年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知职责重大。
为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务潜力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,__年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了1000多万元。
审计年终个人工作总结6篇

审计年终个人工作总结6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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审计员个人年终总结6篇

审计员个人年终总结6篇第1篇示例:审计员个人年终总结回顾过去的一年,我在审计工作中取得了一些成绩。
在公司年度财务审计工作中,我深入财务数据,勤勉工作,严格按照审计程序和规范进行审核,确保审计报告的准确性和完整性。
在各项审计项目中,我积极主动地和客户沟通,及时解决审计过程中出现的问题,获得了客户的好评。
在团队合作中,我能够积极配合其他团队成员,协助完成各项任务,保证项目的顺利进行。
我在审计工作中取得了一定的进步和成绩。
我在过去的一年中也经历了一些挑战和困难。
在面对复杂的财务数据和审计项目时,我曾经感到力不从心,甚至一度迷失方向。
在团队合作中,与其他成员之间也存在着沟通不畅、合作不顺等问题。
通过坚持不懈地努力和不断地学习提高,我克服了这些困难,不断提升自己的工作能力和专业水平。
在年终总结中,我也意识到了自己的不足和需要改进的地方。
我在审计工作中需要更加注重细节和严谨性,确保审计数据的准确性和可靠性;我需要进一步提高自己的业务能力和专业知识,不断学习和积累经验;我需要更加注重团队合作和沟通能力,与其他团队成员更好地协作,共同完成任务。
在未来的工作中,我将继续努力工作,不断提升自己的工作能力和专业水平,积极应对各种挑战和困难,在审计工作中取得更好的成绩。
我也将注重团队合作和沟通能力,与其他团队成员更好地协作,共同完成各项任务。
我相信,在不断的努力和学习中,我会取得更大的进步和成就。
我要感谢在过去一年中对我关心和支持的领导、同事和家人们。
正是有了你们的支持和帮助,我才能在工作和生活中不断前进,取得一些成绩和收获。
谢谢你们!过去的一年是充实而有意义的,我在审计工作中经历了许多挑战和收获,也积累了不少宝贵的经验和教训。
在未来的工作中,我将继续努力工作,不断提升自己的工作能力和专业水平,成为一名优秀的审计员。
让我们共同期待未来的一年,用更加努力和坚持,开创更加美好的明天!第2篇示例:审计员个人年终总结在过去的一年里,我主要负责公司的内部审计工作,负责审核公司的财务报表和内部控制制度,以确保公司的财务运作规范和合法。
2024年审计人员个人年度工作总结(5篇)

2024年审计人员个人年度工作总结今年,我被调至分公司担任审计工作,期间我以严谨负责的态度,坚决贯彻"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的工作原则,全力以赴地执行各项任务。
在上级领导的关怀和同事们的协助下,我有效地履行了岗位职责,成功完成了多项工作,现将一年来的工作总结如下:一、提升自我,增强综合素质为提升专业素养,我积极参与学习,强化思想道德建设,深入理解____和____,坚定社会主义信念,抵制不正之风和腐败现象的影响。
我持续不断地提升自我,以适应审计工作的高标准要求,努力成为一名合格的审计人员。
二、精进技能,提高工作效能面对审计工作的专业性和实践性,我深刻认识到学习和提升的重要性。
我致力于掌握审计专业知识,拓宽理论视野,以增强业务技能,提升审计工作的质量和效率,确保审计任务的高效完成。
三、尽职尽责,完成各项审计任务在分公司期间,我参与了多个电厂的物资专项审计和资本性支出审计等项目,出具了____篇审计报告,提出____余条改进建议,得到了领导和同事的认可。
我还完成了平凉电厂的任中审计等外部任务,这些经历不仅丰富了我的知识,也积累了宝贵的经验,提升了我的审计工作能力。
通过这些审计工作,我深刻理解了审计工作对于公司的重要性,提升了我的政治素养,开阔了工作视野,增强了全局观念。
我也意识到自身的不足,如在运用现代信息系统审计、了解生产流程等方面仍有待加强,这限制了审计工作的深度和广度。
未来,我将更加努力学习,拓宽业务能力,提高自身业务水平和综合能力,以更好地适应审计工作的更高要求,发挥更大的作用。
2024年审计人员个人年度工作总结(二)我局始终紧密围绕____与____的核心要求,以____为明确导向,深入贯彻全县《关于努力推动远安县在全省山区县市中领先发展的意见》,积极组织全局机关干部职工开展了一场深刻的思想解放大讨论活动。
通过深入剖析自身不足、清晰认知差距,全体干部职工系统学习了____的各项理论、方针、政策及审计业务知识,实现了思想观念的根本性转变,显著增强了“三种意识”:即勇于创新的意识,敢于探索、勇于担当、不惧风险;强化发展的意识,主动提升工作积极性与灵活性;以及树立全局观念,强化团队协作精神,深化协作配合。
关于审计人员个人工作总结6篇

关于审计人员个人工作总结6篇篇1尊敬的领导:在过去的一年里,我作为审计人员,始终坚持以严谨的工作态度和高度的工作热情,全身心投入到审计工作中。
通过不断努力和学习,我在审计领域取得了一定的成绩,也积累了一些宝贵的经验。
以下是我对过去一年工作的总结和心得体会。
一、工作成绩1. 完成审计项目情况在过去一年中,我参与了多个审计项目,包括财务审计、经济效益审计、内部控制审计等。
通过与团队成员的紧密合作,我成功完成了所有分配给我的审计任务,并得到了领导和客户的认可。
2. 提升审计效率和质量在审计过程中,我注重提升审计效率和质量。
通过优化审计程序和方法,我减少了不必要的重复工作,提高了审计数据的准确性和可靠性。
同时,我也积极与团队成员分享我的审计经验和方法,帮助整个团队提升了审计水平。
3. 发现潜在风险和问题在审计过程中,我时刻保持警惕,注重发现潜在的风险和问题。
通过深入了解被审计单位的业务情况和财务状况,我及时发现并指出了一些存在的问题和不足,为被审计单位提供了有价值的参考意见。
二、工作经验1. 注重团队合作在审计工作中,我深刻认识到团队合作的重要性。
通过与团队成员的密切配合和沟通,我不仅完成了自己的审计任务,还为整个团队提供了有力的支持和帮助。
同时,我也学会了在团队中发挥自己的优势和特长,为团队的成功贡献自己的力量。
2. 加强学习和培训审计工作需要不断学习和更新知识。
在过去一年中,我积极参加公司组织的各种培训和学习活动,不断提高自己的专业素养和技能水平。
同时,我也注重在日常生活中不断学习和积累,以应对日益复杂的审计工作需求。
3. 保持独立性和客观性在审计工作中,我始终坚持独立性和客观性的原则。
在处理问题时,我始终保持公正、公平、公开的态度,不受任何外界因素的干扰和影响。
同时,我也注重保护被审计单位的合法权益和商业机密,确保审计工作的合法性和合规性。
三、存在问题虽然我在过去一年中取得了一定的成绩和积累了宝贵的经验,但我也意识到自己还存在一些问题和不足。
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审计人员个人年度工作总结范本6篇Sample document of annual work summary of Auditors汇报人:JinTai College审计人员个人年度工作总结范本6篇小泰温馨提示:工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析,并分析不足。
通过总结,可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,指引下一步工作顺利展开。
本文档根据工作总结的书写内容要求,带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘,具有实践指导意义。
便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:审计人员个人年度工作总结范本2、篇章2:审计人员个人年度工作总结范本3、篇章3:审计人员个人年度工作总结范本4、篇章4:审计人员个人年度工作总结范本5、篇章5:审计人员个人年度工作总结范本6、篇章6:2020财务审计年度总结范文审计作为一种监督机制,其实践活动历史悠久。
下面是小泰为您精心整理的审计人员个人年度工作总结范本5篇。
篇章1:审计人员个人年度工作总结范本今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。
20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出推荐36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计20cc年7月,公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计,带给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20xx年度省xx、xx、xx等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。
个性是xx公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策带给依据。
4、加强离任审计,带给人事管理参考20xx年,xxx原总经理、xxx副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计20xx年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。
工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
20xx年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843.44万元,核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392.40万元,核减金额384.39万元。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。
20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项,结算报审金额228.13万元,核减金额119.93万元。
为集团降低了工程造价,节省超多的资金。
二、主要工作体会1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控,提升内审质量质量是内部审计工作的生命。
审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面,制定和完善了管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面,随着企业ERP系统上线运行,ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。
审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用,着手开展ERP环境下的项目审计工作。
3、延伸审计项目,合并审计目的,注重审计存在问题整改落实20xx年,由于审计人手不足,我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,提出相关推荐,指导整改。
三、存在问题与今后打算1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计2人,工程审计1人,疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,对集团管理精细化的贡献力量有限。
集团母子公司基建流程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算坚持学习,提高专业知识与专业应用潜力。
针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中用心探索,积累经验。
坚持不懈学习,提高专业知识与专业潜力,为集团审计工作发展积攒力量。
20xx年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管理类审计涉入不多,内审监督的深度与广度有待加强,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
篇章2:审计人员个人年度工作总结范本【按住Ctrl键点此返回目录】今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。
根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。
20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出推荐36项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计20XX年7月,公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。
为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计,带给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对20XX年度省XX、XX、XX等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。
个性是XX公司经营合同到期,需对今后一段时间进行经营预测,为投资决策带给依据。
4、加强离任审计,带给人事管理参考20XX年,宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动,根据集团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计20xx年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。
工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
20xx年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843.44万元,核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392.40万元,核减金额384.39万元。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。
20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项,结算报审金额228.13万元,核减金额119.93万元。
为集团降低了工程造价,节省超多的资金。
二、主要工作体会1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完成。