工程项目经济活动分析模板
施工项目经济活动分析报告

施工项目经济活动分析报告一、引言施工项目是指为了完成项建设目标而进行的一系列工程活动的总称。
由于施工项目在建设过程中会涉及到大量的经济活动,因此对施工项目的经济活动进行分析对于项目的经济效益评估和管理具有重要意义。
本报告对施工项目的经济活动进行深入分析,以期为项目管理者提供科学有效的指导。
二、施工项目经济活动分析1.成本活动分析成本活动是指施工项目中所涉及到的各项成本支出,包括人工成本、设备成本、材料成本等。
对成本活动进行分析可以帮助项目管理者更好地控制项目成本、提高项目利润率。
首先需要对项目的成本构成进行明确,分析各个成本项的比例和变动趋势,及时调整成本结构,降低项目成本。
2.收入活动分析收入活动是指施工项目完成后所产生的经济效益,包括销售收入、租赁收入、出租收入等。
收入活动分析可以帮助项目管理者预测项目的收入情况,合理制定销售策略和定价策略,提高项目的盈利能力。
同时,还可以通过比较项目收入与成本的比例,判断项目的投资回报率,以便做出合理的决策。
3.环境影响分析施工项目在进行经济活动的同时,也会对环境产生一定的影响。
环境影响分析可以帮助项目管理者识别和评估这些影响,制定相应的环境保护措施和规划。
同时,还可以评估环境影响对项目经济活动的潜在影响,以便进行风险评估和预防措施的制定。
4.风险分析施工项目在经济活动中面临一定的风险,包括技术风险、市场风险、资金风险等。
风险分析可以帮助项目管理者识别和评估这些风险,制定相应的风险管理策略和措施。
通过对施工项目风险的分析,可以降低项目失败的风险,提高项目成功的概率。
三、结论通过对施工项目的经济活动进行分析,可以更好地进行项目经济管理和决策。
成本活动分析帮助管理者控制成本,提高利润率;收入活动分析帮助管理者预测收入和提高盈利能力;环境影响分析帮助管理者保护环境和减少对经济活动的负面影响;风险分析帮助管理者提高项目成功的概率。
通过科学有效的经济活动分析,可以使施工项目达到更好的经济效益和可持续发展。
工程项目经济活动分析

工程项目经济活动分析文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]项目部经济活动分析报告模板一、项目基本情况1、工程基本情况(工程部提供)青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站,止于城阳区东郭庄,途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区,沿黄岛长江路、滨海大道向北过海至主城区团岛,沿费县路、胶州路、延安路、和兴路、人民路、四流路、重庆路、凤岗路、中城路、S209至城阳东郭庄,线路全长,共设车站40座,其中换乘站12座,平均站间距1564m。
由中铁青岛地铁钢筋集中加工一厂(下称“加工一厂”)承担青岛地铁1号线8个车站的钢筋加工及配送任务,即沧安路站、永年路站、兴国路站、南岭路站、遵义路站、瑞金路站、沟岔村站、东郭庄站。
青岛地铁一号线青岛段钢筋加工数量表二、项目部组织机构及人员配备1、项目班子2人,其中经理1人,负责中心全面工作。
副经理1人(兼生产部部长),负责生产加工和材料进库及配送工作。
2、部门设置:项目部设置两部,即生产部、保障部。
生产部配备6人,包括技术主管1人(兼工经),质检工程师1人(兼安全及试验),技术员1人,材料员1人(兼调度),机电2人。
保障部配备4人,包括部长1人,财务1人,小车司机1人,厨师1人。
3、作业工区划分加工中心设置4个加工生产区、2个原材料存放区、2个成品与半成品存放区。
三、合同情况合同未与业主签订。
(单价未落实好)2、项目定包利润指标情况(财务部提供)介绍项目与公司定包利润指标签订情况。
(力求精简,原则上不超过当前页面的三分之一)二、上期问题整改落实情况(各责任部门提供)由整改部门或责任人汇报对上期存在问题的整改落实情况,相关问题是否已经得到整改,如未整改到位必须说明原因和下一步计划采取措施和整改时限。
三、项目生产任务完成情况(工程部分析)(一)生产任务完成情况1、本期生产任务完成情况,与公司下达生产任务计划对比分析超欠原因。
工程项目经济活动分析

工程项目经济活动分析工程项目经济活动是指在项目执行过程中,各种经济活动对项目经济效果的影响和作用。
项目经济活动主要体现在项目资金投入与回收、成本与效益的关系以及项目的投资回报等方面。
下面将从投资规模、项目成本、效益评估以及投资回报等几个方面对工程项目经济活动进行分析。
一、投资规模工程项目的投资规模是指项目所需的全部资金,是项目经济活动的基础和前提。
投资规模包括资金需求、人力需求、材料需求等各个方面。
项目的投资规模与项目的规模有密切关系,一般情况下,投资规模与项目规模成正比。
投资规模的确定需要充分考虑项目的需求和可行性,以及市场的需求和竞争状况等因素,以确保项目的经济效果最大化。
二、项目成本项目成本是指项目实施过程中所需的全部费用,包括直接成本和间接成本。
直接成本包括项目建设投资、人力成本、材料成本等;间接成本包括项目管理费用、项目方案设计费用等。
项目成本的控制直接影响项目的经济效果,要通过科学合理的成本管理和控制策略来降低成本,提高项目的投资回报率。
三、效益评估项目的效益评估是对项目经济效果的综合评价。
通过效益评估可以判断项目投资的收益能力和盈利能力,从而为决策者提供科学合理的经济依据。
常用的效益评估方法包括成本效益分析、投资回收期、净现值等。
通过对项目的效益进行评估和分析,可以对项目进行合理的优化和调整,以提高项目的经济效果和竞争力。
四、投资回报投资回报是项目经济活动的关键指标之一、投资回报率是通过对项目投资和项目收益进行对比计算得出的比例。
投资回报率大于1时,表示项目的投资回收期较短,投资回报较高;反之,投资回报率小于1时,表示项目的投资回收期较长,投资回报较低。
投资回报率越高,说明项目的经济效果越好。
投资回报率的计算需要综合考虑项目的成本、收益、利润等因素,以全面衡量项目的经济效果。
总结起来,工程项目经济活动的分析需要从投资规模、项目成本、效益评估以及投资回报等方面进行综合考虑。
只有通过科学合理的分析和评估,才能确保项目的投资决策和经济效果的最大化。
项目部经济活动分析报告模板

项目部经济活动分析报告模板经济活动分析报告编制单位:**项目部编制时间:**年**月项目部**年度(季度)经济活动分析报告第一部分:项目施工情况一、工程概况本部分主要介绍项目的基本情况,包括项目规模、工程内容、地理位置等。
二、项目进展情况一)形象进度根据附表1-1,简要说明项目整体形象进度情况。
二)施工计划完成情况根据附表1-2,简要说明项目施工产值完成情况。
三、项目工期目标一)主要项目工期目标1.XX季度(年度)节点工期目标主要描述项目部季度(年度)设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。
2.本季度(年度)节点目标实现情况主要描述本(季度)年度目标实现情况及工程进度情况。
二)形象进度计划安排根据附表1-3,分析里程碑形象进度计划情况。
四、工程分包管理详细说明本项目的分包情况,包括分包单位、分包工程、分包执行情况、分包产值、分包完成产值、分包出现问题采取的措施等。
五、施工生产情况分析1.项目部本季度(年度)施工计划、完成情况说明未完成施工计划的原因,并列出下个季度(年度)进度计划安排的保证措施。
2.影响工期因素分析说明业主的资金状况、项目的周边环境、征地拆迁等因素对工期的影响。
3.设计图纸交付情况1)影响设计及图纸交付的主要问题。
2)采取的措施。
3)图纸交付统计情况根据附表1-4,分析说明图纸交付情况。
第二部分:财务基本情况一、总体财务状况一)资产负债情况二)损益情况要分别对财务决算报表反映情况、项目实际盈亏情况进行说明,参见附表《项目实际盈亏报表》。
三)现金流情况二、项目资金收支分析根据附表2-1,分析业主计价批复、拨款情况;根据施工合同梳理拨款支付条款,分析应收账款逾期构成状况;公司垫资情况;支付款项按照A、B、C类资金分别说明;项目税金支付情况要作专项说明(包括税务筹划相关工作);项目后期资金来源与预计资金需要量情况等。
三、存货分析一)存货总体情况说明项目存货的总体情况,包括总额、占总资产比、较年初比较增减情况等。
项目经济活动分析会报告模板

一公局经便﹝2016﹞29号关于印发《项目经济活动分析会报告》模板的通知公司所属各施工单位:为更好地做好项目成本核算、分析、纠偏工作,公司经营管理部编制了《项目经济活动分析会报告》(季度、月度)模板,现印发给你们,要求各单位认真做好经济活动分析工作,充分发挥经济活动分析会对项目成本管理的指导作用。
单位每季度组织在建项目和主体完成工项目开展一次经济活动分析会,要重数据、重分析、重改进、重效果,本着实事求是的原则做好经济活动分析会,要确保经济活动分析工作扎实有效,促进企业持续、健康发展。
模板参照《项目经济活动分析会报告》(XX年X季)。
项目每月开展一次经济活动分析会,重点分析对成本影响因素的分析、采取的应对措施及取得的效果,要确保分析会的质量,真正起到有效控制项目成本的作用。
模板参照《项目经济活动分析会报告》(XX年X月份)。
《项目经济活动分析会报告》(季度、月度)模板至下发之日起执行,原《公司级经济活动分析模板》和《项目级经济活动分析模板》废止。
附件1:项目经济活动分析会报告(XX年第X季度)附件2:项目经济活动分析会报告(XX年XX月份)经营管理部二O一六年六月二十七日附件1项目经济活动分析会报告(XX年第X季度)一、项目概况1、工程概况(1)基本情况本项目位于省市区(镇),建设单位,路线全长 km,中标合同价万元,有效合同价万元。
合同工期个月(天)(*年*月-*年*月)。
(2)施工难点2、主要资源配置项目经理,项目总经(经营负责人),项目员工共*人,其中在册职工人数*人,外聘*人。
项目自有施工机械设备*台套,租赁施工机械设备*台套(仅列较大的机械设备,如挖掘机*台,吊车*台,装载机*台,塔吊*台等);自有交通车辆*台,租赁交通车辆*台。
3、工程进展情况(1)季度完成情况本季度完成施工产值*万元,占单位下达季度计划产值*万元的*%,占业主下达季度计划*万元*%。
(2)开累完成情况累计完成施工产值*万元,占有效合同价的*%。
建筑施工企业项目级经济活动分析报告模板

项目经济活动分析报告(年季度)项目批准人:审核人:编制项目:编制日期:目录一、项目概况…………………………………………………………………………(一)项目基本情况………………………………………………………………(二)项目人员情况………………………………………………………………(三)工程、物资采购情况(四)工程进度情况………………………………………………………………二、项目总体盈亏情况………………………………………………………………三、项目收入情况分析………………………………………………………………(一)业主工作量确认情况………………………………………………………(二)索赔工作完成情况…………………………………………………………四、项目成本情况分析………………………………………………………………(一)项目总成本发生情况………………………………………………………(二)本期已完工程成本分析(三)出包费分析…………………………………………………………………(四)零星点工分析………………………………………………………………(五)材料费分析…………………………………………………………………1、材料费总体分析…………………………………………………………2、材料量差分析……………………………………………………………3、材料价差分析……………………………………………………………4、采购保管费分析…………………………………………………………5、废旧物资处理分析………………………………………………………6、库存物资分析……………………………………………………………(六)机械使用费分析……………………………………………………………(七)其他直接费分析……………………………………………………………1、临建费分析………………………………………………………………2、安全文明施工成本分析3、专项措施费用分析………………………………………………………4、施工水电费分析…………………………………………………………(八)管理费分析…………………………………………………………………五、变更优化执行情况分析……………………………………………………………六、资金收支分析………………………………………………………………………七、本期经济活动分析总结……………………………………………………………八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表:一、项目概况(一)项目基本情况* 工程位于,合同工期,合同价格为万元。
工程项目经济活动报告

工程项目经济活动报告尊敬的领导:根据您的要求,我撰写了本次工程项目经济活动的报告,以下是详细内容:一、项目概述本项目是一项基础设施建设项目,位于地区的市中心。
项目的主要目标是提高交通运输效率,改善城市交通拥堵问题。
项目计划包括修建一条新的高速公路、扩展现有道路、建设公共停车场。
项目预计工期为两年,总投资额为1亿元。
二、项目经济效益1.减少交通拥堵:新修的高速公路和扩展的道路将减少交通拥堵,提高车辆通行效率,从而节省了车主的时间成本和油耗成本。
2.降低燃油消耗:交通拥堵是导致车辆怠速长时间运转的主要原因之一,新建的高速公路和扩展的道路将减少车辆的怠速时间,降低燃油消耗,从而减少了车主的燃油成本。
3.提高运输效率:项目的实施将缩短货物运输的时间和路径,提高运输效率,降低了货物运输的成本。
4.增加就业机会:项目开始后,将吸纳大量的工人和技术人员参与施工,并且项目投入使用后还将创造维护和运营岗位,从而增加了就业机会,提升了居民的收入水平。
5.市场经济活动的推动:基础设施建设项目的实施将带动相关产业的发展,如建筑材料、机械设备等制造业的需求都将有所增加,从而带动市场的经济活动。
三、项目投资分析1.投资收益率:根据项目的收益预测和投资额,计算出项目的投资回报率为18%。
2.现金流分析:通过对项目的建设、维护和运营收支进行现金流分析,预测项目在投资期内能够持续盈利,回收投资成本。
3.敏感性分析:根据不同的情景分析,预测项目的经济效益在市场环境发生变化时的变化情况,制定灵活的经营策略,降低项目经济风险。
四、项目风险管理2.建设风险:项目的施工过程中可能会出现材料供应、施工周期等问题,需要对施工进度进行严密管理,确保项目按时完工。
3.运营风险:项目投入使用后,运营管理团队需全面制定运营策略,提高运营效益,确保项目的长期稳定运营。
五、项目经济活动的展望本项目的经济活动对改善城市交通、提高交通运输效率有着重要的意义。
最新工程项目经济活动分析模板资料

项目部经济活动分析报告模板一、项目基本情况1、工程基本情况(工程部提供)青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站,止于城阳区东郭庄,途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区,沿黄岛长江路、滨海大道向北过海至主城区团岛,沿费县路、胶州路、延安路、和兴路、人民路、四流路、重庆路、凤岗路、中城路、S209至城阳东郭庄,线路全长59.941km,共设车站40 座,其中换乘站12座,平均站间距1564m。
由中铁青岛地铁钢筋集中加工一厂(下称“加工一厂”)承担青岛地铁1号线8个车站的钢筋加工及配送任务,即沧安路站、永年路站、兴国路站、南岭路站、遵义路站、瑞金路站、沟岔村站、东郭庄站。
青岛地铁一号线青岛段钢筋加工数量表二、项目部组织机构及人员配备1、项目班子2人,其中经理1人,负责中心全面工作。
畐U 经理1人(兼生产部部长),负责生产加工和材料进库及配送工作。
2、部门设置:项目部设置两部,即生产部、保障部。
生产部配备6人,包括技术主管1人(兼工经),质检工程师1人(兼安全及试验),技术员1人,材料员1人(兼调度),机电2人。
保障部配备4人,包括部长1人,财务1人,小车司机1人,厨师1人。
3、作业工区划分加工中心设置4个加工生产区、2个原材料存放区、2个成品与半成品存放区。
三、合同情况合同未与业主签订。
(单价未落实好)2、项目定包利润指标情况(财务部提供)介绍项目与公司定包利润指标签订情况。
(力求精简,原则上不超过当前页面的三分之一)二、上期问题整改落实情况(各责任部门提供)由整改部门或责任人汇报对上期存在问题的整改落实情况,相关问题是否已经得到整改,如未整改到位必须说明原因和下一步计划采取措施和整改时限。
三、项目生产任务完成情况(工程部分析)(一)生产任务完成情况1、本期生产任务完成情况,与公司下达生产任务计划对比分析超欠原因。
(由于施工队施工图纸未到,上个月公司未下达生产计划)2、开累生产任务完成情况,与实施性施工组织设计对比分析工期进度是否滞后,对控制性或重难点工程应单独分析。
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项目部经济活动分析报告模板一、项目基本情况1、工程基本情况(工程部提供)青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站,止于城阳区东郭庄,途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区,沿黄岛长江路、滨海大道向北过海至主城区团岛,沿费县路、胶州路、延安路、和兴路、人民路、四流路、重庆路、凤岗路、中城路、S209至城阳东郭庄,线路全长59.941km,共设车站40座,其中换乘站12座,平均站间距1564m。
由中铁青岛地铁钢筋集中加工一厂(下称“加工一厂”)承担青岛地铁1号线8个车站的钢筋加工及配送任务,即沧安路站、永年路站、兴国路站、南岭路站、遵义路站、瑞金路站、沟岔村站、东郭庄站。
青岛地铁一号线青岛段钢筋加工数量表二、项目部组织机构及人员配备1、项目班子2人,其中经理1人,负责中心全面工作。
副经理1人(兼生产部部长),负责生产加工和材料进库及配送工作。
2、部门设置:项目部设置两部,即生产部、保障部。
生产部配备6人,包括技术主管1人(兼工经),质检工程师1人(兼安全及试验),技术员1人,材料员1人(兼调度),机电2人。
保障部配备4人,包括部长1人,财务1人,小车司机1人,厨师1人。
3、作业工区划分加工中心设置4个加工生产区、2个原材料存放区、2个成品与半成品存放区。
三、合同情况合同未与业主签订。
(单价未落实好)2、项目定包利润指标情况(财务部提供)介绍项目与公司定包利润指标签订情况。
(力求精简,原则上不超过当前页面的三分之一)二、上期问题整改落实情况(各责任部门提供)由整改部门或责任人汇报对上期存在问题的整改落实情况,相关问题是否已经得到整改,如未整改到位必须说明原因和下一步计划采取措施和整改时限。
三、项目生产任务完成情况(工程部分析)(一)生产任务完成情况1、本期生产任务完成情况,与公司下达生产任务计划对比分析超欠原因。
(由于施工队施工图纸未到,上个月公司未下达生产计划)2、开累生产任务完成情况,与实施性施工组织设计对比分析工期进度是否滞后,对控制性或重难点工程应单独分析。
针对工期进度滞后制定整改措施。
(由于土建单位施工图纸未到位导致加工厂任务量不饱和)(二)现场管理情况分析重点分析各项资源配置是否合理,施组、施工方案及工序安排是否合理,现场有无人员窝工、设备闲置,有无停工待料等现象,施工工艺、工法对进度和成本影响情况。
针对存在问题提出改进措施。
施工方案及工序安排是合理,由于土建单位施工图纸未到,现场存在人员窝工、设备闲置情况,有停工待图纸的现象,现场班组施工安排不合理,导致个别时候土建单位送货不及时。
针对此问题项目部要求加工班组白班,夜班两班倒,同时加强成品的打包管理,确保每次装货上车缩短时间,提高工作效率。
四、项目经营情况(一)项目经营结果(财务部分析)1、项目本期经营情况通报项目本期盈亏总体情况(依据主表1)。
此处盈亏指与业主收入相对比。
注意:分析本期盈亏时应遵循收入与成本费用配比原则,同时应保证本期盈亏、本期开累盈亏和上期开累盈亏数据在逻辑关系上的正确性。
2、项目开累经营情况通报项目开累经营结果,定包利润指标完成情况,定包利润现款上交情况,以及潜在收益和风险等或有事项。
3、定包利润指标未完成原因分析(重点是季度分析)。
(二)收入、计量及二次经营情况分析(工经部分析)由于合同未跟业主签订,本月无收入情况,也无二次经营情况,给施工单位计量截止到2016年4月20日。
1、业主计量情况分析以业主计量为基准,对照《收入分析表》(主表1-1),分析项目是否存在已完工未计量工程,已完工未计量构成情况,占收入比重是否合理,重点分析形成原因,是否存在风险。
针对计量滞后原因制定整改措施,落实责任人限期整改。
说明:对业主计量情况的分析周期应与业主计量周期保持一致,业主以月为计量周期的,实行月度分析,以季度为计量周期的,实行季度分析。
(未签订合同,未计价)2、二次经营情况分析对照项目策划书及二次经营目标,分析二次经营工作实施情况;变更索赔资料的收集、签认和上报情况;那些变更索赔项目还没有完成基础资料收集和签认工作,落实责任人及完成期限;分析说明项目上报的变更和索赔那些已经得到业主批复,那些尚未得到业主批复,对于未批复的变更和索赔项目应分析原因和制定对策。
(无二次经营情况)五、项目责任成本控制情况分析(重点)(一)责任成本盈亏分析(财务部分析)对照《直接责任成本盈亏核算表》(主表1-2),按分部分项工程或费用类别分析本期直接成本责任预算的执行情况。
直接责任成本盈亏率达到3%需重点披露,对责任成本亏损的必须查找原因、分析或制订措施纳入下一步整改。
(二)按成本费用构成要素(工、料、机)进行专项成本分析月度分析时,可选择实际成本与预算成本差异较大的成本核算对象,或挑选施工工艺复杂、成本控制难度大的分部分项工程,按成本核算对象中的量差、价差进行重点分析。
季度分析时,对成本超支的所有成本项目都要开展分析,按成本的量差、价差对成本核算对象进行全面分析。
1、劳务成本(人工费)分析(工经部分析)(1)劳务分包成本分析①对照《分包方结算总控台帐》(附表1-1),分析对劳务队伍结算数量是否控制在总控数量以内,是否存在超前计量。
②对比劳务合同单价与公司劳务限价,分析劳务合同单价是否控制在公司劳务限价以内。
(2)对劳务队伍已完工未计量分析对劳务队伍已经完成但未办理收方或结算的工程数量,工经部门应遵循收支配比原则向财务部门提供对劳务队伍已完工未计量统计表,以便财务部门准确核算成本。
(3)劳务合同例外事项分析依据劳务合同对劳务队伍履约过程中发生的例外事项进行分析,重点分析形成原因、处理结果和对成本影响情况。
2、材料费分析(物机部分析)(1)材料量差分析①对照《主要物资消耗核算表》(附表2-1),按照分部分项成本核算对象分析本月主材节超情况以及对成本的影响。
针对超耗,从收发料、现场管理、施工工艺等多方面查找超耗形成原因,提出整改措施;针对材料节约,应分析是否存在质量隐患或外部审计风险,并制定措施规避风险和消除隐患。
②对照《自拌混凝土及原材料节超月核算表》(附表2-5),对自拌混凝土原材料节超情况进行分析,针对问题制定整改措施。
③对照《月份加工场主要材料核算表》(附表2-6),分析加工场原材料节超情况,针对问题制定整改措施。
材料量差分析应考虑材料合理损耗。
(2)材料价差分析对照《主要物资消耗核算表》(附表2-1),根据责任成本单价、实际采购单价的差值和实际消耗量来分析主要材料的价差。
重点分析材料价差形成原因和应对措施,结合业主合同及相关的政策规定对材料调差情况进行分析。
(3)周转材料分析①对照《周转材料费用分析表》(附表2-2)和《周转材料费用统计表》(附表2-2-1),结合施组安排、前期策划和现场实际情况对比分析周转材料配置是否合理,包括规格型号、数量和配置方式(自购、调拨和外租),以及对项目成本的影响。
②分析周转材料利用效率,是否存在闲置情况;分析自有周转材料摊销是否合理。
(4)二三项料分析对照《二三项料费用分析表》(附表2-3),按分部分项工程对比分析责任成本测算消耗金额与实际消耗金额,分析节超原因,针对超支提出整改措施和建议。
(5)物资联控联签管理流程控制执行情况分析分析物资联控联签管理流程控制执行情况(附录表2),针对执行中存在的问题制定整改措施。
(6)劳务队伍领用材料扣款情况通报。
对照《分包方主要物资消耗核算表》(附表2-4)和《分包方扣款清单》(附表2-4-1),按劳务队伍通报本期及开累应扣金额、已扣金额和未扣金额。
(7)材料现场盘点和预收材料分析①现场盘点(票已销,物未耗)情况分析项目部应按月开展物资盘点,根据盘点结果计算当月材料实际消耗量,对已经发出但实际未使用的原材料和施工半成品按规定办理“假退库手续”,确保材料成本真实。
物机部每月应对现场盘点情况进行分析通报。
②预收料(票未到,物已耗)情况分析对于已经验收入库但发票或结算单未到的材料(含甲供料),物机部门应按合同价或责任成本预算价进行预点收。
物机部每月应对预收料情况进行分析通报并与财务部门核对。
(四)机械使用费分析(物机部分析)(1)对照《设备费用统计表》(附表3)和《设备费用分析表》(附表3-1),结合施组安排、前期策划和现场实际情况对比分析设备配置是否合理,包括规格型号、数量和配置方式(自购、调拨和外租),以及对项目成本的影响。
(2)分析设备利用效率是否满足精细化管理要求,是否存在闲置设备。
(3)设备费用分析:分析外租设备租赁价格是否控制在租赁限价内,设备单机油耗情况,存在问题及采取措施;对比机使费预算分析自有设备单机费用情况,存在问题及采取措施。
(4)施工用水电费分析:分析当期水电费支出是否合理,是否存在不合理情况,通报对劳务队伍水电费扣款情况。
5、其他直接费分析(财务部门分析)其他直接费如临时设施摊销费、试验检验费、安全生产经费、精密测量费、团体人身意外伤害险、市政项目规费等。
对照《其他直接费用分析表》(附表4),根据责任成本预算测算的取费比例逐项分析实际成本与预算成本差异,查找原因,制定整改措施。
6、安全生产经费专项分析(各相关部门)安质部通报本期和开累安全生产经费投入情况,财务部通报费用核算归集情况,工经部通报对业主安全生产经费计量情况。
在此基础上综合分析安全生产经费投入和计量是否及时到位,针对存在问题采取整改措施。
(合同未签,无安全费用)7、责任费用分析(财务部分析)财务部对照《责任费用核算表》(主表1-3),对比分析各项责任费用节超情况,综合办公室配合对小车费用、差旅费、办公费、业务招待费进行分析。
分(大)包项目:分包项目填报《分包项目分析套表》(附录表1),对照开展以下分析:1、分析对协作队伍是否存在资金超拨现象、超计量和项目成本超列支现象,出现超拨、超计量现象应引起高度重视,采取措施进行纠正。
2、分析项目经费的节超情况从而分析项目整体盈亏情况和利润指标完成情况。
六、债权债务和资金状况分析(财务部分析)1、结合资金流预算对当期资金收支情况进行分析。
结合期末债权债务构成和资金占用分析项目资金状况(季度分析)。
2、对劳务队伍结算支付情况进行分析,分析是否存在超付现象。
3、对农民工工资发放情况进行分析,分析农民工工资发放是否及时,是否存在拖欠农民工工资现象。
4、分析双清工作开展情况。
主要分析业主工程款回收情况、备用金、各项押金及其他债权清理情况。
七、项目经营风险分析(各相关部门分析)项目经营风险分析包括但不限于:工期进度滞后风险、安全质量风险、劳务队伍违约风险、材料涨价风险、资金短缺和债务风险、外部审计风险、需公司支持及解决事项等。
针对风险制定应对措施。
八、本期经济活动分析存在主要问题及整改措施在上述分析的基础上对本期分析发现的主要问题进行总结,制定整改措施及责任部门、责任人,整改时限。