2019年收支预算总表

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山西省总工会2019年部门预算情况说明

山西省总工会2019年部门预算情况说明

山西省总工会2019年部门预算情况说明目录第一部分概况 (3)一、本部门职责 (3)二、机构设置情況 (3)第二部分2019年度部门预算报表 (7)一、山西省总工会2019年预算收支总表二、山西省总工会2019年预算收入总表三、山西省总工会2019年预算支出总表四、山西省总工会2019年财政拨款收支总表五、山西省总工会2019年一般公共预算支出预算表六、山西省总工会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、山西省总工会2019年政府性基金预算收入预算表八、山西省总工会2019年政府性基金预算支出预算表九、山西省总工会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表十、山西省总工会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年度部门预算情况说明.....................・ (8)一、2019年度部门预算数据变动情况及原因 (8)二、“三公”经费增减变动原因说明 (9)三、机关运行经费增减变动原因说明 (9)四、政府采购情况 (9)五、绩效管理情况 (9)六、国有资产占有使用情况 (10)七、其他说明 (10)第四部分名词解释…………………・…………………・10第一部分概况一、部门职责山西省总工会是中共山西省委领导的职工群众自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。

其主要职责是组织、宣传、教育、引领广大职工听党的话,跟党走,巩固党的阶级基础和群众基础。

其基本职责是维护职工合法权益,竭诚服务职工群众。

二、机构设置情况山西省总工会机关下设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、法律和集体合同部、女职工部、财务部、经审办、对外联络部、人事处、机关党委、离退休处、资产管理部和政研室16个部室和9个驻会产业工会。

主要职责如下:1.负责省总工会文秘、档案、信息统计、机要保密和职工信访工作,综合反映全省工会工作和职工队伍的重要情况与动态。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市供热行业管理办

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市供热行业管理办

附件:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市供热行业管理办公室部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2019年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年项目支出情况说明八、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乌鲁木齐市供热行业管理办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分乌鲁木齐市供热行业管理办公室单位概况一、主要职能详细介绍本部门单位工作职能。

负责宣传贯彻执行有关城市供热的法律、法规、规章和政策。

研究拟定供热行业政策、行业标准、技术规范并组织实施;负责供热行业节能环保新技术、新产品、新材料的推广应用和行业技改工作。

并参与对供热采暖方式及供热设备技术标准进行审核。

负责供热企业特许经营的初审,并进行检查、监督和指导。

负责指导供热企业安全生产管理和开展行业规范、达标工作。

负责指导、监督区(县)供热管理工作;负责承担市供热能源结构调整与供热体制改革工作指挥部办公室的日常工作。

黑龙江省总工会

黑龙江省总工会
第三部分 黑龙江省总工会 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
2
第一部分 黑龙江省总工会概况
一、部门职责 全省各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作。领导 工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁 和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法利益的代表者、 维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。省总工会是省委领 导下的全省工会领导机关。 1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,按照省委的指示 和要求,围绕全省工作大局,确定工会工作的方针任务,指导全省工会工作。 2.贯彻执行中国工会全国代表大会及其执委会议决议和全省工会代表大会 及其全委会议的决议,依照法律和章程,指导省总工会直属单位的工作。 3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向省委、省政府反映职工群 众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关地方 立法和政策的制定,加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案 件的调处工作;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与 职工重大伤亡事故的调查处理。 4.负责全省工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定 工会的各项组织制度和民主制度,指导和推进全省各级工会的组织建设,监督 检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会开展民主决策、民主管 理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会 制度;建立完善调整劳动关系的机制,指导基层建立健全维护职工劳动权益的 平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作,开展
黑龙江省总工会 2019 年部门预算
1
目录
第一部分 黑龙江省总工会部门概况
一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成

寿阳县第一职业中学校2019年部门预算

寿阳县第一职业中学校2019年部门预算

寿阳县第一职业中学校2019年部门预算目录第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能二、寿阳县第一职业中学校机构设置情况第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、寿阳县第一职业中学校的主要职能(一)主要职能寿阳县第一职业中学校主要职责任务:1、培养高中学历技术应用人才2、提高社会职业素质3、高中学历教育相关职业培训。

(二)内设机构寿阳县第一职业中学校内设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处,实训处六个处室。

(三)部门预算单位构成部门预算单位构成:寿阳县第一职业中学校一个单位。

第二部分2019年部门预算表一、寿阳县第一职业中学校2019年预算收支总表二、寿阳县第一职业中学校2019年财政拨款收支总表三、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算收入总表四、寿阳县第一职业中学校2019年部门预算支出总表五、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县第一职业中学校2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县第一职业中学校2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一职业中学校2019年“三公”经费预算表十、寿阳县第一职业中学校2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表十一、项目支出绩效目标申报表本单位不涉及项目支出绩效目标事项。

湛河区发改委2019年部门预算

湛河区发改委2019年部门预算

湛河区发改委2019年部门预算目录第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件: 2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表第一部分湛河区发改委部门预算基本概况一、部门机构设置情况发改委内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、综合股4个职能科室;下设5个二级机构:项目建设办公室、特色商业区管理中心、物价检查所、价格成本监测所、价格认证中心。

编制人数总计为 72 人,其中:行政编制9人,事业编制 63人,在职人员 53人,离退休人员35人。

发改委部门预算包含本级预算和下属单位预算。

二、主要职责1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责监测全区宏观经济和社会发展太势,承担预测预警和信息引导责任,研究全区宏观经济运行。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革和规划重大建设项目的责任,推进经济结构战略性调整,承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和推行监测评估的责任。

4.起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。

5.负责指导商品和服务(收费)的价格,对市场物价监督检查、规范价格行为、维护正常的市场价格秩序。

6.面向社会生产经营者,各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询;接受委托,为部门、行业和企业的调定价工作提供前期调研和可行性研究咨询。

7.为政府价格管理和经济决策提供服务。

第二部分湛河区发改委2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2019年收、支总计均为567.85 万元,与2018年相比,收、支总计均减少232.74 万元。

长江大学2019年收支预算总表

长江大学2019年收支预算总表

30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出
30213 维修(护)费 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助
30301 离休费 30302 退休费 30399 其他对个人和家庭的补助
20502 普通教育 2050205 高等教育
长江大学2019年一般公共预算基本支出表
表六 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 43,546.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 1,561.00 148.00 1,092.00 321.00 人员经费 41,046.00 39,485.00 13,858.00 3,057.00 20,640.00 1,000.00 930.00 2,500.00 1,000.00 1,500.00 日常公用经费 2,500.00 其 中 单位:万元
长江大学2019年收支预算总表
表一
单位:万元 收 项目 入 预算数 支 53,599.30 一般公共服务 53,233.00 公共安全 366.30 教育 41,790.00 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生 9,133.70 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 104,523.00 36,972.33 141,495.33 本年支出合计 结转下年 支出总计 366.30 126,728.33 14,767.00 141,495.33 1,800.00 124,562.03 出 预算数 项目(按功能分类)

贵州省供销社2019年部门预算及三公经费预算

贵州省供销社2019年部门预算及三公经费预算

贵州省供销社2019年部门预算及“三公”经费预算信息目录一、部门概况二、部门预算公开报表三、部门预算安排情况说明四、其他重要事项说明一、部门概况(一)部门主要职能贵州省供销社为省政府管理的全省供销合作社的联合组织。

根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(黔府办发[2009]131号),我社主要职责:一是宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟订全省供销合作社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展;二是按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全省供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理;三是指导和推动全省农村合作经济组织发展;指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订,推动和促进合作经济的发展;四是向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用;五是指导全省供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势;六是加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营;七是组织开展社员和职工的教育与培训,为全省供销合作社提供信息服务;八是监督、管理和运营本级社有资产,对直属企事业单位依法行使出资人的职能,享有出资人权益;九是对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体,履行业务主管单位的职责。

(二)部门预算单位构成我部门纳入财政预算管理的单位共2个。

包括省供销社机关本级(参公管理)及贵州经贸职业技术学院(财政全额补助事业单位)。

黔江区就业和人才服务局2019年财政拨款收支总表

黔江区就业和人才服务局2019年财政拨款收支总表

2130804 创业担保贷款贴 息
1,938.75
1,938.75
221 22102 2210201
住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
25.34 25.34 25.34
25.34 25.34 25.34
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201 住房公积金
黔江区就业和人才服务局2019年部门收支总表
项目 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 彩票公益金收入 财政专户返还收入 债务收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位缴款 上级补助收入
本年收入总计 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080101 行政运行
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位离退休
2080501 归口管理的行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
黔江区就业和人才服务局 2019年部门支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称
208 20801
合计 社会保障和就业 支出
人力资源和社会 保障管理事务
合计
2,511.36 516.89
基本支出
532.43 476.71
事业单位经营 对下级单
项目支出 上缴上级支出
支出
位补助支出
1,978.93
40.18
426.88
404.74
22.14
2080101 2080199
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44,440.80
上年结余(转)
动用事业基金
1,255.35
收入总计
45,696.15
2019年支出预算总表
表三单位:万元
功能分类科目
合 计
其中
科目
编码
科目名称
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
合计
45,696.15
34,983.75
10,712.40
368
湖北文理学院
45,696.15
3,657.60
附属单位上缴收入
医疗卫生
其他收入
12,849.66
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
国土资源气象等事务
粮油物资管理事务
其他支出
本年收入合计
44,440.80
本年支出合计
45,696.15
上年结余(转)
结转下年
动用事业基金
1,255.35
收入总计
1,484.06
30107
绩效工资
6,550.00
6,550.00
302
商品和服务支出
1,007.70
1,007.70
30201
办公费
130.50
130.50
30202
印刷费
149.20
149.20
30205
水费
215.00
215.00
30206
电费
215.00
215.00
30207
邮电费
22.19
45,696.15
支出总计
45,696.15
2019年收入预算总表
表二单位:万元
收 入
项目
预算数
财政拨款收入
18,965.70
其中:一般公共预算财政拨款
18,965.70
政府性基金预算财政拨款
事业收入
12,625.44
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
12,849.66
本年收入合计
2019年收支预算总表
表一单位:万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
财政拨款收入
18,965.70
一般公共服务
其中:一般公共预算财政拨款
18,965.70
公共安全
政府性基金预算财政拨款
教育
42,038.55
事业收入
12,625.44
科学技术
事业单位经营收入
文化体育与传媒
上级补助收入
社会保障和就业
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
国土资源气象等事务
粮油物资管理事务
其他支出
本年收入合计
18,965.70
本年支出合计
18,965.70
上年结余(转)
结转下年
收入总计
18,965.70
支出总计
18,965.70
2019年一般公共预算支出表
表五 单位:万元
功能分类科目
表十 单位:万元
项目名称
预算数
0.00
0.00
0.00
0.00
2019年财政拨款“三公”经费支出表
表八 单位:万元
项目
预算数
合计
0.00
因公出国(境)
0.00
公务接待费
0.00
公务用车购置及运行费
0.00
其中:公务用车运行维护费
0.00
公务用车购置费
0.00
2019年财政拨款专项支出预算表
表九 单位:万元
项目
预算数
0.00
2019年专项转移支付分市县表
34,983.75
10,712.40
368001
湖北文理学院
45,696.15
34,983.75
10,712.40
2050205
高等教育
42,038.55
31,326.15
10,712.40
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2,604.00
2,604.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2019年一般公共预算基本支出表
表六 单位:万元
经济分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
人员经费
日常公用
经费
合计
16,327.70
15,320.00
1,007.70
301
工资福利支出
15,320.00
15,320.00
30101

30102
津贴补贴
1,484.06
1,053.60
1,053.60
2019年财政拨款收支预算总表
表四 单位:万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
财政拨款收入
18,965.70
一般公共服务
其中:一般公共预算财政拨款
18,965.70
公共安全
政府性基金预算财政拨款
教育
18,965.70
科学技术
文化体育与传媒
社会保障和就业
医疗卫生
22.19
30211
差旅费
38.80
38.80
30213
维修(护)费
85.16
85.16
30216
培训费
40.91
40.91
30218
专用材料费
103.24
103.24
30227
委托业务费
7.70
7.70
2019年政府性基金预算支出表
表七 单位:万元
功能分类科目
合 计
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
合 计
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
合计
18,965.70
16,327.70
2,638.00
205
教育支出
18,965.70
16,327.70
2,638.00
20502
普通教育
18,965.70
16,327.70
2,638.00
2050205
高等教育
18,965.70
16,327.70
2,638.00
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