质量监督手册范本

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质监质量手册范本【一份非常好的专业参考资料】

质监质量手册范本【一份非常好的专业参考资料】
制度编号:xh001
质量管理制度
1.认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系,按照各自的职责范围,做好质量管理工作。
2.操作人员严格遵守操作规程,按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产,不得任意改变工艺条件、工艺过程,需要变更时,必须按规定的程序进行。
3.凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故,要立即查找原因,对责任人认真严肃处理。
4.对产品中发现有质量问题,未按配方生产,包装封口未封好,生产日期有错者扣当事人100元。
5.产品由质管部化验室检验合格后,产品方准入库和出厂。
6.化验人员严格执行公司制定的各项检验制度,积极参加产品质量的检验和监督,不按规定化验引起不合格产品出厂,一次罚责任人?元。
7.凡有问题的产品做好记录,单独摆放并明示,由质管部、生产部(车间)研究处理意见和办法。
7.认真完成领导交办的其它任务。
二、生产部职责、权限
1.负责组织生产人员按公司下达的生产计划,保质保量完成任务。
2.严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
3.加强生产设备管理,每天必须对计量器进行两次自检,生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测,确保产品质量稳定、准确。
4.加强关键过程控制,配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作,严把产品输入关。
4.具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共。
5.遵守公司的规章制度,工作勤奋、诚实、守信。
三、生产部部长岗位职责、岗位要求
岗位职责:
1.负责组织生产人员按公司下达的生产计划,保质保量完成任务。
2.严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
3.加强生产设备管理,每天必须对计量器进行两次自检,生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测,确保产品质量稳定、准确。

工程质量监督标准化格式手册范本

工程质量监督标准化格式手册范本

质量监督标准化格式手册目录一、建设单位用表1、质量监督注册申报书2、质量监督检查申请书(包括“工程质量验收汇总表”)3、质量监督检查整改回复单4、汇报材料模板二、质监机构用表1、质量监督注册证书2、质量监督计划书3、质量监督检查通知书4、质量监督检查专家意见书5、质量监督检查整改通知书6、质量监督检查停工令7、质量监督检查复工令8、质量监督检查转序通知书9、质量监督检查并网通知书10、投运备案证明书11、质量监督报告注册登记号:电力工程质量监督注册申报书工程名称:申报单位:(盖章)年 月 日填写说明一、本申报书一式叁份,封面应加盖申报单位公章;二、参建各单位信息应如实填写,如标段(监理、施工单位等)较多时,可续行填写;三、审查意见应由建设单位法人代表签字确认;四、应报验的资料清单:1、项目核准或批准建设文件复印件;2、勘察、设计、施工、监理、调试、运行等单位的资质证书(或证明)复印件;3、检测单位资质证明复印件;4、勘察、设计、施工、监理、调试、运行等单位主要管理人员的执业书(或证明)复印件;电力工程质量监督注册证书:(建设单位)经审查,你单位提交的工程质量监督注册申报资料符合规定,现予注册登记,由(质监机构) 负责对该工程实施质量监督管理。

注册登记号:(盖章)年月日注:本表一式两份,正本建设单位留存,副本质监机构留存电力工程质量监督检查计划书:根据《电网工程质量监督检查实施管理程序》和《电力工程质量监督检查大纲》要求,我站将对工程进行阶段性质量监督转序检查和定期、专项的质量监督巡视检查,并抽查复核验收结论。

工程质量监督检查阶段划分如下:2、3、联系人:联系方式: 手机(盖章)年 月 日注:本表一式两份,建设单位、质监机构各执一份电力工程质量监督检查申请书附件1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXXXX阶段质量监督检查建设管理工作汇报(字体:仿宋二号加粗)建设单位名称(盖章)XXXX年XX月XX日(字体:仿宋三号加粗)工程填写说明:按总工程项目名称填写,不分变电站、线路、间隔。

质量监督工作手册

质量监督工作手册

质量监督工作手册前言质量监督是企业生产过程中不可或缺的一个环节,它的作用是确保产品质量的稳定性和一致性。

本手册的目的就是为公司的质量监督工作提供一些指导和规范。

质量监督的基本要求1.安全是第一要务,质量是企业的生命。

因此,应将质量监督放在生产工作的首位,并根据实际情况分配相应的资源来保障监督的顺利进行。

2.进行全面、系统、科学的现场监督。

监督员要充分了解生产过程和技术要求,准确判断质量状况,并及时发现和处理不良现象。

3.确定监督标准和检测方法,制定合理的监督计划。

对主要的工艺工序、重点环节和不良品的处理倾向要有重点监督,以保证质量稳定。

4.加强监督人员的培训和素质建设,提高监督效果和能力。

质量监督的工作流程1.监督计划的制定在公司整体计划基础上,制定各生产单位的监督计划,明确监督重点和监督频次。

计划内容须与各生产环节、工序、质量标准、机器设备、操作员等具体关联,计划细化为周、日计划,并设置反馈制度,确保监督工作的实际执行情况。

2.生产过程监督对各生产环节、生产质量标准、机器设备、操作员等进行日常监督,及时发现并及时处理生产过程中存在的问题。

3.抽检检验按照计划,对生产过程中所涉及环节进行定量抽检,同时也需随机抽检,发现问题及时处理,并及时进行误差纠正措施,以确保产品质量的稳定。

抽样检验的标准必须符合国家有关标准和企业产品的技术要求。

4.不良品处理对于生产过程中生产出的不良品,监督员应当及时查明原因,并采取有效措施处理,措施应当有目的、定性、精准,防止同类问题的再次发生。

5.监督报告评定对监督工作情况进行定期汇总评定,及时反馈存在的问题,并提出相应的改进意见。

监督工作的要点1.随时关注生产过程中的细节问题,及时发现并处理不良品。

2.强化职责履行,严格执行检查制度和工作要求,确保监督工作的全面、深入开展。

3.积极协调各部门,落实检查结果的整改措施,及时把问题纠正到位,为公司生产运作提供优质高效的质量保障。

建设工程质量安全监督管理手册范本

建设工程质量安全监督管理手册范本

宁夏建设工程质量安全监督治理方法第一章总则第一条为加强宁夏回族自治区建设工程质量安全监督治理,进一步提高全区建设工程质量,保障人民群众生命和财产安全,依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程质量治理条例》、《建设工程安全生产治理条例》、建设部《工程质量监督导则》、《建筑工程安全生产监督治理工作导则》《宁夏回族自治区建设工程治理条例》等有关法律、法规,制定本方法。

第二条凡在自治区行政区域范围内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动的单位及实施对建设工程质量安全监督治理的机构,均须遵守本方法。

第三条各参建单位在开展建筑施工过程中,必须坚持“质量安全第一,预防为主”的方针,确保工程施工质量安全的标准和行为符合国家、自治区有关技术规范和规定,并将现场工程质量安全生产治理和文明施工环境的创建贯穿工程建设的全过程。

第四条宁夏回族自治区住房和城乡建设厅负责全区建设工程质量安全的监督治理,托付宁夏建设工程质量安全监督总站具体实施。

各市县建设行政主管部门负责对本辖区建设工程质量安全的监督治理,托付各市县质量安全监督机构具体实施。

托付具体实施的机构以下统一简称监督机构。

第五条监督机构具体承担有关国家、自治区人民政府及自治区住建厅建设工程质量安全生产相关法律法规、条例等规定的宣贯和组织实施工作。

承担对工程建设相关责任主体单位质量安全行为的监督以及施工现场质量安全违章操作行为的纠正,并对监督存在的违法违规行为及时提请建设行政主管部门依法进行处罚。

负责建设工程质量安全相关资料的收集、各类备案手续的办理以及建设工程质量投诉处理的协调工作。

第六条各监督机构对全区建设工程项目的质量监督注册、安全报监、施工许可证申领、重大危险源监管(备案、验收、专家论证等)、起重机械监管(备案、告知和使用登记)等事项的办理以及建设工程质量安全隐患整改回复和投诉处理,均实行网上受理(网址:)。

第二章建设工程质量监督注册登记和安全生产报监第七条建设单位、施工单位应在建设工程开工前10个工作日内,到工程所在地监督机构依法办理工程质量监督注册登记和施工安全报监手续。

(深度版)质量监督体系手册

(深度版)质量监督体系手册

(深度版)质量监督体系手册前言质量监督体系是组织保证产品质量的重要手段,是实现组织质量目标的重要保障。

本手册旨在提供一套完整的质量监督体系,以帮助组织实现其质量目标,并确保产品和服务的质量满足顾客的需求。

1. 质量监督体系的概述1.1 定义质量监督体系是一个组织内部的系统,用于监督和控制产品质量,确保产品和服务的质量满足顾客的需求和期望。

1.2 目的质量监督体系的目的在于:- 确保产品和服务的质量满足顾客的需求和期望。

- 提高组织的效率和竞争力。

- 促进组织的持续改进。

2. 质量监督体系的组织结构2.1 质量监督部门的设置每个组织都应该设立一个质量监督部门,负责制定和实施质量监督计划,监督和控制产品质量。

2.2 质量监督人员的职责质量监督人员的职责包括:- 制定和实施质量监督计划。

- 对产品和过程进行监督和检查。

- 对不合格的产品和服务进行处理和跟踪。

- 提出改进建议和措施。

3. 质量监督体系的运作3.1 质量监督计划的制定质量监督计划应该包括:- 监督的对象和范围。

- 监督的方法和手段。

- 监督的频率和时间。

- 监督人员的职责和权限。

3.2 质量监督的实施质量监督的实施应该包括:- 对产品和过程进行监督和检查。

- 对监督结果进行记录和报告。

- 对不合格的产品和服务进行处理和跟踪。

- 对监督过程进行改进和优化。

3.3 质量监督结果的处理质量监督结果的处理应该包括:- 对不合格的产品和服务进行处理和跟踪。

- 对处理结果进行记录和报告。

- 对处理过程进行改进和优化。

4. 质量监督体系的改进质量监督体系的改进应该包括:- 对质量监督体系的运行进行定期评估和审查。

- 对质量监督体系进行改进和优化。

- 对质量监督人员进行培训和提高。

5. 文件的控制文件的控制的目的是确保文件的准确性、完整性和可追溯性。

文件控制应该包括:- 文件的识别和分类。

- 文件的保存和保护。

- 文件的传递和分发。

- 文件的更改和作废。

建筑工程质量监督手册

建筑工程质量监督手册

编号:
建筑工程质量监督手册
工程名称:
工程地点:
建设单位:
设计单位:
施工单位:
质监类别:
建筑面积:㎡工程造价:万元结构层数:总高: m 开工日期:年月日竣工日期:年月日质监员:
惠城区建筑工程质量监督站
目录
1、质量监督技术交底意见表
2、重点工程项目监督计划书
3、工程技术资料、施工质量、建筑材料抽查情况
4、施工现场监督记录表
5、工程重量事故登记表
6、基础、主体分部工程验收记录
7、单位工程竣工验收资料核查情况
8、竣工移交验收会议记录
质量监督技术交底意见表
重点工程项目质监计划书
工程技术资料、施工质量、建筑材料抽查情况(一)
施工现场监督记录表
工程质量事故登记表
基础、主体分部工程验收记录
单位工程竣工验收资料核查情况表
竣工验收会议记录
年月日
竣工验收会议记录。

(最新版)质量监督手册

(最新版)质量监督手册

(最新版)质量监督手册1. 引言质量监督手册旨在为质量监督工作提供详细的指导和方法,确保项目在整个生命周期内满足质量要求。

本手册适用于所有质量监督人员,并提供了一系列的流程、检查表和模板,以指导他们完成日常的质量监督工作。

2. 质量监督组织结构2.1 质量监督团队质量监督团队由质量监督经理、质量监督工程师和其他相关专业人员组成。

质量监督团队负责制定和实施质量监督计划,监控项目质量,识别和解决质量问题。

2.2 质量监督职责- 质量监督经理:负责制定质量监督策略,监控质量监督活动的实施,解决质量问题,提供质量改进建议。

- 质量监督工程师:负责执行质量监督计划,进行质量检查和审核,提供质量改进建议。

- 其他相关专业人员:负责协助质量监督团队完成质量监督活动。

3. 质量监督流程3.1 质量监督计划质量监督团队应根据项目需求和组织的质量管理体系,制定质量监督计划。

质量监督计划应包括以下内容:- 质量监督目标- 质量监督范围- 质量监督方法- 质量监督时间表- 质量监督资源3.2 质量检查和审核质量监督团队应定期进行质量检查和审核,以确保项目符合质量要求。

质量检查应包括以下内容:- 文件审查:检查项目文件是否符合相关标准和规范。

- 现场检查:实地查看项目进展,检查施工质量。

- 测试和试验:对项目成果进行必要的测试和试验,以确保其符合质量要求。

3.3 质量问题解决质量监督团队应识别和解决项目中的质量问题。

质量问题解决应包括以下步骤:- 问题识别:识别质量问题,明确问题描述和影响范围。

- 原因分析:分析问题原因,确定问题根源。

- 解决方案:制定并实施有效的解决方案。

- 解决方案验证:验证解决方案的有效性,确保问题得到解决。

3.4 质量改进质量监督团队应持续监控项目质量,并提供质量改进建议。

质量改进应包括以下内容:- 数据分析:收集和分析项目质量数据,识别质量问题和趋势。

- 改进措施:制定并实施针对性的改进措施。

商品质量监督范本

商品质量监督范本

商品质量监督范本[正文]商品质量监督范本尊敬的用户:非常感谢您对本公司商品的支持与信赖。

为了确保您的权益和用户体验,我们秉承诚信经营、用户至上的原则,主动提供商品质量监督范本,以保障您对商品质量的监督和维权。

请您仔细阅读以下内容,如有疑问或需要更多信息,请随时与我们联系。

1. 商品信息商品名称:[填写商品名称]商品规格:[填写商品规格]生产日期:[填写生产日期]保质期限:[填写保质期限]生产厂家:[填写生产厂家]联系方式:[填写厂家联系方式]2. 商品质量标准本公司严格按照国家相关法律法规和行业标准生产商品,保证商品的质量符合以下标准:(1)外观标准:商品的外观应符合国家标准,无明显瑕疵、污渍、变形等问题。

(2)性能标准:商品应按照说明书中的要求具备相应的性能和功能。

如商品属于电子产品,应满足国家相关的电子产品安全标准。

(3)材料标准:商品所使用的材料应符合国家质量标准,并无对人体健康有害的物质。

(4)安全标准:商品应符合国家相关的安全标准,不会对用户的人身安全造成威胁。

3. 商品质量监督措施为了确保商品质量的监督和维权,我们采取以下监督措施:(1)合格证明:每个商品都附带合格证明,详细列出了商品的相关信息,包括名称、生产日期、规格等。

(2)三包服务:根据国家相关规定,购买商品后,消费者享有的三包服务包括:退货、换货、修理。

如商品在保质期内出现质量问题,可以主张三包服务。

(3)客服热线:为了及时解决您在使用商品过程中遇到的问题,我们设有24小时客服热线,提供商品咨询、售后服务等。

4. 商品质量投诉处理如果您在使用过程中发现商品存在质量问题,可以通过以下方式进行投诉:(1)致电客服热线,向客服人员详细描述问题,并提供相关证据材料。

(2)凭购物凭证和商品合格证明,到本公司指定的售后服务点进行维权。

我们将根据您的投诉情况进行调查和处理,如果商品确实存在质量问题,我们愿意承担相应的责任,并依法履行相关的退换货、修理等义务。

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××××××××公司
文件编号:JQ—ZS—01
______________________________________________________________________________
_
质 量手册
第一版
审核: 批准: 日期: 文件发放号:
______________________________________________________________________________ _
章节号 0.1

版本 1
页次 1/1
ISO9001:2000 标准条款对照
5.5.5
4.1、4.2 4.2.3 4.2.4 5.1、5.2 5.3 5.4.1、5.4.2 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 5.6 6.1 6.2 6.3、6.4
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3、8.2.4
体系动作的领导,特任命
为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是:
1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持;
2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;
3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成;
4、就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理: 年月日
××××××××公司
0.1 目
标题
0.1 目录 0.2 质量手册说明 0.3 质量手册修改控制 0.4 企业概况 1.0 公司组织机构图 2.0 公司质量管理体系结构图 3.0 质量管理体系过程职责分配表 4.0 质量管理体系 4.1 文件控制程序 4.2 质量记录控制程序 5.0 管理职责 5.1 质量方针 5.2 管理策划控制程序 5.3 职责和权限 5.4 管理评审控制程序 6.0 资源管理 6.1 人力资源控制程序 6.2 设施和工作环境控制程序 7.0 产品实现 7.1 实现过程的策划程序 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.3 设计和(或)开发控制程序 7.4 采购控制程序 7.5 生产和服务运作控制程序 7.6 测量和监控装置的控制程序 8.0 测量、分析和改进 8.1.1 顾客满意程序测量程序 8.1.2 内部审核程序 8.1.3 过程和产品的测量和监控程序 8.2 不合格控制程序 8.3 数据分析控制程序 8.4 改进控制程序 附录 1 第二级文件清单 附录 2 质量记录清单
▲ △▲ △ △▲ △ △
4.2.4 质量记录控制
△ △▲ △ △ △ △ △
5.1 管理承诺
▲ △△△△△△△△
5.2 以顾客为中心
▲ △△△△△△△△
5.3 质量方针
▲ △△△△△△△△
5.4 策划
△ △▲ △ △ △ △ △
5.5 管理
▲ △ △▲ △ △▲ △ △
5.6 管理评审
▲ △ △△ △ △ △ △ △
2.0 公司质量管理体1/1
××××××××公司
3.0 质量管理体系过程职责分配表
体系要求
职能部门
管理 开发 生产 层部部
质管 部
营销 供 部 应部
章节号
3.0
版本
1
页次
1/1
办公 行政 人事 室部部
4. 质量管理体系
▲△ △ △ △ △△ △ △
4.2.3 文件控制
4.0 质量管理体系
1 目的
章节号
4.0
版本
1
页次
1/2
说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总 要求。
2 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
××××××××公司
0.3 质量手册修改控制
章节号 修改条款
修改日期
修改人
审核
章节号 0.3 版本 1 页次 1/1
批准
××××××××公司
0.4 公司概况
……(略)
章节号 0.4 版本 1 页次 1/1
××××××××公司
1.0 公司组织机构图
章节号 1.0 版本 1 页次 1/1
××××××××公司
△▲ △ △ △
7.6 测量和监控装置的控制
△△ ▲

8.1 策划
△△ ▲ △ △
8.2 测量和监控
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.3 不合格控制
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.4 数据分析
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.5 改进
△△ ▲ △ △ △ △ △
▲ 主要职能 △ 相关职能
××××××××公司
8.3 8.4 8.5
××××××××公司
0.2 质量手册说明
章节号 0.2 版本 1 页次 1/1
1、手册内容 本手册系依据 ISO9001:2000《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成, 包括: ⑴公司质量管理体系的范围,它包括了 ISO9001:2000 标准的全部要求; ⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件; ⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 2、术语和定义 本手册采用 ISO9000:2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义 3、本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由 质管部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有 者调离工作岗位时,就将手册交还质管部,办理核收登记。 4、手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。 5、在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到质管部; 质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行《文件控 制程序》的有关规定。
6.1 资源提供
▲ △△ △ △ △ △ △ △
6.2 人力资源
△△ △ △ △ △ △ ▲
6.3 设施
△ ▲△ △

6.4 工作环境
△▲ △ △△ △ ▲
7.1 实现过程的策划
△△ ▲ △ △
7.2 与顾客有关的过程
△△ △ ▲ △
7.3 设计和开发
▲ △ △ △△
7.4 采购
△△ △ △▲
7.5 生产和服务的动作
地址: 电话: 传真:
邮编:
颁布令
本公司依据 ISO9001:2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量 手册》第一版,现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理 体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。
总经理: 年 月日
任命书
为了贯彻执行 ISO9001:2000《质量管理体系——要求》,加强对质量管理
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