2016年团委预算

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团市委关财务管理制度

团市委关财务管理制度

团市委关财务管理制度团市委关财务管理制度1.综述1.1 目的和范围本制度的目的是规范团市委关财务管理工作,确保财务资源的合理利用和财务操作的合规性。

适用范围包括团市委所有财务活动、资金管理、会计核算、预算执行、财务监督等。

1.2 定义- 团市委:指团市委及其下属机构,包括各工作部门、基层团组织。

- 财务管理:指对团市委财务活动进行计划、组织、指导、监督、控制和评价的一系列管理活动。

2.财务组织和职责分工2.1 财务部门设置团市委设立专门的财务部门,负责团市委财务管理工作。

财务部门根据需要设立财务组、会计组和内部审计组等。

2.2 负责人职责财务部门负责人负责组织、协调和管理财务部门的工作,包括制定财务管理制度、编制财务预算、审核财务报销等。

2.3 职责分工财务组负责日常财务收支的管理和核算,会计组负责会计核算和报表编制,内部审计组负责财务内部控制的检查和评估。

3.资金管理3.1 资金划拨资金划拨应按照团市委的预算计划进行,并进行相应的核对和登记,确保资金使用的合理性和准确性。

3.2 资金使用审批资金支出需要经过相应的审批程序,根据不同金额的支出按照规定的权限进行审批,确保资金使用符合规定和需要。

3.3 资金监督财务部门对资金使用进行监督和检查,及时发现和纠正资金管理中的问题,并提出相应的改进措施。

4.会计核算4.1 会计凭证会计凭证应按照财务制度的规定进行填制,要求准确、清晰、完整,并进行相应的备案和归档。

4.2 会计账簿会计账簿应按照财务制度的规定进行建账、记账和审核,确保账目的真实性和完整性。

4.3 财务报表财务报表应按照财务制度和相关法规的要求进行编制和披露,内容包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

5.预算执行5.1 预算编制预算编制要按照团市委的业务计划和财务需求进行,确保预算的合理性和可行性。

5.2 预算控制预算执行过程中要进行预算控制和支出管理,确保资金运用的合理性和效益。

5.3 预算调整预算调整要经过相应的程序和批准,并及时调整相应的会计核算和财务报表。

团委活动经费预算模板

团委活动经费预算模板

3
奖励用品 耳机
耳塞式手机耳机
6
5
宣传海报 活动
宣传部
U盘
金士顿、16G
3
消耗品
宣传海报 用纸
A3
30
奖状
380mm*265mm
15
100.00 50.00 30.00 5.00 5.00 20.00 2.00 120.00 10.00 8.00 30.00 40.00 40.00 30.00 40.00 1.00 5.00
XXXX-XXXX学年团委活动经费预算
序 号
活动内 容
负责部门
用途
品名
规格
数量
单价/(元)
总额/ (元)
总预算/(元)
备注
消耗品 笔记本
A5、210mm*148mm
40
1.00
40.00
办公室办 1 公软件培
训活动
办公室
奖励用品
证书 U盘
290mm*198mm 金士顿、16G
20
10.00
200.00
150.00
4
50.00
200.00 1190.00
4
25.00
100.00
8
40.00
320.00
30
5.00
150.00
经办人:
组织部、 生活部
卷纸
心相印、10包/提
5
19.00
95.00
三等奖
970.00
抽纸
心相印、6包/提
5
25.00
125.00
二等奖
奖励用品
肥皂
立白、220g
5
5.00
25.00
三等奖

团委经费预算

团委经费预算

团委经费预算
2016-2017学年团委经费预算申请
一、团建经费
1、各支部工作手册60*10=600元
2、团干部外出培训学习500元
3、五四青年节表彰优秀团干部、优秀团员、五四红旗团支部
优秀团干部60*10=600元优秀团员60*10=600元
五四红旗团支部10*100=1000元
合计:3300元
二、校园文化建设经费
1、团员活动室及团委办公室的宣传与布置2500元
2、校园文化宣传建设(展板、橱窗、校园广播)2000元
3、日常管理与办公耗材2000元
4、校内活动经费(包括礼仪队建设与青年志愿者对建设与活动经费)活动宣传组织与策划、场地布置、评委及奖励总计3500元合计:10000元
三、教工团建工作
1、教工团员组织生活2000元
2、拓展活动费用1000元
合计:3000元
总计:16300元
阿克苏市实验中学团委。

湘潭本级2016年财政决算草案报告

湘潭本级2016年财政决算草案报告

湘潭市本级2016年财政决算(草案)报告——2017年7月27日在第十五届人大常委会第4次会议上市财政局局长朱红兵主任、各位副主任、秘书长、各位委员:受市人民政府委托,向市人大常委会议报告2016年市本级财政决算(草案),请予审议。

一、2016年财政决算情况(一)公共财政决算情况。

1.公共财政收入完成情况。

2016年,全市完成财政总收入186.48亿元,为调整预算的106.31%,比上年(同口径,下同)增加12.56亿元,增长7.22%。

其中:一般公共预算收入(地方收入,下同)完成125.35亿元,为调整预算的108.29%,比上年增加7.97亿元,增长6.79%;上划中央税收收入完成48.32亿元,为调整预算的105.38%,比上年增加4.17亿元,增长9.44%;上划省级税收收入完成12.8亿元,为调整预算的92.77%,比上年增加0.43亿元,增长3.45%。

2016年,市本级完成财政总收入90.93亿元(其中:市直完成23.26亿元,高新区完成24.03亿元,经开区完成37.61亿元,昭山示范区完成6.03亿元),为调整预算的109.82%,比上年增加9.44亿元,增长11.58%。

其中:一般公共预算收入完成69.74亿元,为调整预算的111.81%,比上年增加6.21亿元,增长9.77%;上划中央税收收入完成16.84亿元,为调整预算的102.67%,比上年增加3.12 亿元,增长22.71%;上划省级税收收入完成4.35亿元,为调整预算的108.02%,比上年增加0.11亿元,增长2.67%。

2.公共财政支出完成情况。

2016年,全市完成一般公共预算支出258.26亿元,为调整预算的131.89%,比上年增加27.12亿元,增长11.73%。

2016年,市本级完成一般公共预算支出125.15亿元(其中:市直完成87.86亿元,高新区完成10.33亿元,经开区完成23.08亿元,昭山示范区完成3.88亿元),为调整预算的134.62%,比上年增加11.54亿元,增长10.16%。

关于吉林2016年决算的报告

关于吉林2016年决算的报告

关于吉林省2016年决算的报告——2017年7月26日在吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议上省财政厅厅长谢忠岩主任、各位副主任、秘书长、各位委员:吉林省第十二届人民代表大会第六次会议审查批准了《关于吉林省2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。

现在,2016年财政收支决算已经汇编完成。

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定,受省政府委托,我向省人大常委会报告吉林省2016年财政收支决算,请予审议。

一、2016年决算2016年,全省各地、各部门全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照省委对财政经济工作的总体部署和省十二届人大五次会议决议,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻五大发展理念,统筹抓好五大任务落实,着力推进供给侧结构性改革,促进民生改善,财政收入增速稳步提升,重点和民生支出得到较好保障,决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算情况收入:(1)2016年,省级一般公共预算收入307.48亿元,完成预算的97%,比向省第十二届人大六次会议报告的预算执行数(以下简称“原报告数”)增加0.02亿元(2017年1月初中央分配我省的2016年度跨省市总分机构企业所得税和中国铁路总公司集中缴纳铁路运输企业所得税增加的收入);(2)一般债务收入637.59亿元,与原报告数相同;(3)中央各项补助收入1904.98亿元,比原报告数增加1.27亿元(一般性转移支付增加0.43亿元,专项转移支付净增加0.84亿元);(4)市县上解收入、上年结余收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、国债转贷资金上年结余等324.3亿元,与原报告数相同。

以上省级财政各项收入总计3174.35亿元,比原报告数增加1.29亿元。

支出:(1)2016年,省级一般公共预算支出821.49亿元,完成预算的92.6%,比上年增长24.7%(以下简称“增长”),与原报告数相同;(2)省对市县税收返还和转移支付支出1624.28亿元,与原报告数相同;(3)政府债务转贷支出372.38亿元,与原报告数相同;(4)政府债务还本支出186亿元,与原报告数相同;(5)上解中央支出4.9亿元,比原报告数增加0.14亿元(主要是中央草原生态保护补助奖励政策审计整改、农业综合开发终止项目扣款等增加的上解);(6)补充预算稳定调节基金、拨付国债转贷资金等99.63亿元,比原报告数增加0.21亿元;(7)结转下年支出65.67亿元,比原报告数增加0.94亿元。

团委经费使用办法

团委经费使用办法

团委经费使用办法标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]学校团委经费使用办法一、总则第一条为进一步规范学校团委经费使用、管理和监督,促进学校共青团事业的健康发展,根据国家有关法律、法规和学校财务规章制度要求,结合学校团委实际工作情况,特制订本办法。

第二条团委经费使用原则:实事求是、勤俭节约、统筹兼顾、专款专用。

第三条团委经费使用流程:预算—使用—报销。

第四条团委经费使用实行专人负责制,团委机关部门经费经办人为部门专职团干部,若无专职团干部则由分管副书记担任,各校级学生组织经费经办人由秘书长担任。

二、预算编制第五条团委年度预算编制包括预算申报及执行预算申报。

第六条预算编制原则:统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。

第七条团委机关部门与各校级学生组织应根据当年预算执行情况与下一年工作计划编制预算。

第八条预算报分管副书记审核后由团委办公室汇总,报请团委书记会讨论通过。

第九条年度经费预算下拨后,团委机关部门与各校级学生组织根据学校下拨金额修改并提交执行预算。

三、经费使用申请第十条凡在年度预算内的活动经费,使用前须提交活动策划并附详细经费预算,经分管副书记同意后报请团委书记批示。

第十一条不在年度预算内的活动经费,小额经费(3000元及以下)使用前,须经分管副书记同意并报请书记批准;大额经费(3000元以上)使用前,须经分管副书记同意并上报团委书记会讨论通过。

第十二条小额经费支出(3000元及以下)由经办人先行垫支后履行报销手续;大额经费支出(3000元以上)可先行借款后再进行冲销。

四、经费使用与报销第十三条团委经费使用必须坚持实事求是的原则,专款专用,保证经费开支的真实性与合法性。

第十四条经费使用过程中,需根据预算项目及时开具发票,并应附有项目明细与使用说明。

第十五条购买耗材、消耗性体育用品、艺术材料等材料费、印刷费、租赁费、测试费、加工费、维修费等业务,一次性支出在3000元以上的需提供委托业务合同。

团委工作经费预算报告

团委工作经费预算报告

团委工作经费预算报告团委工作经费预算报告尊敬的校领导:根据学校2011—2012学年工作总体部署和校团委(含学生会、学生社团等)常规工作规划,现初步拟定校团委2011-2012学年工作经费预算。

各项工作经费(含团组织建设与文化建设经费118万元、学生会工作经费40万元、学生社团工作经费90万元),共计248万元。

详细预算如下:(一)团组织建设经费(118万元)(二)、学生会工作经费(40万元)(三)、学生社团工作经费(90万元)以上经费预算妥否,请予审核。

共青团深圳市第二职业技术学校委员会二〇一一年九月十九日团委工作经费预算报告 [篇2]财务处:根据学校2015年工作总体部署和校团委(含学生会、学生社团等)常规工作规划,现初步拟定校团委2015年工作经费预算。

其中“专项活动经费”(6项+1项)计45.8万元(41万+4.8万),日常工作经费(含“团学活动经费” 39万元、“学生会工作经费”5万元、“学生社团工作经费”5万元)计49万元,“团委办公经费”3.3万元等,预算经费总计98.10万元。

详细如下:一:“专项活动经费”。

校团委承担的.上级规定项目,全校性年度重大学动6项共41万元,08年未列入预算的专项开支4.8万。

预算经费共45.8万元。

1、研究生支教团工作经费9万元(按教育部、团中央文件和校发[2003]115号文件要求)——8名队员一年生活补助(按中央文件规定,并从2015年起每人每月提高了80元),队员参加教育部、团中央统一举办的集训,来回交通补助,往返在南昌中转食宿接待费等:9万元;2、大学生西部计划工作经费8万元(按校发[2003]63号文件要求)——安排25名(每年超过了20名)志愿者生活补助每人3000元:7.5万元;——宣传、培训、接送:0.5万元3、“挑战杯”全国大学生学术科技竞赛校、省、全国参赛费及奖励,下一年度创业计划设计大赛备赛:5万元含赛事组织宣传,作品选拔、评审,参赛团队指导、培训;参赛作品制作、包装、宣传,参加全省、全国比赛差旅,获奖作品奖励等;4、社会实践经费7万元(按校党发[2015]10号文件)——校直属队(各学院队、学生会、青年志愿者协会队)资助3万元;——校社会实践总队经费(总队组队,下乡交通、食宿、活动;申报全国全省优秀奖励材料制作、全校评优评先奖励经费、邀请新闻媒体宣传经费等):4万元;5、迎新生开学典礼晚会7万元。

【2018最新】团委经费制度-优秀word范文 (7页)

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第二条团委经费使用原则:实事求是、勤俭节约、统筹兼顾、专款专用。

第三条团委经费使用流程:预算—使用—报销。

第四条团委经费使用实行专人负责制,团委机关部门经费经办人为部门专职团干部,若无专职团干部则由分管副书记担任,各校级学生组织经费经办人由秘书长担任。

二、预算编制第五条团委年度预算编制包括预算申报及执行预算申报。

第六条预算编制原则:统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。

第七条团委机关部门与各校级学生组织应根据当年预算执行情况与下一年工作计划编制预算。

第八条预算报分管副书记审核后由团委办公室汇总,报请团委书记会讨论通过。

第九条年度经费预算下拨后,团委机关部门与各校级学生组织根据学校下拨金额修改并提交执行预算。

三、经费使用申请第十条凡在年度预算内的活动经费,使用前须提交活动策划并附详细经费预算,经分管副书记同意后报请团委书记批示。

第十一条不在年度预算内的活动经费,小额经费(3000元及以下)使用前,须经分管副书记同意并报请书记批准;大额经费(3000元以上)使用前,须经分管副书记同意并上报团委书记会讨论通过。

第十二条小额经费支出(3000元及以下)由经办人先行垫支后履行报销手续;大额经费支出(3000元以上)可先行借款后再进行冲销。

四、经费使用与报销第十三条团委经费使用必须坚持实事求是的原则,专款专用,保证经费开支的真实性与合法性。

第十四条经费使用过程中,需根据预算项目及时开具发票,并应附有项目明细与使用说明。

第十五条购买耗材、消耗性体育用品、艺术材料等材料费、印刷费、租赁费、测试费、加工费、维修费等业务,一次性支出在3000元以上的需提供委托业务合同。

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共青团亚东县委员会2017年工作资金
预算报告
县人民政府、县财政局:
为使团县委2017年的有关工作顺利开展,结合团县委2017年的工作计划,2017年的工作预算将着重保障好以下几个方面工作:
一是,深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神,组织开展“学习十八届五中全会精神”的知识竞赛及“依法治国”为主题的小报、黑板报比赛,进一步加强和改进青年思想工作。

二是,加强对我县青年社会团体的服务与管理(青年社会团体包括:应急志愿队、平安志愿队、青年志愿者协会、西部计划志愿者),实时更新青年社会团体的名单,带领志愿者开展植树、打扫卫生、“保护母亲河”等活动,切实发挥志愿者“奉献、友爱、互动、进步”的宗旨。

三是,进一步加强“大团委”建设、团干部队伍建设、健全完善县团员信息系统,提高团的工作效率、工作质量,充分发挥团组织推动青年成长的导航作用。

四是,推动预防青少年违法犯罪工作进程,进一步对青少年警示教育基地进行建设,定期进行法制宣传,开展法治知识竞赛,对重点青少年的生活现状进行走访调查,丰富青少年的法制知识,增强青少年的法制意识,健全完善我县青
少年维权体系。

五是,巩固好组织青年、引导青年、服务青年的作用,举办青年歌手大赛、青年舞蹈大赛、运动会、篮球赛、足球赛、演讲比赛、慰问贫困团员青年、篝火联欢晚会等丰富多彩的文体活动,丰富我县青少年群体的业余生活,促进青年干部的活跃性。

团县委2016年预算安排总计:,具体情况如下:
以上是我委2017年的工作预算,妥否,请批示。

共青团亚东县委员会
二零一六年十二月十六日。

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