2017公务接待费用情况自查报告1
2017年公务接待情况自查报告

2017年公务接待情况自查报告加大公务接待监督力度,要加强财政监督力度。
财政部门要严格预算约束,对公务接待经费要执行国库集中支付制度,实行经费直接拨付,杜绝报销一切假公济私的招待发票。
下面是小编整理的,欢迎大家阅读!【2017年公务接待情况自查报告1】根据中央和省委党的群众路线教育实践活动领导小组的部署和要求,为坚决纠正违规职务消费和公款大吃大喝问题,局领导高度重视,严肃对待“用公款相互吃请”问题,建立了长期有效工作机制,坚决杜绝用公款吃请。
现将我局自查自纠情况汇报如下:一、成立领导小组,明确分工局领导对专项整治行动工作高度重视,成立了专项整治行动领导小组,设立了专项整治行动办公室。
局长李元龙同志任组长,文冬生副局长、易永霞副局长、杜阳春副局长、龙施洁工会主席为副组长,各股室股长为成员,办公室设在局办公室。
并进一步明确了工作职责、工作制度。
二、召开专项整治会议召开了全局专项整治行动专题会及动员会,认真学习传达了专项整治行动工作会议精神,局长李元龙同志作了重要讲话,要求全局党员干部思想统一,要认真贯彻党的十八届三中全会精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》,全面落实中央八项规定、省委九项规定、市委十条规定和区委四项规定要求,要按照省委、市委和区委关于持续深入开展“四风”突出问题专项整治的总体部署,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,对挥霍浪费公款、社会影响很坏、群众极为反感的违规职务消费和公款大吃大喝行为,切实采取有力措施坚决予以纠正,真正做到从严从简勤俭办事,依法依规按程序办事,务实节俭进行职务消费和公务接待工作,有效扭转过度职务消费和公款大吃大喝等奢侈浪费之风,建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。
二、自查自纠情况根据《违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作实施方案》的要求我局对以下几个方面进行自查自纠。
1、整治过度职务消费、奢侈浪费问题。
通过自查自纠我局不存在少数领导干部利用职务消费随意列支、盲目攀比、挥霍浪费等问题,重点自查了公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费、办公费等经费支出,也不存在开支不合理规范。
公务接待费自查综合报告

公务接待费自查综合报告一、目的和意义公务接待费是公务活动中的一种支出,用于接待会议、考察、考察和其他公务活动中的客人。
公务接待费的管理和使用对于加强公务活动的规范和透明度,维护纪律和廉政风险以及增强公众对政府的信任具有重要意义。
本次自查旨在进行公务接待费的全面自查,查找存在的问题并提出解决方案,以确保该费用的合理使用和管理的透明度。
二、自查方式和范围1.自查方式:结合主管单位职责,采取文件复查、调阅账务、三重对账和实地核查相结合的方式进行自查工作。
2.自查范围:自查范围包括各级政府、部门、机关、事业单位和企事业单位等使用公务接待费的单位。
三、自查内容和结果1.自查内容(1)公务接待费上缴情况:核实各单位对公务接待费的上缴情况,查看上缴记录和账务凭证。
(2)费用使用范围:核实公务接待费的使用情况是否符合相关规定,是否存在超标准使用的情况。
(3)费用报销情况:核实公务接待费的报销情况,是否存在虚报、冲抵、套取等现象。
(4)部分费用支出情况:核实公务接待费中的部分支出情况,如婚庆等费用支出是否合理。
(5)费用使用依据:核实公务接待费的使用是否有合法依据和凭证。
2.自查结果经过全面自查,我单位发现了以下问题:(1)部分单位在公务接待费的使用和管理上存在松散、不规范的情况,导致费用使用不够透明。
(2)部分单位存在超标准使用的情况,费用支出不严格按照规定执行,存在浪费现象。
(3)部分单位在费用报销上存在虚报、冲抵、套取等不合规行为,导致公共财产的损失。
四、整改措施和建议1.整改措施(1)加强内部管理:加强对公务接待费的管理,建立健全相关规章制度,明确责任,严格执行。
(2)严格执行标准:严格按照规定的标准使用公务接待费,防止超标使用和浪费。
(3)加强监督检查:加强对公务接待费的监督检查力度,加强内部审计,发现问题及时纠正。
(4)加强培训:对公务接待费的管理进行培训,提高单位干部及工作人员的管理水平和意识。
2.建议(1)加强协调配合:各级政府和单位之间加强沟通和协调,建立联动机制,共同推动公务接待费的合理使用和管理。
2017公务支出公款消费自查报告

2017公务支出公款消费自查报告近几年来,党中央国务院对制止公款大吃大喝行为作出过一系列规定,但收效甚微。
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现将我局自查自纠情况汇报如下:一、成立领导小组,明确分工局领导对专项整治行动工作高度重视,成立了专项整治行动领导小组,设立了专项整治行动办公室。
局长李元龙同志任组长,文冬生副局长、易永霞副局长、杜阳春副局长、龙施洁工会主席为副组长,各股室股长为成员,办公室设在局办公室。
并进一步明确了工作职责、工作制度。
二、召开专项整治会议召开了全局专项整治行动专题会及动员会,认真学习传达了专项整治行动工作会议精神,局长李元龙同志作了重要讲话,要求全局党员干部思想统一,要认真贯彻党的十八届三中全会精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》,全面落实中央八项规定、省委九项规定、市委十条规定和区委四项规定要求,要按照省委、市委和区委关于持续深入开展“四风”突出问题专项整治的总体部署,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,对挥霍浪费公款、社会影响很坏、群众极为反感的违规职务消费和公款大吃大喝行为,切实采取有力措施坚决予以纠正,真正做到从严从简勤俭办事,依法依规按程序办事,务实节俭进行职务消费和公务接待工作,有效扭转过度职务消费和公款大吃大喝等奢侈浪费之风,建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。
二、自查自纠情况根据《违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作实施方案》的要求我局对以下几个方面进行自查自纠。
1、整治过度职务消费、奢侈浪费问题。
通过自查自纠我局不存在少数领导干部利用职务消费随意列支、盲目攀比、挥霍浪费等问题,重点自查了公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费、办公费等经费支出,也不存在开支不合理规范。
公务接待费用自查报告.doc

第一篇、三公经费自查报告公务接待费用自查报告三公经费自查报告(一)据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[2013]8号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施》要求,我局对2013年1月以来的“三公经费”使用情况及2012年11月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。
现将自查情况报告如下一、加强领导我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。
二、狠抓落实,严控各项经费支出1、公款出国(境)费今年上半年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。
2、公务用车费我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。
如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。
今年上半年,公务用车费为209837元,比去年同期下降了66%。
3、公务接待费用我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为12222元,比去年同期下降了81%。
4、公务卡使用情况符合相关规定公务卡使用按有关规定执行,费用开支用公务卡结算,只有少数临时性开支用现金结算。
三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了九项强化措施。
一是提高工作效能。
增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。
二是加强对会议经费的管理。
控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对考察及差旅费的管理。
控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。
四是加强对公务车辆的管理。
规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。
公务接待费自查综合报告

公务接待费自查综合报告一、引言公务接待费是指为了公务需要,接待公务活动的费用。
公务接待费的使用既是政府财政管理的一部分,也是涉及干部作风和政府形象的重要事项。
为了加强对公务接待费的管理,提高财政资金使用效益,我单位决定进行公务接待费的自查工作。
本报告将综合总结我单位对公务接待费的自查情况,包括费用使用情况、费用合规性及可能存在的问题,并提出相关改进建议。
二、自查情况1. 费用使用情况自查工作覆盖了我单位在过去一年内的各项公务活动。
经过详细统计和记录,我单位共发生公务接待费xx万元,其中包括宴请、礼品赠送、交通费用、会议费用等。
费用主要用于接待外宾、组织会议、考察调研等公务活动。
2. 费用合规性针对费用的合规性审核,我们对发生的公务接待费进行了逐项核实。
首先,我们核对了费用的来源和用途,确保所使用的费用都是合法合规的。
其次,我们对费用的开具和报销进行了详细的审核,确保所有的费用都有合适的票据和报销依据。
最后,我们对费用的合理性进行了评估,确保所发生的费用符合公务接待的需要,且金额合理。
三、存在问题及改进建议1. 费用报销流程不够规范通过自查发现,我单位的公务接待费报销流程存在一定的问题。
有的报销申请的审批流程不清晰,有的审批环节不够规范,存在逐级审批不全、审批角色不明确等情况。
为解决这一问题,我们建议制定明确的报销审批流程,明确每个环节的职责和权限,并加强对报销流程的监督和管理。
2. 费用记录与票据保管不完善在自查过程中,我们发现有的公务接待费记录不够详细,没有清晰记录用途、时间和地点等信息。
同时,有的票据保存不规范,存在丢失和遗失的情况。
为确保费用使用的透明性和合规性,我们建议加强对公务接待费记录的管理,确保详细记录每一笔费用的使用情况,并建立合理的票据保管制度。
3. 费用合理性评估不够严格自查中发现,有些公务接待费发生时,对费用的合理性评估不够严格。
有的费用金额超出了合理的范围,有的费用项目重复开支。
公务接待自查报告范文(三篇)

公务接待自查报告范文尊敬的领导:兹对我单位进行的公务接待活动进行了自查,并撰写了以下报告,供贵单位参考。
一、背景介绍我单位是一家行业主管单位,负责相关行业的监管工作。
为了更好地开展工作,加强与各界的沟通与合作,我单位经常需进行公务接待活动。
二、自查情况1. 接待活动目的明确我单位在开展接待活动前,充分明确活动的目的与主题,并确保与我单位的工作紧密相关,旨在促进工作推进与交流。
2. 接待活动费用合理我单位在筹备接待活动时,明确预算,确保费用控制在合理范围内。
费用包括参会者的交通费、住宿费、餐饮费等,力求合理配置资源。
3. 接待方案制定科学我单位在筹备接待活动时,制定了详细的接待方案,包括活动日程安排、接待物品准备、人员组织等,确保活动有条不紊地进行。
4. 接待准备工作全面我单位在筹备接待活动时,做了充分的准备工作。
包括对接待的来宾进行背景调查,为来宾提供必要的信息、文件资料等。
5. 接待活动过程规范我单位在接待活动进行过程中,遵守工作纪律,尊重来宾,确保活动顺利进行。
在接待过程中,安排了专人负责照顾来宾,提供必要的帮助与服务。
6. 接待效果与影响评估我单位在接待活动结束后,进行了活动效果与影响的评估,收集了来宾的反馈意见,并进行总结与分析,以便今后的接待活动更加完善。
三、存在的问题与改进措施1. 预算控制不够严格在某次接待活动中,由于未能准确估计费用,造成了预算超支的情况。
为解决这一问题,在今后的接待活动中,我单位将会更加严格控制预算,确保预算与实际费用相符。
2. 资料准备不全面在某次接待活动中,我单位在资料准备方面存在一些疏漏,未能提供给来宾所需的全部资料。
为改进这一问题,今后我单位将会提前准备资料,并确保准确无误地提供给来宾。
3. 沟通与协调不够顺畅在某次接待活动中,由于与相关部门的沟通不够顺畅,导致活动执行出现了一些问题。
为解决这一问题,今后我单位将会加强与相关部门的沟通与协调,确保接待活动的顺利进行。
公务接待自查报告

公务接待自查报告公务接待是一项重要的工作,关系到政府机关的形象和信誉。
为了加强对公务接待工作的监督和管理,提高接待工作的效率和质量,我们进行了公务接待自查,并总结了以下报告。
一、接待对象及时间本次自查的接待对象包括来访领导、代表团、媒体记者等,时间跨度为去年11月至今年4月,共计10次接待。
二、预算控制和费用使用按照规定,每次接待活动都需要制定接待预算,在预算范围内使用费用。
自查结果显示,所有接待活动均严格按照预算进行,费用使用合理。
三、接待程序和环节四、礼品赠送和接待用品配置根据规定,接待期间需要赠送礼品,并配备必要的接待用品。
自查结果显示,礼品选择合理、克制,礼金范围适度;接待用品配置充分,保证了接待质量。
五、接待场所和设施接待场所和设施的舒适度和规范性直接关系到接待工作的效果。
自查结果显示,我们的接待场所整洁、宽敞,设施齐全,满足了接待需求,并得到了接待对象的一致好评。
六、服务态度和质量接待工作中,服务态度和质量是至关重要的,体现了我们对来访客人的尊重和关心。
自查结果显示,我们的工作人员礼貌热情、周到细致,做到了服务到位、服务贴心。
七、接待效果和满意度最终,我们需要评估接待工作的效果和接待对象的满意度。
自查结果显示,接待工作的效果良好,接待对象对我们的工作表示满意,并对我们的接待工作给予了高度评价。
八、存在问题和改进措施自查过程中,我们也发现了一些问题,例如接待人员的专业知识和业务水平有待提高,接待活动的整体策划不够详细等。
为了进一步完善公务接待工作,我们制定了以下改进措施:1.加强培训,提高接待人员的专业知识和业务水平;2.完善接待活动的策划流程,确保每个环节都得到充分考虑;3.加强与相关部门的沟通协调,提前获取接待对象的需求信息,做好接待准备工作;4.加强反馈和总结,及时收集来访对象对接待工作的意见和建议,不断改进接待工作。
综上所述,经过本次自查,我们对公务接待工作进行了全面的检查和总结,发现了不足之处,并制定了改进措施,以进一步提高公务接待工作的质量和效果。
公务接待自查报告(合集15篇)

公务接待自查报告(合集15篇)公务接待自查报告 (合集15篇)在经济发展迅速的今天,报告的适用范围越来越广泛,不同种类的报告具有不同的用途。
那么报告应该怎么写才合适呢?以下是小编帮大家整理的公务接待自查报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。
公务接待自查报告 1一、公务接待费开支情况经统计,我局20xx年的公务接待费实际总支出640元,控制在了财政局规定的范围之内。
二、公务接待费管理(一)完善财务制度。
我局根据区财政局要求不断完善财务制度,制定了《公务接待管理办法》。
严格执行“三公”经费预算。
强化内部财务管理,确保“三公”经费“零增长”。
(二)公务接待原则。
一是统筹管理原则。
全局接待工作统一由办公室管理,并具体承办接待工作。
二是对口接待的原则。
上级机关领导、区内外单位与机关各单位联系工作需要接待的,原则上对等、对口接待。
三是事前审批的原则。
所有接待事项,必须事先按规定的审批程序报批,未经批准的接待费用不得报销。
(三)公务接待费措施。
日常报销每月一次,要求报销时写清楚公务接待的时间,对象及人数、时有、费用及批准和经办人等。
(四)坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风,严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。
三、加强党风廉政建设要从思想上高度重视,进一步健全制度,严肃纪律,严格管理,坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为,使公务接待既不违反规定又发挥了其应有作用。
公务接待自查报告 2按照高安市财政局《关于加强公务接待管理的通知》(高财发〔20xx〕17号)精神和有关要求,单位负责人认真学习、深刻领会第一时间签批给分管领导,分管副局长喻春波同志组织办公室和财贸股负责人进行全面仔细深刻学习,针对重点内容进详细解读,办公室主任、会计、出纳等人认真听、重点记,确保大家准确把握文件精神,工作中认真落实公务接待有关要求。
按照公务接待7个重点内容和有关要求,结合统计局实际,由办公室牵头,和会计、出纳等人一起开展自查自纠,对公务接待程序、票据、接待对象等进行重点核查,未发现违规行为。
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2017公务接待费用情况自查报告1】
接到贵局下发的通知精神后,我乡立即对截止2016年底的公务接待费等五项经费的使用管理情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:
一、加强领导,建立专项检查机制
接到贵局通知后,我乡庚即成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长、其他班子成员和相关人员为成员的工作领导小组。
并多次召开专题会议,分析研究自查中发现的问题,要求乡各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进自查自纠工作的开展。
二、各项支出清理情况
1、公务接待待费
我乡截止2016年底的公务接待费实际支出24827元(年初预算数为6万元)。
我乡对公务接待费用实行审批制,事前先由需接待部门的分管领导向主要领导请示,报销时必须有分管领导和主要领导共同签署的公务接待审批单,财政所才予以报销,并且尽量在乡伙食团就餐,尽量减少陪同人员。
我乡严格按程序和规定标准、要素进行公务接待费报销。
经查,我乡在清理期间不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。
2、因公出国(境)费用
我乡2016年没有该事项发生,因此无此项费用支出。
3、培训费
我乡截止2016年底共支出培训费31627元(年初预算数为15000元),培训费超支的原因:一是上级通知参加培训的人员次数较多,二是我乡是严格按阆财行[2016]169号文件规定的标准报销参训人员费用的,而新标准较之旧标准有所提高,三是年初预算培训费时是按旧标准预算的。
4、会议费
经查,我乡截止2016年底实际支出的会议费为16886元(年初预算数为35000元)。
我乡对会议费采取召开会议必须经党委会或党委政府主要领导审批,控制会议时间、会议规模,尽量利用乡会议室,能够简化会议形式的全部简化的措施进行控制。
5、差旅费
我乡差旅费在清理时间范围内总计开支92091元(年初预算数为11900元),差旅费超支的原因:一是上级通知开会办事的人员次数较多,二是我乡是严格按阆财[2016]169号文件和阆财行[2016]384号文件的规定和标准报销差旅费的,而新标准较之旧标准有所提高,三是年初预算差旅费时是按旧标准预算的。
我乡差旅费的控制办法是:出差人凭上级通知或主要领导签批的《方山乡机关干部出差派遣单》(乡要求出差人在报销差旅费时将以上依据粘贴在《差旅费结算单》后面)出差开会办事,虽然标准提高了,但我乡是严格按贵局下发的文件标准报销差旅费的。
经查,我乡在清理期间不存在审批领导违规审批差旅费的情况。
我乡截止2016年底以上五项支出共计165431元。
三、完善监管,防控共建长效机制
根据自查结果,我乡对严格公用经费支出管理,提出了七项强化措施。
一是提高工作效能。
增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。
二是加强对会议经费的管理。
控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对差旅费的管理。
以上级通知或主要领导签批的《派遣单》出差,并且严格按贵局下发的文件标准报销差旅费,同时要求出差人将以上依据作为附件粘贴在《差旅费结算单》后面,领导不得违规审批差旅费。
四是控制公务接待费用。
制定具体的管理办法,控制接待标准和陪同人员。
五是加强对培训费的管理。
一切均按上级通知按时参加培训,在报销费用时严格按阆财行[2016]384号文件和阆财行[2016]169号文件的规定和标准执行。
六是规范激励工作。
建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。
七是规范财务管理。
公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行"一支笔"审批和财务公开制度。
【2017公务接待费用情况自查报告2】
2月19日,收到《关于进一步规范公务接待工作的建议》(瑞纪建〔2017〕1号)(以下简称《建议》)后,我会党组高度重视,针对问题,立即采取相关措施,现将建议的落实情况报告如下:
一、加强学习,专题研究。
3月8日下午召开党组会议学习《建议》,就贵委提出的意见建议进行专题研究,认真分析查找存在问题的原因,研究制定了整改方案,重申落实“一岗双责”的重要性,要求党组成员必须以此为戒,不折不扣地落实“一岗双责”。
在随后的理事长办公会议上学习传达了《建议》内容和党组会议精神,再次学习了《关于调整瑞安市行政事业单位经费开支控制标准的通知》(瑞财〔2013〕147号)和《瑞安市公务接待“三严四禁”规定》(瑞委办〔2012〕74号)等文件,并强调要求公务接待必须严格按照以上文件规定执行。
3月12日下午组织全体机关干部学习有关文件和规定,并观看了一部警示教育片。
二、全面自查,加强整改。
收到《建议》后,我会对去年的公务接待情况进行了一次全面排查。
经统计,2016年我会的公务接待费实际总支出6133元,相对于2015年的9738元,同比减少了37%。
这说明我会公务接待费用已经按照相关规定严格控制,公务接待管理工作取得较好的效果。
但是在自查中我们发现2016年有两笔上级公务接待支出票据后未附接待函,对此我们立即调查核实,要求经手人补齐材料,并对我会的财务管理制度进行了研究完善。
三、落实责任,从严监督。
严格落实领导干部“一岗双责”,加强对党员干部的教育监督管理。
结合谈心提醒教育活动,党组书记听取
了班子成员落实“一岗双责”汇报。
同时,要求各班子成员和科室长定期查找各自负责线上的财务管理方面存在的风险点,制定防控措施,确保公务接待支出“管得住、控的严”。
要求办公室严格执行接待审批单制度,定期核销本月凭证材料是否齐全,经办和证明人与接待任务是否相符。
要求财务分管领导严格执行经费开支审批制度,把好事前审核、事后定期检查关。
今后,我会一定以党的十八大精神为指导,严格落实“两个责任”要求,明确责任,确保“一岗双责”落实到位,对照中央八项规定精神,加强对本单位的内部监管,进一步规范公务接待管理,防止再出现类似情形。