公司采购订单格式
公司采购订单范本

公司采购订单范本【公司名称】采购订单订单编号:【订单编号】订单日期:【订单日期】供应商:【供应商名称】联系人:【联系人】联系方式:【联系方式】交货日期:【交货日期】付款方式:【付款方式】付款账期:【付款账期】配送方式:【配送方式】配送地址:【配送地址】一、采购商品清单:1. 商品名称:【商品名称】规格:【商品规格】单位:【商品单位】数量:【商品数量】单价:【商品单价】金额:【商品金额】2. 商品名称:【商品名称】规格:【商品规格】单位:【商品单位】数量:【商品数量】单价:【商品单价】金额:【商品金额】注:根据实际情况,可适当增加或删除采购商品清单。
二、交货要求:1. 供应商应按订单约定的交货日期将商品送达指定的配送地址。
2. 供应商必须确保所交付的商品质量符合相关法律法规和合同约定的标准。
三、验收标准:1. 商品外观应符合合同约定的标准,无破损、划痕等质量问题。
2. 商品的规格、数量应与订单一致。
3. 商品应符合相关法律法规和合同约定的质量要求。
四、付款方式及账期:1. 付款方式:【付款方式】2. 付款账期:【付款账期】3. 如有付款问题,请及时与供应商联系。
五、合同解释和争议解决:1. 本采购订单属于法律合同,由供应商和采购方共同遵守。
2. 对于合同履行过程中可能出现的争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
【附件】:1. 【附件一】:供应商资质证明文件2. 【附件二】:合同文件3. 【附件三】:相关法律法规文件4. 【附件四】:验收报告【法律名词及注释】:1. 【法律名词一】:【注释】2. 【法律名词二】:【注释】3. 【法律名词三】:【注释】【执行困难及解决办法】:1. 在实际执行过程中,可能会遇到供应商交货延迟的情况。
解决办法:及时与供应商沟通,督促其按时交货。
2. 可能会出现商品质量不符合要求的情况。
解决办法:在验收时严格按照合同约定的标准进行检查,如发现问题及时与供应商协商处理。
采购订单格式

采购订单格式1. 订单信息
- 订单编号:[编号]
- 订单日期:[日期]
- 供应商:[供应商名称]
- 联系人:[联系人姓名]
- 联系[联系电话]
2. 商品/服务信息
- 商品/服务名称:[名称]
- 数量:[数量]
- 单价:[单价]
- 总价:[总价]
3. 配送信息
- 送货地址:[地址]
- 送货日期:[日期]
- 送货时间:[时间]
4. 支付信息
- 支付方式:[支付方式]
- 要求:[要求]
5. 其他要求/备注
- [其他要求和备注]
6. 签字和日期
- 采购方签字:___________________ - 采购方日期:___________________ - 供应商签字:___________________ - 供应商日期:___________________
请根据具体的采购需求和公司要求,在此基础上进行必要的调整和修改。
这个简单而清晰的采购订单格式将有助于确保所有相关方对采购需求的一致理解,并为后续的采购流程提供有效的依据。
> 注意:此文档仅为示例,具体的采购订单格式可能受到企业和行业的要求和规定的影响,需要根据实际情况做出相应调整。
采购订单示例的实用范本

采购订单示例的实用范本尊敬的供应商,根据我们的讨论和一致的意见,我们将正式向贵公司发布以下采购订单。
本订单旨在明确双方的交易条款和条件,确保交易的顺利进行。
请仔细阅读以下内容,并确认您对本订单的接受。
订单信息:订单编号:PO-001订单日期:2022年1月1日交货日期:2022年1月31日付款方式:预付款送货地址:XX街道XX号,XX市,XX省,XX国家联系人:XXX联系方式:XXX1. 产品描述:产品名称:XXXX产品型号:XXXX数量:XXXX单价:XXXX合计金额:XXXX2. 交货细则:2.1 质量标准:所有产品必须符合国家和行业的相关质量要求和标准。
2.2 包装要求:产品必须进行适当的包装,以确保在运输过程中不受损坏,并便于存储和分拣。
2.3 发货日期:请按照订单中规定的交货日期准时发货。
2.4 运输方式:产品的运输方式由供应商自行选择,但必须保证产品的安全和及时送达。
3. 付款细则:3.1 预付款:请在订单确认后的三个工作日内,将合同总金额的30%作为预付款支付到指定账户。
3.2 尾款支付:在收到货物并验收合格后,我们将支付剩余款项。
3.3 发票要求:请在每笔付款后的五个工作日内,提供相应的发票以便我们进行财务核对。
4. 变更和取消:4.1 变更:在交货日期之前,如需对订单进行任何变更,请提前与我们沟通并取得共识。
4.2 取消:如需取消订单,请在交货日期之前及时通知我们,否则我们将保留采取法律行动的权利。
5. 违约责任:如果任何一方未能履行订单规定的条款和条件,对方有权终止合同,并要求违约方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失和支付违约金。
请您在收到本发票后的三个工作日内,以书面形式确认您对本订单的接受,并在确认函上加盖公章后返回给我们。
如果您对本订单有任何疑问或需要进一步的协商,请随时与我们联系。
感谢您对我们公司的支持与合作!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suppliers,Based on our discussion and mutual agreement, we are issuing theformal purchase order to your company. The purpose of this order is to specify the terms and conditions of our transaction, ensuring a smooth process. Please carefully review the following information and confirm your acceptance of this order.Order Details:Order Number: PO-001Order Date: January 1, 2022Delivery Date: January 31, 2022Payment Method: PrepaymentDelivery Address: XX Street, XX City, XX Province, XX CountryContact Person: XXXContact Details: XXX1. Product Description:Product Name: XXXXProduct Model: XXXXQuantity: XXXXUnit Price: XXXXTotal Amount: XXXX2. Delivery Conditions:2.1 Quality Standard: All products must meet the relevant national and industry quality requirements and standards.2.2 Packaging Requirements: Products must be properly packaged to ensure they are not damaged during transportation and are easy to store and sort.2.3 Delivery Date: Please ensure timely delivery according to the specified delivery date in the order.2.4 Shipping Method: The shipping method is at the supplier's discretion, but it must guarantee the safety and timely delivery of the products.3. Payment Terms:3.1 Prepayment: Please make a 30% prepayment of the total contract amount to the designated account within three working days after order confirmation.3.2 Final Payment: We will make the remaining payment after receiving and accepting the goods.3.3 Invoice Requirements: Please provide the corresponding invoices within five working days after each payment for our financial verification.4. Changes and Cancellations:4.1 Changes: If any changes to the order are required before the delivery date, please inform us in advance and reach a consensus.4.2 Cancellations: If you need to cancel the order, please notify us in a timely manner before the delivery date; otherwise, we reserve the right to take legal action.5. Default Liability:If either party fails to fulfill the terms and conditions specified in the order, the other party has the right to terminate the contract and demand the defaulting party to bear corresponding liability, including but not limited to compensation for losses and payment of liquidated damages.Please confirm your acceptance of this order in writing within three working days after receiving this invoice, and return it to us with the officialseal. If you have any questions or further negotiations regarding this order, please feel free to contact us.Thank you for your support and cooperation!以上就是采购订单示例的实用范本,希望对您有所帮助!。
采购订单范本

采购订单
供方:订单号:
联系人:联系人:
电话: 电话:
传真:
传真:
物料品名规格数量单位交期单价(¥)合计(¥)备注
金额合计(大写):金额合计(小写):
交货地点:
供应条例一、交货原则:
1、供应商收到订单后,请检查单价、数量、产品规格、交货期,确认后回传,8小时内未回传视为默认;
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处,每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我司保留索赔权利;
3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求,送错料或送少料,应在一天内更换或补料,否则,所带来的损失由供应商全部承担。
二、不良品处理:
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收,同时,造成的误工误时误料以及我司客户的索赔,供应商须承担全部责任;
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品,否则,48小时后我司将自行处理
四、付款原则:
1、结款前,供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐;
2、结款时,须有加盖贵司公章的送货单回单(必须注明我司本厂订单号和采购单号)、收据及我司入库单。
备1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作,否则,所产生的后果由供应商自行解决2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量;3.谢谢合作!
注
采购员:批准:供应商加签:日期:日期:。
采购订单格式

七、对本合同若有异意请即时回传商讨,本合同盖章回传方能生效。
八、本合同未尽事宜双方本着友好态度解决。
审批:财务复核:制表人:
承制厂商:经手人:日期:
公司名
地址:
TEL:FAX:
订单PO:
材料订购单
日期:
供应商:TEL:FAX:
序号Biblioteka 品名型号及规格数量
单位
单价
金额
说明
1
2
3
4
合计(大写):拾万仟佰拾元角分
一、付款方式:
二、交货地点:本厂
三、收到传真后请回复交货日期:
承制供货厂商须依本订单的交货期或我公司采购部以电话/传真等形式调整的交期。
按期交货,若有延误,逾期一日扣该批10%货款
四、品质:1.须依照图纸或(指定样板)。2.送货检验:依据GB-2828Ⅱ抽样检查,AQL=1.0
3.若因供应品质不良,使我公司受损失时,应负担一切责任。
五、不良处理:1、经检验后的不良品,应于即时退回,逾时我公司部负责。2、如急须选别时,供方须负责选别或负担选别费用。3、如有来料不良或数量短缺,请供方在接到我方通知后一个工作日内回复处理事宜。
采购订单(模板)

采购订单(模板)采购订单(模板)1. 采购订单概述本采购订单(以下简称“订单”)由乙方(以下简称“采购方”)向甲方(以下简称“供应商”)发出。
本订单旨在确保采购方按照约定的条款和条件向供应商购买特定数量的产品或提供特定的服务。
2. 订单详情2.1 供应商信息- 供应商名称:[供应商名称]- 供应商地址:[供应商地址]- 供应商联系人:[供应商联系人]- 供应商联系[供应商联系电话]2.2 采购方信息- 采购方名称:[采购方名称]- 采购方地址:[采购方地址]- 采购方联系人:[采购方联系人] - 采购方联系[采购方联系电话]2.3 采购明细2.4 付款方式- 付款方式:[付款方式]- 付款周期:[付款周期]- 付款账户:[付款账户]2.5 交付要求- 交货地点:[交货地点]- 交货时间:[交货时间]- 运输方式:[运输方式]3. 条款与条件3.1 质量保证供应商保证所提供的产品和服务符合国家相关法律法规及行业标准的要求,并承诺提供售后服务支持。
3.2 违约责任对于因供应商原因导致的交货延迟、产品质量问题或服务不合格等,供应商应承担相应的赔偿责任。
采购方保留采取法律措施追究供应商责任的权利。
3.3 终止协议任何一方应书面通知对方提前30天终止本订单,如有违约行为,非违约方有权在通知期届满前立即终止本订单。
4. 签署本订单自供应商签署之日起生效,期限至[订单截止日期]。
双方确认并同意以上采购明细和条款与条件。
双方代表签字如下:供应商(甲方):____________________ 日期:___________________采购方(乙方):____________________ 日期:___________________5. 补充条款本订单的补充条款或修正条款均应经双方协商一致,并以书面形式作为补充协议。
6. 适用法律与管辖本订单受中华人民共和国法律管辖,并由[管辖法院]解释和解决争议。
本采购订单(模板)为参考文档,具体信息需要根据实际需求进行调整和填写。
采购订单书样本(范本模板)

采购订单书样本(范本模板)1.采购订单概况本采购订单由买方(以下简称为“甲方”)与卖方(以下简称为“乙方”)签订。
该订单旨在明确乙方向甲方供货的相关事宜以及确定双方的权利和义务。
1.1 甲方信息名称:[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]联系人:[甲方联系人]联系方式:[甲方联系方式]1.2 乙方信息名称:[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]联系人:[乙方联系人]联系方式:[乙方联系方式] 2.采购商品详情2.1 商品名称名称:[商品名称]规格:[商品规格]数量:[商品数量]单价:[商品单价]总价:[商品总价]2.2 交货要求交货时间:[交货时间]交货地点:[交货地点] 3.付款方式付款方式:[付款方式]付款条件:[付款条件]付款金额:[付款金额]4.其他条款运输方式:[运输方式]包装要求:[包装要求]承运人:[承运人]商品质量要求:[商品质量要求]索赔条款:[索赔条款]5.合同变更和解除本采购订单一经签订,双方应严格履行合同约定。
如需变更或解除合同,请双方在书面协议上达成一致。
6.法律适用和争议解决本采购订单受中华人民共和国法律的管辖。
双方一致同意,如发生争议,将友好协商解决;若协商不成,可提交给相应司法机关处理。
7.合同生效本采购订单自双方签字盖章之日起生效,有效期为[有效期限]。
甲方(买方)。
乙方(卖方):签字。
签字:日期。
日期:以上是一份采购订单书样本的范本模板,根据具体需求可以进行相应的修改和调整。
请根据实际情况填写相应信息,确保订单书的准确性和完整性。
采购订单的常见模板

采购订单采购订单编号:_____________日期:_____________供应商名称:_____________供应商地址:_____________联系人:_____________联系电话:_____________电子邮箱:_____________一、采购物品详情序号物品名称规格型号单位数量单价总价交货日期备注1 _________ _________ _________ ____________________________________ _________2 _________ _________ _________ ____________________________________ _________………………………二、质量要求1.供应商应保证所提供的物品符合国家相关质量标准及本订单中规定的规格型号。
2.物品应全新、未使用,且无任何缺陷。
3.物品应附有完整的使用说明书和保修卡。
三、交货地点及方式1.交货地点:_____________2.交货方式:供应商负责将物品运输至上述地点,并承担运输过程中的所有费用及风险。
四、付款方式1.预付款:订单总金额的________%,即________元,于订单确认后________个工作日内支付。
2.余款:订单总金额的________%,即________元,于物品验收合格后________个工作日内支付。
五、验收标准1.物品到达后,采购方将根据本订单中规定的规格型号和质量要求进行验收。
2.如物品不符合要求,采购方有权要求供应商更换或退货,并由供应商承担相关费用。
六、违约责任1.如供应商未能按期交货,每逾期一天,应向采购方支付逾期交货部分货款的________%作为违约金。
2.如采购方未能按期支付货款,每逾期一天,应向供应商支付逾期付款部分货款的________%作为违约金。
七、其他条款1.本订单一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
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税率:
¥123.
2、付款期限及方式:
。
3、送货地址: ((21))其**它****有限公司仓库; 指定地
45、、品供质应要商求在:送货时,应提供有公司出货专用章之送货单据,送货单内物料名称、规格型号等应与本。订 单上注明此订单编号。 一
6、订单24小时内供应商应签名回传, 逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单
逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单 单要求,******瓷有限公司将保留追究供应商责任
交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求,******瓷有限公司将保留追究供应商责任
的权利。
供
应
商
****
授
**有
权
限公
人
司授
签
权人
名
签名
(盖
(盖章)章) 订购单交货日期¥123.00
: 增值税专用发票: 普通商品销售发票: 。
仓库;
税率:
货专用章之送货单据,送货单内物料名称、规格型号等应与本。订
***** *有限
地址: 电话: 传真:
订购单
供
应
联
手
系
机:
电
传
话
真:
序
号 物料编码 物料名称
物料规格
1
2
订购单 编号: 请购单 编号: 订购日 期:
单位 数量
单价 (RMB)
金额(RMB) 123.00
3
4
5
6 7 8 9
10
备人民币壹佰贰拾叁元整
注:
1、以上价格含税,供应商提供发票为: 增值税专用发票: