安全生产标准化审查意见表

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安全生产管理体系监理审查意见

安全生产管理体系监理审查意见

安全生产管理体系监理审查意见一、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度1. 施工组织设计编审:项目开工前,施工方应组织专业技术人员编制施工组织设计,明确施工工艺流程、施工方法、施工平面布置、安全生产措施等内容。

施工组织设计经内部审核后,报监理单位审查。

监理单位应在收到报告后的三个工作日内完成审查,并提出书面审查意见。

2. 专项安全施工方案编审:针对危险性较大的分部分项工程,施工方应编制专项安全施工方案。

专项方案应包括工程概况、施工工艺、安全技术措施、应急预案等。

施工方完成内部审核后,报监理单位审查。

监理单位应在收到报告后的两个工作日内完成审查,并提出书面审查意见。

3. 审查流程:施工方根据监理单位的审查意见对施工组织设计和专项安全施工方案进行修改完善,直至审查通过。

审查通过后的施工组织设计和专项安全施工方案,施工方应严格按照执行,并接受监理单位的监督检查。

二、安全技术措施计划执行制度1. 编制安全技术措施计划:施工方应根据施工组织设计和专项安全施工方案,编制项目安全技术措施计划,明确安全生产目标、措施、责任人、完成时间等内容。

2. 执行与监督:施工方应按照安全技术措施计划进行施工,确保各项安全措施得到有效落实。

监理单位应对安全技术措施计划的执行情况进行监督检查,发现问题及时提出整改要求。

3. 整改与反馈:施工方在接到监理单位的整改要求后,应立即进行整改,并将整改情况及时反馈给监理单位。

监理单位对整改情况进行复查,确保安全隐患得到消除。

4. 记录与归档:施工方应详细记录安全技术措施计划的执行情况,包括安全生产目标完成情况、措施实施情况、整改情况等,并按照项目归档要求进行归档。

三、安全技术交底制度1. 交底内容:施工方在施工前应对所有施工人员进行安全技术交底,包括工程特点、施工安全措施、应急预案等,确保每位施工人员了解并掌握相应的安全知识。

2. 交底记录:安全技术交底应有书面记录,记录应包括交底时间、地点、参加人员、交底内容等,并由交底人和接受交底人签字确认。

安全验收评价报告审查专家意见表

安全验收评价报告审查专家意见表

七、安全对策措施与建议
29 隐患整改 应对验收评价中发现的事故隐患、不安全因素提出整改要求并有 A 符合
复查结果。
30 措施和建议 应在已有的安全设施与措施基础上体现进一步的安全措施和建 B 符合
议,并具有针对性、可行性。
八、结论
31 评价结论 按〈细则〉7.7.1 要求,结论客观、公正、明确
A 符合
进行分析评价
27
其它方面:
A 符合
改、扩建项目依托原有工程的,应按安监总危化[2007]121 号 文“以新带老”要求进行分析评价,并提出安全对策措施要 求。
六、事故及案例
28 事故管理 1、应对试运行中发生的事故是否按“四不放过”原则进行处理 B 符合
和案例
并分析评价
2、事故案例有原因有后果,应与建设项目相关,有借鉴意义。
漏;遗漏重要反应条件;工艺不清;物料严重失衡均为
不符合)
有条件的,应对国内外同类建设项目水平进行对比
8 装置设备 主要设备一览表中标注关键设备的规格、型号,数量、工 况、材质等参数齐全、正确;特种设备在备注中明确或单 独列表注明。(遗漏重要设备、设施;主要设备清单多处 谬误均为不符合)
石化装置、具有一定规模装置应表述清楚其主要装置、设 施布局及其上下游生产装置的关系。
对于领证单位,应对企业是否具备申领安全生产许 可证的安全生产条件进行评价并得出结论。
32 交换意见 报告中需附评价机构与建设单位的交换意见表,双 A 符合 方签章。对达不成一致意见的应予以充分说明。
说明 1、类别栏标注“A”的属否决项;类别栏标注“B”的属非否决项,如有一项 A 项或 八项 B 项不合格,则建设项目安全验收评价报告审查不予通过;
18 风险程度 风险程度按〈细则〉6.4.2.4 要求进行计算和分析评价计 B 符合 算、分析评价有严重缺陷的为不合格。对于泄漏速率、 时间,有条件的应进行计算。

企业安全生产标准化评审申请表安全生产

企业安全生产标准化评审申请表安全生产

企业安全生产标准化评审申请表1、企业安全生产标准化(自评扣分项目汇总表)怎么填样表安全质量标准化自评报告企业名称:(单位名称)自评机构名称:2010年月日企业安全质量标准化内审自评报告自评情况概述本次自评过程中自评组走遍了(单位名称)的所有分厂、部室;抽查各种设备设施套)、查阅各种资料卷宗、同各级干部进行了人次的接触交谈、对位干部职工进行了安全知识笔试和口试,共计考评项目项小项。

本次自评的特点是:1、领导重视、组织落实2、加强培训、提高认识,掌握标准3、对照标准、落实整改4、认真总结、不断提高自评结果如下:基础管理专业:按标准应考核15项、230分,无空项;实际参加考评15项,应得分230分,实得分分,得分率%。

热工燃爆专业:按标准应考评26项、292分,空项项,空项分分;实际参加考评项,应得分分,实得分分,得分率%。

电气专业:按标准应考评10项、137分,空项项,空项分分;实际参加考评项,应得分分,实得分分,得分率%。

机械专业:按标准应考评15项、171分,空项项,空项分分;实际参加考评项,应得分分,实得分分,得分率%。

作业环境与职业健康专业:按标准应考评9项、170分,空项项,空项分分;实际参加考评项,应得分分,实得分分,得分率%。

(单位名称)各个专业按标准应考评75项,空项项,空项分分;实际参加考核项,应得分分,实得分分,得分率%。

按“考评办法”计分办法计算,最后(单位名称)得分为分,达到了国家二级安全质量标准化企业标准。

企业在安全质量标准化方面存在的主要问题及改进建议自评结论依据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》和企业的申请,我单位对该企业安全质量标准化工作进行了自评。

自评实得分为分,达到了一级安全质量标准化企业的标准。

建议予以核准。

自评机构代表人签字:(单位盖章)二0一0年月日企业主要负责人签字:(单位盖章)二0一0年月日市级安全生产监督管理部门意见:(单位盖章)二0一0 年月日省级安全生产监督管理部门意见:(单位盖章)二00 年月日附:《机械制造企业安全质量标准化自评汇总表》机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注一、基础管理考评(合计应得分230分,实得分分)1安全生产责任制152职业安全健康规章制度153规划与年度计划154机构与人员155职业安全健康教育,其中45新职工进厂三级教育6特种作业人员培训教育8中层及中层以上干部教育4班组长教育4变换工种和“四新”教育3职业健康教育3全员教育4复工教育3安全管理人员教育6安全知识抽查合格率4机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注6事故管理207“三同时”管理158班组安全管理129安全操作规程1310特种设备及人员安全管理1011相关方安全管理1012现场监督检查1013应急救援预案1014危险源管理1015安全健康档案15二、设备设施安全考评(合计应得分600分,实得分分)1工业气瓶222危险化学品库103油库、油罐204液化气站125煤气站106制氧站10机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注7压力容器168乙炔发生站159锅炉与辅机2410空压机1611工业管道812木料场所813工厂建筑1014涂装作业场所1515锻造机械016铸造机械1817铸造熔炼炉1218酸碱油槽519工业梯台(直梯)220工业梯台(斜梯)221工业梯台(活动轻金属梯)222工业梯台(轮式移动平台)2机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注23工业梯台(走台、平台)224工业炉窑1225厂内机动车辆1526运输(输送)机械1227变配电系统4028低压电气线路(固定线路)529低压电气线路(临时线路)530动力(照明)配电箱(柜、板)2031电网接地系统1532防雷接地装置1233电焊机834手持电动工具1235移动电气装备836电气试验站(台、室)1237探伤设备(磁粉探伤) 2.5机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注38探伤设备(射线探伤) 2.539探伤设备(着色探伤) 2.540探伤设备(超声波探伤) 2.541起重机械3242金属切削机床2643冲、剪、压机械2644木工机械1045砂轮机846风动工具547电梯1648注塑机849装配线1850炊事机械551其他机械7三、作业环境与职业健康考评(合计应得分170分,实得分分)1厂区环境252车间作业环境35机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注3仓库104危险化学品使用现场155职业危害作业点达标率256职业危害防护设备设施合格率157职业危害作业人员健康监护208职业危害分级159职业病管理10自评专家组考评情况组别应得分实得分考评员签字基础管理组230燃爆热工组292电气组137机械组171作业环境与职业健康组170合计1000空项分小计参加考核分数实得分数换算后总分=实得分之和×[1000÷(1000-各空项分之和)]结论等级二级专家组组长:2010年月日2、有企业安全生产标准化评审申请填写样表吗?企业安全生产标准化评审申请申请企业:申请行业:专业:申请性质:等级:申请日期:年月日国家安全生产监督管理总局制一、基本情况表申请企业地址企业性质安全管理机构员工总数人专职安全管理人员人特种作业人员人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况□有□没有倒班人数及方式法定代表人电话传真联系人电话传真手机电子信箱本次申请□初次评审□延期□一级□二级□三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级:□一级□二级□三级□无本次申请的专业外,已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间:如果企业是某企业集团的成员单位,请注明企业集团名称:如果已取得职业健康安全管理体系认证证书,请注明证书名称和发证机构:本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长成员二、企业重要信息表1.企业概况:2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况:3.安全管理状况(主要管理措施及主要绩效):4.有无特殊危险区域或限制的情况:三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?□是□否2.企业在提交申请书时,应附以下文件资料:◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)◇工商营业执照复印件◇安全生产标准化管理制度清单◇安全生产组织机构及安全管理人员名录◇工厂平面布置图◇重大危险源资料◇自评报告◇自评扣分项目汇总表◇评审需要的其他材料3.企业自评评分:4.企业自评结论:法定代表人(签名):(申请企业盖章)年月日5.上级主管单位意见:负责人(签名):(主管单位盖章)年月日6.安全生产监督管理部门意见:负责人(签名):(安全监管部门盖章)年月日申请材料填报说明1. “申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。

建设项目安全生产条件和设施综合分析报告评审意见表

建设项目安全生产条件和设施综合分析报告评审意见表
(2)主要危险、有害因素识危害程度预测分析是否恰当、正确。
(3)预测的结果和影响是否准确可信,同时主要危险、有害因素识确定的程度是否描述正确。
(4)项目主要危险、有害因素识类别定性是否准确。
建设项目安全防范措施的技术分析和评价
(1)对可行性研究报告中提出的是否表述清楚、分析到位。危险物料安全措施、周边环境危险因素安全措施、总平面布置和建筑设计安全措施、工艺、设备安全措施、电气安全措施、消防安全措施、降低高温危害的通风、降温等措施、对产生粉尘的生产设施采取的集尘、除尘、通风降尘、排出有害气体等措施;采光、照明的设置及要求;职业病防护设施、劳动防护用品、应急救援措施、安全警示标志、经费概算等其它安全措施
(2)报告结论是否准确描述建设项目的安全措施与国家相关规定和要求的相符性,以及达到的安全效果:
建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离;
建设项目选用的技术、工艺安全性;
建设项目选用的主要装置、设施安全性;
建设项目采用的安全设施水平;
建设项目所达到的安全水平等。
五、评审总体结论
评审意见
2015年1月20日,黔南州烟草专卖局(公司)组织有关安全技术人员和专家对编制的《建设项目安全生产条件与设施综合分析报告》(以下简称《安全分析报告》)进行了评审,参加会议的有贵州省烟草专卖局、黔南州消防支队、气象局(防雷办)专家和本单位相关安全技术人员等共计5人。审查组查阅了《安全分析报告》和相关图纸资料,经过认真讨论,形成以下评审意见:
8、形成审查意见后,由审查人员签名。
三、形式审查
评价单位资质
(1)报告是否由相应资质的职业卫生技术服务机构编制。评价、检测和审核人员是否符合资质和有效期要求。
(2)报告封面、总体结论、封页应加盖评价机构公章。

白芦煤业有限公司安全生产标准化现场检查意见(2)

白芦煤业有限公司安全生产标准化现场检查意见(2)

山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司安全生产标准化现场检查意见一、安全风险分级管控(90分)1、重大风险清单中部分风险级别与专项辨识报告中的风险级别不一致。

2、重大风险公告与重大风险清单不一致。

3、重大风险管控方案中风险与重大风险清单不一致;方案中缺掘进过程中瓦斯重大风险。

4、专项辨识评估报告中部分风险管控责任人不符合要求;报告缺参加人员签字。

5、停产超过1个月,复产前未做专项辨识评估。

二、事故隐患排查治理(91分)1、事故隐患排查治理工作责任体系文件更新不及时,未正式出文。

2、年度事故隐患排查计划未附月度分解计划表。

3、矿长月度事故隐患排查工作方案中,排查方式不明确。

4、安监员事故隐患排查巡查台账记录不规范,现场责任人未签字。

5、事故隐患排查台账设立不规范,以“五落实”表代替台账。

6、未公开事故隐患举报电话。

7、安全生产费用提取情况不明确。

三、通风(90分)1、井下注氮硐室、采区变电所测风牌板填写不全(断面、风速未填写)。

2、4201回风掘进主、备扇通风机与启动开关不符。

3、井下注氮硐室氧气传感器未上传。

4、井下现场无注氮硐室检查维护记录及日常注氮记录5、“一通三防”管理机构人员调整后无任命文件。

6、未确定煤层自燃发火标志性气体及其临界值。

7、采煤工作面降柱、移架时同步喷雾效果差。

四、地质灾害防治与测量(93.7分)1、地测信息系统不能正常使用。

2、设备台账未按钻探、物探、化探、测量等设备使用功能分类建立台账。

3、4105工作面采后总结缺少掘进与回采资料对比分析。

4、2019年上半年回采率总结中,缺少分月回采率分析表。

5、采掘工程平面图两处注记不规范。

6、4310运输联巷开门通知单附图不规范。

7、无专用地面水文观测原始记录本。

8、水文动态观测系统不能正常使用。

9、4201回风顺槽工作面积水抽排不及时。

五、采煤(94.3分)1、单体液压报告未取回。

(使用期限超过8个月)。

2、4308工作面个别支架初撑力未达到规定值。

小微企业安全生产标准化评审标准完整

小微企业安全生产标准化评审标准完整

小微企业安全生产标准化评审标准(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)附件1工贸行业小微企业安全生产 标准化评定标准(征求意见稿)考 评 说 明1.本评定标准依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T 9006-2021)制定。

2.本评定标准适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业小微企业(以下统称冶金等工贸行业小微企业)开展安全生产标准化自评、申请、评审工作。

3.本评定标准所称冶金等工贸行业小微企业,依据工信部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2021〕300号)确定:从业人员20人(含20人)至300人,且营业收入300万元(含本数)至2000万元的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

4.本评定标准共有11项考评类目及51条标准条款。

5.本评定标准共计100分,计算方法如下:i M M ∑=n1式中:—总分值;—各考评类目得分值;n —考评类目的数量(1≤n ≤11)。

各考评类目不涉及相关标准条款时为缺项,按零分计。

考评类目得分值折算方法如下:满实i i i M M M 100⨯=式中:实i M —该考评类目实得分值;满i M —扣除缺项后的考评类目满分值。

本评定标准中累计扣分的,均为直到该标准条款分数扣完止,不出现负分。

6.申请评审之日前一年内未发生死亡事故,小型企业评审得分≥75分以上,微型企业评审得分≥60分以上,为安全生产标准化合格。

7.考评程序:(1)企业自评:小微企业按照本评定标准的要求进行自评,形成自评报告。

如所在地安全监管部门已制定发布相关标准,可依据其进行自评创建。

(2)申请评审:企业根据自评结果,向所在地县级安全监管部门提交《工贸行业小微企业安全生产标准化评审申请表》(格式附后)。

企业同时还需要在“冶金等工贸企业安全生产标准化达标信息管理系统”(以下简称“信息系统”)中提交评审申请。

国家安全监管总局网站“在线办事”栏目和机关子站“监管四司”等两个入口均可进入信息系统,信息系统操作方法见登陆页面。

工贸微型企业安全生产标准化三级自评表

工贸微型企业安全生产标准化三级自评表

工贸企业安全生产标准化(微型三级)自评报告企业名称(盖章)行业企业类别自评得分自评等级三级(微型)自评日期年月日是否在企业内部公示□是□否是否申请定级□是□否自评类型□初评□复评目录1.申请企业情况表2.企业主要负责人承诺书3.××市工贸企业安全生产标准化自评报告审核意见表4.××市工贸行业小微企业安全生产标准化定级标准5.自评得分汇总表6.企业自评问题点扣分汇总及原因说明7.企业自评过程中发现问题及整改报告8.企业工商营业执照复印件9.申请延期企业的标准化证书复印件10.企业工伤保险缴费名单(具有社保局盖章)11.企业工厂平面布置图、生产工艺流程图和主要原辅料材料清单12.企业重要设备设施安全操作规程文件及重要设备设施清单13.企业安全生产责任制文件、安全生产规章制度(制度和规章清单)14.企业使用危险化学品数量及风险控制措施台账(没有涉及请说明原因)15.企业重大危险源报备资料(或无重大危险源声明)16.企业重要风险点及管控明细清单(提供3-5个点)17.企业主要负责人和安全生产管理人员安全培训合格证书复印件18.企业特种作业人员、特种设备操作人员清单及资格证书复印件、特种设备定期检测报告清单及报告复印件(有则提供,无则声明,且在有效期内)19.企业部分新进员工三级教育培训的档案资料(含培训人员签到表、2张培训现场彩印照片、三级教育培训卡及考核等资料);复评企业提交近半年内开展的从业人员安全培训档案资料及抽取一至二份三级教育培训档案资料附在自评报告20.顺安码系统上报隐患的企业基本信息栏网页截图21.企业重要设备设施、场所安全警示标志照片(2张以上、彩印),企业生产经营场所不同方位全景照片(2张以上、彩印)2.凡聘请中介机构参与帮扶自评的企业必须要求中介帮扶机构盖章;3.企业自评小组成员按照《办法》的规定人数填写;中介参与帮扶的,须填写中介机构帮扶人员信息。

安全生产标准化所有记录表格格式共66种(1).doc

安全生产标准化所有记录表格格式共66种(1).doc

企业基本情况登记表
企业职工基本情况登记表
NO: XXXX-AQ-TZ -03
NO: XXXX-AQ-TZ -04
安全生产目标责任制考核表
NO:XXXX -AQ-TZ-05
受考核部门负责人:考核人:考核小组负责人:
安全生产费用使用明细
从业人员工伤保险统计表
安全法律、法规和其他要求清单
文件/台账记录管理控制记录
安全生产标准化文件收(发)登记表
培训签到表
新职工三级安全教育卡
全员安全生产知识教育培训记录
换岗、复工职工安全教育记录
设备设施拥有量
设备设施检(维)修记录
特种设备登记表
种机械设备必须附生产(制造)许可证(复印件)、产品合格证或检测合格的证明。

特种设备运行、维修、保养登记表
特种设备作业人员名册
特种作业人员基本情况登记表
冷作业;爆破作业;矿山通风作业(含瓦斯检验);矿山排水作业;国家规定的其他作业。

特种作业人员登记卡
新设备设施验收记录
旧设备设施报废、拆除记录
危险作业证
危险作业证登记表
交接班记录表
N O:XXXX -AQ-TZ-33
安全警示牌配置明细表
外委施工资质资料审查记录
变更申请表
消防器材登记表
消防设施检查记录
安全防护设施配置明细
安全防护设施检查保养记录
安全生产检查及隐患整改记录
隐患排查登记台帐
隐患整改通知单存根事故隐患整改通知单
危险源(点)管理台账
企业接触尘毒物质职工健康监护登记表
劳动防护用品采购记录
劳动防护用品发放登记表
职业危害作业人员名册
职业危害告知牌配置明细。

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一、评审单位提交的《评审报告》基本符合《危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法》(安监总管三〔2011〕145号)要求。
二、审查人员提出了《评审报告》和现场存在的问题:
(一)《评审报告》存在的问题
1、
2、
3、
(二)现场存Βιβλιοθήκη 的问题1、2、3、
三、评审单位要按照审查组意见进一步修改完善《评审报告》,于2012年9月30日前报市安监局。
四、对现场存在的问题,要求吴忠市科丰化工有限公司限期整改,由利通区安监局进行复查,复查合格后通过审查。
工业企业安全生产标准化审核报告
企业名称
法人代表
评审单位
审核时间
所属行业
申请等级








认定
意见
评审组织单位:
年月日
吴忠市科丰化工有限公司安全生产标准化《评审报告》审查意见
审查时间
审查地点
审查组人员
姓名
单位
职务(职称)
审查意见
签名
2012年9月21日,吴忠市安监局会同利通区安监局对评审单位吴忠市安全生产协会所做的吴忠市科丰化工有限公司安全生产标准化《评审报告》进行了现场审查,同时邀请名专家协助审查。吴忠市安监局、利通区安监局、吴忠市安全生产协会有关人员及专家共人参加了审查。审查组人员听取了吴忠市安全生产协会对《评审报告》情况的介绍,对吴忠市科丰化工有限公司生产现场进行了检查。审查人员经过讨论和审议,形成如下审查意见:
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