预算执行情况和预算草案人大分析报告

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武清区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告-

武清区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告-

武清区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 武清区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告关于武清区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告——2015年1月14日在天津市武清区第四届人民代表大会第五次会议上天津市武清区财政局局长孟强各位代表:受区人民政府委托,现将我区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况2014年,在区委的正确领导下,财税部门认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会、市委十届四次、五次全会和区委四届七次、八次全会精神,按照“推进改革创新、加快开放发展、建设美丽武清”的工作要求,积极发挥财政职能,大力组织财政收入,不断强化公共财政服务和保障发展能力,深化财税体制改革,全区经济社会实现平稳较快发展。

全年财政收支预算执行情况良好,圆满完成了区人大常委会批准的调整预算任务。

(一)财政收支情况全区三级财政收入完成246亿元,完成预算的102.5%,增长28.1%。

区级财政收支(含政府性基金收支)完成情况如下:1.公共财政收支(原一般预算收支)。

公共财政收入完成100.1亿元,完成调整预算的100.1%,增长36.9%。

公共财政收入加上市级税收返还、转移支付等24亿元,公共财政总财力124.1亿元。

公共财政支出123.5亿元,完成调整预算的100%,增长25.9%。

总财力与支出相抵,公共财政结余0.6亿元,全部为结转项目资金,主要是专项转移支付资金。

2.政府性基金收支。

全区政府性基金收入130亿元,完成预算100%,增长97.8 %。

关于2010年全省和省本级预算执行情况与2011年全省和省本级预算草案的报告

关于2010年全省和省本级预算执行情况与2011年全省和省本级预算草案的报告

特供专稿一、2010年全省和省本级预算执行情况(一)全省和省本级预算变动情况2010年全省和省本级预算经省十一届人大三次会议审查批准后,各市县人民代表大会相继批准了本级预算,省政府于2010年7月汇总各市县的预算报送省十一届人大常委会备案。

在预算执行中,根据财政部追加转移支付及各级预算调整情况,全省和省本级预算作了相应变动。

2010年全省一般预算收入为853.26亿元,与备案预算一致;因中央转移支付补助增加384.02亿元,各级用当年超收及上年净结余安排支出45.12亿元,发行地方政府债券51亿元,全省一般预算支出由1752.12亿元变动为2232.26亿元。

省本级一般预算收入为214.53亿元,与备案预算一致;因中央转移支付补助增加384.02亿元,用上年净结余安排支出3.21亿元,本年超收安排支出17.9亿元(主要是“两权”价款超收),发行地方政府债券10亿元,对各市专款及转移支付补助增加相应减少省级支出253.66亿元,省本级一般预算支出由471.98亿元变动为633.45亿元。

(二)全省和省本级预算执行情况2010年全省一般预算收入完成970亿元,为预算的113.6%,增收164亿元,增长20.3%;一般预算支出执行1928.38亿元,为变动预算的86.4%,增支366.68亿元,增长23.5%。

省本级一般预算收入完成258.14亿元,为预算的120.3%,增收51.32亿元,增长24.8%;一般预算支出执行538.78亿元,为变动预算的85.1%,增支120.59亿元,增长28.8%。

初步汇总2010年全省和省本级预算执行情况,全省可实现当年收支基本平衡,省本级略有结余,部分市县可消化一部分赤字。

2010年全省政府性基金收入完成630.87亿元,为预算的144.4%,增长55.6%;基金支出执行589.39亿元,为预算的66.1%,增长65.8%。

省本级政府性基金收入完成260.96亿元,为预算的115.6%,增长66.4%;支出执行214.03亿元,为预算的64.2%,增长69.4%。

国务院关于今年以来预算执行情况的报告(2024年)

国务院关于今年以来预算执行情况的报告(2024年)

国务院关于今年以来预算执行情况的报告(2024年)文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2024.09.10•【分类】国务院政府工作报告正文国务院关于今年以来预算执行情况的报告——2024年9月10日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上财政部部长蓝佛安委员长、各位副委员长、秘书长、各位委员:我受国务院委托,向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况,请予审议。

一、预算执行基本情况今年以来,面对复杂多变的国内外形势,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,按照中央经济工作会议部署,落实十四届全国人大二次会议关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算的决议,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,深化改革开放,加强宏观调控,有效应对风险挑战,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,经济延续回升向好态势,高质量发展扎实推进。

财政运行总体平稳,国家重大战略任务和基本民生等重点领域支出得到较好保障。

(一)一般公共预算执行情况今年以来我国经济运行总体平稳、稳中有进,为财政收入奠定了基础,但经济恢复基础尚不牢固,工业生产者出厂价格持续下降、去年政策翘尾减收等因素都对财政收入恢复形成制约。

1—7月,全国一般公共预算收入135663亿元,同比下降2.6%;扣除去年前5个月中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.2%左右。

从收入级次看,1—7月,中央一般公共预算收入59745亿元,同比下降6.4%。

地方一般公共预算本级收入75918亿元,同比增长0.6%,其中东部、中部、西部、东北地区收入增幅分别为0.8%、-1.1%、0.5%、5.7%。

从收入构成看,1—7月,全国税收收入111240亿元,同比下降5.4%。

其中,国内增值税下降5.2%,主要受去年同期基数较高、政策翘尾减收等因素影响;国内消费税增长5.5%,主要是成品油、卷烟、酒等消费品产销增长;进口货物增值税、消费税增长1.8%,与一般贸易进口增长态势基本吻合;企业所得税下降5.4%,主要受汇算清缴上年企业所得税减少等因素影响;个人所得税下降5.5%,主要受去年年中出台的提高部分个人所得税专项附加扣除标准政策翘尾减收等因素影响;出口退税12824亿元,同比多退1632亿元,主要是加强对外贸企业出口的支持。

人大财务报告分析(3篇)

人大财务报告分析(3篇)

第1篇一、引言人民代表大会(以下简称“人大”)是国家权力机关,其财务状况直接关系到国家治理体系和治理能力现代化。

本报告旨在对人大财务报告进行深入分析,揭示其财务状况、收入来源、支出结构以及财务风险,为政府决策提供参考。

二、人大财务状况概述根据最新的人大财务报告,以下是对其财务状况的概述:1. 总收入:报告显示,人大的总收入为XX亿元,同比增长XX%。

其中,财政拨款收入占XX%,其他收入占XX%。

2. 总支出:人大的总支出为XX亿元,同比增长XX%。

其中,基本支出占XX%,项目支出占XX%。

3. 资产负债情况:截至报告期末,人大的资产总额为XX亿元,负债总额为XX亿元,净资产为XX亿元。

三、收入来源分析1. 财政拨款:财政拨款是人大收入的主要来源,占XX%。

这表明政府在保障人大履职方面给予了充分的支持。

2. 其他收入:其他收入主要包括捐赠、利息收入等,占XX%。

这部分收入虽然占比不高,但体现了社会各界对人大工作的关心和支持。

四、支出结构分析1. 基本支出:基本支出主要包括人员经费、公用经费和专项经费,占XX%。

其中,人员经费主要用于保障人大代表、工作人员的工资、福利等;公用经费主要用于保障人大机关的正常运转;专项经费主要用于开展人大各项业务活动。

2. 项目支出:项目支出主要用于支持人大履行职责,如开展立法调研、监督工作等,占XX%。

这部分支出体现了人大在推动经济社会发展中的积极作用。

五、财务风险分析1. 政策风险:随着国家政策的调整,人大的收入和支出可能会受到影响。

例如,财政拨款的增加或减少,可能会对人大财务状况产生较大影响。

2. 管理风险:人大的财务管理涉及多个环节,包括预算编制、执行、监督等。

如果管理不善,可能会导致资金浪费、违规使用等问题。

3. 市场风险:其他收入部分受市场环境影响较大,如捐赠收入可能会因经济波动而减少。

六、建议1. 加强预算管理:进一步完善人大预算编制、执行和监督机制,提高预算编制的科学性和准确性。

重庆市渝中区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

重庆市渝中区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

重庆市渝中区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告文章属性•【制定机关】重庆市渝中区政府•【公布日期】2021.04.14•【字号】•【施行日期】2021.04.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文重庆市渝中区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告(经渝中区第十八届人民代表大会第六次会议审议通过)一、2020年预算执行情况(一)一般公共预算执行情况收入情况。

本级收入方面。

年初人代会批复一般公共预算本级收入425,000万元,全年一般公共预算本级收入完成440,904万元,增长5.2%,超收15,904万元,按规定全部补充预算稳定调节基金。

税收收入方面,虽然受疫情对经济活动的冲击、减税政策翘尾以及疫情期间新增减免税政策等因素的影响,税收收入一度呈现大幅下降的态势,但随着企业复工复产、达能达产进度加快,市城投补缴企业所得税等因素拉动,税收收入降幅逐月收窄,总体降幅低于全市平均水平,全年完成328,850万元,较年初人代会批复税收收入短收25,650万元,比上年下降3.9%。

非税收入方面,完成112,054万元,较年初人代会批复非税收入超收41,554万元,比上年增长45.6%,主要是行政事业单位转让国有股权收入入库。

转移性收入方面。

年初人代会批复上级补助收入292,130万元,年终关账上级补助收入429,773万元,较年初增加137,643万元。

执行中,新增市级下达特殊转移支付20,000万元,抗疫特别国债市级预留机动资金20,000万元、灾后恢复重建财力补助资金12,930万元,合计52,930万元,已报经区第十八届人大常委会第三十次、第三十二次会议批准使用。

其余新增84,713万元,主要是应急物资保障体系建设专项44,116万元、支持深化民营和小微企业金融服务综合改革中央试点城市奖励资金5,000万元以及困难群众补助、退役安置等专项上级补助35,597万元,按要求列支相应项目。

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员:我受县人民政府委托,向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年财政决算情况2017年,面对错综复杂的财政经济形势,财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署,着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展,财政收支预算执行总体较好。

(一)一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况:2017年,一般公共预算收入完成127639万元,比上年减少4827万元,下降3.64%,为年度调整预算的100.03%。

其中:地方一般公共预算收入86914万元,为年度调整预算的100.59%;上划中央收入31934万元,比上年增长19.56%;上划省级收入8791万元,比上年增长18.88%。

收入分征管部门完成情况:国税系统完成46119万元,比上年增长33.58%;地税系统完成41980万元,比上年下降3.22 %;财政系统完成39540万元,比上年下降27.54%。

上级补助收入情况:2017年上级补助收入228728万元,比上年减少756万元,下降0.33%。

具体情况是:返还性收入7766万元,比上年增加124万元,增长1.62%;一般性转移支付151585万元,比上年增加9548万元,增长6.72%,主要项目有:均衡性转移支付46299万元,县级基本财力保障机制奖补15506万元,义务教育转移支付8769万元,基层公检法司转移支付1384万元,基本养老金转移支付26715万元,城乡居民医疗保险转移支付23044万元等;专项转移支付收入69377万元,比上年减少10428万元,下降13.07%。

2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况:全县2017年一般公共预算支出完成353293万元,比上年增加3141万元,增长0.9%,为调整预算的94.41%。

关于重庆市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

关于重庆市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

关于重庆市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告重庆市财政局各位代表:受市人民政府委托,现将重庆市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告提请大会审查,并请各位政协委员提出意见。

一、2014年预算执行情况2014年,面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,在党中央、国务院的坚强领导下,我们全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真执行市委各项重大决策部署,紧紧围绕“科学发展、富民兴渝”总任务,大力实施五大功能区域发展战略,全面深化改革开放,在新常态中奋发有为,在转型发展中提质增效,统筹推进“稳增长、调结构、惠民生”,着力“促改革、强管理、防风险”,促进了全市经济稳中向好、民生不断改善和社会和谐稳定,较好完成了市人大批准的预算和各项工作任务。

按照市四届人大二次会议批准的《关于重庆市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告》,以及市四届人大常委会第十次、第十四次会议批准的调整预算,2014年全市和市级预算执行情况如下:(一)全市财政预算执行情况一般公共预算。

全市一般公共预算收入1921.9亿元,增长13.9%,完成预算的105.1%,加上中央转移支付收入1247.1亿元,以及财政部代理发行地方政府债券收入、上年结转收入、调入资金等588.2亿元后,收入总计3757.2亿元。

全市一般公共预算支出3303.7亿元,增长8%,完成预算的94.4%,加上上解中央支出23.3亿元,以及归还财政部代理发行地方政府债券本金、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等430.2亿元后,支出总计3757.2亿元。

政府性基金预算。

全市政府性基金预算收入1841.3亿元,增长10.1%,完成预算的106.7%,加上中央转移支付收入86.7亿元,以及上年结转收入等295.2亿元后,收入总计2223.2亿元。

全市政府性基金预算支出1856.4亿元,增长7%,完成预算的91.1%,加上结转下年支出等366.8亿元后,支出总计2223.2亿元。

2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告介绍

2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告介绍

广州市十四届人大四次会议文件(11)关于广州市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告2014年2月在广州市第十四届人民代表大会第四次会议上广州市财政局局长 袁锦霞各位代表:受市人民政府委托,我向大会报告2013年广州市财政预算执行情况和2014年预算安排草案,请予审议㊂一、2013年财政预算执行情况2013年,面对复杂多变的国内外经济环境,在市委的正确领导和市人大㊁市政协的监督支持下,全市各级政府认真贯彻党的十八大精神,坚持稳中求进的总基调,以推进新型城市化发展为引领,全力以赴抓收入㊁稳增长㊁调结构㊁促改革㊁惠民生,市十四届人大三次会议通过的财政预算执行情况良好,有效促进了经济社会健康发展和人民生活水平持续提高㊂(一)财政收入总体执行情况㊂据快报反映,2013年全市财政总收入2224.3亿元①,其中市本级总收入1107.5亿元,区㊁县级市总收入1116.8亿元㊂市本级收入中公共财政预算收入485.8亿元,政府性基金预算收入524.6亿元,国有资本经营预算收入51.2亿元,财政专户管理资金收入45.9亿元㊂总体来看,在经济发展稳中有进的基础上,全市财政收入整体趋好,呈现 增速趋稳㊁结构优化㊁增长均衡”的特征㊂需要说明的是,按照十八大关于 全口径”预算编制精神,我市从今年起提前编报社会保险基金和财政专户管理资金两本预算,改变以往这两本预算在第二季度向市人大常委会报告的做法,真正实现政府所有收支预算均向全市人大代表报告㊂1.增速趋稳㊂公共财政预算方面,全市实现收入1141.8亿①全市财政总收入和总支出均按照全口径统计,包括:公共财政预算㊁政府性基金预算㊁国有资本经营预算和财政专户管理资金㊂社会保险基金属政府代管资金,不纳入财政总收支计算㊂元,完成年初预算的104.6%,增长10.8%,剔除 营改增”试点改革造成的一次性减收因素后,可比增长②14.9%,超额完成年初确定的目标任务(可比增长10%)㊂市本级收入485.8亿元,完成年初预算的102.5%,增长8.9%,可比增长11.7%㊂政府性基金预算方面,全市实现收入946.3亿元,增长98.3%,其中市本级收入524.6亿元,增长87.7%㊂收入增长主要是随着金融城㊁南沙新区等重点功能区的优质储备地块推出,土地成交量回暖明显,土地出让价格上扬,拉动土地出让收入大幅增长,全市收入838亿元,增长115.2%,其中市本级收入449.8亿元,增长102%㊂国有资本经营预算方面,市属国有企业按照集团税后利润的20%上缴国有资本收益㊂受上年企业清缴以前年度收入等一次性因素影响,2013年国有资本经营收入同比有所下降,全市收入52.8亿元,下降27%,市本级实现收入51.2亿元,下降18.3%,剔除不可比因素后,市本级收入与上年持平,顺利完成年初预算确定的收入目标㊂财政专户管理资金方面,按照中央和省有关规定,我市近年积极推进财政专户管理资金纳入预算管理工作,目前,除教育收费㊁彩票业务费㊁事业单位经营服务性收费外,其他资金及其历年结余已全部纳入预算管理,财政专户管理资金规模相应减少㊂2013年全市实现收入83.4亿元,下②按可比口径计算主要是剔除预算执行过程中,因财政管理体制调整㊁税费政策改革㊁专项工作任务等导致收入一次性增长或减少的不可比因素㊂2013年公共财政预算收入按可比口径主要是剔除 营改增”试点改革造成的一次性减收因素,下同㊂降1.1%,其中市本级收入45.9亿元,下降7.6%㊂2.结构优化㊂全市税收收入905.7亿元,增长9.7%,占公共财政预算收入的79.3%,全年保持平稳,增速比去年提升1.1个百分点㊂市本级税收收入400.8亿元,增长8.1%,占市本级公共财政预算收入的82.5%㊂增值税㊁营业税㊁企业所得税㊁个人所得税四个主体税种收入占全市税收收入60.6%,其中增值税收入221.6亿元,增长26%;受 营改增”试点改革影响,营业税收入162.4亿元,下降7.1%;企业所得税收入115.6亿元,增长7.5%;个人所得税收入49亿元,增长11.4%;其他增长较快的税种还有城建税收入101.4亿元,增长9.7%;房产税收入64.8亿元,增长5.8%;契税收入79.9亿元,增长37.3%㊂实现财政收入增收的同时,落实国家税收优惠和结构性减税政策,取消㊁免征㊁停征㊁缓征部分行政事业性收费等减税清费政策,全市共为企业减免税约97亿元(全口径)㊁减费约1.7亿元,大幅度减轻企业负担㊂2013年全市公共财政预算非税收入236.1亿元,增长15.4%,其中市本级收入85亿元,增长12.9%㊂3.增长均衡㊂公共财政预算收入在级次间㊁区域间均衡增长,区㊁县级市收入比重稳步提升㊂全市共7个区和2个县级市收入增幅高于全市平均水平,增长较快的有黄埔区㊁增城市㊁花都区,分别增长20.3%㊁19%㊁17.7%;区㊁县级市公共财政预算收入占全市收入的57.5%,比上年提高0.8个百分点㊂全市财政总收入加上与中央㊁省体制结算及补助事项后, 2013年全市可支配财力预计为2471.7亿元,其中市本级可支配财力预计为1217.5亿元㊂全市财政预算实现收支平衡,略有结余(具体结余金额待决算完成后专题向市人大常委会报告)㊂(二)财政支出执行总体情况2013年全市财政总支出2412.6亿元③,其中市本级支出1163亿元,各区㊁县级市支出1249.6亿元㊂市本级支出中公共财政预算支出606.5亿元,增长17.9%;政府性基金预算支出460.8亿元,增长123.9%;国有资本经营预算支出51亿元,下降③财政支出执行数除年初预算安排资金外,还包含上年结余结转资金,中央和省年中追加资金,新增财力安排资金等㊂18.6%;财政专户管理资金支出44.7亿元,增长9%㊂市本级重点支出项目执行及实施绩效情况如下:1.完善公共教育体系㊂市本级教育总支出115.8亿元,加上转移支付区㊁县级市④6.4亿元,总投入122.2亿元㊂主要包括:投入42.4亿元加强教育基础设施建设,广州医科大学新校区㊁广州教育城一期工程建设稳步推进㊂投入33.6亿元保障教师队伍建设及学校正常运作,其中教师人员经费23.3亿元,市属学校运行经费9.5亿元,师资培训专项经费0.8亿元,用于保障教师待遇水平,启动新一轮基础教育系统 百千万人才培养工程”等㊂投入5.1亿元促进义务教育均衡发展,提高城乡免费义务教育公用经费补助标准,补助对象从我市户籍和符合各区免费条件的外来务工人员子女约70万人,扩大到全体义务教育在校学生约120万人(含近50万进城务工人员子女),加快义务教育规范化学校建设,全市公办义务教育规范化学校覆盖率达99.9%㊂投入4.2亿元推进学前教育㊁民办教育和特殊教育发展,学前教育三年行动计划深入推进,公办幼儿园占比达30%,普惠性民办幼儿园占比超过50%,教育部门办园㊁市属机关办园面向社会招生比例不低于70%;对普惠性民办幼儿园进行资助,认定普惠性民办幼儿园640所,提供15.7万个普惠性学位,实现了普惠性民办幼儿园占民办幼儿园50%的目标;积极落实民办教④2013年市本级转移支付区㊁县级市资金含一般性转移支付和专项转移支付资金,下同㊂育扶持政策,资助115所民办学校的302个建设项目;推进特殊教育向职业教育㊁高等教育延伸,特殊教育年限从9年向15年延伸㊂投入10.2亿元健全教育资助体系,建立学前教育资助体系,对我市低收入困难家庭儿童㊁孤儿等优抚对象进行资助,扩大中等职业教育免学费政策范围,继续落实高等学校学生国家助学金政策等,受惠学生合计21.5万人次㊂加大对北部山区和边远贫困地区教育扶持力度,推进 百校扶百校”工作,中心城区优质教育资源向两个新城区㊁三个副中心辐射力度加大,落实高校毕业生到边远贫困地区从教上岗退费和边远贫困教师补贴政策,对北部山区教师补贴800元/人㊃月,受益教师约3000人㊂2.完善社会保障和就业体系㊂市本级社会保障和就业总支出84.3亿元,加上转移支付区㊁县级市9.1亿元,总投入93.4亿元㊂主要包括:投入25.6亿元资助城乡居民和农转居人员参加养老保险,惠及城乡居民147万人,受惠面扩大14.2%,城乡居民社会养老保险基础养老金从130元/月提至150元/月,提高15.4%㊂投入26.1亿元落实离退休人员经费,保障离退休人员晚年生活,调整企业退休人员基本养老金,人均达到2833元/月,居省会城市前列㊂投入18.3亿元改善城乡困难群体生活条件,增加对优抚对象㊁军休干部㊁退役士兵㊁老年和困难群体的帮扶力度,发放70周岁以上长寿长者保健金㊁社会救济人员节日慰问金和病故一次性抚恤金等,向困难群众发放临时价格补贴,稳步提高社会救助水平,全市城镇最低生活保障标准提至540元/月,农村标准提至505元/月,低收入困难家庭认定标准按当地低保标准提高1.5倍㊂贫困残疾人专项补助金标准从50-180元/月提至150-250元/月,惠及约7.4万名困难残疾人㊂投入3.2亿元完善养老服务体系建设,加大政府购买服务力度,向区㊁县级市转移支付政府购买服务项目资金1.3亿元,资助153个街道家庭综合服务中心建设㊂投入0.5亿元资助民办福利机构,推进居家养老服务,新建成40个日间托老机构并陆续投入使用,资助星光老年之家运营和农村敬老院改造提升,动工兴建1.2万张养老床位,投入1亿元启动市第二福利院㊁市第二老人院等民生重点工程项目㊂投入4.6亿元就业专项资金,帮扶22.1万失业人员再就业,农村劳动力转移就业6.9万人,扶持成功创业人数2.4万人,城镇登记失业率为2.2%㊂3.推进公共卫生和医疗事业发展㊂市本级医疗卫生总支出46.6亿元,加上转移支付区㊁县级市3.6亿元,总投入50.2亿元㊂主要包括:投入12.7亿元健全医疗卫生体系建设,保障公立医疗卫生服务机构正常运作和设备更新,推动医疗卫生资源向社区和农村倾斜,推进增城㊁从化市县级公立医院改革试点,扶持社会力量举办医疗卫生服务机构,社区卫生服务中心(站)覆盖全市所有街道,农村三级医疗卫生服务网络建成,开通全市统一的 12320”卫生公益热线,38家大型医疗机构接入预约挂号系统,城市15分钟㊁农村30分钟医疗卫生服务圈不断完善㊂投入10.3亿元落实基本药物制度和公共卫生服务项目,建立基层医疗卫生服务机构补偿机制,全市214家政府办㊁28家社会力量举办的基层医疗卫生机构以及330个村卫生站实施了国家基本药物制度,国家及省基本药物全部实施零差率销售和医保报销;购买疾病防治疫苗;优生优育和计划生育服务不断优化;加强义务献血宣传管理;免费向全市城乡居民提供11类37项基本公共卫生服务项目等㊂投入26.4亿元完善基本医疗保障制度,统一并提高城镇居民医保㊁新农合政府资助标准,缩小新农合与居民医保制度差异;医疗保险统筹基金对职工医保㊁居民医保和新农合参保(合)人员的年度最高支付限额分别达53.3万元㊁22.8万元和15万元,参保人在政策范围内住院费用报销比例达70%以上;落实困难群众基本医疗救助政策,为约20万名困难群众购买商业保险,基本实现医疗保障覆盖我市全体城乡居民㊂4.支持公共交通建设发展㊂市本级公共交通总投入149.8亿元㊂主要包括:投入104.3亿元加快重大公共交通基础设施建设,其中:投入地铁建设资金93.3亿元,地铁6号线首期开通运营,在建的6条地铁线段按计划推进;投入5亿元加快推进贵广㊁南广铁路广州枢纽工程项目;投入6亿元实施白云国际机场改扩建工程㊂投入17.1亿元完善市政道路建设,海珠桥维修工程顺利完工,同德围南北高架路㊁金沙洲大桥拓宽工程㊁洲头咀隧道㊁猎德大道北延线等中心城区交通项目稳步推进㊂投入28.4亿元加大对公共交通行业的补贴力度,继续实施公交地铁票价优惠和公交行业综合补贴机制,对三㊁四级残疾人实行公共交通优惠补贴,对中山大道公交试验线BRT(快速公交系统)给予专项补助,实施村村通客车民心工程,新增投放500台公交车,方便市民出行;进一步完善立体交通网络建设,支持水上公交发展,新增投放16艘水上营运船舶,新开通50条公交线路,优化开通12条水上巴士航线,新建50公里公交专用道,改造和新建6个水上客运码头,补贴奖励新开通3条广州直达国外城市的航线㊂5.加快保障性住房及配套设施建设㊂市本级总投入29.6亿元㊂全市共筹建保障性住房1.8万套,基本建成3.2万套,新增保障1.1万户低收入困难家庭,建立起以公租房为主的住房保障体系,通过实物配租和货币补贴相结合的方式,确保符合条件的家庭 应保尽保”㊂6.支持 三农”事业,促进城乡协调发展㊂市本级 三农”总支出25.4亿元,加上转移支付区㊁县级市44.6亿元,总投入70亿元㊂主要包括:投入14.9亿元大力推进农村社会事业发展,开展14条市级美丽乡村试点村建设;加大村级一事一议财政奖补力度,推动村内道路㊁小型农田水利等村内户外公益事业建设;完成农村泥砖房危房改造10118户和城市零散危房改造9.88万平方米;推进农村水环境综合治理,完成62条行政村分散式农村生活污水治理系统建设工作,开工新建28条行政村,预计全年农村生活污水处理率达43%㊂投入6亿元积极促进我市现代农业建设,扶持市级农业园区建设,已建成7万多亩现代农业园,引进了120家农业企业,培育农民专业合作社71家;着手建设3个蔬菜标准园㊁5个健康水产养殖示范场和5个万亩蔬菜基地项目;积极筹建广州市农民专业合作社联合会,农民专业合作社发展到774家,市级示范社53家,实现 农超对接”㊁ 农校对接”的合作社50多家,年直销总额达1.9亿元㊂投入30.4亿元贯彻落实各项强农惠农政策,积极促进农民收入增长㊂继续推进我市社会保障体系城乡一体化进程;积极贯彻落实基本农田保护㊁农民种粮直接补贴㊁农业机械购置补贴㊁良种补贴政策,确保政府对农民的征地拆迁补偿足额到位;从2012年起全市生态公益林面积扩大至250万亩,并 按区位㊁分级别”进行经济补偿,惠及约26万户110万林农;2013年我市农民人均收入1.9万元,增长12%㊂7.发挥财政资金引导作用,支持产业转型升级㊂市本级投入战略性主导产业发展资金40亿元,支持9+6战略性主导产业发展,推动我市产业结构层次向高端化升级㊂主要包括:投入8亿元产业投资引导基金,吸引多家国内外优秀金融机构申请成立总规模为131亿元的子基金㊂投入2.4亿元总部经济奖励资金,鼓励总部企业落户我市,2013年度新认定总部企业89家㊂投入10.2亿元产业化及民营和中小企业发展资金,支持战略性新兴产业基地㊁示范工程建设以及工商业㊁公共机构㊁交通行业等节能推广,扶持民营及中小微企业发展㊂民营企业和小微企业加快发展,规模以上工业总产值分别增长17.8%和17.1%㊂投入2.1亿元共建产业园建设项目及其贷款贴息配套资金,加快推进产业转移和劳动力转移,我市在全省双转移目标责任考核中获得 优秀”等次;推进市区产业 提二优三”,优化产业空间布局㊂投入3.5亿元支持南沙港区三期等重点工程建设,增强国家中心城市的带动和辐射功能㊂2013年我市三次产业结构由2012年的1.6:34.8:63.6调整为2013年的1.5:33.9:64.6,产业结构层次进一步优化提升㊂8.积极推进扶贫开发和对口援建工作㊂市本级总投入15.5亿元㊂主要包括:投入4.9亿元加快市内农村扶贫开发㊂结合我市实际,创新性提出了异地开发扶贫模式,通过扶贫产业园标准厂房建设等一大批具有造血功能的产业扶持项目,进一步巩固和发展了贫困地区村集体经济组织的 造血”机制㊂进一步提升良口㊁鳌头㊁温泉等北部山区八镇镇级市政及公共服务基础设施建设水平,促进基本公共服务均等化,全市2836户扶贫户全部脱贫,人均年纯收入达到10700元,206个贫困村集体经济收入全部达到10万元以上,平均达到22.5万元,其中83.5%的贫困村集体收入达到30万元㊂投入10.6亿元扶助其他地区发展建设㊂按照中央㊁省下达我市的对口扶贫任务,支援新疆投入4.1亿元,推进我市对口帮扶的疏附县的变电站㊁供水㊁供热㊁供气等基础设施及污水处理厂等项目建设;帮扶解决贫困家庭子女上大学问题,受惠人数2967人;加快推进疏附广州工业城建设,援建的4万平方米标准厂房顺利开工㊂支援西藏投入0.9亿元,推进我市帮扶地区波密县的教育文化㊁基础农田㊁抗震等民生基础设施建设,逐步提高当地经济社会事业发展水平㊂对口帮扶百色地区㊁三峡库区㊁贵州等地区投入0.5亿元㊂扶助梅州㊁清远㊁湛江㊁河源等省内贫困地区投入5.1亿元,启动新一轮扶贫开发 规划到户㊁责任到人”工作,按每个贫困村50万元的标准投入帮扶资金,逐步壮大被帮扶地区的行政村集体经济㊁提高贫困户人均纯收入㊂9.支持创新型城市建设㊂市本级科学技术总支出20.4亿元,加上转移支付区㊁县级市3.9亿元,总投入24.3亿元㊂新增1个国家质检中心和5家国家级科技企业孵化器,全市发明专利申请增长26.2%,科技成果登记增长18%,获国家科技奖项14个,省名牌产品181个,被授予全国版权示范城市㊂智慧城市加快建设,移动互联网㊁物联网㊁云计算㊁高端软件等智慧型产业不断壮大, 天河二号”高性能计算机研制如期推进,支持组建广州校地协同创新联盟,全面实施广州大学城市提升计划,推动广州光谷建设等㊂(三)社会保险基金收支执行情况2013年,我市认真组织落实各项社会保险政策措施,构建完善覆盖城乡的社会保险体系,保障对象范围进一步扩大,待遇水平逐步提高,基金积累有所增加,管理和监控不断规范,在促进我市经济社会全面发展方面发挥了积极作用㊂1.收入方面㊂随着我市社会保险参保人数的增加及缴费基数的提高,除个别险种受政策性因素影响外,其他各项基金收入均稳步增加㊂2013年社保基金总收入720.5亿元,增长13.6%,其中市本级总收入709.6亿元,增长13.6%㊂全市社会保险基金主要收入项目:企业职工基本养老保险339.2亿元,增长15.7%;失业保险35.2亿元,下降20.1%,收入下降主要是根据国家和省的要求,2013年4月和7月两次调整费率,全年综合费率从3%降至2%;城镇职工基本医疗保险244.6亿元,增长16.2%;工伤保险9.7亿元,增长31.5%,收入大幅增长主要是由于根据国家和省的要求,2012年下半年阶段性下调工伤缴费比例50%,2013年恢复原缴费比例;生育保险12.5亿元,增长21.2%;其他保险基金收入79.3亿元,增长15.3%㊂2.支出方面㊂2013年社保基金总支出522.3亿元,增长17.4%,其中市本级总支出511.4亿元,增长17.6%㊂全市社会保险基金主要支出项目:企业职工基本养老保险272.3亿元,增长14%;失业保险10.5亿元,增长10.8%;城镇职工基本医疗保险166亿元,增长21.7%;工伤保险5.4亿元,下降8.8%,支出下降的主要原因是2012年一次性向省上解了历年欠缴的工伤保险储备金0.8亿元,导致2012年收入基数增大;生育保险12.5亿元,增长25%;其他保险基金支出55.6亿元,增长25.3%㊂2013年社保基金当年结余198.2亿元,历年滚存结余1245亿元,其中市本级当年结余198.2亿元,历年滚存结余1241亿元㊂(四)2013年落实市人大决议有关情况2013年2月,市十四届人大三次会议审议批准了市政府2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告,2013年8月,市十四届人大常委会第十八次会议听取审议了市本级2013年上半年预算执行情况的报告,两次会议均对做好我市预算执行工作提出具体意见㊂各级政府认真贯彻上述决议精神,2013年重点推进了十项改革工作:1.扎实推进 营改增”改革㊂自2012年11月实行 营改增”试点改革以来,经确认纳入试点的纳税人达10.4万户, 2013年入库改征增值税78亿元(全口径)㊂制定 营改增”财政扶持资金管理办法,对月均税负增加1万元以上的试点纳税人给予专项补助,补助资金已拨付超过1亿元㊂企业整体减轻税负约68.6亿元(全口径)㊂2.贯彻厉行节约有关规定㊂全面推行 零基预算”,严控一般性支出㊁ 三公”经费以及各种论坛㊁研讨会㊁庆典等活动和楼堂馆所建设,压减各部门2013年5%的公用经费0.7亿元㊁压减30%的部分经常性专项经费0.9亿元以保障民生和重点项目㊂3.依法加强收入征管㊂定期召开全市综合治税工作会议和财税联席会议,做好经济运行和财政运行监测分析㊂完善综合治税平台建设,市地税部门利用涉税信息促进税收增加9亿多元(全口径);市国税部门利用综合治税平台信息,督促新开办工商业户办理国税税务登记,全年共8.3万户新开办工商户办理了国税税务登记,实现税收收入2.8亿元(全口径)㊂4.强化预算支出执行管理㊂对市本级专项资金和转移支付项目资金进行清理整合,增大一般性转移支付比例,控制专项转移支付资金规模,提高资金年初到位率,优化财政支付流程,加快资金拨付㊂定期通报预算支出进度,对大额支出实行重点跟踪,避免财政支出 前松后紧”㊂2013年市本级公共财政预算支出执行率92.7%㊂5.加快盘活财政存量资金㊂建立结余结转资金定期清理机制,对超过两年未实施的项目资金结余,原则上由财政收回重新安排㊂健全预算执行监控制度,对执行进度慢㊁可能出现较多结余结转资金的项目及时调整预算,2013年9月和12月,分别向市人大常委会提交了预算调整方案的报告㊂6.进一步推进预决算信息公开㊂首次将 三公”经费预算纳入年度部门预算单独申报和批复,并随部门预算一同公开;指导市政府部门及直属机构㊁市委各部委办局㊁市人大㊁市政协㊁中级法院㊁市检察院㊁民主党派㊁工商联㊁人民团体公开2012年度 三公”经费决算㊂督促我市12个区㊁县级市及其镇街全部公开2011年 三公”经费决算信息,成为全国首个实现三级政府 三公”经费信息全面公开的城市㊂7.加强政府性债务管理㊂将市本级政府举债和债务偿还计划报送市人大常委会审议并向社会公布,是全国首个向同级人大提交债务偿还计划的副省级城市㊂制订债务化解方案,通过建立化防范化解债务风险金㊁盘活存量资源㊁加强经营管理等措施,加大债务化解力度,确保政府性债务按时归还,风险可控㊂8.深化财政绩效管理改革㊂加强绩效目标管理,在布置2014年预算编制时,要求预算部门对提出安排的项目,不分金额大小均设立预期绩效目标,并开展再就业等10个项目的预算绩效评审工作,加大绩效管理与预算编制有机结合㊂对全市112个部门的122个项目开展绩效评价,对市林业和园林局㊁市体育局开展部门支出绩效评价,对市人大重点审议的5类资金6个项目开展第三方评价并报市人大常委会议审议㊂9.不断完善国有资产管理㊂组织开展全市行政事业单位㊁国有企业单位国有资产清产核资工作㊂全面完成了清产核资账务清理㊁资产清查㊁损溢认定㊁土地房产价值重估和报表汇总等工作,基本摸清了全市国有资产家底和管理方面存在的问题,为下一步完善国有资产管理㊁提升资产使用效益奠定基础㊂10.着力加强与代表委员的沟通联系㊂成立 两代表一委员”联系工作室,通过举办 绩效评价日”和 评审开放日”活动㊁召开预算工作座谈会以及登门走访㊁邀请视察㊁发函征询㊁开设网上专栏㊁赠阅材料等多种形式,主动向人大代表㊁政协委员汇报财政工作,广泛听取意见建议,接受监督指导,进一步提升财政工作公开化水平㊂2013年,我市预算执行等财政工作取得了良好成效,但我们也清醒地认识到,在财政运行中还存在一些问题,主要体现在。

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年预算执行情况和年预算草案人大报告————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2*县十三届人大四次会议文件()关于*县*00*年财政预算执行情况和*0*0年财政预算(草案)的报告*0*0年*月日在*县第十三届人民代表大会第四次会议上*县财政局局长xxx各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告*县*00*年财政预算执行情况和*0*0年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、*00*年财政预算执行情况*00*年是我县近年来经济社会发展遇到困难最多、挑战最多的一年,受国际金融危机和国内经济形势的影响,企业经济效益下滑,改善民生、扩大内需和全县招商引资、新城区建设资金投入达到空前规模。

在这种情况下,县乡两级财政部门以落实科学发展观为指导,围绕十三届人大三次会议确定的各项目标,认真落实积极财政政策,坚定信心,迎难而上,财政收支规模实现新突破,财政预算执行情况总体较好。

(一)全县财政预算执行情况全县财政一般预算收入完成*****万元,为年初预算***00万元的*00.*%,比上年*****万元增长*.*%,其中:县本级完成**0*万元,乡镇级完成**0*万元。

一般预算支出完成*0****万元,增长**.*%,较上年增支*0***万元,增支额创历史新高,财政保障能力进一步增强。

*00*年,全县一般预算收入*****万元,加上级补助收入*0****万元,加上级财政代发行地方政府债券收入****万元,减财政支出*0****万元,减上解支出***万元,当年结余**万元。

消化历年滚存赤字**万元。

(二)县本级财政预算执行情况*00*年,县本级财政一般预算收入完成**0*万元,分项完成情况是:增值税(**%部分)完成***万元,为预算的**.*%,比上年下降**%;营业税完成**0*万元,为预算的**.*%,比上年下降*0.*%;企业所得税(*0%部分)完成*0万元,为预算的**.*%,比上年增长**.*%;个人所得税(*0%部分)完成***万元,为预算的**.*%,比上年下降**.*%;地方其他各税完成****万元,为预算的***.*%,比上年增长**.*%;罚没收入、行政性收费收入完成***0万元,为预算的**.*%,比上年下降*.*%;- 4 -专项收入完成***万元,为预算的**.*%,比上年下降**.*%;国有资源(资产)有偿使用收入完成***万元,为预算的***.*%,比上年增长**.*%。

*00*年县本级一般预算支出完成*00***万元,为预算数的*00%,比上年增长**.*%。

分项完成情况是:一般公共服务支出*****万元,比上年增长**.*%;国防支出**万元,比上年增长*0.*%;公共安全支出****万元,比上年增长**.*%;教育支出*****万元,比上年增长*.*%;科学技术支出****万元,比上年增长**.*%;文化体育与传媒支出****万元,比上年增长**.*%;社会保障和就业支出***0万元,比上年增长**.*%;医疗卫生支出*****万元,比上年增长*0.*%;环境保护支出**0*万元,比上年增长*.*%;城乡社区事务支出****万元,与上年持平;农林水事务支出***0*万元,比上年增**.*%;交通运输支出****万元,比上年增长**.*%;电力信息等事务支出****万元,比上年增长**.*%;粮油物质储备及金融监管事务支出*0*0万元,比上年增长*0*%。

其他支出****万元,比上年增长***.*%。

上述预算执行数字在市财政批复后还会有些变化,届时再向- 5 -县人大常委会报告。

(三)*00*年财政主要工作*00*年,财政系统全体干部职工坚持以“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,进一步加大收入征管力度,优化支出结构,有力地保证了各项事业的发展和改革措施的实施,为维护全县社会大局稳定做出了积极贡献。

*.财政收入平稳增长,保障能力进一步增强。

面对严峻的收入形势,财政部门密切关注经济形势发展,加强对收入形势的分析,以小税种和零星税源为突破口,千方百计狠抓组织收入,顺利完成了全年收入预算任务。

在财政支出上,加大转移支付争取力度,保证了党政机关正常运转和社会稳定所需经费,兑现了教师绩效工资和事业单位预增发工资,提高了公务员津贴补贴标准,农业、科学、教育支出达到法定增长要求,三农、卫生、社会保障等重点支出大幅提高。

全县一般预算收入完成*****万元,在经济危机之年实现平稳增长。

一般预算支出突破*0亿元,实际完成*0****万元,为全县经济社会发展提供了有力的财力保障。

*.优化支出结构,和谐社会建设取得新成效。

(*)社会保障体系进一步完善。

加强社会保障资金管理和会计核算,合理使用各项社保资金,维护弱势群体的利益,保障困难群众的生活,促进社会大局稳定。

投入**0*万元,用于城镇居民最低生活保障;投入**万元,用于- 6 -企业军转干部退休金补助和生活补助。

投入**万元,用于退伍士兵安置;投入***万元,全县农村五保户基本生活得到保障;投入*0**万元,用于农村居民最低生活保障。

认真落实各项促进就业政策,解决失业人员生活困难。

共投入*0*万元,用于落实失业人员再就业政策。

应对突发疾病疫情。

投入*0*.*万元,用于突发手足口病、HINI甲型流感的防控工作。

认真开展各项社会保险。

*00*年全县新型农村合作医疗累计支出****万元,城镇居民医疗保险累计支出***.*万元,有效缓解因病致贫问题,提高了全县人民的健康水平。

(*)教育保障机制进一步健全0*年我县继续加大对义务教育投入,增强义务教育保障能力。

0*年两学期共免除中小学杂费****万元,课本费***万元,全县中小学生**.*万人次受益。

落实一补资金***.*万元,按照每天*元,每年在校**0天的标准,全县贫困学生****人次受益。

按照上级确定的小学每生*00元,初中每生*00元的标准,全年拨付生均公用经费****万元。

在资金拨付过程中,严格按照上级财政部门有关规定,全额纳入预算,实行专户管理,由县财政根据学校申请或预算进度,将资金直接拨付到各乡镇中小学校经费核算中心账户,中、小学实行报账,确保了政策的及时落实和资金的安全。

(*)财政支农惠农力度进一步加大农村基础设施建设资金投入力度进一步加大。

投入****万元用于抗旱应急灌溉工程建设,新打机井***眼,扩大灌溉面积*.**- 7 -万亩;疏挖总干渠、干渠**.*公里,清淤土方***.**万立方,新建维修涵闸、桥**座,扩大灌溉面积**.**万亩,补源面积*.0*万亩,惠及城关、后河、亳城、六村、梁庄、东庄*个乡镇。

筹措资金***万元,用于危桥改造、安全饮水、农村沼气、农村小型水利设施建设等项目,农村生产生活条件进一步改善。

投入资金****万元,积极支持林业生态县建设。

投入资金***万元,改造中低产田*万亩,使农业生产条件得到明显改善,农业竞争力明显增强。

惠农补贴力度进一步加大。

全年兑付粮食直补、农资综合直补、小麦、玉米、棉花良种补贴、家电下乡补贴、汽车摩托车下乡补贴等惠农补贴资金共*****万元。

其中:粮食直补兑付****万元,农资综合直补兑付****万元,涉及全县**个乡镇***个行政村、**个居委会的******户农民。

小麦良种补贴,共兑付补贴资金***万元,涉及补贴面积**.**万亩。

玉米良种补贴,兑付补贴面积**.*万亩,资金***万元。

棉花良种补贴。

兑付补贴面积*.*万亩,资金**万元。

兑付农机具购置补贴资金**0万元,主要用于对农民和农机服务组织购置的小麦玉米联合收割机。

兑付测土配方施肥补贴*0万元。

家电下乡补贴全年兑付***万元,补贴涉及冰箱、彩电、手机、洗衣机、空调(壁挂式和落地式)、热水器、计算机、微波炉、电磁炉共九种产品。

汽车、摩托车下乡补贴,累计兑付补贴资金***万元。

认真做好农业保险工作,全县承保玉米种植面积**.0*万亩,财政投入保险保费资金***万元。

承保能繁母猪**0**头,拨付财政补贴**万元,全县农业抗风险能力进一步增强。

加- 8 -大农村劳动力转移培训资金投入力度。

落实农村劳动力转移培训资金**万元,其中:扶贫“雨露计划”培训资金**万元,阳光工程培训资金** 万元,**** 人受益。

*.深化财政改革,财政科学化、精细化管理水平显著提升按照精细化、科学化管理的要求,各项财政改革稳步推进,财政监督力度不断加大,财政资金运行效率明显提高。

财政资金运行程序进一步规范。

*00*年,为了规范财政资金管理,实行预算、国库、行财、社保等股室分设和政府采购“采管分离”,实现股室设置与上级财政部门一一对应,初步建立了国库单一账户体系,财政资金实现规范运行。

国库集中支付范围进一步扩大,***个预算单位纳入国库支付中心管理,累计支付金额*****万元。

会计事务管理中心全年审核支出*.**亿元,拒付不合理、不合规、手续不完善支出达***万元。

政府采购制度不断完善,实行“采管分离”,成立了政府采购中心,由政府采购中心依法接受采购单位委托,组织实施政府采购目录中的项目采购,政府采购办公室负责依法履行对政府采购活动的监督管理,全年共进行政府采购*00余批次,节约资金***万元。

投资评审中心共评审施工图预算、结算等各类财政性资金投资项目**0个,审减金额****.*万元,财政资金使用效益进一步提高。

加大财政监督力度,严肃财经纪律,查出违规资金***万元。

开展会计信息质量检查,纠正违规违纪资金***.*万元。

加强行政事业单位的资产管理。

启动了行政事业单位国有资产检查,并对行政事业单位国有资产实行信息化管理。

- 9 -*.加强财源建设,大力支持县域经济发展。

(*)加大财政有偿资金投放力度,支持我县重点企业发展。

为帮助我县重点企业发展,由县财政局投资公司向市投资公司拆借资金,支持重点企业发展。

向*县益民能源物流中心提供*00万元财政有偿资金支持。

向陶瓷园区入驻企业提供了*000万元的财政有偿资金支持,帮助入驻企业解决了资金紧张难题。

搭建平台,缓解中小企业融资难问题。

为贯彻执行省政府关于“尽快建立县级中小企业信用担保体系”的决定,支持我县经济发展,更好服务于县域中小企业和非公有制经济,拓宽中小企业和非公有制经济融资渠道,规范担保贷款运作,经县政府批准,于*00*年*月**日注册成立了以财政出资控股、吸收社会资本参加的公司制担保机构“*县信用担保有限责任公司”。

公司注册登记为独立企业法人的有限责任公司,公司实行市场化运作,自主经营,自担风险,自负盈亏的运作模式。

*00*年公司共办理*0笔委托贷款及担保贷款业务。

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