6.网络维护建设项目预算支出明细表
医院信息科信息化建设及运行维护的年度预算1.doc

医院信息科信息化建设及运行维护的年度
预算1
2015年信息网络管理及维护费用预算明细表
序号开支分类预算金额(万元)备注
一硬件设备
1 服务器34 新系统上线服务
器
2 电脑、打印机、音响、电视机、
扫描仪、手机、蓝牙等设备90
新增病区及排队
叫号需求
3 医技楼弱电48 弱电井新建二软件
1门禁设备及系统48
2 心电监护系统305 系统、设备及一
年维护
3 手术麻醉系统
4 药物咨询
5 病理系统
6 漏收费控制系统
7 远程医疗会诊15
8 掌上医疗22
9 门急诊电子病历系统28 未签合同已谈好
10 自助挂号收费系统52
三软硬件维护费用252
四其他未知费用32
合计926 截止9月底
页脚内容。
设备维护费用计划投入明细

设备维护费用计划投入明细
该文档详细说明了设备维护费用计划的投入明细,旨在提供对设备维护费用的透明度和管理。
背景信息
- 公司名称:[公司名称]
- 设备类型:[设备类型]
- 设备数量:[设备数量]
- 维护周期:[维护周期]
费用计划
费用说明
1. 维护费用包括但不限于以下方面:
- 设备维修
- 零件更换
- 巡检服务
- 定期性检测
2. 维护费用按月统计,并根据设备的实际使用情况进行调整。
费用管理
1. 费用实际支出将由设备维护部门进行管理,并及时向财务部门报告。
2. 设备维护部门将根据维护费用计划的投入明细进行费用支出的核对和跟进。
3. 若发现费用偏差较大或产生额外费用的情况,设备维护部门应及时向相关部门报告,并寻求解决方案。
监督与审查
1. 费用计划及投入明细将定期进行审查,以确保费用的合理性和透明度。
2. 决策层将根据审查结果对费用计划进行调整和优化,以提高维护效率和降低成本。
3. 决策层将定期接收设备维护部门的财务报告,并对维护费用的使用情况进行监督。
结论
本文档提供了设备维护费用计划的投入明细,旨在确保对设备维护费用的管理和控制。
通过实施合理的费用计划和有效的费用管理,公司将能够保持设备的正常运行并提高维护效率。
基站无线网配套工程建设其他费预算表(模板)

5. 勘察设计费
(1).+(2).
(1). 设计费
建筑安装工程费×0.025
(2). 勘察费
(15770+(14.3-10)×1130)×0.5
6. 环境影响评价费
7. 劳动安全卫生评价费
8. 建设工程监理费
建筑安装工程费×0.04
9. 安全生产费
建筑安装工程费×0.015
10. 工程质量监督费
11. 工程定额测定费
12. 工程保险费
13. 工程招标代理费
14. 审计费
建筑安装工程费×0.008
合计
15. 生产准备及开办费
设计负责人:
审核:
编制:
编制日期:年
(表五)甲
金 额(元) Ⅳ
3415.16
备注 Ⅴ
16006.43 按2013年电信框架协议 5691.93
10314.50
9107.08 按2013年电信框架协议 3415.16 网发业务【2012】42号
工程建设其他费预算表(表五)甲
建设项目名称:12楼面基站无线网配套工程
单项工程名称:12楼面基站无线网配套工程 建设单位名称:分公司 表格编号:T5A
序号
费1. 建设用地及综合赔补费
按规定
2. 建设单位管理费
建筑安装工程费×0.015×0.5
3. 可行性研究费
4. 研究试验费
1821.42 审计业务【2012】12号 33765.25
:
编制日期:年03月20日
小型局域网施工费用表

小型局域网施工费用表
小型局域网施工费用表
1:引言
本文档用于记录小型局域网的施工费用,包括硬件设备费用、软件费用、人工费用等详细信息。
旨在帮助相关人员了解项目的施工成本并进行预算。
2:硬件设备费用
2.1 网络设备费用
2.1.1 交换机费用
2.1.2 路由器费用
2.1.3 网络线缆、接口费用
2.1.4 网络设备安装费用
2.2 服务器设备费用
2.2.1 前端服务器费用
2.2.2 后端服务器费用
2.2.3 数据库服务器费用
2.2.4 服务器安装费用
2.3 安全设备费用
2.3.1 防火墙费用
2.3.2 入侵检测系统费用 2.3.3 安全监控系统费用3:软件费用
3.1 网络管理软件费用
3.1.1 网络监控软件费用 3.1.2 网络配置软件费用 3.1.3 网络安全软件费用3.2 系统软件费用
3.2.1 操作系统费用
3.2.2 数据库软件费用 3.2.3 应用软件费用
4:人工费用
4.1 设计人员费用
4.2 施工人员费用
4.3 测试人员费用
4.4 运维人员费用
5:附件
本文档附件包括各项费用明细表、设备配置清单等相关文件。
6:法律名词及注释
6.1 合同法
合同法是指用于规定合同基本原则、合同的成立、履行和解除等相关法律规定的法律条文。
6.2 劳动法
劳动法是指用于规定劳动者和用人单位之间关系以及劳动合同等相关法律规定的法律条文。
6.3 财务会计法
财务会计法是指用于规定财务报告编制、审计等相关法律规定的法律条文。
7:全文结束。
最新项目支出预算明细表资料

委托业务费
30
提供工作大纲的编制建议,负责搜集整理国内外有关的资料,提出前沿性的理念
9.
特殊材料费
5
购买相关资料需5万元。
6.
培训费
5
工作标准培训:对60人培训2日,共计60*2*400约5万元。
7.
其他交通费用
10
现状调查:共计行程5000公里,计交通费3.8*5000约2万元;学习交流:共计行程5000公里,计交通费3.8*5000约2万元;梳理分析本局情况:共计行程2500公里,计交通费3.8*2500约1万元;考查调研:共计行程5000公里,计交通费3.8*5000约2万元;开展研究:共计行程2500公里,计交通费3.8*2500约1万元;工作标准编制:共计行程2500公里,计汽车交通费3.8*2500约1万元,飞机火车交通费约1万元,共计交通费2万元。
4.
差旅费
16
现状调查:7个工作人员出差25日,计差旅费7*230*25约4万元;学习交流:7个工作人员出差25日,计差旅费7*230*25约4万元;梳理分析本局情况:7个工作人员出差12日,计差旅费7*230*12约2万元;考查调研:7个工作人员出差12日,计差旅费7*230*12约2万元;开展研究:7个工作人员出差12日,计差旅费7*230*12约2万元;工作标准编制:7个工作人员出差12日,计差旅费7*230*12约2万元;
已批复
预算数
截至上年底结转数
申请当年
预算
备注
合计
98
98
财政拨款
98
98
财政拨款结余资金
教育收费安排支出
其他资金
预算支出明细
支出明细项目
金额
测算依据及说明
xxx信息化系统项目预算表

xxx信息化系统项目预算表项目名称:XXX信息化系统
编制日期:[日期]
编制人:[姓名]
项目编号:[编号]
序号,预算项目,预算金额(单位:元),备注
----,---------,--------------------,----1,硬件设备,
2,软件授权
3,人力资源
5,培训费用
6,数据迁移
7,交通费用
8,集成与测试
9,风险应对
10,其他费用
11,预留金额
12,总计
说明:
1.硬件设备:包括计算机硬件、服务器、网络设备、存储设备等。
2.软件授权:包括操作系统、数据库管理系统、应用软件等的购买和授权费用。
3.人力资源:包括项目经理、开发人员、测试人员、运维人员等的薪酬和福利费用。
5.培训费用:包括系统培训、用户培训等的费用。
6.数据迁移:包括从现有系统迁移数据至新系统的费用。
7.交通费用:包括项目成员出差、沟通等的交通费用。
8.集成与测试:包括系统集成与测试的费用。
9.风险应对:包括项目风险应对措施的费用。
10.其他费用:包括项目中未列明的其他费用。
11.预留金额:包括因项目变更或风险应对未知因素所需的额外预留金额。
12.总计:项目的总预算金额。
备注:
1.预算金额应根据项目实际情况进行编制,并在预算表中填写明确的金额。
2.项目预算应综合考虑项目需求、范围、风险等因素,并进行适当的预留。
3.预算表中的项目序号、名称、金额等信息应清晰准确,以便于预算管理和报表分析。
项目支出预算明细表

通过开展好常委会领导牵头开展的重点课题调研 、常委会组成人员的活动、各委办工作研讨、工 委委员活动、镇街人大建设、《人大常委会会刊 》印刷及协助上级人大立法调研、执法检查、人 大理论研究等,进一步丰富和深化常委会监督工 作,提升监督成效。
用于机关党建工作,人大机关干部经批准 参加的各类业务培训、订阅学习资料、组 织专题学习,办公设备采购、自动化耗材 配件维修、网站和公众号建设与维护、优 化各个信息系统的运行、配备和更新档案 、保密设备等。
用于区人大常委会会议室会议系统及会议 室配套更新改造。
单位:万元
绩效目标 17
通过组织人大代表培训、订阅学习资料,提升代 表履职能力,进一步提高区人大常委会代表工作 水平。
通过服务和保障常委会机关离退休老干部,加强 老干工作水平,做好全区关于老干工作的部署。
区人大专门委员会自2016年10月换届成立以来, 各项监督工有序开展,通过定期召开专委会会议 、建立专家库、开展组成人员培训,进一步规范 专委会工作,提升监督效能。
召开区十六届人大五次会议,是全区人民的政治 生活的大事,保障大会顺利召开,审议和批准区 “一府一委两院”工作报告、区2019年财政预算 和国民计划等,保障全区各项工作有序开展。
项目内容 16
合 计 540.00 540.00 540.00
137002
其中:部 门项目支 出 区 级财政专 项资金(本 级广支州出市)花 都区人民 代表大会 常务委员 部门项 目支出
540.00 540.00 540.00
540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
预算项目支出明细表

预算项目支出明细表全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:预算项目支出明细表是一个详细记录预算项目支出情况的文档,其中包括项目名称、预算金额、实际支出金额、支出日期等重要信息。
通过查看预算项目支出明细表,可以清晰地了解项目的支出情况,帮助管理者及时调整预算,避免出现预算超支或不足的情况,从而更好地控制项目的成本,提高项目的执行效率。
在制作预算项目支出明细表时,需要根据项目的具体情况进行编制。
首先需要确定项目的名称,这是明细表的基本信息之一,方便后续对不同项目支出情况进行区分。
其次是预算金额,即项目在预算阶段确定的支出金额。
预算金额是项目执行的基础,也是项目支出明细表的重要信息项之一。
在制作预算项目支出明细表时,需要将预算金额与实际支出金额进行对比,及时了解项目的支出情况。
实际支出金额是指项目执行过程中实际发生的支出情况,这是预算项目支出明细表中最关键的信息之一。
实际支出金额反映了项目执行的实际情况,通过对实际支出金额的记录与分析,可以了解项目的支出状况,及时调整预算,确保项目的顺利执行。
支出日期也是重要的信息项之一,记录项目支出的时间信息,有助于管理者及时掌握项目的支出情况。
预算项目支出明细表的制作需要严谨的态度和认真的工作态度,以确保明细表的准确性和完整性。
在编制明细表时,需要考虑到项目的实际需求和实际情况,灵活调整表格的结构和内容,确保能够清晰地反映项目的支出情况。
需要及时更新预算项目支出明细表,保持其与项目执行的同步,避免出现信息滞后或不准确的情况。
预算项目支出明细表是项目管理中的重要工具,通过对项目支出情况的详细记录和分析,可以帮助管理者及时调整预算,控制项目成本,提高项目的执行效率。
在制作预算项目支出明细表时,需严谨认真,确保准确性和完整性,为项目的顺利执行提供有力的支持。
希望以上内容能对您有所帮助。
第二篇示例:预算项目支出明细表是指在一个预算计划中列明各项支出项目的详细明细表格。
通常用于对预算进行详细分解与监控,确保在预算执行过程中各项支出项目得到充分和合理的控制与管理。