新物料试产流程
小批量试产流程图(1)

序号作业名称作业内容时间研发部计划仓储部工艺部生产部品质部①研发部根据市场信息开发出新产品打样OK后完成BOM及其他相关文件 以《新产品试产通知书》知会相关部 门准备开展试产工作.②计划仓储部根据采购物料进度下达<200套齐套备料单给生产部进行新品试产。
46①品质部负责组织相关部门人员召开试产总结会。
①生产部根据《新产品试产通知书》和前期工作准备情况,依据工艺文件,在工艺组的指导下,进行试产作业。
①相关部门解决试产中出现的问题点②品质部决定试产是否成功,是否可以批量生产。
①生产部对新品试产的全部成品进行测试,FQC根据实际情况加严抽检2735小批量试产流程图①研发部组织相关部门召开新产品发布会。
②品质部负责在试产前编制完成新产品的初始检验规范。
③工艺部向生产部提供工艺文件、工装夹具,并对相关人员进行培训。
1OK OK 试产中试产后三日内 1.研发部设计出新品,并完成前期打样工作,制定初期文件和测试参数完成原始BOM 。
1.下达小于200套的齐套备料单给生产进行试产2.新产品需要做可靠性实验,多下10套QE/FQC :1.QE 负责编制检验规范(试产前完成);将检验规范需分发给生产。
2.FQC 对生产试产的成品全部进行检验测试。
1.制作新品工艺文件2.制作工装夹具3.制作老化、测试线等4.评估购买特殊设备仪器。
5.培训生产关键工序作业人员 1.根据工艺流程,准备人力、线体。
2.根据生产情况制定试产时间3.生产前确认文件、工装、BOM 等都准备齐全。
4.严格按照工艺流程试产,模拟各工序正常连续顺畅生产,尽量避免单点式一站一站作业,无法凸显出问题点。
1.及时处理试产过程中的相关技术方面问题,并给对策。
2.对部分难修品给予技术支持3.根据产品CPK 适当调整SPEC 范围4.完善不健全部分技术文件,对OCAP 中关于技术方面的问题点给出短期、长期对策。
在试制前一周,组织相关部门召开新产品发布会。
提供:1.PCB 空板*1、成品*12.测试样机*13.ATE/BI/HP SPEC 4.贴片图5.简单制程注意事项6.FQC 检验要求 1.汇总生产问题点、数据,制作试产报告。
物料试产管理规定

XX有限公司物料试产管理规定文件编号:版本版次:制定部门:制定日期:总页次:会签:1、目的为规范物料试产的全过程,保证物料试产按时按量顺利进行,使物料试产工作有章可循,特制定本规定。
2、适用范围本标准适用于采购管理部原材料试产管理工作,除另有规定外,悉依本规章执行。
3、定义无4、业务流程图5.内容5.1小批量试产申请5.1.1采购管理部对需要试产的新物料进行试产时,由采购工程师在OA中启动试样(试产)通知流程,经部门主管审核后进入试产物料采购环节。
5.1.2申请试产的物料必须经过供应商打样样品测试合格,并有经过审批的样品认定书;申请人在提出物料试产申请时应将《样品认定书》做为附件加入到OA试样(试产)通知流程中以便主管审核流程。
5.2小批量试产物料的采购5.2.1采购工程师启动的试样试产通知流程经部门主管审批后,可进行试产物料的采购,原则上要求与供应商协商免费送小批量物料给我司用做试产质量确认。
5.2.2采购工程师采购的试产物料需符合试产要求并要求供应商送货时对试产物料在包装上做出明显标识,以便收货的跟踪管理。
5.2.3供应商送货时,需要随同试产物料提供的资料有:出厂检验报告、环保物料需要提供ROHS检测报告、其他相关物料证明(例如认证物料需要提供的CCC、CE、UL认证)等资料。
5.2.4试产物料到货后,采购工程师应该及时通知研发/工程部试产负责人组织安排试产。
5.3物料试产及测试结果5.3.1研发部/工程部在接到物料试产通知后,组织生产部及时安排试产;同时将计划试产时间回复给试产申请人。
5.3.2生产部按照正常生产要求对试用物料进行试制,试产过程中若有任何异常或涉及技术问题的,应及时联络研发/工程部工程师和品质部SQE及QE工程师进行现场查看并协助处理。
其中新研发物料由研发部开发工程师负责;旧物料由工程部IE&PE工程师负责。
5.3.3生产部对试产结果进行评价,并将评价结果提交研发/工程部审核。
试产流程

B:重要工程更改
C:是否需要重开纲网
D:软件版本、硬件版本、BOM版本、
E:配色方案
F:试产时间、项目组成员职责、联系方式及安排到达工厂时间
工厂拒绝没有计划的临时通知要进行试产
(3)工程、生产资料
工厂在齐套物料的情况下还必须具备以下工程资料方可进行生产。
对于不同工程资料的发放时间,规定如下:
7.17 生产线线长和班长在试产期间不只是负责正常生产中对于好机数量的追求,还必须注意对于数据的记录,包括:总投入数、总产出数、总坏机数的工位及坏项等分布状态、每个工位的坏机的SN及坏机项描述、各工位已修及待修机记录,产完转线时每一部手机的分布状态,且要求数据真实、可靠。
7.18 生产线的员工(包括测试与组装)在试产下机期间,对于手动位/ALERT、FT位、CHARGER、ANT位、QA位等涉及到性能的坏机的记录,必须按试产报表每测试出一部记录一部的原则进行记录,每部坏机下线的原因贴在机头上,不能以百分比记,并把坏机分类放在相应的坏品盒内。任何人到工位上去取走坏机都需要在测试报表相应的地方进行登记。
7.10 SMT将所有PCB贴片完毕后可以开始转线,但是要保证将所有产出PCBA(包括炉后检测不良维修OK板)移交的测试线后,并将所有数据录入相应表格,SMT此次生产才算结束。
7.11 并行于SMT生产,测试线的D/L、B/T一直工作,测试中每发现一块坏板便记入相应工位表格并立即送维修房进行分析,维修后的PCBA也需要第一时间再重过测试位确认维修状态, PCBA维修OK立即返回生产线,维修房分析修板时也要将PCBA的维修原因记入相应表格,在试产结束后由统计员汇总并发送至NPI。
7.14 确定物料、设计、PCBA后,工厂PMC或是NPI开始安排组装的时间、线别,FA生产部即开始从仓库领料、备料,从仓库领料至物料上线备好的时间不超过4小时。
试生产流程

编号:SSTS/QPC3-2页码:第1页共5页试生产流程1. 目的:新产品试制验证合格后,模拟批量生产来验证是否具备批量生产新产品的能力。
2. 适用范围:本流程规定了新产品试生产过程的管理。
3. 术语:首批样品:是从一日生产或PPAP生产中抽取的已验证为合格的样品。
试生产周期:1个班模具验收:模具验收是试生产的主要部分,在试生产Ⅰ:产品验证合格后,PPAP审核前,主要是为了验证生产过程和质量控制过程,暴漏过程问题,侧重点在模具问题和生产工艺过程验证。
特殊情况下,试生产1和PPAP审核可以合并一起进行。
试生产Ⅱ:PPAP审核后,主要验证试生产Ⅰ过程中遇到的问题是否得到解决和关闭,生产过程是否按照工艺流程规划执行;4. 职责分配4.1生产部为本程序的归口管理部门,负责试生产执行,需验证班产统计。
4.2项目负责组织对委外模具的验证工作,负责试生产前的管理和监控工作,协调小组成品(项目组)全程参与,对过程审核中的不合格项的整改进行跟踪。
4.3生产计划负责新品试生产计划编制、试生产和订单所需要的原材料、外协件、包装箱等物料点检,并控制物料库存;负责安排新品试生产计划和生产计划并下达生产指令;负责各工序物料的出入路、存储等工作。
4.4采购部根据项目部下达的试生产物料需求采购物料。
4.5工程部负责对自制模具、工装的验收,并配合项目部对委外模具进行验收工作,负责注塑工艺单的编制。
4.6 品保部负责对试生产进行过程审核和工序合格率统计,负责对检具的验收等工作。
编号:SSTS/QPC3-2页码:第2页共5页5. 流程说明5.1新品试生产流程图编号:SSTS/QPC3-2页码:第3页共5页5.2流程说明项目部负责人根据项目进度召开试生产准备会议;(1)介绍新项目目前进度,现阶段情况,确定安排试生产的时间(2)各部门根据《试生产条件检查表》去准备,项目部根据《试生产条件检查表》在规定时间内对以下5大项内容进行确认,齐全的打“√”,缺失的打“×”。
新产品试产流程

新产品量、试产流程第1 页共5 页一、目的:规范新产品的开发、试产过程,确保新产品在开发、试产阶段可正确、顺利地进行,并顺利地投入量产。
二、适用范围:本公司所有新产品的开发、试产。
三、权责部门:PMC:负责制定生产计划,物料控制及成品出货的管制。
生产部:负责产品的SMT、邦定、后焊、测试、装配及包装等。
工程部:负责产品的开发,解决试产过程中出现的重大技术问题。
生技组:主要负责试产的组织、协调工作及生产技术问题的解决。
具体包括:1、负责相关文件的核对、发行、制作。
2、负责召开试产前会议。
3、负责试产的整个过程的跟踪;为生产线提供技术上的支持,生产问题的统计及处理。
4、召开试产后会议,总结试产情况,讨论是否量产。
品管部:参与产品验证,参加相关会议,试产过程中的质量检测等。
四、内容:1、公司对新产品进行立项,将新产品开发任务表下达至工程部。
2、工程部进行产品开发,开发完成后,过渡至PIE,应具备以下资料及工装:(1)、物料清单BOM(开发版)。
(2)、设计图(开发版)。
(3)、原理图、贴片图、邦定图。
(4)、工程样品。
(5)、说明书。
(6)、标贴(按规定命名)。
(7)、产品规格书(性能指标、装配图)。
(8)、PCB板图。
(9)、测试工装及测试SOP。
新产品量、试产流程第2 页共5 页3、开发完成后,由工程部与品管部一起对新产品进行验证,由品管部填写《设计与开发验证报告》;然后工程部召集PIE、品管部开新产品评审会议,并根据会议讨论结果填写《设计与开发评审报告》;验证和评审在两个工作日内完成。
4、工程部应在评审会议后的一个工作日内将新产品的相关资料(物料清单、结构清单、原理图、说明书、样机等)发送到PIE;资料应齐全、完整。
5、PIE收到工程部门的资料后,应在两个工作日内基本完成对相关资料的编写、审核、签发。
主要包括:(1)、物料清单审核、发行。
(经由文控中心发行至采购、仓库、财务)。
(2)、说明书审核、发行。
试产作业流程图

《试产会议记录》
全线跟进;
工程
3、对工艺流程、重点工位及检测标准进 行培训;
/
工程
4
试产首件
4、由生产做出试产首件,品质部检验后 交工程部确认;
《首件确认报告》
生产、品质、 工程
试产
总结 后续 完善
5
批量试产
6
总结会议
7
产品完善跟进
5、工程首件确认无误后,进行批量试 产;
/
工程
6、试产完成后,由工程部召开〈试产总 结会〉;
《试产总结报告》
工程、业务、 品质、生产
/
/
/
制 定:
审 核:
Байду номын сангаас
批 准:
项目 前期 准备
试产 会议
培训
首件
试产作业流程图
作业流程
1 工艺准备
2
试产准备会议
3
人员培训
作业说明
1、准备相关工程资料、生产夹具、工程 样版;
支持图表
《工程资料》 《作业指导书》 《检验标准表》
责任部门
工程
2、试产前工程主导召开准备会议,确认
试产工艺的可行性;并估算试产人数、 试产时间及物料情况,工程相关负责人
试产流程

新项目刚导入过程
如项目组有特殊要求另议
备注
新项目刚导入过程
如项目组有特殊要求另议
部门工作职责 工作职责 确认试产要求以及相关资料 试产时间,通知NPI召开试产前会议 确此次试产要求以及注意事项 、依会议要求做试产前准备 与项目组确立试产项目的检验验收标 准及其他需求 依会议要求做试产前准备 确认物料、数量、交期 、工艺文件、测试治具、样板、SOP 否有暂用版,协调生产加工厂资源 检验项目及标准是否准备就绪。 跟踪试产进度 试产,同时验证试产项目的各资料及 设备的搭配性。 、依检验标准进行生产与检验 项目组检验标准是否适用于生产 后总结各部门资料、工具、物料、设 认是否满足项目组要求的品质要求及 交期。
试产准备流 NO 1 2 流程 试产通知 试产安排 主导部门 项目组 PMC 参与部门 项目组 PMC 项目组 质量 中试 PMC 中试 中试 质量 中试 质量 6 试产后总结 中试 各部门
3
试产前会议
NPI
4
产前确认
中试
5Leabharlann 试产作业中试对应部门工作职责 工作职责 确认试产要求以及相关 确认试产时间,通知NPI召开 明确此次试产要求以及注 1、依会议要求做试产前 2、及时与项目组确立试产项目 准及其他需求 依会议要求做试产前 确认物料、数量、交 确认钢网、工艺文件、测试治具 文件是否有暂用版,协调生产 确认检验项目及标准是否准 跟踪试产进度 1、主导试产,同时验证试产项 设备的搭配性。 2、依检验标准进行生产 确认项目组检验标准是否适 透过试产后总结各部门资料、工 备等,确认是否满足项目组要求 交期。
试产准备流程表 注意事项 确认试产梳理、程序、测试工具 通知NPI召开试产前会议 此项必须执行 相关要求确立后,将标准请及时通知生 产相关人员,避免出现检验标准不一致 的情况 同质量要生产检验标准 当未准备OK时不安排试产, 回复产前确认表 回复产前确认表 1、及时反馈物料问题及其他问题。 2、记录试产问题,并分析与对策。 3、记录问题点,待试产后总结 记录问题点,待试产后总结 总结问题点需分类进行整理物料、设计 、作业不良,针对物料、设计不良,需 项目组同事进行处理,作业不良等制程 方面,需中试推动加工厂进行解决。 备注
新产品试产之量产计划流程

新产品试产--量产流程Q/SD.QP7.51-2011一、样品试产流程(试产样品5套):1.1、由品管部(技术岗)依照产品的设计要求和技术条件,确定《物料清单(试产)》见附表1。
《物料清单(试产)》应注明:品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次,(有专门要求需要统一批次的在清单中列明,一般情况下不指定批次)。
编制《物料清单》应考虑公司原有物料品种、方便采购。
1.2、采购部严格按照《物料清单(试产)》的要求,进行原材料采购。
同时做好合格供应商调查及筛选,为以后大批量采购做好预备。
如采购中发生与《物料清单(试产)》不匹配的情况,应填写《内部工作联系单》征得技术岗同意后方可采购。
关于专门原材料采购,如PCB板材,采购岗采购PCB下单前应请供应商将PCB图纸发回由技术岗进行确认后方可采购。
采购部注明可能采购时刻并通报技术岗。
1.3、原材料检验确认:仓库治理员依照《物料清单(试产)》负责对采购物品进行核对,核对无误后交技术岗对采购物品性能进行审核(进仓检验)。
如性能不符,由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》,列明不符合项目和要求,由采购部负责退换或另行采购。
外协加工原材料出仓前由仓管进行核对技术部进行签字确认后方可发货。
如符合,进入下一制作样品环节。
1.4、技术部制作样品。
完成样品制作后技术部岗进行技术测试。
1.5、样品确认:样品测试完成后,技术岗通知行政部。
由行政部组织“产品评审小组”确认。
(产品评审小组由总经理,品管部、仓管岗、市场部、生产部、采购岗、行政部各部门负责人组成)如样品在评审过程中有重大改动的,则重新进行样品制作及评审确认工作。
二、试产流程(50套):2.1、采购岗负责原材料采购。
2.2、仓库依照采购清单对原材料检验确认(核对品名、规格、型号、参数、封装、厂牌、批次)。
核对无误后交由技术岗进行原材料性能测试(进仓检验)。
如性能不符,由技术岗向采购岗填写《内部工作联系单》提出不符合项,由采购部负责退换或另行采购。