财务费用报销制度及审批流程
行政财务费用报销制度范本

行政财务费用报销制度一、总则为了加强公司行政财务管理,规范费用报销程序,合理控制成本支出,根据国家有关财务法规和公司制度要求,结合公司实际经营情况,特制定本制度。
本制度适用于公司全体职员及临时工,包括办公费用、员工福利、差旅费、招待费等各项行政财务费用的报销管理。
二、费用审批及报销流程1. 各项费用开支,必须经部门负责人以上人员和财务部审核后,报总经理批准,方可报销。
2. 经办人填写报销单,附上相关发票、单据,提交给部门财务审核。
3. 部门财务审核报销单据的真实性、合规性,以及费用金额的准确性,审核无误后签字确认。
4. 报销单据经部门财务审核后,提交给财务部负责人审批。
5. 财务部负责人对报销单据进行最后审批,审批通过后,由出纳人员进行报销。
6. 财务部对报销单据进行归档管理,以备查阅。
三、费用报销期限1. 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):备用金借支和报销单据的审核,财务部随时受理,但报销的领取时间为每周二、周四,其余工作日财务部不办理。
2. 差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填写统一的差旅费报销单,公司员工出差回来后一周内交回总部核销。
四、费用报销管理要求1. 报销单据必须真实、合法,符合国家税收政策和公司财务制度。
2. 报销单据必须完整,包括发票、合同、验收报告等有关资料。
3. 报销人应按照规定的程序和要求提交报销单据,不得虚假报销、重复报销。
4. 财务部应加强对报销单据的审核和管理,确保报销金额的准确性,防止财务风险。
五、违规处理1. 违反本制度的,公司将追究相关责任人的法律责任,并按照公司规章制度给予相应的纪律处分。
2. 涉嫌犯罪的,公司将依法移送司法机关处理。
六、附则1. 本制度由公司财务部负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施,原相关规定与本制度不符的,以本制度为准。
3. 公司其他部门和个人均应遵守本制度,如有疑问,应及时向财务部咨询。
通过以上规定,我们希望建立一套公平、透明、规范的行政财务费用报销制度,确保公司财务安全和规范运营,为公司的发展提供有力支持。
财务费用报销制度及审批流程

财务费用报销制度及审批流程一、财务费用报销制度财务费用是指企业为获取或保护经营资本而发生的各种费用,包括利息支出、手续费、佣金等。
为规范财务费用报销行为,提高财务管理水平,制定财务费用报销制度是非常必要的。
1.报销申请员工需要填写财务费用报销申请表,包括费用金额、费用类型、费用发生时间、费用明细等信息,并提交相关票据和证明材料。
2.费用审批(1)部门审批:费用申请需要由员工所在部门的主管部门进行审批,确保费用的合理性和必要性。
(2)财务审批:部门主管部门审批通过后,费用申请将提交给财务部门进行审批,财务部门主要审核费用的真实性、准确性和规范性,并进行费用预算的核对。
(3)领导审批:财务部门审批通过后,费用申请将进一步提交给上级领导进行审批,以保证费用的合规性和合理性。
3.费用报销费用审批通过后,财务部门进行费用报销。
员工需要将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门,财务部门对其进行核对和审核,并予以报销。
4.记账处理财务部门在费用报销后,需要进行记账处理,将相应的费用记入企业账簿,并进行科目核对和会计凭证的填制,以保证财务数据的准确性和真实性。
二、审批流程1.部门审批员工在填写财务费用报销申请表后,需要将其提交至所属部门的主管部门进行审批。
主管部门对费用申请进行审查,验证费用的合理性和必要性,并在审批意见栏填写审批结果。
2.财务审批部门审批通过后,费用申请将提交至财务部门进行审批。
财务部门主要对费用的真实性和准确性进行审核,并进行费用预算的核对。
审批结果将填写在审批意见栏中。
3.领导审批财务审批通过后,费用申请将进一步提交给上级领导进行审批。
领导审批主要是为了保证费用的合规性和合理性。
审批结果将填写在审批意见栏中。
4.费用报销审批通过后,员工将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门进行费用报销。
财务部门对费用进行核对和审核,并进行相应的报销操作。
5.记账处理费用报销后,财务部门进行记账处理,将相应的费用记入企业账簿,并核对科目和填制会计凭证。
财务报销管理制度及流程

财务报销管理制度及流程
一、目的
为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
三、费用审批及报销流程
各项费用开支,必须经部门主管和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:
票据粘贴(由报销部门完成)→经手人签字注明事由→财务预审签字→部门负责人审核签字→总经理签字→财务付款或收款。
四、临时借教管理规定
1、临时借款包括业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
2、各项借款金额应提前一天通知财务部备款。
3、借款销账规定:借款销账时应以借据为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账。
4、机票及住宿预订:原则上由公司行政人员统一办理,如有紧急需要可自行预订并保存好相应票据。
5、报销流程:出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。
1)出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》,注明时间、起止时间地点、交通费,补贴等费用(大小写须完全一致,不得涂改)。
2)报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到财务处报销。
本制度的执行由财务处负责解释。
本制度自发布之日起执行。
公司财务报销制度及报销流程(3篇)

公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程,可以确保公司财务运作的规范性和透明度,提高公司管理的效率和准确性,防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围,包括但不限于:差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况,制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正,考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用,公司设定了相应的报销限额,超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时,需按照公司要求提交相关的报销材料,例如:费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请,逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定,报销申请需经过相应的审批流程,包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前,先填写报销申请表,详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息,并附上相应的报销材料,然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后,根据实际情况进行审核,包括费用合理性、材料完整性等方面,确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后,将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对,确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后,将报销金额支付给员工或供应商,同时记录相应的财务凭证和相关报销信息,以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后,财务部门将相关报销材料进行归档,以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训,介绍公司的报销制度和流程,强调其重要性和执行规范,并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传,以保障员工对报销制度的了解和认同。
公司财务报销制度及报销流程模版(3篇)

公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为,保证公司资金的合理使用,维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行,员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请,经部门经理审核后,申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息,并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准,财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表,附上相关票据并签署申请,提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果,以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录,并定期进行统计和分析,以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段:员工填写公司提供的报销申请表,详细填写以下内容:- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段:部门经理审核员工的报销申请,确认报销的合理性和准确性,以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段:财务部门审核报销申请,核对申请的金额、票据、报销事由等信息,决定是否批准报销。
财务报销制度及报销流程

财务报销制度及报销流程一、制度概述。
财务报销制度是公司财务管理的重要组成部分,其目的是规范公司内部各项费用的报销程序,确保资金的合理使用和监管。
建立健全的财务报销制度,不仅可以提高公司财务管理的效率,还可以有效防范各种财务风险,保障公司财产安全。
二、报销流程。
1. 报销申请。
员工在发生费用支出后,需填写报销申请表,明细列出费用支出的项目、金额以及相关的票据。
申请表需由部门负责人审批签字确认后,方可进入下一步流程。
2. 财务审核。
财务部门收到报销申请表后,会进行费用的合规性审核,包括费用是否符合公司政策规定、票据是否齐全、金额是否合理等。
审核通过后,财务人员会在报销单上签字确认。
3. 财务支付。
经过财务审核确认无误后,财务部门会将报销款项支付给员工,支付方式可以是现金、转账或支票等。
4. 财务归档。
完成报销支付后,财务部门将相关的报销单据进行归档保存,以备日后的审计和查阅。
三、注意事项。
1. 报销申请应真实准确,不得虚报、冒领或变相报销;2. 报销单据必须真实有效,不得伪造、涂改或使用无效票据;3. 报销金额应符合公司政策规定,不得超标报销或违规支出;4. 财务审核应严格按照制度要求,确保审核程序规范、合规;5. 财务支付应及时准确,确保员工的合法权益;6. 财务归档应规范有序,确保报销单据的完整性和安全性。
四、结语。
财务报销制度及报销流程对于公司的财务管理至关重要,只有建立健全的制度和流程,才能有效规范公司的财务活动,保障公司的财产安全。
希望全体员工严格遵守公司的财务管理制度,共同维护公司的财务秩序和利益。
财务费用报销制度及审批流程

财务费用报销制度及审批流程1. 背景与目的本制度的目的是规范企业财务费用的报销流程,确保财务费用的合理性、准确性和及时性,保障企业财务管理的规范运作。
2. 适用范围本制度适用于企业全部员工的财务费用的报销工作。
3. 财务费用的定义财务费用是指由于企业运营和管理活动中产生的与财务有关的支出,包含但不限于业务接待费、交通费、差旅费、接待费、会议费等。
4. 报销要求4.1 员工报销财务费用应当符合以下要求:—费用必需是在公司业务范围内发生的,并与员工工作职责相关。
—费用必需合理、合规、真实、准确,并与相关凭证相匹配。
—报销的费用必需经过事先获得上级主管的书面或电子批准。
4.2 费用报销应在费用发生后的合理时间内提出,并在30个工作日内完成申请。
5. 费用报销流程5.1 员工报销流程如下:—员工应填写企业指定的费用报销申请表,认真列明费用明细、金额、事由等。
—员工应将费用报销申请表连同相关支持料子(如发票、凭证等)交给所在部门的主管进行初步审查。
—所在部门的主管对报销申请进行审查,确保费用的合理性和准确性,如有必需,可以要求增补供应相关证明文件。
—审查通过的报销申请将提交给财务部门进行财务审批。
—财务部门对报销申请进行财务审批,审核费用的合规性、准确性,并与财务系统核对。
—审批通过的报销申请将支出给员工,财务部门将费用支出通知发送给员工,通知员工领取费用。
5.2 上级主管审批流程如下:—上级主管收到员工提交的费用报销申请后,应在3个工作日内进行审批。
—上级主管对费用的合理性、合规性进行审查,并核实费用与申请表中所列的费用明细是否全都。
—审批通过的申请将被转交给财务部门进行后续财务审批。
6. 监督与管理6.1 财务部门负责对员工的费用报销申请进行审核和支出,并在审批过程中监督费用的合规性、准确性。
6.2 部门主管应对下属员工的费用报销申请进行审查,并对费用的合理性、合规性进行把关。
6.3 公司内部审计部门有权对任何报销申请进行随机检查,并对违反规定的行为进行处理。
财务费用报销制度及审批流程范文

财务费用报销制度及审批流程范文一、制度目的及适用范围1.1 制度目的本制度的目的是规范企业财务费用报销流程,确保财务费用的合规报销和审批,提高财务管理效率,保护企业的财务利益。
1.2 适用范围本制度适用于企业内部全部员工的财务费用报销事项。
二、报销事项及要求2.1 财务费用报销范围财务费用报销范围包含但不限于以下几类:1.差旅费:包含出差交通费、留宿费、餐饮费等;2.交通费:包含市内交通费用、交通工具租赁费用等;3.业务接待费:包含与客户、供应商等业务往来的接待费用;4.办公费用:包含办公用品、办公设备维护及修理费用等;5.通讯费用:包含电话费、传真费、快递费等;6.培训费用:包含与员工培训相关的费用;7.其他符合企业财务费用报销规定的费用;2.2 报销要求1.报销申请需依照企业规定的报销流程进行,务必填写真实准确的费用明细、金额,并附上相关的票据、发票等凭证;2.财务费用报销必需符合相关法律法规和企业的财务管理制度;3.财务费用报销需经过报销人、部门负责人、财务部门的审核,确保费用的合理性与合规性;4.未经授权或超出授权范围的费用将不被批准报销;5.财务费用报销单需在费用发生后的7个工作日内提交,超出提交期限的费用将不予批准报销。
三、财务费用报销流程3.1 报销申请流程1.员工填写《财务费用报销申请表》,认真填写报销事项、费用明细、金额等内容,并附上相关的票据、发票等凭证;2.报销人提交《财务费用报销申请表》至所在部门负责人,由部门负责人审批后签字;3.所在部门负责人将已审批的《财务费用报销申请表》提交财务部门审核。
3.2 财务费用报销审核流程1.财务部门对《财务费用报销申请表》进行审核,核对费用明细、金额与凭证的全都性,确保报销事项的合理性和合规性;2.如需进一步核实,财务部门可联系报销人或相关部门进行核实;3.财务部门审核通过后,将《财务费用报销申请表》交由财务负责人审批,财务负责人签字后报销事项完成。
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财务制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序,加强公司财务管理,控制成本,切实保障公司利益,特制定公司成本控制,费用报销制度及实施细则。
第一部分:关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)经办人――本部门经理(或上级主管)———财务负责人审核――总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用)原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的,如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支,可按以下流程报批:经办人填制单据并补申请报告――本部门经理(或上级主管)复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准,不得自行批准自己的报销费用。
2.不得逾越流程,不得未经直接领导审批,直接提交公司总经理审批,不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。
3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用,一旦发现违规操作,对出纳通报批评,如造成经济损失,由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销、审批及审批的责任经办人:因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据,经济业务发生后应及时准确的填写报销单据,对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任,并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人:对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任,并有责任协助财务人员的审核工作。
财务人员:审核报销的经济业务是否符合相应的规定,审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。
对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。
第二部分:报销原则1.预算内的成本,费用方可直接报销。
2.所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则,严禁假借他人的名义报销自己费用的3.无预算或预算外的费用报销须经副总批准意见、总经理批准后方可列支。
4.每办一次业务,应该填写一张报销申请单。
业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小,一律每发生一次填写一张。
笼统地在报销单上写上“×月”的费用,或多次业务单据分不清的,财务部不予受理。
5.所有费用开支,应“先申请、后开支、再报销”的流程,财务人员应根据预算来审核和支付。
相关预算外费用在发生费用前,应该先书面请求总经理,得到批准后才可以发生相关费用,事先申请以总经理签名的日期为准。
总经理外出时,或本人出差在外遇紧急情况时,应电话或邮件通知总经理,得到许可后才可进行。
事后应及时补充申请表,作为报销的依据。
6.关于报帐时限,上月25日后至当月25日的期间费用必须在当月报销,差旅费用必须在结束后三天内报销。
逾期单据,财务部不再受理,由此造成的损失,由报销人自己承担。
因单据不合要求,被退回按规定可以重新报销的,应在5个工作日内处理。
7.跨年度的费用必须在次年1月15号之前填单报销,年终结算后不管何种原因均不得报销上年度费用。
8.大额支付款项必须使用银行结算方式,超过5000 元而用现金支付的,报销时必须详细说明原因,经财务部审核,无正当的理由,一律退回。
9.从出纳处领取报销款时,需报销人签名确认。
对于领款不方便的,需由他人代领的,由代理人在领款表上签字。
第三部分:提供原始凭证和报销单填写的要求1.因公发生经济业务时,经办人员必须向对方索取原始单据。
未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销。
2.报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据,以及预算报告、专项申请等附件。
原始单据必须真实、合法,与开支的内容一致。
对于标有“顾客(单位)名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称,自己补充填写为无效发票,不予受理。
另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件。
3.各种类型的发票应该分开粘贴,并在粘贴单上标出共××张,金额××元。
票据粘贴混乱,不注明张数、金额的单据一律退回。
4.原始单据遗失的应尽量取得了出票单位的原单据复印件并盖上出票单位财务专用章,经财务部签署意见后方可报销。
5.报销单上所有内容均需完整填写,报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名,单据填写不齐全和涂改的,一律不予受理。
第四部分:主要费用管理规定一、项目费1.凡因公司发展需要而发生的项目费(包括餐费及赠送礼品费用),必须事前提出专项申请,根据资金权限一览表的规定由相关人员审批。
2.报销时必须提供已经审批的申请报告(元以内除外,报部门负责人备案即可),财务人员核对报销内容是否与申请报告内容一致,如果是赠送礼品,需提供礼品清单。
二、招待费经办人在报销招待费用时应注明以下信息:招待时间,招待目的,招待人员,陪同人员,招待地点。
三.市内交通费提倡节俭,外出办事,应尽量乘坐公交车,对于出租车票,必须取得必须取得税控出租车票,报销人在车票的背面写上起止地点并签名。
四、差旅费1.差旅费指相关人因执行公司经营活动而发生的交通费、住宿费等,出差人员必须提供住宿发票,填制《差旅费报销表》起始日期,出差事由,票据金额等相关内容。
2.副总经理以上(含)高管可以报销飞机票等车票,其他人员可报销的交通费以火车硬卧为上限,超出部分自行承担。
五、文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等办公费文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由营运部门/行政部门统一采购,其他员工不得私自采购。
报销时应附填写完整的采购清单、电脑小票、供应商送货单,详细列明所购商品的明细,仓管、结算部门的验收证明才可报销。
并做好各部门的领用存登记。
如不能按规定提供附件的一律不予报销!六、汽车费用1.公司自有车辆的费用实行限额报销政策,每月固定车辆使用费在---------元-以下额度内实报实销:超出此额度的相关费用(包括燃油费、路桥费、停车费、洗车费、违规违章罚款、交通事故罚款及赔偿等)不再报销,保险费、车辆使用税、维修费等非日常费用据实报销。
2.公司经理拥有车辆并经常用于公司公务实行费用补贴制,每月补贴车辆使用费:元,该车所有费用不再报销。
3.汽车使用费每月由公司司机或总经理提供相关有效发票(如汽油票、过路过桥票、停车票等),以报销方式领取。
第五部分:材料采购及报销流程一.材料计划审批流程1.由现场施工人员提出采购计划。
2.库房复合核。
3.工程成本部审核。
4.项目经理审核。
5.项目总负责人批复。
6.审批后的计划采购表交采购员采购,同时交财务及工程成本部备案。
7.日常采购计划需天前5天申报计划,大宗材料采购需提前15天上报采购计划以备采购员提前询价。
二.材料采购流程:1.采购员凭审批后的材料计划表采购。
2.采购员凭材料计划表,采购发票,送货单办理入库验收手续(注:验收由库管员清点数量技术员验收质量是否合格)符合验收入库标准后验收入库签字确认.3.特殊情况:采购金额5000元以下,可先行采购,后补办材料计划手续(2天内),采购金额10000元以下,预先申请项目负责人经同意后予以采购,后补办材料计划手续(2天内),金额10000元以上的必须先办理计划采购手续否则采购员不予采购。
4.对于大宗材料的采购,采购员接到采购计划后,立即询价,采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价,同时将询价结果以及询价资料(包括但不限于营业执照,税务登记证,资质证书等报项目经理及负责人审批,采购员须按审批后的核价单,供应商及采购计划表进行采购。
4.采购员根据采购计划单填写“借款单”由项目经理或总经理签字财务确认后到出纳办理领款。
5.入库管理员依据《采购申请单》《采购发票》《送货单》分类办理入库,开具入库清单。
三.材料报销流程:1.采购员执《采购计划》《采购发票》《入库单》《送货单》按照报销流程签字报销采购费用。
采购员须在3天内完成签字报销手续并交财务入账。
(特殊情况除外)2.对于未付款材料应及时将送货单及入库单于业务发生当日或第二天上交财务部挂账并协助财务部门进行往来确认。
3.采购部门负责施工过程中所需材料的外发委托加工采购工作。
4.材料采购预付款处理办法:财务部凭《采购申请单》《采购合同》办理预付款。
审批流程:成本部审核--财务部审核—总经理审核签字——财务部付款第六部分:机械租赁费用1.由现场施工人员提出机械租赁申请表(后附机械租赁合同)2.机械台班每日使用统计表,明确记录使用时间,数量,工时数量并由施工现场负责人签字核实。
3.依据机械台班使用统计表每月25日前进行机械使用结算汇总并制作机械台班付款审批单,施工负责人签字。
4. 依据日机械台班使用记录表及月末机械结算汇总清单核实。
审批流程:成本部审核--财务部审核—总经理审核签字——财务部付款第七部分:劳务工资1.依据项目部《劳动协作合同》相关条款,劳务班组凭《部门劳务结算单》到现场施工负责人核对确认,核对后交办公室负责人(人力资源部审核)-成本部审核—财务部审核--总经理审核---出纳发放劳务工资。
第八部分:借款1.因工作需要向公司借款,需先填写借款单,借款单标明借款用途,金额(金额大小写一致),日期及本人签字。
2.2借款单审批由部门经理—成本部——财务部——总经理批准,3.财务出纳接到审批手续齐全的借款后付款.4.借款人需自借款之日起一周内还款核清,例如;差旅费,招待费及其他零星费用,如需延期需应提前通知财务部,一般借款还款日在一个月内还清。
借款原则应先还清旧账再借新款。
赤峰市润泽园林绿化工程有限责任公司总经理办公室2016年7月1日公司资金审批流程及权限一览表赤峰市润泽园林绿化工程有限责任公司总经理办公室2016年7月1日。