审计负责人授权委托书

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授权委托书_委托审计(2篇)

授权委托书_委托审计(2篇)

第1篇委托人:(姓名)身份证号码:____________________受托人:(姓名)身份证号码:____________________鉴于委托人因工作繁忙或其他原因,无法亲自对(具体事项,如:公司财务报表、个人财产状况、项目审计等)进行审计,现委托受托人代为进行审计工作。

为明确双方的权利和义务,特订立本授权委托书。

一、委托事项1. 受托人接受委托,对委托人提供的(具体事项)进行审计,包括但不限于:(1)审查委托人提供的财务报表、会计凭证、会计账簿等财务资料的真实性、准确性、完整性;(2)评估委托人的财务状况、经营成果和现金流量;(3)对委托人的内部控制制度进行评价;(4)对委托人的资产、负债、权益进行核实;(5)对委托人的业务流程进行审查;(6)其他委托人要求的审计事项。

2. 受托人有权根据审计需要,要求委托人提供必要的资料和说明,委托人应予以配合。

二、委托权限1. 受托人有权根据审计目的,查阅委托人的财务报表、会计凭证、会计账簿等财务资料,以及与审计事项相关的其他资料。

2. 受托人有权对委托人的业务流程、内部控制制度进行审查,并提出改进建议。

3. 受托人有权根据审计结果,向委托人提出审计报告,包括但不限于:(1)审计意见;(2)审计发现的问题及原因分析;(3)改进建议;(4)其他需要说明的事项。

4. 受托人有权在必要时,聘请其他专业机构或人员协助完成审计工作。

三、双方义务1. 委托人义务:(1)向受托人提供真实、完整、准确的审计资料;(2)保证提供的审计资料不侵犯第三方的合法权益;(3)配合受托人完成审计工作,包括但不限于提供必要的资料和说明;(4)对受托人在审计过程中发现的问题,及时采取措施予以整改。

2. 受托人义务:(1)按照审计准则和职业道德规范,独立、客观、公正地进行审计;(2)保守委托人的商业秘密和隐私;(3)对审计过程中发现的问题,及时与委托人沟通,并提出合理建议;(4)在完成审计工作后,向委托人提交审计报告。

公司审计授权委托书范本(2篇)

公司审计授权委托书范本(2篇)

第1篇委托人:(公司名称)住所:(公司地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)委托事项:一、委托事项概述根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,为保障公司财务报表的真实、准确、完整,维护公司及股东的利益,经公司董事会研究决定,授权委托以下机构或个人对公司进行审计。

二、委托审计机构或个人委托审计机构:(审计机构名称)住所:(审计机构地址)联系电话:(审计机构联系电话)三、审计范围1. 审计公司2022年度的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 审计公司2022年度的内部控制制度及执行情况。

3. 审计公司2022年度的经营状况、投资情况、融资情况等。

4. 审计公司2022年度的关联交易、重大合同、资产处置等情况。

5. 审计公司2022年度的税务情况。

6. 审计公司2022年度的其他重要事项。

四、审计期限审计期限为自审计机构或个人接受委托之日起至2023年X月X日。

五、审计费用1. 审计费用总额为人民币______元。

2. 审计费用支付方式:按审计进度分期支付。

3. 审计费用支付时间:自审计机构或个人出具审计报告之日起X个工作日内支付。

六、审计报告1. 审计机构或个人应在审计期限届满后X个工作日内,向委托人提交审计报告。

2. 审计报告应包括以下内容:(1)审计概况:审计目的、审计范围、审计方法、审计期间等。

(2)审计结论:对财务报表的真实性、准确性、完整性进行评价。

(3)审计发现的问题及建议:对审计过程中发现的问题提出整改建议。

(4)审计意见:对财务报表的真实性、准确性、完整性发表审计意见。

七、保密义务1. 审计机构或个人应严格遵守保密义务,未经委托人同意,不得向任何第三方泄露审计过程中的信息。

2. 审计机构或个人应对审计过程中获取的委托人商业秘密予以保密。

八、违约责任1. 如审计机构或个人未按约定完成审计工作,委托人有权要求其承担违约责任。

代理财务审计委托书

代理财务审计委托书

代理财务审计委托书尊敬的先生/女士:感谢您选择本公司作为您的财务审计代理。

为了确保我们能够准确、高效地履行这一职责,特向您提供以下代理财务审计委托书,以明确双方的权责关系。

一、委托项目您授权本公司代理完成以下财务审计项目:1. 审计目标:对贵公司(以下简称“委托方”)的财务状况、业务运作和财务报表的真实性进行审计。

2. 审计范围:审计包括财务报表、会计记录、财务政策和程序以及其他相关财务信息。

二、工作职责本公司将按照相关法律法规、行业准则和职业道德的规定,履行下列代理财务审计的工作职责:1. 独立性:本公司将独立地开展审计工作,并避免任何利益冲突的情况。

2. 审计程序:本公司将根据审计目标和范围,制定并执行审计程序,包括但不限于审核财务报表、核查会计记录、采集证据、分析数据等。

3. 协助:委托方应积极提供相关财务信息、会计记录和其他必要的文件和资料,以便本公司履行审计职责。

4. 报告:本公司将根据审计结果,编制审计报告并向委托方提供。

三、保密责任双方应对审计过程中所涉及的全部信息保守秘密,并严禁将相关信息披露给未经授权的任何第三方。

保密期限自双方解除合作关系之日起终止。

四、费用支付委托方应按照约定支付相应的服务费用。

具体费用标准和支付方式将由双方在后续协商中确定。

五、违约责任任何一方违反本委托书的约定,应承担相应的违约责任。

违约方应赔偿对方因此而遭受的全部损失。

六、期限与终止本委托书自双方签字之日起生效,并持续有效期为_____年。

如双方需终止本委托书,应提前以书面方式通知对方。

本委托书以中文书写,一式两份,双方各持一份。

任何修改或附加条款应经双方共同签署的书面协议确认。

特此委托!委托方(盖章):日期:代理方(盖章):日期:。

审计授权委托书范本

审计授权委托书范本

审计授权委托书范本篇一:审计授权委托书审计授权委托书***审计局:本授权委托书声明,(委托单位法定代表人姓名)系(委托单位名称)的法定代表人,现授权委托(委托人姓名)为我(委托单位名称)的代理人,以本公司名义负责(送审项目名称)工程竣工决算审计,代理人在竣工决算审计中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,均予以承认。

特此委托授权委托单位(盖章):法定代表人:委托日期:年月日篇二:审计委托授权书五矿·铂海湾项目示范区样板间通风、空调分包工程结算审计授权委托书致:五矿建设(营口)恒富置业有限公司:本授权委托书声明:我王常玉(姓名)系营口华林给水设备空调安装工程有限公司(施工单位名称)的法定代表人,现授权委托王宝林(姓名)项目经理(在本单位职务)为我公司合法代理人,就五矿·铂海湾五矿·铂海湾项目示范区样板间通风、空调分包工程结算、审计,以本公司的名义签署、处理与之有关的一切事宜,我单位均予以承认。

代理人无权进行在委托。

特此委托。

代理人(签字):性别:男年龄:41身份证号码:210811xxxxx31 职务:项目经理联系电话:1360xxx6857施工单位:营口华林给水设备空调安装工程有限公司法定代表人:(签字或盖章)日期:XX年9月17日工程竣工结算资料报送承诺书五矿建设(营口)恒富置业有限公司:结算资料进行如下郑重承诺:一、在本工程的结算审计过程中,我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场,核对资料等相关审计工作,保证审计工作的顺利进行。

二、我们对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责(详见资料移交清单)。

若存在弄虚作假及违法违纪等行为,我们应承担相应的经济责任和法律责任。

三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门,审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。

并承诺:1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏,我们将放弃遗漏资料部分的结算金额;2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量,我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。

审计授权委托书

审计授权委托书

审计授权委托书委托方(甲方):________________地址:________________法定代表人:________________受托方(乙方):________________地址:________________法定代表人:________________鉴于甲方委托乙方进行________________的审计工作,为明确双方的权利和义务,确保审计工作的顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、委托审计事项甲方委托乙方对________________进行审计,并出具审计报告。

二、审计权限1. 乙方有权要求甲方提供审计所需的全部资料,包括但不限于财务报表、账簿、凭证、合同、协议等。

2. 乙方有权对甲方的财务状况、经营成果、现金流量等进行审查,对内部控制制度的建立健全和执行情况进行评估。

3. 乙方有权根据审计工作的需要,对甲方的相关部门和人员进行询问、调查,并要求甲方配合提供必要的协助。

三、审计期限本次审计工作的期限为自本协议签订之日起至________________止。

四、审计费用及支付方式1. 审计费用为人民币________________),包含乙方为完成本次审计工作所需的一切费用。

2. 甲方应在审计报告出具后________________向乙方支付审计费用。

五、保密条款1. 甲乙双方应对在审计过程中了解到的对方的商业秘密和机密信息予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露或用于其他用途。

2. 本协议终止后,保密义务仍继续有效。

六、违约责任1. 如甲方未按照本协议的约定提供审计所需资料或配合乙方进行审计工作,乙方有权顺延审计期限或解除本协议,甲方应承担由此产生的全部责任和损失。

2. 如乙方未按照本协议的约定完成审计工作或出具审计报告,甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿由此造成的损失。

七、争议解决如甲乙双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

被抽查到审计要授权委托书

被抽查到审计要授权委托书

授权委托书
尊敬的审计部门:
您好!我单位在此就近期即将进行的审计工作,授权委托贵部门对我单位的财务报表、财务凭证及相关财务资料进行审查。

一、授权依据
根据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规的规定,我单位自愿接受审计部门的审计监督,并依法履行审计配合义务。

现就审计事宜授权委托贵部门进行。

二、审计范围
本次审计范围包括我单位近年来财务报表、财务凭证、财务账目、资金管理、资产管理等方面的情况。

具体审计内容以审计部门确定的审计方案为准。

三、审计权限
1. 贵部门有权查阅、复制我单位的财务报表、财务凭证、财务账目、相关文件资料等。

2. 贵部门有权向我单位相关人员询问与审计有关的事宜。

3. 贵部门有权对审计过程中发现的问题进行调查、核实。

4. 贵部门有权提出审计意见和整改建议。

四、审计期限
审计期限为自审计通知书送达之日起至审计工作完成之日止。

五、审计配合义务
1. 我单位将全力配合贵部门的审计工作,提供真实、完整、准确的财务报表和相关资料。

2. 我单位将指定专人负责与贵部门沟通联系,确保审计工作的顺利进行。

3. 我单位将认真履行审计整改责任,对审计部门提出的审计意见和整改建议予以整改。

六、其他事项
1. 审计过程中,贵部门应遵守国家法律法规,保守审计秘密。

2. 审计部门与我单位应共同维护审计工作的公正、公平、公开。

3. 如审计过程中出现争议,双方应友好协商解决,必要时可依法解决。

授权人:(签字)
单位名称:
单位地址:
联系电话:
年月日。

公司审计授权委托书范本

公司审计授权委托书范本

公司审计授权委托书范本尊敬的XX审计事务所:根据我国《审计法》及有关法律法规的规定,为了保证我公司财务报表的真实性、准确性和完整性,现决定委托贵事务所对我公司进行审计。

特此致函,就本次审计的相关事宜予以明确。

一、审计目的本次审计的主要目的是对我公司20XX年度的财务报表进行审查,确保其真实、准确和完整,评估公司财务状况、经营成果和现金流量,以及揭示公司经营活动中可能存在的问题。

二、审计范围1. 财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

2. 财务报表相关的会计记录、账簿、凭证等财务资料。

3. 公司内部控制制度及其执行情况。

4. 公司资产、负债及所有者权益的实际情况。

5. 公司经营活动、投资活动和筹资活动等方面的相关信息。

三、审计期限本次审计的审计期限为20XX年1月1日至20XX年12月31日。

四、审计费用1. 审计费用为人民币XX万元整。

2. 审计费用支付方式:按照双方约定的付款进度支付。

五、审计报告1. 审计报告应当真实、公正地反映审计结果,符合《审计准则》的要求。

2. 审计报告提交时间为审计工作完成后15个工作日内。

3. 审计报告提交方式:书面报告一份,电子版本一份。

六、其他事项1. 贵事务所应按照我国《审计法》及有关法律法规的规定,独立进行审计,不受任何单位和个人干涉。

2. 贵事务所应保守审计过程中获取的商业秘密,不得泄露给第三方。

3. 若在审计过程中遇到重大问题,需及时与我公司沟通,共同研究解决办法。

4. 本次审计的结果将作为我公司内部管理、改进经营和财务管理的重要依据。

5. 本委托书自双方签字盖章之日起生效,有效期至审计报告提交之日止。

特此致函。

敬请予以关注。

委托人(盖章):地址:联系电话:联系人:法定代表人(或授权代表):签署日期:20XX年XX月XX日。

审计业务授权委托书模板

审计业务授权委托书模板

审计业务授权委托书模板如下:致:XX审计事务所根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规的规定,现将我公司(以下简称“委托方”)的审计业务委托给贵事务所办理。

现将有关事宜明确如下:一、审计对象和内容1. 审计对象:委托方的财务报表及财务状况、业务活动、内部控制和风险管理等方面。

2. 审计内容:对委托方的财务报表进行审计,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表,以及对委托方业务活动、内部控制和风险管理的审计。

二、审计时间和范围1. 审计时间:审计业务授权自签署之日起至审计报告出具之日止。

2. 审计范围:委托方的全部财务报表及财务资料、业务活动、内部控制和风险管理等方面。

三、审计费用1. 审计费用为人民币【】元整(大写:【】元整)。

2. 审计费用支付方式:委托方在签署本授权书之日起【】个工作日内,将审计费用支付至贵事务所指定的银行账户。

四、审计报告1. 审计报告应当真实、准确、完整地反映审计结果,并对审计过程中获取的信息保密。

2. 审计报告出具后,委托方应按照法律法规的要求及时对外公开。

五、授权期限本授权书自签署之日起至审计报告出具之日止。

六、其他事项1. 委托方应配合贵事务所进行审计工作,提供必要的审计资料和便利条件。

2. 委托方对审计过程中提供的资料和信息承担真实性、准确性和完整性的责任。

3. 如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4. 本授权书一式两份,委托方和贵事务所各执一份。

授权人(签名):____________单位名称(盖章):____________日期:____年__月__日附件:授权人身份证明复印件注:本模板仅供参考,具体内容需根据实际情况进行调整。

在签订审计业务授权委托书时,请务必遵守相关法律法规,确保审计工作的合法、合规进行。

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