管理者代表管理评审汇报
QSA质量体系管理者代表管理评审报告案例样板

管理评审工作报告(管理者代表)一.质量管理体系维护公司建立ISO9001质量管理体系以来,成立了“ISO工作小组”并指定了管理者代表,选派了公司内审员资格培训,令工作组人员配备能够满足质量体系要求。
行政部在园区组织了公司全体员工进行了紧急预案预案演练-消防演习,与全体员工同步进行,增强员工的消防意识。
在公司高层领导的全力支持下,质量管理体系得到有效的运作与维持,各部门基本可以依据汽车质量管理体系的要求开展工作,并取得了一定成效。
二、质量方针及目标公司制定了质量方针,体现了满足顾客需求、持续改进质量管理体系有效性的承诺。
可提供制定和评审质量目标的框架。
公司把质量方针和质量目标张挂在行政部,让所有员工参与学习并理解。
经过培训、宣传,质量方针基本得到所有员工的理解和贯彻。
公司所制定的质量目标是对质量方针的量化体现,其量化值均是可测量、实现的,质量目标已分解至相关部门。
根据公司的质量方针及各职能部门的职责情况,由管理者代表制定,总经理批准颁布的《质量方针与质量目标》,规定了相关责任部门、责任人和检查频次。
体系运行以来,各部门及公司的目标达成情况可参照2020年《过程绩效达成状况表》,各部门均完成情况良好。
三.组织结构、人员配置及职责权限、设备设施、工作为了保证公司实现质量方针、达成质量目标,对资源配置情况进行了策划,对组织机构图及部门职责进行了规定,制定了《人力资源管理程序》,组织结构、人员配置及职责权限在体系文件里都进行了规定。
设备设施的采购、使用、保养、报废等管理由《设备设施管理程序》、《采购管理程序》来控制,研发部、生产部、品质部等部门均配置有必需的设备,设备设施资源是充分的、材料的采购是规范的。
四.内部质量审核情况报告公司内审小组于20 年月日进行了质量管理体系审核,审核时发现了一些不合格项,审核结果认为公司建立的质量管理体系基本符合ISO9001:2015标准要求,但在运行结果的有效性方面有改进。
食品生产企业年度质量管理体系管理者代表管理评审报告

一、内部质量体系审核结果
本次内审是公司建立体系后的第二次,在审核的技巧、方式上仍有许多不足之处,希望通过以后的内审有所提高。
但总体上还是不错的。
内审员能按文件要求进行审核,从中能找出一些不足。
发现的不合格项,到目前为止已部分实施纠正和预防措施,未完成将提交管理评审。
二、方针目标执行推进情况
公司建立的质量方针是公司的一个长远发展的方针,为落实发展的实现,公司建立了公司的质量目标。
各部门为配合公司总的方针目标的实现,也建立了各部门的方针目标以配合公司总的方针目标的实现。
从目前的状况分析,将公司总目标进行各部门分解后,都能够实现,方针目标制定适宜,运行有效。
三、体系运行的有效性等情况
根据公司的质量方针目标,各部门建立和展开实施的部门质量方针目标。
目标有待于重新制定。
体系运行一年以来,能够按照标准的要求和公司各种规定的要求保持,从领导到中层干部再到基层工人,质量意识,满足顾客要求的意识逐渐增强,产品质量稳定可靠,检测手段完善,纠正预防措施实施的较好,为公司的持续稳定的发展,公司领导班子花大力气,引进先进的生产工艺设备,使公司持续稳定,合理经济的发展奠定了基础。
管理者代表:XX
20XX年9月10日。
管理者代表工作情况汇报

管理者代表工作情况汇报根据公司要求,我代表管理者向大家汇报本月工作情况。
在过去的一个月里,我和团队一起努力工作,取得了一定的成绩。
以下是我们在各项工作任务中的细节情况。
首先我们来看一下销售方面的情况。
本月我们团队的销售额相对于上一个月有了一定的增长。
这主要得益于我们推出了一系列的促销活动和优惠政策,吸引了更多的客户。
同时,我们也加强了对客户的跟进和维护工作,提高了客户的忠诚度。
在市场竞争激烈的情况下,我们需要更加注重客户体验,这也是我们下一个月的工作重点。
接下来是生产方面的情况。
在本月,我们加强了与供应商的合作,保证了原材料的及时供应。
我们也进行了生产流程的优化,提高了生产效率。
同时,我们也加强了对产品质量的控制,确保了产品的质量稳定性。
下个月我们将继续加强生产过程的管理,提高产品的生产效率和质量。
在人力资源方面,我们也做了一些工作。
我们加强了对员工的培训和开发,提高了员工的工作能力和素质。
我们也建立起了一套完善的绩效考核体系,激励了员工的工作积极性。
在未来,我们将继续加强对员工的培训和发展,提高员工的整体素质。
在财务方面,我们也做了一些工作。
我们加强了财务成本的管控,提高了企业的经营效率。
我们也建立起了一套完善的财务管理体系,提高了企业的财务透明度和风险防范能力。
在未来,我们将继续加强对财务的管理和控制,保证企业的经营安全。
最后,我要强调的是团队的凝聚力。
在过去的一个月里,我们团队紧密合作,共同努力。
在未来的工作中,我们需要继续保持团队的凝聚力,共同面对各种挑战,共同取得更大的成绩。
总的来说,我们在过去的一个月里取得了一定的成绩。
但是我们也面临着很多挑战。
在未来的工作中,我们需要继续加强团队合作,努力克服各种困难,取得更大的成绩。
希望在大家的共同努力下,我们的企业能够取得更加辉煌的成绩。
Thank you!。
管理者代表管理评审汇报

管理者代表管理评审汇报资料
1、方针实施情况
根据目前的实施情况,公司方针是适宜的,无需修改。
2、质量、环境和职业健康安全目标、指标实现情况
经考评,部门的质量目标均完成。
3、公司重要环境因素的控制情况。
包括各类废物排放是否达标,节约能源资源情况
公司的重要环境因素及重大危险源均得到有效控制,全年未发生质量、环境及职业健康安全事件。
4、内、外部审核情况。
公司于xx年10月份进行了一次内部审核,共发现问题2个,开具不符合报告2个。
全部采取纠正措施并验证有效。
5、质量、环境、职业健康安全管理体系文件、组织机构的变动以及其他内外部环境的变化。
体系文件基本适宜,运行一年后进行评审,必要时进行修改。
组织机构目前适宜。
国家及相关主管部门对施工过程的环境保护与安全逾加重视,今后应加强。
6、质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。
我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分、有效的。
7、改进建议。
加强人员素质提高,加大对施工过程环保与职业安全健康的控制力度。
管理者代表管理评审工作总结

管理者代表管理评审工作总结
在管理评审工作方面,我作为管理者代表,一直致力于确保评审工作的高效和准确性。
以下是我对这方面工作的总结:
1. 确定评审标准和目标:在开始评审之前,我会与团队成员共同制定评审标准和目标,以确保我们的评审工作能够准确地反映出预期的结果。
2. 高效组织评审会议:我会确保评审会议的时间和地点得到妥善安排,所有需要参加
评审的人都能准时到场。
同时,我会提前准备好评审材料,确保评审会议能够高效进行。
3. 提供明确的指导和反馈:在评审过程中,我会向团队成员提供明确的指导和反馈,
以帮助他们理解评审标准和目标,并提供改进的建议。
4. 促进团队合作和沟通:我致力于促进团队成员之间的合作和沟通,确保评审工作能
够顺利进行。
我会鼓励大家互相学习和分享经验,以提升评审工作的质量和效率。
5. 监督评审过程:我会监督评审过程,确保每个环节都按照预定的程序和标准进行。
如果发现问题或改进的空间,我会及时采取相应的措施,以确保评审工作的准确性和
可靠性。
总的来说,作为管理者代表,我会努力确保评审工作的高效和准确性,并促进团队之
间的合作和沟通。
评审工作的质量和效率对于项目的成功至关重要,所以我将继续努
力改进和提升评审工作的水平。
管理评审报告(优秀6篇)

管理评审报告(优秀6篇)管理评审报告篇一管理评审报告**客运有限公司于**月**日下午在**1分公司会议室召开管理评审会议。
出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人,公司总经理刘建远主持了本次会议。
会上,各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言,对前1阶段工作进行了总结回顾,对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价,对于存在问题进行了反思和研究,对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。
大家畅所欲言,充分发表意见,本次会议集思广益,取得了预期效果。
与会者1致认为:自本公司质量管理体系建立以来,公司已经纳入正轨,全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高,质量目标已部分实现,这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况,具有较好的适宜性,可操作性强。
从内审结果来看,各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作,未见到系统性不合格或区域性不合格。
这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性,同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列,也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。
此外,本公司质量管理体系自wo完善机制的确定,也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的。
QG-5.6-06 受控状态:受控号:11月25日,在公司办公楼二楼会议室,AA总经理主持召开了管理评审大会,BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。
管理评审报告如下:一、管理评审目的确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足标准和相关方期望,提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为20管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况,并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求:(一)、审核结果:1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。
管理评审报告

管理评审报告2019年管理评审报告一、评审准备工作在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审,以保证质量/环境方针和目标指标的实现。
2019年5月10日,公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴,各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告,为2019年5月27日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。
二、评审时间、地点、参加人员及评审方法1、评审时间:2019年5月27日8:00~17:002、评审地点:公司会议室3、参加人员:最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、本次内审执行内审员三、管理评审内容(详见2019年度管理评审计划)四、管理评审成效1、质量/环境方针、目标的适宜性评审质量、情况方针:“四高一低,回报社会。
”评审以为,公司制定的质量方针与公司的经营理念(提供优质产品,满足顾客需要,发展壮大公司,为社会作贡献)相适应,并为公司提供了制定质量目标的框架,是公司追求和努力的方向,并在公司全体员工中得到沟通和理解。
2019年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下,以满足产品标准、顾客需求和法令法规要求的工作质量来保证产品格量和服务质量。
2019年公司的质量目标:“顾客满意度≥99%,成品不良率≤1.5%,含严重情况身分的烧毁物专业处置率达100%,各车间单元能耗年削减0.5%。
”共四项。
针对公司的目标,各职能部门还做了相应的目标分解,对产品实现过程的各工序建立了明确的目标,并以过程中的统计数据按划定的计算方法进行计算及评判,公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨,表现出产品要求所需的具体内容,与公司的质量方针保持一致。
2019年(停止5月下旬)的质量目标告竣情况为:顾客满意度为:99.5%,成品不良率为0.237%,烧毁物专业处置率达100%,各车间单元能耗年有效降低。
管理评审会议记录和管理评审审核报告

4.2011年3月业务部组织对客户满意度再进行一次调查, 调查结果:总分为85.1, 没有达成品质目标要求, 并得两个客户反映交期问题, 业务部已提出纠正措施。
编 制
××
审 核
批 准
LM-2-010-02C
×××××电动车有限公司
会议记录
日 期
2011.03.09
地 点
二楼会议室
主持人
××
记录/整理
××
出席人员: 参加评审人员: 最高管理者、管理者代表、内审员、部门负责人、员工代表。
会议内容:
本次管理评审的目的在于:分析与验证品质管理体系运行的适用性、充分性和有效性, 由此加强对品质管理体系运行的监督和控制, 并不断改进以促进体系的良性运行, 使之日趋完善。
销售部能够按公司质量管理体系文件要求及时开展顾客回访工作, 了解顾客对公司产品的建议。对顾客反馈的信息能够制定切实可行的预防措施, 确保产品质量持续提高。
4、新产品开发情况:
开发部组织产品开发, 原有产品生产中的技术革新, 大力开发新产品。
开发部组织产品开发,原有产品生产中的技术革新,大力开发新产品。
6.4.2.进料检验合格率: 97.7%、99.02%
工序抽检合格98.4.98.6.99.7
出货抽检合格率100、99.3.99.3
可能影响质量管理体系的策划的变更;
6.5.目前导入的品质管理体系是有效的, 适合于目前的运行。为提高内部管理, 公司计划在今年内导入管理系统软件, 届时, 可能会引起品质管理体系的变更。
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第二次内审
第二次内审的目的主要有验证第一次内审的整改情况、第一次内审未审核的过程;再一次验证质量管理体系的符合性、有效性;为管理评审和预审作好准备。
4.已交货产品失效率≤2%,4~8月平均失效率0.06%,呈下降趋势。
5.2012年通过ISO/TS16949认证,正在进行中。
6.2012年度业务计划中,本年度的设备投资计划、新品开发计划、人力资源开发计划都已提前完成;本年度销售计划、产品质量指标、顾客满意计划、财务成本计划都达到阶段目标。
八:公司级数据的分析和应用
从过程监视和测量的记录看,供应商交付准时性不够。其他各监视和测量过程能满足预期的要求。
第一次内审
第一次质量管理体系审核目的主要是ISO/TS16949体系文件试运行几个月后贯彻执行情况;验证质量管理体系的符合性、有效性,以及锻炼内审员。
本次内审,涉及除内审、管理评审以外的所有过程。本次内审共发现不符合项16个,涉及12个要素,其中不符合项最多的是6.4要素(工作环境),有3个不符合项。不符合项分布详见不符合项分布表。开列的不符合报告由审核员发至相关部门,由责任部门进行原因分析和采取纠正措施。审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。目前已全部闭环。
由品保部定期收集公司级数据,将质量和运行业绩的趋势与目标进行比较,根据数据分析的结果,采取改进措施,优先解决与顾客相关的问题,并用于高层决策和长期决策。
九:纠正和预防措施
4-8月质量管理体系运行以来,共发生41项纠正预防措施,41项纠正措施都已验证有效并闭环。
十:过程监视和测量
公司依ISO/TS16949建立了过程化的质量管理体系,形成了《过程监视和测量方法》文件,每月对过程进行了监视和测量。
公司于2012年3月底发布了按ISO/TS16949标准编制的质量手册和程序文件及相应的第三层次质量体系文件。质量手册包含除顾客财产外所有ISO/TS16949标准的所有条款。质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件,是各项质量活动的准则和指南,适用于为各国标准的汽车线的产品实现的全过程。同时,按ISO9001:2000标准规定的要求,适用于汽车线以外的电子线、非标线、电源线产品实现的全过程。
六:持续改进项的跟进
截止此次管理评审,各部门共有持续改进项目15项,其中有13项完成,3项正在实施,详细见附表。
七:公司级质量目标和业务计划完成情况
1.成品检验合格率≥95%,4~8月平均合格率为99.89%。
2.顾客满意度综合评分≥85分,8月份进行综合评分得分为90.7分。
3.开发新产品1个以上,截止8月份,公司已完成QVR系列汽车线的开发及量产工作。
公司在2012年3月对公司全体组长以上干部和全体品保人员进行了ISO/TS16949的入门和条文件培训。在6月底进行了ISO/TS16949内审员的外训。
二:内部质量管理体系审核
公司于2012年8月6日~7日和2012年9月4日~5日进行了两次内部质量管理体系审核,审核质量管理体系的符合性和有效性,以评价公司质量体系的运行情况。审核的依据是ISO/TS16949标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。以管理者代表为组长,分两组人员进行内部审核。审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合,内审按计划顺利完成。达到了预期的要求。
本次内审除管理评审过程以外的所有过程,共发现不符合项12个,涉及11个要素。其中不符合项最多的是8.5.2要素(纠正措施),有3个不符合项。不符合项分布详见不符合分布表。由审核员开列的不符合报告发放到相关部门,由责任部门进行原因分析和纠正措施。审核员对其纠正措施的实施效果进行验证。目前已有11个闭环,未闭环的为综合部的补充培训未实施。
四:产品审核
产品审核依VDA6.5的要求进行审核。在质量管理体系运行之初编制了年度产品审核计划,并根据计划对QVR系列汽车线实施了产品审核。产品审核时,采用批量生产中使用的手段,审核结果质量特征值99分。对缺陷项开出了《不良信息反馈单》交由责任单位进行纠正措施,并通过验证。
五:前次管理评审的跟进
前次管理评审共有9个大项的改进,截止本次管理评审,有8个大项完成,未完成的项目为在2012年5月~12月建立物料编码。
管理者代表管理评审汇报
管理者代表管理评审汇报
公司从今年4月启动ISO/TS16949质量管理体系的运行,为此公司成立了ISO/TS16949推行委员会,由总经理任主任,管理者代表为副主任,编制了推行计划。通过全员参于、培训学习、认真执行,目前已按计划推行ISO/TS16949工作:
一:质量管理体系文件的发布、实施和运行
审核结论:通过第二次的内审,本公司的质量管理体系符合ISO/TS16949标准的要求。同时也在审核中发现了一些新的问题,须各部门以PDCA循环的改进方法,积极改进问题。本次内审采取的是抽样的方式,内审也是动态的,可能有遗漏的地方,各部门在整改时能举一反三。
三:过程审核
过程按照VDA6.3审核的要求进行,编制了年度过程审核计划,并根据计划对产品制造过程实施了审核。本次审核采用面谈、现场观察、查阅文件和记录的方式,对所有汽车线的制造过程进行了审核。本次审核结果为制造过程得分为85分,评级为AB级。
本次过程审核共涉及2个工序,46个分要素提问。对照质量管理体系对这46个分要素进行评分,有43个分要素得分在8分以上(含8分),做得好的方面是要素6中的6.1.1委以员工监控产品/过程质量的职责权限、6.4.4过程和产品定期审核、6.4.6对产品和过程有确定的目标并监控。差的是要素6中的6.1.5提高员工工作积极的方法、6.2.6起始生产认可的记录调整参数或偏差情况、6.4.6产品与过程要求有偏差时原因分析与检查纠正措施有效性。审核时得分没有达到满分的开出《缺陷和改进措施表》,并完成改进。