项目部安全隐患排查表整理资料

项目部安全隐患排查台帐

工程名称:排查人签名:排查日期:年月日

排查项目隐患描述部位落实整改人整改时间复查情况复查人签字

文明施工施工现场警示标志、标牌是否齐全

场地四周排水是否畅通,有无大面积积水,泥浆是否外溢

施工现场有无吸游烟现象

材料是否堆放整齐,是否按规定位置堆放,是否影响消防通道

重要部位消火栓是否齐全有效(配电箱边、木工棚、材料堆场、宿舍门口必须有)

临时用电用电系统是否采用TN-S系统

总配、分配是否重复接地,接地线径是否符合

保护零线、工作零线有无混接,所有用电设备是否接上

保护零线

用电设备是否从开关箱中接出,是否为三级用电、三级

保护,是否做到一机一箱一闸一保护

漏保有无失灵,是否匹配、闸刀、熔断器是否损坏

配电箱是否有防雨措施

配电线路是否按规定布设,是否有私拉乱接现象

电焊机是否有二次降压装置

配电箱安放位置是否满足接线要求

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模板工程钢管扣件是否有检验报告、壁厚是否超过3.0,是否有孔洞,扣件是否有滑丝现象

支模架立杆间距地下:0.6*1.0,地上0.7*1.2(局部见方案)

是否设纵横向扫地杆

立杆接长除顶部可采用搭接外,其余各步必须采用对接,是否有在同一搭接部位,搭接长度是否大于1米,不少与2个扣件固定

主节点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接,严禁拆除

高度超过4米,是否按规定设置剪刀撑,剪刀撑高度是否符合要求

高度超过8米,跨度大于18米,集中线荷载大于15KN/M 的,模板工程是否经过专家论证,是否严格执行

模板拆除是否经过审批,拆除时是否有高处抛掷现象

作业层上的施工荷载是否超载,使用期间是否有随意拆除现象

三宝四口是否有不戴安全帽现象

安全帽是否为项目部统一发放,是否为合格品,是否有企业标志

密目网是否有破处,是否每扣扎牢

高处作业是否系好安全带,安全带是否正确使用

三宝四口基坑四周围护是否有拆除现象,高度是否达到1.2M以上

电梯井在支模过程中是否每层用模板封闭

电梯门口墙柱模板拆除后是否用定型门封闭

楼层管道井是否全封闭,砌墙后是否用定型门进行封闭

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楼梯口是否用钢管搭设扶手

外架拆除砌墙前是否对楼层周边进行防护房屋四周是否设安全通道

脚手架脚手架搭设是否按方案进行

脚手架与楼层拉结,垂直方向为每层一拉,水平方向不大于5米设一拉结点,拉结点一头为φ14圆钢,一头为φ48脚手架钢管,有拉有撑

毛竹脚手片是否层层满铺,不得出现漏洞,不得有探头板

脚手架外侧设密目网,要求扣扣扎牢,外侧设踢脚杆,扶手高度符合

剪刀撑是否全封闭设置,搭接长度是否大于1米,是否用3个扣件固定

外架是否每隔一层与主体封闭

卸料平台与主体预埋件连接是否牢固,钢丝绳两个镐头是否用三个花篮扣件固定,是否有松动现象

卸料平台是否三面全封闭设置,是否有超载现象

塔吊力矩限制器是否灵敏,超高、变幅、行走限位是否灵敏

有效

吊钩是否有保险装置

钢丝绳是否有毛刺,是否有断股现象

附墙装置是否按专项方案搭设,是否为可紧式

塔机司机、司索、指挥是否持证上岗

塔身及其他构件螺丝是否拧紧,基础沉降是否均匀,是

否过大

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吊物用钢丝绳是否用专用扣件,是否用其他物件代替专用扣件违规吊物

是否超载

施工机具机械设备是否进行机壳接地,是否一机一箱一闸一保护是否存在无人操作未切断电源现象

是否有使用多功能木工机具现象

钢筋张拉区域是否全封闭

钢筋切断机传动部位是否进行封闭防护

机械设备是否存在未经验收合格违规使用现象

搅拌机是否有保险挂钩

氧气瓶、乙炔瓶使用间距是否大于10米,存放是否正确

物料提升机或人货梯必须经过检测方可使用

底层入口是否设防护棚

楼层卸料平台是否每层设防护门,是否使用正确,是否每层设楼层召唤

司机是否持证上岗

是否超载,架体垂直度是否符合

防坠器是否经过年检

避雷装置是否齐全、有效

施工单位负责人(签字):安全负责人(签字):

-4-

隐患排查记录表:6.1.4

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ001 检查时间:年月日 基础挖土,场容、场貌工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称隆城世嘉二标段重点部位基础、施工现场 存在的隐患:1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组胡志忠负责,电工组李兆军配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上三条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ003 检查时间:年月日 施工现场 工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

安全检查和隐患排查治理制度及记录

企业安全生产管理台账 台账种类: 安全检查和隐患排查治理制度及记录 单位名称: 苏州雷富新材料科技有限公司台账编号: 04

苏州雷富新材料科技有限公司安全检查和隐患排查治理制度 一、相关法律规定 1、《安全生产法》第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(四)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。第三十八条生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。第五十一条从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 2、《安全生产法》第八十一条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正;逾期未改正的,责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为,导致发生生产安全事故,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,给予撤职处分或者处二万元以上二十万元以下的罚款。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 3、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条生产经营单位违反本规定,有下列行为之一的,由安全监管监察部门给予警告,并处三万元以下的罚款:(一)未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的;(二)未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的;(三)未制定事故隐患治理方案的;(四)重大事故隐患不报或者未及时报告的;(五)未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的;(六)整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。 4、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的,给予警告,并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款:(六)故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的;(七)对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的。 二、安全检查制度 (一)企业应根据安全检查计划,开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查;各种安全检查

安全隐患排查记录表

安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程排查项目: 安全管理 1 排查日期: 2013年 8月 20日 排查项目存在隐患或问题 安全生产责任落实情况1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员 安全生产责任 / 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产 责任并定期考核 / 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员/ 4.是否制定了各工种安全技术操作规程 / 目标管理1.是否制定了安全管理目标/ 2.是否进行安全责任目标分解/ 3.是否制定了责任目标考核规定/ 4.是否有考核记录和结论/ 安全投入1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工 措施费管理制度 / 2.在施工组织设计中有否安全投入计划/ 3.是否有安全措施费的使用情况/ 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用/ 起重机1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告 知、登记手续 /

械管理2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施 工方案 / 3.是否建立了起重机械安全技术档案/排查人:韩状 项目负责人:陈教仁 安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程 排查项目:安全管理 2 排查日 期: 2013年 9 月 21 日 排查项目存在隐患或问题 施工组织设计1.是否有施工组织设计和安全专项方案/ 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方 案进行审批 / 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施 工方案 / 安全技1.是否制定了安全技术交底制度/ /

术交底2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查1.是否建立了项目部等各级生产检查制度/ 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查/ 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查 台账 / 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改 资金,按时整改等“五落实”原则进行整改 / 重大隐患治理1.建立工程项目重大隐患台账/ 2.对排查的重大隐患按规定上报/ 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案/ 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、 监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改 / 安全教育1.制定安全教育培训制度/ 2.建立安全教育培训档案 /排查人:韩状 项目负责人:陈教仁

安全隐患排查清单

安全隐患排查清单企业名称:联系电话: 序号排查 项目 排查内容 排查结果 (√/×) 1 责任制 1.企业按规定层层签订安全生产责任书,有安全奖惩。 2.建立了安全组织机构,配备了安全管理人员。 2 安全机 构设置1.生产组织机构健全,并正常开展工作。 2.按规定配有专(兼职)安全主任。 3 安全 教育1.对新职工进行了三级安全教育。 2.特种作业人员持证上岗。 3.对从业人员进行了安全教育。 4.对变换工种,复工等进行了安全教育。 4 安全 管理1.建立了生产安全检查制度。 2.建立了伤亡事故管理制度。 3.有职业安全健康教育制度。 4.有特种作业人员安全管理制度。 5.有防火危险作业安全管理制度。 6.有临时电气线,动火审批制度,危险源管理,应急预案等。 7.有厂内交通,易燃易爆场所管理制度。 8.有安全防护等项管理制度。 9.实行了安全生产费用的合理使用。 10.为从业人员缴纳保险费等。

11.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。 5 事故 处理制订有事故管理制度。对已发生的事故按照“四不放过”的原则处理,对防范措施进行落实整改。 6 设备 设施1. 危险化学品要分类分区,电气设备防爆、消防通道符合要求。 2. 有应急预案,设施完好齐全,标志是否醒目。 3. 应急救援物资、设备配备完善。 7 工厂 建筑1.符合耐火等级要求,无危险建筑。 2.有疏散通道和指示标识。 8 劳动 保护1.按规定为员工配备劳动防护用品。 2.超过2米以上的登高作业,制订了作业规程和防范措施。 3.职业卫生符合国家规定的标准。 9 机 械 设 备 1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度,现场设备前张贴安全操作规程。 2.定期进行机械设备及其保护装置安全检查和维修保养(查检查和维修保养记录)。 3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。 4.操作者经培训合格(现场抽查和检查培训考核记录相结合)。 5.机械设备其运动(转动)部件、传动(传输)装置安装有防护装置,或采取了其他有 效的防护措施。 10 作业 场所1.电气设备接地良好。 2.制定有操作规程。 11 防雷接 地装置1.防雷技术措施符合要求,保护范围有效。 2.防雷装置完好,接闪器无损坏,引下线焊接可靠,检测资料齐全。

安全隐患排查记录表(日常检查)

For personal use only in study and research; not for c o m m e r c i a l u s e 隐患排查记录表袄 检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年 6月5日蝿 螈工程名称羅宏瑞·三号院羂重点部位蒂模板、悬挑脚手架蒈存在隐患: 肆1、现场工人有个别安全帽佩戴不规范,未系帽带居多; 肁2、基坑周圈防护不到位、未设置挡水墙; 袂3、模板内支架扫地杆未设置; 艿4、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范; 袄5、局部脚手架外网破损严重,兜网内垃圾未及时清理。

蒃隐患整改责任罿隐患整改时袅6月6 日— 6 月 10 莁 人间日 薂隐患整改措施: 螀1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全帽的认识; 蝿2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改,安排设置挡水设施; 羇3、模架扫地杆严格按照规范设置; 羄4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理; 膀5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。 蒀整改验收结果: 螄 肂 蕿

验收人:年月日 羆 螅隐患排查记录表 检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年 5月25日膁 肈工程名称蚆宏瑞·三号院袇重点部位薃模板、悬挑脚手架螂存在隐患: 蒇1、现场有个别工人不戴安全帽; 蚄2、局部楼梯临边、电梯洞口未防护; 蚁3、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范; 膁4、现场临时用电私拉乱扯现象严重。 膇

蚅隐患整改责任 薁 隐患整改时 羈5月26日—5月28日 肄 人间 螇隐患整改措施: 膂1、加强安全教育培训工作,责令并罚款; 羀2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改; 蚈3、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;薄4、安排电工进行排查整改。 薅 葿整改验收结果: 蒈 蚅 蚃

安全隐患排查清单汇总表

安全隐患排查清单汇总表 填报单位:迎江区安委会办公室填报时间:2017年4月4日 主管部门 隐患所在地隐患内容责任单位整改措施整改时间上报单位(或单位 ) 1安庆市人民剧院2皖江影剧院 3皖江影剧院 迎江区临港经济开4 发区方兴南路 5迎江区长青路 3 号6长风乡敬老院7新洲乡敬老院 有 4 处灭火器压力不够人民剧院区文化委立即更换2017年4月5日区文化委外线老化皖江影剧院区文化委立行整改2017年4月5日区文化委 宿舍煤气管道旁有居民燃烧 皖江影剧院区文化委立行整改,贴警示牌2017年4月5日区文化委香纸 安徽安庆南风 改用高清摄像头且视频保存 仓库内视频监控图像不清晰日化有限责任迎江公安分局2017年5月1日迎江公安分局 期限为一个月 公司 油库周界未按《石油天然气 管道系统治安风险等级和安中国石化销售按照《石油天然气管道系统治 全防范要求》加装铁丝网;有限公司安庆迎江公安分局安风险等级和安全防范要求》2017年5月1日迎江公安分局内部管理不严格,存在外来石油分公司加装铁丝网;加强内部管理。 车辆人员随意进出现象。 1 、院民宿舍楼用电线路老1、更换电线要达标; 化;2、北二楼屋面渗水;3、长风乡政府区民政局2、屋面封盖;2017 年 5 月底区民政局消防储水池渗水。3、防水重做。 院民宿舍用电线路老化,不 新洲乡政府区民政局更换电线要达标2017 年 4 月底区民政局能满足目前用电需要 8龙狮桥乡敬老院消防、食品安全不达标龙狮桥乡政府区民政局增加消防设施和器材,卫生许可。2017 年 4 月底区民政局9金华联人民路店电子显示器一面损坏金华联公司区商务局跟换电子显示器2017年4月5日区商务局

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

安全隐患排查记录表范本(doc 4页)

20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 二号库库房 内设置办公 室、堆放未 按照库房五 距标准堆 放,库内安 全出口门上 锁、耐火等 级不足一、 二级,未设 置室内消火 栓、喷淋和 报警系统。 仓储物 流中心 移除库房内设置办公室,甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必 须与厂房贴邻建造时,其耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的 不燃烧体防爆墙隔开,并应设置独立的安全出口。仓库堆放货物应按照仓库“五 距要求”堆放。安全出口严禁锁闭,封堵、甲、乙仓库应采用不燃烧体或难燃烧 体、其耐火极限不低于0.5h。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的间距不少于 50cm; 垛与梁的间距不少于30cm; 垛与柱的间距不少于30cm; 垛与照明灯水平 间距不少于50cm,在库内设置室内消火栓、喷淋和报警系统。 限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7. 15 崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 2号库甲、乙 仓库房顶耐 火等级不 够,提高耐 火等级。 仓储物 流中心 甲、乙仓库房顶耐火等级不够,提高耐火等级。限一 个月 时间 进行 整改 20 14 .0 7.崔绍波、孙 伟、李士友 本部成品酒 一号库室内 设置办公 室、库内安 仓储物 流中心 甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时,其 耐火极限不应低于二级,应采用耐火极限不低于3.00的不燃烧体防爆墙隔开,并 应设置独立的安全出口。安全出口严禁锁闭,封堵。室内栓阀门已现场立即整改, 仓库堆放货物应按照仓库“五距”堆放。垛与垛的间距不少于100cm; 垛与墙的 限一 个月 时间 进行

企业隐患排查治理检查(自查)记录表

附件 1: 企业隐患排查治理检查(自查)记录表检查部门检查人员检查时间 序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 (一)建立、健全安全生产责任制 1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产责生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制产责任制文本任制落实 (二)组织制定安全生产规章制度和操作规程 ①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③ 安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管 查相关文件和有无安全生企业应建立健全八项安全2理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度, 产规章制度文本生产规章制度 ⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品 (具)管理制度,⑧事故管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执 相关文件和制度应体现省行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示查相关文件和管理制度, 3局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故查现场牌子设立情况 管理要求专项报告四项制度情况 是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企查标准化达标计划,已达 4标企业标准化体系运行记业标准化体系运行情况 录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 5点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位查文件和有无岗位安全操 应建立岗位操作安全规程操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标作规程文本 准规定的作业安全规程

(三)保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理按照规定提取安全费用和6制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依查相关文件、资料(发票) 法为从业人员缴纳保险费 缴纳保险费 (四)安全生产检查制度落实 7主要负责人是否参加安全检查活动8是否正常开展定期安全检查活动 按安全管理制度企业应开抽查相关台账、记录 展日常安全检查工作 9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 (五)生产安全事故 10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故 11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告(六)管理机构和安全培训教育 12是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产 查文件 按相关法律法规要求设置管理人员机构和配置专职人员 13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识 查相关人员培训证书应持证上岗和管理能力是否经考核合格 14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证 应持证上岗格,取得特种作业操作资格证书书 15从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并查相应教育培训记录,抽应落实相关人员的各种培考核合格,做到持证上岗。并建立相应台账查上岗证训 16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培前安全教育,或签订安全协议关资料训 新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工 查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培 17艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业 关资料训人员进行专门的安全教育和培训 18换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培安全教育培训关资料训

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查(记录)表 工程名称 序号排查内容 安全操作 1 规程 施 2 安全检查工 安 全 3 安全教育管 理 4班组活动 5持证上岗 1现场围档 2施工地场文 明 施 3材料堆放工 4生活设施 1 施工方案 2 临边防护 基 3 排水措施坑 支 上下通道 4 护 5 土方开挖 大井社区 6#楼项目经理 排查要求 (1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操 作规程;(2)操作规程进行悬挂。 (1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度 的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的 隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 (1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2) 经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作 技能等安全教育情况。 各班组的安全活动记录。 特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人 员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档 案。 (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; (2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 (1)有排水措施,现场无明显积水;( 2)工程施工的废 水,经沉淀处理后排放;(3)设置吸烟室或吸烟处;(4) 有作业防护棚且符合要求。 (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;(2)作业区 及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;(3)易燃易爆物品存 放符合规定。 (1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;(2) 食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊 事员有健康证,并穿戴工作服上岗;( 3)生熟食分开存 放,有食堂卫生管理制度; (1)有基坑支护专项施工方案;(2)履行编制、审核、 批准程序,经总监理工程师签字认可。;(3)坑深度超过 5米,进行专家论证。 基坑深度超过 2 米,有防护措施 基坑有有效的排水措施。 人员上下搭设有专用通道。 (1)土方开挖机械进场有验收合格手续; (2)挖掘机械与作业人员保持安全距离。 叶凤伟 检查情况 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 / / / / / 6坑边荷载(1)积土、料具堆放满足安全距离的要求;/

公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全

公司安全隐患排查治理情况汇总表 单位名称:汇总人: 序隐患所在隐患 隐患 隐患来源(公司检查、验收人员和验发现时 隐患内容描述验收结论 号部门所在场所 级别(部门级、整改责任人隐患治理资金(元)间部门检查)收日期公司级、重大)

?? .厂风险识别清单 序号作业活动潜在的危险源及可能导致的事故伤害对象风险级别涉及部门/岗位控制措施 其风险

?企业安全隐患排查标准清单 隐患类别 序Ⅰ级类责任单排查频检查方号别Ⅱ级类别Ⅲ级类别Ⅳ级类别排查内容位次法基础管安全生产许可 1 次/检查资理资质证照证初次取证未依法取得安全生产许可证,不得投入生产运行。安全科年料安全生产管理机构及人员 安全规章制度 安全培训教育 安全投入 重大危险源管理 个体防护装备 相关方管理 职业健康 应急管理 隐患排查治理 事故报告、调查和处理 其他 现场管安全标识缺未按规定设置安全标志,如无标志标识、标识不规 1 次/检查现理作业场所陷范、标志选用不当等。一车间季场设备设施一车间 防护、保险、信号等装置装备一车间

原料辅料、产品一车间职业病危害一车间安全技能一车间个体防护一车间作业许可一车间相关方作业一车间其他一车间作业场所二车间设备设施二车间防护、保险、信号等装置装备二车间原料辅料、产品二车间职业病危害二车间安全技能二车间个体防护二车间作业许可二车间相关方作业二车间其他二车间 ?

?车间安全隐患排查记录表 班组:时间:年月日隐患类别 排查情况 序Ⅰ级类Ⅲ级类 班前班中班排查人 号别Ⅱ级类别别Ⅳ级类别排查内容后员现场管安全标未按规定设置安全标志,如无标志标识、标 理作业场所识安全标识缺陷识不规范、标志选用不当等。 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害 安全技能 个体防护 作业许可 相关方作业 其他 作业场所 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害

施工现场安全隐患排查记录表.doc

施工现场安全隐患排查(记录)表 工程名称大井社区6#楼项目经理叶凤伟 序号排查内容排查要求检查情况 安全操作 (1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操 1 符合作规程;(2)操作规程进行悬挂。 规程 (1)制定定期安全检查制度;(2)按定期安全检查制度 2 安全检查的时间和内容进行安全检查并进行记录;(3)对检查出的 符合施 隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录。 工 安 (1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写;(2) 经常性安全教育情况;(3)各工种及变换工种的安全操作 全符合 3 安全教育 技能等安全教育情况。 管 理 4 班组活动各班组的安全活动记录。符合 特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业 5 持证上岗 人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立符合 档案。 (1)围挡材料选用坚固、稳定、美观; 1 现场围档 符合(2)围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。 (1)有排水措施,现场无明显积水;(2)工程施工的废 2 施工地场水,经沉淀处理后排放;(3)设置吸烟室或吸烟处;(4) 符合文 有作业防护棚且符合要求。 明 施工3 材料堆放 (1)有材料堆放平面布置图,并按图堆放;(2)作业区 及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理;(3)易燃易爆物品存 放符合规定。 符合(1)厕所符合卫生要求,并有水冲设施及专人管理;(2) 4 生活设施 食堂使用洁净燃料符合卫生要求,并取得卫生许可证,炊 事员有健康证,并穿戴工作服上岗;(3)生熟食分开存放, 符合有食堂卫生管理制度; (1)有基坑支护专项施工方案;(2)履行编制、审核、 1 施工方案批准程序,经总监理工程师签字认可。;(3)坑深度超过/ 5 米,进行专家论证。

安全隐患排查记录

遵义市司法局业务及办公用房 安全隐患排查记录 检查日期存在的隐患或问题整改措施或方案整改责任人限期完成时间复查情况复查人签字

安全隐患排查记录表 工程名称遵义市城市规划科技馆检查时间2013 年04 月29 日检查人员 分部分项检查内容: 1、工人进入施工现场未戴安全帽,高空作业人员未系安全带; 2、未使用的搅拌机未断电,电箱未上锁; 3、临时配电箱内用木头代替插头接线,一闸多用; 4、外架搭设低于作业面,临边搭设不到位; 5、院办安全通道不畅通,楼梯踏步损坏; 6、外架上堆放施工材料; 记录人: 整改负责人签字: 年月日复查意见: 复查负责人:年月日

安全隐患排查记录表 工程名称遵义市城市规划科技馆检查时间2013 年 4 月25 日 检查人员 分部分项检查内容: 1、局办卸料平台堆放的材料过多; 2、展览馆7#楼梯4.15层临边防护已经破损; 3、临电线路拖地搭设; 4、外架上放有多余的施工材料; 5、外架工人高空作业未系安全带; 6、现场材料堆放混乱; 记录人: 整改意见: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》,工程存在以上问题,希望些整改意见在2013 年 4 月27 日前整改完毕。 整改负责人签字:年月日 复查意见:

安全隐患排查记录表 工程名称遵义市城市规划科技馆检查时间2013 年 6 月10 日 检查人员 分部分项检查内容: 1、院办临电线路拖地搭设; 2、院办外架上放有灵活性钢管、木方; 3、院办至展览馆平台临边未挂安全网; 4、局办12.55m层外架无安全网,16.75m层部份临边倒塌; 5、局办20.95m层外架上杂物多; 记录人: 整改意见: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》,工程存在以上问题,希望些整改意见在2013 年 6 月14 日前整改完毕。 整改负责人签字:年月日 复查意见:

项目部安全检查与隐患排查记录表汇编

5.2.4 安全检查与隐患排查记录表 工程名称淮安电商创业孵化中心单位名称盐城二建集团有限公司检查类别定期检查形式项目部组织检查时间2015-11-23 负责人涂正国参加人员周九威,涂正国,佟开掌,李好,徐杰(监理)等 检查内容及存在的安全隐患: 1、钢筋工个别工人在加工区未按要求佩戴安全帽。 2、QTZ—40B(2#塔吊)钩头保险损坏,QTZ-40C(3#塔吊)转向控制器损坏。 3、木工场地电线散乱,材料堆放散乱。 检查人(签字): 2015 年 11月23日处理意见及控制措施: 1、加强对钢筋工班组工人的安全意识教育,并对违规工人进行相应的处罚。 2、联系厂家及时派遣维修人员更换QTZ—40B塔吊钩头保险,并修理QTZ—40C转向控制器。 3、整理木工场地电线,电线套上套管并加以固定。木工加工区的材料分类,整齐堆放。 限期整改人:日期: 2015年11月23 日至 2015年 11月 26 日( 3 )天复查意见: 复查人(签字):年月日监理单位复查意见: 项目总监(签字):年月日 备注1、“检查类别”栏内应填写:定期检查、专项检查、突击检查或隐患整改复查; 2、“检查形式”栏内应填写:公司组织或项目部组织; 3、检查频率:公司每月一次,项目部每周一次; 4、施工单位在检查时应邀请监理人员同时参加。

安全检查与隐患排查记录表 工程名称恒通大厦单位名称盐城二建集团有限公司 检查类别定期检查形式项目部组织检查时间2014-1-17 负责人杜贵宏参加人员杜桂祥,涂正国,左康田,嵇明明,王福楚(监理)等 检查内容及存在的安全隐患: 1、主路上土块未及时冲洗。 2、个别工人佩戴安全帽没有按规定系帽带。 3、电焊机焊把线有破损。 4、生活区内工人随意丢弃垃圾。 检查人(签字): 2014 年 1月 17日 处理意见及控制措施: 1、主路上的面尘土要及时冲先。 2、加强安全监督教育, 3、电焊机焊把线定期检查。 4、加强监督及教育,对屡教不改的进行处罚。 限期整改人:日期:2014年1 月 17日至 2014年 1月20 日( 3 )天复查意见: 复查人(签字):年月日监理单位复查意见: 项目总监(签字):年月日

安全隐患排查清单

施工安全隐患辨识清单 一、安全管理安全隐患 二、1、工程项目未办理安全监督登记手续 三、2、未按规定配备专职安全员 四、3、项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证 五、4、未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 六、5、专业性较强的项目未单独编制专项施工方案 七、6、专项方案(安全措施)针对性不强 八、7、专项方案(安全措施)未落实 九、8、无书面安全技术交底 十、9、安全技术交底针对性不强 十一、10安全技术交底未履行签字手续 十二、11无定期安全检查记录 十三、12、检查出事故隐患未按规定整改 十四、13、未按规定进行安全教育

十五、14、班组安全活动无记录 十六、15、特种作业人员无证上岗 十七、16、无现场安全标志总平面图 十八、17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志 十九、18、未建立工伤事故档案 二十、二、文明施工安全隐患 二十一、1、施工现场未按规定设置围挡 二十二、2、施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度二十三、3、进出大门未设置车辆冲洗台 二十四、4、污水外流污染路面 二十五、5、材料未按规定堆放整齐 二十六、6、易燃易爆物品未分类存放 二十七、7、未经处理泥浆水、污水排入城市管网 二十八、8、在建工程兼做宿舍 二十九、9、生活区、办公区与施工区无明显分隔措施 三十、10.食堂不符合卫生要求 三十一、11、食堂未使用清洁燃料

三十二、12、厕所无水冲设施 三十三、13、厕所卫生不符合要求 三十四、14、现场未按规定配置消防灭火器材 三十五、15、未执行动火审批手续和动火监护 三十六、16、无消防器材平面布置图 三十七、17、宿舍通风差,不整洁 三十八、18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材三十九、19、未建立施工不扰民措施 四十、三、安全隐患 四十一、1、高度超过规范规定无设计计算书 四十二、2、施工方案未经审核批准 四十三、3、施工方案不具体、不能指导施工 四十四、4、脚手架立杆少底座 四十五、5、脚手架无扫地杆 四十六、6、架体与建筑物少拉结 四十七、7、未按规定设置剪刀撑 四十八、8、脚手架未按规定设置密目式安全网

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