成本会计操作手册

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成本核算操作手册

成本核算操作手册

成本核算操作手册
成本核算操作手册是用于指导公司内部成本核算工作的文件。

它包含了成本核算的具体操作步骤、方法和规范,帮助公司员工正确理解和执行成本核算工作。

以下是一个成本核算操作手册的模板,供您参考:
1. 成本核算的基本概念和原则
- 解释成本核算的定义和重要性
- 介绍成本核算的基本原则,如费用可比性、及时性、准确
性等
2. 成本核算的组织和管理
- 说明成本核算的组织结构和人员职责
- 介绍成本核算数据的管理和存档方法
3. 成本核算流程
- 详细描述成本核算的整个流程,从数据搜集、分类、分配
到报告等环节
- 提供示例和案例帮助员工理解和应用核算流程
4. 成本分类和计量方法
- 列举常见的成本分类和计量方法,如直接成本和间接成本、可变成本和固定成本等
- 解释每种成本分类和计量方法的适用范围和核算方式
5. 成本核算报告
- 说明成本核算报告的内容和形式
- 提供报告编制的模板和示例分析,帮助员工理解报告的意义和应用
6. 成本控制和分析
- 介绍成本控制和分析的基本方法和工具,如成本控制表、成本绩效比较等
- 提供案例和实际操作步骤,帮助员工进行成本控制和分析工作
7. 成本核算的问题和解决方法
- 列举常见的成本核算问题和解决方法,如数据错误、核算不准确等
- 提供解决问题的具体步骤和建议
8. 相关政策和法规
- 介绍与成本核算相关的国家政策和法规
- 强调员工在成本核算过程中的合规性和法律责任
这只是一个示例,实际的成本核算操作手册可以根据公司的具体情况和需求进行定制和完善。

金蝶成本会计ERP操作手册

金蝶成本会计ERP操作手册

金蝶K/3ERP项目存货核算操作手册金蝶软件(中国)有限公司版本号:1.0目录1。

基础资料查找操作手册(以物料为例) (3)1。

1主控台基础资料查找 (3)1。

2单据上基础资料查找 (4)2.单据查找及维护 (5)2。

1单据上源单查找 (5)2.2单据维护过滤条件设置 (5)2。

3单据维护 (6)3.期末核算操作手册 (8)3。

1外购入库核算 (8)3.2存货估价入账 (8)3。

3自制入库核算 (9)3.4其他入库核算 (9)3。

5委外加工入库核算 (9)3。

6红字出库核算 (10)3。

7材料出库核算 (10)3。

8产成品出库核算 (12)3。

9无单价单据维护 (12)4。

成本调整 (14)4.1期初成本调整 (14)4。

2标准成本调整(计划价调整) (14)5。

存货核算凭证管理操作手册 (15)5。

1凭证模板设置 (15)5。

2供应链凭证生成 (15)5。

3供应链凭证维护 (16)6.期末结账 (17)1. 基础资料查找操作手册(以物料为例)1.1 主控台基础资料查找路径:系统设置—-基础资料——公共资料—-物料:双击打开进入『图1』:图1B:双击打开明细物料,如图所示C :点击管理,进入物料搜索维护界面如下图:A:点击+号进行物料分类查找。

B:可双击打开具体物料,查看具体明细信息。

C:可点击管理进入物料搜索界面。

点击不同页签,查看不同信息。

a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找b.或点击“浏览”,进行所有物料浏览界面1.2 单据上基础资料查找所有单据中,涉及填写物料信息,均可通过如下操作: A :直接输代码或名称或助记码进行查找如下图:双击记录返回.B:可在物料录入单元格中按F7进行选择,进入下图:双击选中物料返回,销售订单录入界面。

b.浏览界面如下(如上图1):注:在基础资料新增/维护,或单据新增/维护过程中,若有疑问可按F1进入相关页面对应帮助手册.a.输入物料部分代码或名称并点击搜索进行物料查找b.点击“浏览”,进行所有物料浏览界面2. 单据查找及维护2.1 单据上源单查找以采购申请为例:若根据销售订单关联生成采购申请.如下图:在『选单号』中按F7,进入如下界面:允许选择多行或跨多张单据进行选择;可按shift键进行连续多选,也可按Ctrl进行跨行多选。

QAD 成本核算操作手册

QAD 成本核算操作手册

成本核算的操作步骤第一步骤:进入维护主界面第二步骤:会计事务过帐第三步骤:库存总帐和明细帐的核对第四步骤:采购价格核对第五步骤:应付暂估总帐和明细帐的核对第六步骤:关闭累计加工单第七步骤:手工录入工资会计分录第八步骤:手工录入附加费用会计分录第九步骤:生成差异表第十步骤:生成完工成本表第一步骤:进入维护主界面1、双击所示Netterm图标:打开QAD运行软件,出现的界面是:2、单击工具栏左数第五个(黄色电话)的图标,系统出现下面的界面:码公司通用),用户名和密码正确后,系统进入下列界面:4、选择A(正式库)后,回车,进入一下界面:5、输入:自己的用户名×××和密码******。

回车。

进入系统主界面。

如下:第二步骤:会计事务过帐1、选择25.13.7菜单。

如下界面:2、生效日期:输入需要过帐的会计期间。

3:过帐事务:选YES4:输出:选PAGE3、输入完成后,连续按F4键保存直到将光标退出到会计单位处。

注意:,因为QAD有处理记录条数限制,需要多操作几次,直到系统提示过帐完成。

第三步骤:库存总帐和明细帐的核对1当所有的会计事务过帐完毕后、进入3.6.15菜单,在3.6.15中核对的是库存的明细帐,如下界面1)截止日期:过帐完毕后,选择日期2)物料号:可对一种物料进行选择查询,下界面是查洵全部库存商品,则不需选择。

3)产品类:可对某一类产品进行选择查询,下界面是查洵全部库存商品,则不需选择。

4)客户寄售:如选EXCLUDE是指非寄售物料,不含寄售。

选INCLUDE指所有物料,含寄售和非寄售物料:选ONLY指寄售物料。

:2、,再进入25.15.1,如下界面1)、帐户:选择需要查询的帐户。

140500是库存商品、2)生效日期:输入查询的日期(月抹关帐以后)3)汇总明细帐户:选YES 如要查询明细,选NO。

4)汇总成本中心选YES。

如要查询明细,选NO 5)输出:选Page。

成本会计实验软件操作手册讲述

成本会计实验软件操作手册讲述

第三章总则“多媒体成本会计教学系统”是一个完备的多媒体教学系统,对本教学系统的操作有以下几点说明:1、鼠标点击,未特殊说明,均指鼠标左键单击;2、欲移动光标到某处,可用鼠标点击此处或敲击键盘“Tab”键,直至移到目的处;3、当鼠标移到某处时,鼠标形状变为时,表示此处可以点击实现其功能;单击IE浏览器输入“成本会计教学系统”的IP地址后,首先会显示此系统的主界面(如图3.1)。

在登录窗口中有输入学生账号密码即可登录教学系统。

学生登录窗口由三个文本框:“帐号”、“姓名”、“密码”和两个按钮:“登录”、“退出”组成,其中文本框“帐号”,“密码”为必填,“姓名”自动显示,需要学生正确输入已注册的学号、密码才能登录。

(图3.1)成本会计教学系统封面第六章引导学习点击学生目录页面的“引导学习”按钮可进入模拟企业资料目录界面点击综合案例(如图6.1)。

(图6.1引导学习界面)6.1实验指导点击按钮,进入实验指导页面,此页面是对本案例中的模拟企业进行成本核算的实验指导。

点击按钮可将该页面显示的内容输出打印。

点击按钮可退回到引导学习目录界面。

6.2 模拟企业资料点击按钮,进入模拟企业资料页面(如图 6.2)。

点击按钮可退回到引导学习目录界面。

(图6.2模拟企业资料界面)1、企业概况及成本核算方法点击按钮,进入企业概况及核算方法页面。

此页面介绍了广东科力机械有限公司的企业背景,及核算方法。

点击按钮可将该页面显示的内容输出打印。

点击按钮可退回到模拟企业资料目录界面。

2、模拟企业生产流程点击按钮,进入模拟企业生产流程页面。

点击按钮可将该页面显示的图片输出打印。

点击按钮可退回到模拟企业资料目录界面。

3、企业前期成本资料点击按钮进入企业前期成本资料页面。

企业前期成本资料包括:固定资产汇总表、生产成本余额表、库存商品结存表、原材料结存表一、原材料结存表二、周转材料结存表、长期待摊费用余额表、在产品结存表、扎锻设备车间投产完工情况表。

sap成本会计操作手册

sap成本会计操作手册

sap成本会计操作手册
SAP成本会计操作手册如下:
1. 在标准层次创建成本中心。

通过事务码OKEON,在会计核算-> 控制-> 成本中心会计 -> 主数据 -> 标准层次路径下,选择要加入成本中心的组,
点击创建成本中心按钮。

输入成本中心编码、分析时间、名称,选择成本中心类型(管理成本中心L,生产成本中心F),进入下一界面。

输入成本中
心所属公司代码,所属利润中心。

点“标识符”页,进入下一界面,一般成本中心默认即可,基本生产成本中心勾选“记录数量”框,点击保存。

2. 创建成本中心组。

通过事务码KSH1,在会计核算 -> 控制 -> 成本中心
会计 -> 主数据 -> 成本中心组路径下,输入成本中心组编码,回车,进入
下一界面。

输入成本中心组名称,点击插入成本中心,进入下一界面,输入需要的间接生产成本中心,回车,点击保存。

3. 费用分摊操作。

首先创建成本中心,TCODE:KS01用参照的方式创建成
本中心。

给成本中心1001记入一笔3000EUR的费用,未做分摊操作前的
成本中心报表。

然后开始执行分摊操作,TCODE:KBAL。

在执行分摊操作前,确保已经设置了正确的内部订单和分摊规则。

以上步骤供您参考,如需了解更多信息,建议咨询SAP财务软件相关业务
人员。

成本会计操作手册

成本会计操作手册

成本会计操作⼿册成本⽇常处理事项1、委外订单的核销处理。

核销⽅式分为两种:⼀种是按委外订单进⾏核销,另⼀种是按供应商进⾏核销,尤先按第⼀种⽅式进⾏核销,在委外⼊库单没有对应的材料出库单核销的情况下,采⽤第⼆种⽅式进⾏处理。

平时可以先将已完⼯的订单进⾏⼿⼯核销。

⼿⼯核销操作步骤:委外管理—委外核销—⼿⼯核销,在过滤条件下录⼊要核销的订单号,在核销列表的左上⾓“选项”⾥,选择按订单进⾏核销。

⽉末可将未完⼯的订单对应的所有⼊库单进⾏批量核销处理。

批量核销步骤:委外管理—委外核销—按⼊库单批量核销或按订单批量核销。

2、委外订单的关闭处理。

对已结案的订单进⾏关闭处理,要关闭两个地⽅,⼀个是对委外订单进⾏关闭处理,另⼀个是对委外订单对应的到货单进⾏关闭处理,且关闭的时间要同最后⼀笔⼊库业务所发⽣的⽉份保持⼀致委外订单关闭步骤:委外管理—委外订货—委外订单列表,选种要关闭的订单⾏,点击左上⾓的“关闭”或“批量关闭”按钮。

委外到货单关闭步骤:委外管理—委外到货—到货单列表,录⼊要关闭的到货单对应的委外订单号,选种要关闭的到货单⾏,点击左上⾓的“关闭”或“批量关闭”按钮。

注意:委外订单⼀旦关闭,不允许在次⽉打开,⼀是防⽌订单余留在制在材料,⼆是影响应付组结算超标物料费⽤。

⽬前公司委外材料超标是如何处理的。

3、委外材料核销调整及处理。

⽬的:对已结订单在制未全部分摊完的余料进⾏调整,减少委外加⼯材料费⽤,避免存货虚增。

每⽉⽉初或中旬检查上⽉已完结委外⼯单是否留有在制材料,针对余留的在制材料在本⽉进⾏委外核调整。

核销调整步聚:进⼊委外管理—报表—委外分析—委外订单⽤料分析表,选择已关闭的订单区间值,输出EXCEL明细保存⾄桌⾯,在EXCEL⾥⾯将未核销完毕的订单筛选出来。

再到委外核销—委外核销调整界⾯过滤要调整的订单,将过滤出来的订单进⾏核销。

如发现订单过滤不出来,需要查看该订单对应的每款⼦件是否有发⽣过领料,如存在没发⽣领料的,应将该订单打开后,对其未发料的⼦件进⾏变更删除处理,删除之后再将该订单审核关闭掉,再回到委外核销调整理业务下进⾏过滤核销。

成本会计岗位操作手册

成本会计岗位操作手册

成本会计岗位操作手册岗位职责:成本会计主要负责成品及半成品的成本核算和生产跟踪管理,原材料价格变动跟踪分析,制造部存货的跟踪管理,ERP系统物料账的关闭、开启,物料标准价的计算及发布,系统CO模块的月结及其他与公司产品成本有关的各项工作。

具体工作内容及其操作手册:一、成品及半成品生产跟踪管理(生产订单分析)亦即跟踪各生产订单的投入(料、工、费)、产出(成品、半成品)等情况,审核制造部提交的关单请求;同时,跟踪非生产订单的发料情况。

1、由于制造部生产订单是否关单将关系到月末在制品的计算及产品价差的分析。

所以在月结之前务必将自己负责的制造部本月关单的生产订单认真审核和分析完毕。

制造部的关单申请不能及时的送到财务部,所以成本会计为了保证能及时的审核已关单的生产订单,需做以下操作:1)、每个星期一在系统中通过系统报表ZRPP017 ,菜单路径为:“夏新报表系统->生产->报表->生产订单->生产订单关单查询”。

选定相应的“生产工厂”,“关单日期”选择拟将分析的时间区间(一个星期)。

查找到所有已关订单然后通过下面2)、的操作对相应的生产订单进行分析,同时在制造部提供的关单申请单上签字确认。

2)、对于订单进行单个分析则可以通过事务码CO03,菜单路径:“后勤->生产->生产控制->订单->显示”,直接进入生产订单分析界面(如下图)输入订单号,回车并通过“转至”进入成本分析界面输入订单号2、分析的主要内容主要包括:1)、单的生产投入与产出是否匹配。

原则上是要求订单须完全投入产出后才能关单,对于未能完全产出却已关的订单,首先,需向制造部了解具体的情况及原因并在关单申请单1)、投入产出是否匹配2)、计划发料数及实际发料数是否存在差异与BOM 数量是否一致3)、分析物料价格变动产生的差异是否正常4)、分析A 与B产生差异的原因。

5)、生产报工分析AB已关单上注明,然后,确定多发的物料是否已经退出生产订单。

成本会计岗位操作流程

成本会计岗位操作流程

武安市新峰水泥有限责任公司ERP岗位操作手册部门财务科岗位成本会计一、登陆帐套双击U8图标或点击【开始】→【程序】→【用友ERP-U872】→【企业应用平台】进入登陆界面(图一)图一选择【操作员】→【输入密码】→【选择帐套】→【操作日期】,点击“确定”进入用友ERP-U8应用界面(图二).图二二、成本结转1、在应用界面(图二)左排的业务列表中点击打开【供应链】→【存货核算】→【业务核算】→【结算成本处理】,弹出暂估处理查询对话框(图三):图三点“全选”→“确定”,出现待处理结算单列表(图四):图四点击左上角“全选”→“暂估”,即可完成结算成本工作。

2、采购入库单记帐:点击【存货核算】→【业务核算】→【正常单据记帐】,弹出过滤条件选择对话框(图五):图五选择单据类型“采购入库单”,点“过滤”,打开单据记账列表(图六):图六单击“全选”→“记帐”如下,即可完成所有入库单据记账工作。

3、辅料出库单据记帐:单击图六左上角操作的“查询”按钮,弹出过滤对话框(图五),选择单据类型“材料出库单”,收发类别选择“水泥辅料领用”和“熟料辅料领用”,点“过滤”,打开单据列表界面(图六),单击“全选”→“记帐”。

完成所有辅料出库单记账工作。

4、生料原料出库单据记帐:点击“查询”按钮,出现过滤条件选择界面(图五),选择单据类型“材料出库单”,收发类别“生料原料领用”,点“过滤”,出现单据列表界面(图六),单击“全选”→“记帐”,完成生料原料出库单记账工作。

5、在存货核算模块中,单击【财务核算】→【生成凭证】,图七选择凭证类别“转账凭证”,然后点击左上角的“选择”弹出图八图八单击“全消“,然后选择采购入库单(暂估记账)和采购入库单(报销记账),单击“确定”,进入未生成凭证单据一览表(图九):图九单击“全选”→“确定”,打开待处理凭证列表(图十)图十点击“生成”或“合成”(“合成”生成的是多借多贷凭证,视情况用),即可生成凭证(图十一),点击“保存”,采购入库单生成凭证工作完成。

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成本日常处理事项1、委外订单的核销处理。

核销方式分为两种:一种是按委外订单进行核销,另一种是按供应商进行核销,尤先按第一种方式进行核销,在委外入库单没有对应的材料出库单核销的情况下,采用第二种方式进行处理。

平时可以先将已完工的订单进行手工核销。

手工核销操作步骤:委外管理—委外核销—手工核销,在过滤条件下录入要核销的订单号,在核销列表的左上角“选项”里,选择按订单进行核销。

月末可将未完工的订单对应的所有入库单进行批量核销处理。

批量核销步骤:委外管理—委外核销—按入库单批量核销或按订单批量核销。

2、委外订单的关闭处理。

对已结案的订单进行关闭处理,要关闭两个地方,一个是对委外订单进行关闭处理,另一个是对委外订单对应的到货单进行关闭处理,且关闭的时间要同最后一笔入库业务所发生的月份保持一致委外订单关闭步骤:委外管理—委外订货—委外订单列表,选种要关闭的订单行,点击左上角的“关闭”或“批量关闭”按钮。

委外到货单关闭步骤:委外管理—委外到货—到货单列表,录入要关闭的到货单对应的委外订单号,选种要关闭的到货单行,点击左上角的“关闭”或“批量关闭”按钮。

注意:委外订单一旦关闭,不允许在次月打开,一是防止订单余留在制在材料,二是影响应付组结算超标物料费用。

目前公司委外材料超标是如何处理的。

3、委外材料核销调整及处理。

目的:对已结订单在制未全部分摊完的余料进行调整,减少委外加工材料费用,避免存货虚增。

每月月初或中旬检查上月已完结委外工单是否留有在制材料,针对余留的在制材料在本月进行委外核调整。

核销调整步聚:进入委外管理—报表—委外分析—委外订单用料分析表,选择已关闭的订单区间值,输出EXCEL明细保存至桌面,在EXCEL里面将未核销完毕的订单筛选出来。

再到委外核销—委外核销调整界面过滤要调整的订单,将过滤出来的订单进行核销。

如发现订单过滤不出来,需要查看该订单对应的每款子件是否有发生过领料,如存在没发生领料的,应将该订单打开后,对其未发料的子件进行变更删除处理,删除之后再将该订单审核关闭掉,再回到委外核销调整理业务下进行过滤核销。

委外核销完成后,再到存货核算模块下的—业务核算—委外核销调整业务下,过滤出当天核销的单据进行核销调整。

系统自动生成入库调整单,在入库调整单列表下导出明细,将这些明细在存货核算—出库调整单业务下做出库调整,金额与入库调整金额保持一致。

委外核销调整的凭证处理:入库调整会计分录:借方科目:存货(原材料/库存商品)贷方科目:委托加物资-材料费出库调整会计分录:借方科目:主营业务成本贷方科目:存货(原材料/库存商品)4、生产异常工单期初余额调整。

目的,对无法分摊的异常在产进行调整处理,防目在制品虚增,对业务系统进行调整后,保持财务端与业务端账与账之间相符。

操作步骤在成本管理模块—核算—单据检查工具下,将上月异常在产工单检查出来并输出EXCEL,在报表里将上月在产明细导出EXCEL,用函数将异常工单的在产金额与对应的部门拉出来,根据部门来进行调整。

调整步骤:进入成本管理—设置—期初余额调整,按部门过滤,点击表头的“恢复”按钮,找到要调整的异常工单,在“调整后的余额”那一栏,将其现有金额与明细金额都改为0,调整完后点击表头上的“记账”按钮。

注意:调整完后,务必要点击表头栏目的“记账”按钮,否则进行成本运算完成后,之前手工调整的数据,系统视同无效调整。

业务系统的在调整金额与表里调整金额核对一致后,进财务端将该笔调整数据做账务处理,会计处理方式如下:调整在产,意味着在制品减少借方科目:主营业务成本贷方科目:生产成本部门成本中心部门(借方用红字表示)5、生产工单检查工作.(1)、生产工单的周期关注。

目前,组装部工单按1个月制定,周期超过一个月未完成的,将超期的工单发给计划部谭仁见要求其转单。

注塑、涂装、与电镀的工单超过一个月,也被列入异常工单里同计划易小敏、谭小恩确认,针对确认正常做货的工单可以暂时不做转单处理。

(2)、生产工单的检查事项。

1、当月完工的生产工单,一定要登录当月的日期进行关闭。

如出现跨期关闭的,在当月成本未进行卷积运算前,将其修正为当月日期进行关闭。

防止该工单在次月出现未分摊的在制余料。

2、当月完工的工单不允许出现跨期领料。

出现跨期领料的,通知生产与仓库修正领料日期。

检查方式:此项工作一般在本月初2至3号,检查上月关闭订单跨期领料异常。

步骤:在生产订单整批处理下,将在上月关闭的订单导出来,再在材料出库单列表下,将本月领料的材料出库单输出EXCEL,用VLOOKUP公式比对出来。

针对异常的工单发送给生产和物料部门要求其限期更正。

3、因其他因素取消生产的工单,在关闭之前检查是否已经领料,针对已经领料的工单要求生产做退仓后方可进行关闭。

如产线没料可退,视同物料超标,生产需提交超标补料单给到计划部。

4、涂装与电镀部门的工单,当期有生产的完工数量与之前生产的累计完工数量大于等于订单数量的95%,尚未进行关闭的,视为异常工单,通知计划部门确认工单能否结案。

月末之前务必确认完毕。

防止订单关闭滞后,在制余料无法分摊。

5、生产工单1个月内未发生领料与及入库的,视同无效生产工单,可强行关闭处理。

6、生产工单对应的当月累计入库数量不能为负数或零。

检查步骤:在产成品入库单列表中,将要检查月份的产成品良品入库数据单出EXCEL,在excel表中,将生产订单号与行号进行合并,然后将合并号栏与数量栏进行分类汇总,数量为负数或0的,即为退料数量大于等于入为数量。

7、生产工单对应的领料单据中,红字退料对应的仓库需同蓝字出库对应的仓库保持一致。

6、库存管理单据检查工作。

1、主要单据类别择取(1)、材料出库单的类别有三种:有订单对应、无订单对应及委外出库。

选择有订单对应与无订单对应,所对应的部门必须成本中心对应的部门,该费用直接进入“生产成本”科目中;选择委外出库类别,该订单必须是参照的委外订单,其费用直接进入“委外加工材料”科目中。

(2)、产成品入库单的类别有两种:生产入库和不良品入库。

选择生产入库类别必须有订单参照,且对应的都是良品入库。

对应的部门是成本中心部门。

不良品入库类别对应的都是不良品入库。

(3)4、其他出入库单据的类别具体见“制单规则”表单。

2、借出借用业务单据检查借出业务目前主要针对三星补货换不良品这一块,目前的要求是壳料借出累计数量不超过15000PCS。

查看其借出归还状态可以通过借出借用业务下的报表来模块来实现与跟踪。

要注意的是:当月借出月末无法归还,或借入进来当月没有生产或采购入库的,一定要在月末进行过账处理,否则存货核算计算出的单价或数据会产生异常。

因此,月末结账之前,一定要查看其是否过账完毕。

成本卷积工作事项卷积事前工作检查:一、生产制造模块1、检查当月已完工的生产订单是否已经全部关闭,且关闭的日期是否为当月。

2、检查当月完工关闭的订单是否存在跨月(下月)领料,如存在跨期领料的,将该订单跨月领料的单据调整至当月。

3、检查已当月完工关闭订单领料与入库是否匹配。

二、销售管理模块1、检查当月的销售发货单是否全部审核完毕,当月销售发货单的审核日期是否存在串月审核,如存在串月审核现象,将该单据弃审之后,用当月的日期登录进去审核。

串月审核影响:串月审核会导致当月的销售收入与其对应的销售成本串月。

2、同应收账务组确认当月的销售发票是否已经全部开票完毕。

3、根据工模部当月的模具入库与外购入库清单,使用当月的日期在销售管理模块中做模具销售发货,仓库选择模具成品仓,做完审核后,再将其生成的销售出库单审核掉。

再查看收发存汇总表中,该仓库的库存结存数量是否为0。

4、销售管理模块结账。

三、采购管理模块费单价,若未批注免费字样的,应同应付组再次确认其收费与否。

部开票并结算完毕。

发票结算效果:结算当月的入库单据,当月不产生回冲单,跨月结算的单据,会生成蓝字与红字金额对等的回冲单据,当金额不对等时,月末会自动生成一张出库调整单将差异部分的金额调掉。

(这里前提是,当月必须有做成本暂估处理,否则无效。

)3、采购管理模块结账。

三、委外管理模块1、检查当月是否存在0单价和空单价,将需要补录的单价清单导出来,与应付组张瑞玲确认单价后,电话通知禹经理远程协助通过后台补录进去。

2、将当月有做委外入库的产品做委外核销,目的是核销当月入库产品所领用的材料费用。

核销方式:先参照委外订单核销,核销不了时再参照供应商来核销。

注:当月所有委外入库单必须全部核销完毕,否则在进行后面的卷算过程中系统会提示报错异常。

3、同应付账务组确认当月的委外发票是否已经全部开票完毕。

4、委外管理模块结账。

五、库存管理模块1、检查库存管理模块所有出入库单据是否已经全部审核完毕。

本月如有未审核的单据不作处理,库存管理模块将结不了账。

2、检查单据的出入库类别是否有误,单据的出入库类别是归集该单据费用属性的重要环节。

3、主要单据入出库类别注意事项:(1)、产成品入库单。

入库类别分两种:一种是生产入库,该类别必有生产订单对应,它所对应的仓库为成本仓。

另一种是不良品入库,该类别除注塑部不良品入库外,其他部门入不良品时都必须参照订单来,其对应的仓库为非成本仓。

(2)、材料出库单。

该单据有三种业务类型,且各对应一种出库类别。

第一种,参照生产订单的生产领用单,出库类别为生产领用有订单对应;第二种,参照委外订单的委外领用单,出库类别为委外出库;第三种,参照配比出库的生产领用单,出库类别为生产领用无订单对应。

(3)、其他出库单。

为手动录入的单据,主要领用共用材料,采用出库类别来归集各部门的共用材料费用。

2、所有出入库单据审核完毕后,在其他业务处理下整理现存量,目的是取得最新现存数据。

3、检查各仓区月末结存数量是否出现负库存,出现负库存的,通知仓管员立即将负库存调整过来。

4、库存管理模块结账处理。

结账期间库存管理模块不能做录单事宜,因此结账前,需预先知会生产部门,再做结账处理,时长大约25分钟左右。

六、存货核算模块1、暂估成本结算处理。

直接点击存货核算模块下的结算成本处理,前提是采购管理模块的发票已经做完发票结算动作。

2、正常单据记账。

先将采购入库单记上账,然后再选择原材料仓库记账。

选择原材料仓库记账分为两个方式,如果是平湖系统的,应先记平湖基地的原材料仓库,记完之后,对已记账的仓库进行期末处理,再去记塘厦基地的原材料仓库。

此目的是防止塘厦基地的单记无法记账。

如是塘厦系统,先记塘厦基地的,做好期末处理后,再记平湖基地的。

记账时出库单所填价格是否清空,选择“是”,系统会自动选取存货最新单价,选择“否”,系统取出库单上手动录入价格。

这里就要根据自己的取价方式去勾选。

系统取价选择“是”,手工录价时选“否”;如当月有外发性质,并且属于循环领用类型的,将该入库单对应对应的订单当月领料料单据进行须手工录入单价并记账。

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