审计总监职责
审计总监工作职责岗位职责(7篇)

审计总监工作职责岗位职责根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。
对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。
审计总监工作职责岗位职责(二)1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;____对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。
审计总监工作职责岗位职责(三)1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集团审计项目计划。
2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。
5、参与或主导各类舞弊案件的调查。
审计总监岗位说明书

审计总监岗位说明书一、岗位概述审计总监是公司内部审计部门的负责人,主要负责监督、评估和改进公司的内部控制和风险管理体系。
审计总监需要具备深入了解公司业务流程的能力,以及出色的沟通和领导能力,以提供及时的建议和改善方案。
本岗位说明书将详细介绍审计总监岗位的职责、要求和福利待遇。
二、岗位职责1. 制定并执行内部审计计划:根据公司战略和风险管理需求,制定内部审计计划并监督执行,确保审计工作按时、高效地进行。
2. 进行内部审计:负责开展各项内部审计工作,包括但不限于财务审计、业务审计、风险管理审计等;通过审计程序和方法,评估内部控制的有效性与合规性。
3. 编写审计报告:根据审计发现的问题和建议撰写审计报告,向高级管理层提供准确而及时的审计结果和意见,推动问题的解决与改进措施的实施。
4. 引导审计流程改进:根据内部审计中的发现和分析,提出改进建议,促进公司内控流程的优化与提高。
5. 风险管理与内控咨询:作为内部控制和风险管理的专家,为公司的高级管理层提供相关咨询服务,分析和评估业务风险,提供风险预警和防范建议。
6. 与外部审计师协作:管理与外部审计师的合作,提供所需的文件和信息,确保公司在外部审计方面的顺利进行。
三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业优先。
2. 资格证书:具备注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)资格证书。
3. 经验要求:具备8年以上内部审计、财务或风险管理相关工作经验,有3年以上的团队管理经验。
4. 业务知识:熟悉公司业务流程,了解相关法规政策和国际审计准则。
5. 沟通能力:具备良好的沟通和协调能力,能够与不同层级的员工进行有效的沟通和合作。
6. 领导能力:善于领导团队,具备辅导和发展团队成员的能力。
7. 分析能力:具备独立思考和分析问题的能力,了解风险管理和内控流程的相关知识。
8. 语言要求:熟练掌握中文和英文,具备良好的听、说、读、写能力。
四、福利待遇1. 薪资待遇:根据个人能力和经验进行薪资面议。
审计总监和财务总监

审计总监和财务总监
审计总监和财务总监都是企业中非常重要的高级管理职位,虽然这两个职位在某些方面有重叠,但它们也有不同的职责和重点。
审计总监负责企业内部审计工作,主要职责包括:监督企业内部控制的有效性,评估风险管理和合规性,审查财务报表和运营数据的准确性和真实性,确保公司的运营符合法律法规和内部政策。
审计总监还负责制定内部审计计划,领导内部审计团队进行审计工作,并向董事会或高级管理层报告审计结果和建议。
财务总监则主要负责企业的财务管理和决策,职责包括:制定企业的财务战略和规划,管理企业的财务预算和资金运作,监控企业的财务绩效和风险,确保企业的财务报表准确无误并符合法律法规和会计准则。
财务总监还需要与投资人和银行等外部利益相关者沟通,维护企业的良好财务形象。
尽管审计总监和财务总监的职责不同,但他们通常需要密切合作,以确保企业的财务管理和内部控制有效运作。
审计总监可以通过内部审计工作提供有关财务管理和内部控制的独立评估和建议,而财务总监可以利用这些信息改进企业的财务管理和决策。
两者的合作可以帮助企业发现潜在问题,降低风险,提高运营效率,并维护企业的声誉和信誉。
财务审计总监岗位职责

财务审计总监岗位职责1. 岗位背景财务审计总监是企业中负责审计工作的高级管理职位,负责订立和实施审计计划,并监督财务审计工作的进行。
本规章制度旨在明确财务审计总监的岗位职责,确保审计工作高效、准确地进行,保证企业财务情形的透亮度和合规性。
2. 财务审计总监的职责财务审计总监将全面负责财务审计工作,具体职责如下:2.1 确定审计计划财务审计总监需要与企业领导层协商并订立年度审计计划,明确审计的时间、范围和重点。
审计计划应基于风险评估结果,涵盖企业各个财务领域,并考虑到法律法规和内部掌控要求。
2.2 组织审计工作财务审计总监负责组织审计工作的实施,包含但不限于:•确定审计项目的具体要求和审计程序;•调配审计任务,引导审计团队的工作,并对其进行合理的监督和管理;•协调各部门的合作,确保审计工作的顺利进行;•监督进度,及时回应在审计过程中显现的问题。
2.3 进行审计报告财务审计总监将依据审计工作的结果,撰写并提交审计报告给企业领导层。
审计报告应包含以下内容:•审计发现的事实和问题;•风险评估和建议;•内部掌控和合规性看法;•改进建议和措施。
审计报告应准确、客观,向领导层供应决策的参考看法。
2.4 监督审计实施情况财务审计总监需定期监督审计工作的实施情况,包含但不限于:•审核审计程序的执行情况,确保其严格依照规定进行;•审查审计工作底稿和相关文件,确保其完整、准确、真实;•引导审计团队解决在审计中显现的问题和难题,确保审计工作高质量、高效率地完成。
2.5 提升审计质量财务审计总监应不绝提升审计工作的质量,包含但不限于:•跟踪并应用最新的审计方法和技术工具,提高审计效率和准确性;•定期评估审计程序和工作流程,及时发现和解决可能存在的问题;•建立和维护良好的内外部合作关系,提高审计工作的可信度和可靠性。
3. 岗位要求财务审计总监需要具备以下岗位要求:•具备相关财务和审计背景知识,熟识财务和审计法规法规定;•具备较强的组织、协调和管理本领,能够有效调配和引导审计团队;•具备独立工作的本领,具有较强的分析和解决问题的本领;•具备特别高的责任心和敬业精神,能够经受肯定的工作压力;•具备良好的沟通和表达本领,能够与不同层级的员工和外部机构保持良好的合作关系。
审计总监工作职责范文(4篇)

审计总监工作职责范文一、审计总监基本职责1. 负责企业内部审计工作的规划、组织、指导和监督,确保审计工作的顺利进行。
2. 负责制定内部审计制度和规章制度,以及相应的内部控制制度和风险管理制度,以增强企业内部控制能力和防范风险能力。
3. 负责编制年度内部审计计划和年度内部审计报告,确保内部审计工作的全面、系统和有效。
4. 负责对企业各项业务活动进行内部审计,评估业务活动的风险,提出改进建议,并监督改进措施的实施情况。
5. 负责对企业的财务报表进行审计,保障财务报表的真实、准确和完整。
6. 负责对企业各级部门的业务流程进行审计,检查是否存在制度漏洞和违规行为,并提出改进意见。
7. 负责对企业的资产管理和使用情况进行审计,检查企业资产的保管情况和使用效益。
8. 负责对企业的内部控制制度和风险管理制度进行审计,确保其有效运行。
9. 负责对企业的合规性进行审计,评估企业是否符合法律法规和行业规范要求。
10. 负责对企业的合作伙伴及供应商进行审计,评估其与企业的合作关系是否合规和有效。
二、审计总监其他职责11. 负责组建和管理内部审计团队,培养和提升团队成员的专业能力和审计技巧。
12. 负责与企业高层管理人员和相关部门进行沟通协调,了解其需求和要求,并提供相关的内控咨询和建议。
13. 负责与内外部审计机构进行联络和协调,确保内外部审计工作的配合。
14. 负责组织内部培训和交流活动,提高企业员工的内控和审计意识。
15. 完成企业领导交办的其他工作。
以上为审计总监的基本职责和其他职责,具体工作职责还会有一定的差异,根据企业的实际情况和需求进行调整和完善。
希望对您有所帮助。
审计总监工作职责范文(2)根据预测,2024年审计总监的工作职责可能会包括以下几个方面:1. 领导和监督审计团队:审计总监将负责领导和监督企业内部审计团队的工作,确保审计工作的高质量和及时完成。
他们需要评估团队的能力和资源,并为团队成员提供指导和支持。
审计总监岗位职责

审计总监岗位职责一、岗位概述审计总监是企业职能部门中的核心职位,重要负责组织和实施企业内部审计工作,评估风险和改善内部掌控。
审计总监需要具备全面的审计知识和经验,能够独立执行审计工作,并向公司高层管理层供应审计结果和建议。
二、岗位职责1.订立审计计划:负责订立年度审计计划,依据企业发展需要、风险评估和法律法规要求进行合理布置,并报告给高层管理层。
2.拟定审计程序:订立审计程序,明确审计目标、范围、方法,并参考相关准则和标准,确保审计工作的高效性和准确性。
3.组织实施审计工作:组织审计团队,引导团队成员完成审计工作,包含对财务报表、内部掌控、业务流程等方面的审计。
4.评估风险和内部掌控:评估企业内部风险,识别潜在的风险因素,并对内部掌控体系进行评估,提出改进建议。
5.进行审计测试:依据审计计划和程序,进行审计测试,检查财务信息的真实性、准确性和合规性,发现问题和异常情况。
6.撰写审计报告:依据审计结果,撰写审计报告,认真描述审计过程、发现的问题、建议的改进措施,并提交给高层管理层。
7.供应咨询和培训:向业务部门供应审计咨询,解答疑问,支持业务流程改进,并组织内部培训,提高员工对审计的理解和搭配度。
8.与外部审计师合作:搭配外部审计师进行年度财务审计,供应必需的文件、数据和解释,并及时回应审计师的要求。
三、管理标准1.订立掌控标准:建立审计工作的掌控标准,明确工作流程、程序和绩效评估标准。
2.确保独立性和客观性:审计总监要保持独立性和客观性,不受其他部门或个人的干扰,依法履行职责。
3.团队管理:有效管理审计团队,包含团队成员的培训、绩效评估和事务调配,确保团队工作高效、协作良好。
4.资源管理:合理调配审计资源,优化资源使用效率,确保工作的顺利进行。
5.提升自身本领:连续学习和提升自身审计专业知识和技能,紧跟审计理论和实践的发展,提高工作水平。
四、考核标准1.审计工作准确性:审计结果准确无误,遵从审计准则和标准,能够发现和解决问题,提出有效的改进建议。
审计总监岗位说明书

审计总监岗位说明书岗位职责:1. 负责制定并执行全面的审计计划,包括内部审计和外部审计,确保公司财务和业务活动的合规性。
2. 监督和管理审计团队,确保他们按时、高效地完成各项审计任务,并对审计报告提出建议和改进意见。
3. 审查和评估内部控制制度,确保其有效性和可靠性,并提供改进建议,以防范和发现潜在的风险和漏洞。
4. 参与公司财务决策的制定,提供专业意见和洞察力,帮助公司管理层做出明智的决策。
5. 确保审计程序符合国家法律法规和国际审计准则的要求,以保证审计过程的合规性和可靠性。
任职要求:1. 本科以上学历,拥有相关领域的专业背景(如财务、会计等)。
2. 至少5年以上相关工作经验,包括具备管理和领导团队的能力和经验。
3. 具备扎实的财务和会计知识,熟悉国家法律法规和国际审计准则。
4. 具备卓越的分析和解决问题的能力,能够快速发现并解决潜在的风险和问题。
5. 具备良好的沟通和协调能力,能够有效与内部各个部门和外部审计机构进行沟通和合作。
6. 具备良好的组织和领导能力,能够有效管理和指导审计团队的工作。
7. 具备高度的责任心和敬业精神,能够承受工作压力和处理繁重的工作量。
薪资福利:公司将根据应聘者的资历和经验,提供具有竞争力的薪资待遇。
此外,我们还为员工提供完善的福利待遇,包括社会保险、带薪年假、带薪病假等。
发展机会:作为一家市场领先的公司,我们为员工提供广阔的发展机会和职业晋升空间。
审计总监是公司内部核心职位之一,担任该职位,将有机会参与公司的重大决策,积累丰富的管理和领导经验,并为个人的职业发展打下坚实的基础。
申请流程:对于符合以上要求的候选人,请将个人简历发送至公司人力资源部门的指定邮箱。
我们将在收到简历后尽快进行筛选,并通知合适的候选人参加面试。
我们欢迎有志于财务审计领域发展的人才加入我们的团队,与我们一同努力,共同创造更加美好的未来。
注意事项:1. 本岗位需要经常出差,能够适应一定的工作压力和高强度的工作节奏。
审计总监工作职责(四篇)

审计总监工作职责1、负责对公司各单位的会计核算和预算工作进行监督检查,对资金、财产的完整、安全进行监督检查,对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督;2、负责开展财务审计、离任审计、经济责任审计、工程管理审计等其它专项审计工作,对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计;3、负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;4、负责发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、负责按照审计程序和方法,获得充分的工程审计信息,为公司运营提供增值服务;6、负责参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
审计总监工作职责(二)1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。
审计总监工作职责(三)包括但不限于以下几点:1. 制定和实施审计策略和计划:审计总监负责制定公司的审计战略和计划,确保审计工作的有效开展,并根据实际情况进行调整和优化。
2. 监督和指导审计团队:审计总监领导和管理审计团队,确保其高效运作。
他们需要指导团队成员,提供培训和发展机会,制定目标和考核标准,以保证团队成员的工作质量和绩效。
3. 完成审计工作:审计总监负责完成公司内部审计工作,包括财务报表审计、风险管理审计、合规性审计等,以确保公司的财务和运营活动符合法律法规和内部控制要求。
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对相关部门或人员进行审计
公司外部
政府部门
协调公司与相关政府部门关系,获得必要的支持
4.5.1岗位职责.工作内容
4.5.1.1参与制定公司经营宗旨、管理方针、目标、经营指标
4.5.1.2参与制定公司发展规划、年度经营计划和财务预算方案
4.5.1.3参与制定公司其他重大经营管理决定
4.5.1.4负责组织、编制年度审计计划,并按计划进行实施
4内容
4.1基本信息
职务编号
AD-06
所属部门
总经理办公室
直属上级
总经理
下属部门
—
任职者签名/日期
本人已熟悉本文件内容,同意承担相关职责。
4.2岗位描述
在总经理领导下,负责公司财务管理、成本管理等方面的管理工作
4.3职务位置
4.4工作关系
联系对象
联系内容
公司内部
总经理
信息反馈,工作中重大问题或审批事项向总经理汇报
4.5.1.5负责组织制订、修订和更新公司审计制度并监督执行Байду номын сангаас
4.5.1.6负责开展常规审计(主要包括销售与收款、采购与付款、库存管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理等)与种类专项审计(如离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计)
4.5.1.7完成总经理临时交办的其他任务
4.5.2岗位职责.权限
4.5.2.1有参与公司重大决策的权力
熟悉公司业务流程,对企业有较高的认同感
公文处理
具备较强的文字处理能力
审计总监职责
(本文件分发至审计总监)
1目的
建立审计总监职责,明确其任务、权限和责任,为公司业务正常开展提供服务。
2范围
本标准适用于本企业审计总监。
3职责
3.1负责组织、编制年度审计计划,并按计划进行实施
3.2负责组织制订、修订和更新公司审计制度并监督执行
3.3负责开展常规审计(主要包括销售与收款、采购与付款、库存管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理等)与种类专项审计(如离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计)
4.5.2.2有对相关部门人员的任用、解聘、奖惩建议权
4.5.2.3对相关部门的工作有监督、检查、指导的权力
4.6任职要求
性别
无要求
年龄
27岁以上
学历与专业
应当至少具有会计、财务或相关专业大专或以上学历
工作经验
具有至少五年以上从事财务工作的实践经验
应掌握的知识
接受过与财务管理相关的专业知识培训
工作技能