质量体系记录表格样式大全
ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表(1)-(3)4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单:1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡(1)-(7)6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领(借)用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器(停用)报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。
食品质量体系质量记录表格汇编55个

XXXX食品有限公司质量记录表格汇编受控文件清单部门:文件发放/回收/销毁/作废记录表编制:有效标准清单文件更改申请单外来文件一览表质量记录一览表各部门质量目标考核记录管理评审报告XXXX食品有限公司会议记录管理评审计划签到表XXXX食品有限公司员工培训记录合格供方清单制表人:批准:XXXX食品有限公司供方调查评定表批准人:日期:采购申请单采购申请单采购申请单生产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期:产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司审核人:记录人:成品检验记录公司名称:XXXX食品有限公司检验员:HACCP组长:审核人:审核日期:每月冷库温度校准记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区校正人:审核:日期:日期:设施设备维修保养记录公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区设备名称:放置地点:冷库除霜记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:制冷设备温度记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:XXXX食品有限公司检测设备管理台帐顾客满意调查表公司名称:XXXX食品有限公司纠正/预防措施处理单编号:年度内部审核计划表NO:打“√”表示计划时间内审质量审核计划NO:内部质量审核检查表内部质量审核不符合项报告内部质量审核报告:加工用水余氯检测表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:原辅材料申检单XXXX食品有限公司原辅材料申检单实验室检验报告单检验员:审核员:XXXX食品有限公司原料解冻记录产品名称:解冻日期:记录人:审核:食品添加剂浸泡时间温度记录公司名称:XXXX食品有限公司产品名称:审核:记录人:日期:车间温度记录表公司名称;XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区记录人:审核人:日期:日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称:批号:检验号:规格:一、检验项目及结果1、菌落总数的检测:2、大肠菌群的检测:3、金黄色葡萄球菌的检测二、结论:检验者:检验日期:复核者:报告日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录检验号:规格:一、沙门氏菌检测:(检验依据:SN 0170-92)1.样品处理:1.1取样品25g至盛有225mlBP中,于36℃±1,4h后,移10ml至盛有100mlTTB中,于(42±1)℃,培养(20±2)h后,进行选择性增菌;1.2取样品25g至盛有225mlSC中,用1mol/LnaOH调PH至6.8±0.2,于37℃培养(24±2)h,进行直接选择性增菌;取匀质增菌培养液,以无菌操作.用直径3mm的接种环挑1环,分别接种于亚硫酸铋(BS)和DHL琼脂平板各一个,于30℃,(24±2)h后,观察结果:1)BS琼脂平板: 可疑菌落生长;2)DHL琼脂平板: 可疑菌落生长。
质量体系记录表格样式大全之欧阳文创编

记录表格格式目录1.质量管理体系文件更改单(表CX4231) (5)2.管理评审报告(表CX5611-1) (6)3.评审组成员签字表(表5611-2) (7)4.设备购置申请单(表CX6311-1) (8)5.设备维修、三保验收单(表CX6311-2) (9)6.工艺装备设计申请单表(CX6312-1) (10)7.(工艺装备加工申请单表CX6312-2) (11)8. 工艺装备验收单(表CX6312-3) (12)9.工艺装备周期检验单(表CX6312-4) (13)10.工艺装备返修单(表CX6312-5) (14)11.工艺装备报废单(表CX6312-6) (15)12.吊具周期检验单(表CX6312-7) (16)13.过程(4M1E)监督检查记录(表CX6411-1) (17)14.质量信息传递表(表CX6511-1) (18)15.车间月质量考核报表(表CX6511-2) (19)16.合同评审报告(表CX7211-1) (20)17.合同更改记录(表CX7211-2) (21)18.合同评审会签单(表CX7211-3) (22)19.合同评审组成员签字表(表CX7211-4) (23)20.首件鉴定目录表(表CX7382-1) (24)21.首件生产总结(表CX7382-2) (25)22.首件检验总结(表CX7382-3) (27)23.首件鉴定证书(表CX7382-4) (29)24.鉴定组成员签字表(表CX7382-5) (30)25.采购产品检验请托单(表CX7411-1) (31)26.紧急放行单(表CX7411-2) (32)27.代料单(表CX7411-3) (33)28.供方产品质量保证能力评价记录(表CX7411-4) (34)29.合格供方名录(表CX7411-5) (35)30.产品交接清单(表CX7511-1) (36)31.技术通知单(表CX7511-2) (38)32.试件交接清单(表CX7511-3) (39)33.技术问题处理单(表CX7511-4) (40)34.工艺问题处理单(表CX7511-5) (41)35.特殊过程确认表(表CX7511-6) (42)36.试制和生产准备状态检查报告(表CX7512-1) (43)37.工艺审查意见表(表CX7513-1) (48)38.固体推进剂性能预示评审报告(表CX7514-1) (49)39.转批单(表CX7531-1) (51)40.质量复查报告单(表CX7571-1) (52)41.产品质量复查报告(表CX7571-2) (53)42.型号产品质量复查问题统计表(表CX7571-3) (57)43.产品质量评审证书(表CX7572-1) (58)44.评审组成员签字表(表CX7572-2) (59)45.产品总装测试通知单(表CX7572-3) (60)46.工艺评审计划表(表CX7381-1) (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表(表CX7573-1) (62)48.产品售后服务报告单(表CX7573-2) (63)49.顾客反馈信息处理单(表CX7573-3) (64)50.购置测量设备申请表(表CX7611-1) (65)51.测量设备送检通知单(表CX7611-2) (66)52.测量设备处置单(表CX7611-3) (67)53.测量设备报废通知单(表CX7611-4) (68)54.测量设备封存申请单(表CX7611-5) (69)55.测量设备启封申请单(表CX7611-6) (70)56.测量设备报废申请单(表CX7611-7) (71)57.内部质量审核不合格项报告(表CX8221-1) (72)58.质量管理体系内部审核报告(表CX8221-2) (73)59.例外放行单(表CX8241-1) (74)60.检验结果通知单(表CX8241-2) (75)61.不格品审理单(表CX8311-1) (76)62.质量成本统计表(表CX8412-1) (77)63.质量本分析表(表CX8412-2) (78)64.技术归零报告(表CX8521-1) (79)65.管理归零报告(表CX8521-2) (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号:管理评审报告评审组成员签字表编号:GS年月日表CX6311-1设备购置申请单申请单位:一式四份:1、机动处;2、供销处;3、财务处;4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位:工艺装备设计申请单工艺装备加工申请单工艺装备验收单编号:工艺装备周期检验单工艺装备返修单工艺装备报废单吊具周期检验单过程(4M1E)监督检查记录质量信息传递表车间 月质量考核报表填报单位:填报时间: 年 月 日车间质量助理:车间主任:车间检验:表CX7211-1合同评审报告合同更改记录编号:合同评审会签单合同评审组成员签字表首件鉴定目录表制表:批准:表CX7382-2(2-1)首件生产总结填写:批准:表CX7382-3(2-1)首件检验总结填写:批准:表CX7382-4首件鉴定证书表CX7382-5鉴定组成员签字表编号:年月日表CX7411-1采购产品检验请托单编号:紧急放行单编号:代料单编号:供方产品质量保证能力评价记录欧阳文创编表CX7411-5编号:型号合格供方名录编制:审核:会签:认可:批准:共页编制日期:年月日欧阳文创编表CX7511-1移交单位:产品交接清单编号:接收单位:年月日欧阳文创编移交者签名:接收者签名:欧阳文创编表CX7511-2试件交接清单移交单位:接收单位:编号:移交人:接收:表CX7511-4技术问题处理单工艺问题处理单。
质量管理体系记录表样(全部)

JL-4.2.3-01
文件名称
编号
编制
审 批
会审部门
签字
会审部门
签字
发放范围
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
发布日期
实施日期
版本状态
主管部门
文件更改申请(通知)单
文件名称
质量手册
文件编号
LQ/SC4.2—01A
申请人
孙艳梅
日期
2008.03.16
更改原因
对确认过程识别的不全面,只识别了焊接和热处理,没有对喷涂过程进行识别。
更改前内容
1•质量手册P56:7.5.2过程确认章
节中只识别了焊接和热处理,没有对
喷涂过程进行识别
更改后内容
详见P56更改页内容
审批意见
签名:
文件发放、收回记录
序号
文件名称
分发号
领用部门
领用人
领用日期
收回日期
文件(记录)销毁申请单
QMS评审结论:
形成决议或措施要求:
(可附页)
编:
年 月日
审批:
年月日
管理评审会议签到表
JL-5.6-03
部门
姓名
职务
部门
姓名
职务
年度培训计划表
序号
部门
人数
培训时间
培训地点
培训内容
课时
培训性质
教师
备注
部门负责人意见
签名:
审批意见
签名:
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注
质量体系记录表格(样表1-11)

质量保证体系质量记录表格目录管理评审计划表格编号: HC/QR-1/01/01-2010会议签到表表格编号HC/QR-1/01/02-2010表格编号: HC/QR-1/01/03-2010表格编号:HC/QR-1/01/04-2010受控文件目录表格编号:HC/QR-3/01/01-2010现行有效法规、标准、规范目录表格编号:HC/QR-3/01/02-2010文件发放回收记录表表格编号:HC/QR-3/01/03-2010作废文件销毁记录表表格编号:HC/QR-3/01/04-2010质量体系文件修改建议书表格编号:HC/QR-3/01/05-2010文件借阅登记表表格编号:HC/QR-3/01/06-2010记录一览表表格编号:HC/QR-3/02/01-2010质量记录文件资料归档登记表表格编号:HC/QR-3/02/02-2010表格编号:HC/QR-4/01/01-2010表格编号:HC/QR-4/01/02-2010 合同名称:乙方单位:甲方单位:乙方代表:甲方代表:年月日年月日合同台账设计任务书表格编号:HC/QR-5/01/01-2010设计校审记录设计变更通知书设计图纸会审记录设计图纸会审记录(一)设计图纸会审记录(二)表格编号:HC/QR-12/01/15-2010记录人:工程设计变更联系单表格编号:HC/QR-5/02/02-2010合格供方(分承包方)名单供方(分承包方)评审表HC/QR-6/01/02-2010供方(分承包方)评价考核表HC/QR-6/01/03-2010材料采购计划表编制:年月日审批:年月日材料标识台账材料发放记录表HC/QR-6/02/03-2010 工程编号:工程名称:材料代用审批表表格编号:HC/QR-6/02/04-2010 工程编号:工程名称:图号:物资到货检验单表格编号:HC/QR-6/03/01-2010表格编号:HC/QR-6/03/01-2010HC/QR-7/01/02-2010特殊工序作业施工工艺卡工艺检查记录表HC/QR-7/01/04-2010焊工持证项目表表格编号:HC/QR-8/01/01-2010焊工档案表格编号:HC/QR-8/01/02-2010焊工姓名:档案编号:钢印号:建档日期:目录焊工基本情况登记表焊工焊绩记录表表格编号:HC/QR-8/01/04-2010单位年月日至年月日编号上报焊工考试委员会日期:年月日上报人:焊接工艺评定项目一览表焊接工艺规程表格编号:HC/QR-8/01/06-2010规程编号工程编号项目用户管线号图号名称目录一、接头编号表及管段单线图二、焊接材料汇总表三、接头焊接工艺卡编制人:审核人;日期:日期:焊接接头编号表表格编号:HC/QR-8/01/07-2010焊接材料汇总表表格编号:HC/QR-8/01/08-2010接头焊接工艺卡表格编号:HC/QR-8/01/09-2010 工程名称:。
质量体系表格之质量控制文件记录42个

质检申请单编号:XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号:XX-SR-ZL-003留样观察记录编号:XX-SR-ZL-004留样台帐编号:XX-SR-ZL-005标签样板档案编号:XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号:XX-SR-ZL-006建档人:建档日期:品种:质量事故处理记录编号:XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号:XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号:XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号:XX-SR-ZL-011编制人:___________________ 日期:_______________________批准人:___________________ 日期:_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号:XX-SR-ZL-014受控文件清单编号:XX-SR-ZL-015记录清单编号:XX-SR-ZL-016管理评审计划编号:XX-SR-ZL-017管理评审报告编号:XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号:XX-SR-ZL-019注:1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号:XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号:XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号:XX-SR-ZL-024 表单递交人:_____________递交日期:____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号:XX-SR-ZL-025顾客档案编号:XX-SR-ZL-026年度内审计划编号:XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号:XX-SR-ZL-0281.审核目的: ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间:年月—日至年—月—日首次会议时间:年—月—日时—分末次会议时间:年—月一日—时一分5.审核组成员:__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。
公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表(1)
质量监督记录表(3)
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。
内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制:确认:
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师:您好!
为了使检验科的工作持续改进,使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要,请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。
我们对您的理解和支持表示感谢!
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注:1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购,产品信息须与系统信息一致。
2.新增耗材按审批结果采购。
检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注:认真如实填写。
保存备查!
化学危险品管理记录表
注:认真如实填写。
保存备查!
专业人员讨论记录表部门:。
ISO9000质量管理体系全套表格

文件审批记录制表人:年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人:批准人:文件发放和回收记录部门:YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门:经公司研究决定,在年月日时整,在公司会议室召开年度管理评审会议,总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况,并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加:特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间:年月日参加检查人员:YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门: YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存,中标后移交办公室存档。
合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订(原评审单编号):合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核:年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制:批准:监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制:审核:批准:日期:内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门:为了进一步加强质量管理,提高效率,减少浪费,保证产品和服务质量符合客户要求,并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果,根据公司质量管理工作计划的安排,经公司总经理办公室会议研究决定,集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下:一.内审时间:年月日二.审核内容:各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
46.工艺评审计划表(表CX7381-1)……………………………………………61
47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表(表CX7573-1)…………………………62
48.产品售后服务报告单(表CX7573-2)………………………………………63
5.设备维修、三保验收单(表CX6311-2)………………………………………9
6.工艺装备设计申请单表(CX6312-1)…………………………………………10
7.(工艺装备加工申请单表CX6312-2)…………………………………………11
8. 工艺装备验收单(表CX6312-3)……………………………………………12
57.内部质量审核不合格项报告(表CX8221-1)………………………………72
58.质量管理体系内部审核报告(表CX8221-2)………………………………73
59.例外放行单(表CX8241-1)…………………………………………………74
60.检验结果通知单(表CX8241-2)……………………………………………75
职务或职称
所 在 单 位
签 名
组 长
副 组 长
副 组 长
成 员
年 月 日
表CX6311-1
设 备 购 置 申 请 单
申请单位:年 月 日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价(估)
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申
请
理
由
对其容量
可行性及
必要性的
意见
机动处意见
计划生产处意见
33.技术问题处理单(表CX7511-4)……………………………………………40
34.工艺问题处理单(表CX7511-5)……………………………………………41
35.特殊过程确认表(表CX7511-6)……………………………………………42
36.试制和生产准备状态检查报告(表CX7512-1)……………………………43
使用单位
蓝图或白图(套)
设计单位
型 号
工装名称
类别
加工套数
申请日期
要求完成日期
申请单位
说明
联系人: 批准:
技术处
图纸有效性、加工必要性、
有无其它技术要求
计划
生产处
完成日期和加工
数量意见
机动处
厂内外加工、经费估算、完成日期
主管厂长
对厂外加工的意见
机动处
申请单、图纸送达日期及接收人
厂内加工部分、材料情况及计划完成
是否有裂纹
是否有断股
连接是否牢固
其它情况
检定时间
鉴定结论
有效期限
参 加 人 员
班 组
机 动 处
车 间
其它人员
备
注
表CX6411-1
过程(4M1E)监督检查记录编号:
车 间
工房号
工序号
产品代号
主管工艺
日 期
操 情
作
人
员 况
是否符合上岗要求,有无上岗证。
设
备
情
况
完好情况、卫生情况。
原 情
材
料 况
质量情况。
产品名称
本月在制品质量情况
本月最终产品质量及等级说明
二、质量事故、原因及处理情况:
三、质量管理工作
执行中存在的问题
车间质量助理: 车间主任: 车间检验:
表CX7211-1
合 同 评 审 报 告编 号:
评审对象
评审级别
评审组成员:
评审时间
评审组长:
表CX7211-2
合 同 更 改 记 录编 号:
合同名称
执 行 部 门
更改执行者
更 改 日 期
更 改 单 编 号
年 月 日
发往:国营三八九厂质量管理处
文件已按要求更改完毕。
表CX5611-1
管 理 评 审 报 告
年度管理评审报告
评审报告编号
GP
评审组长:
评审时间:
评审依据:
评审结论:
评审组长
年 月 日
表CX5611-2
评审组成员签字表编号:GS
组内职务
姓 名
21.首件生产总结(表CX7382-2)………………………………………………25
22.首件检验总结(表CX7382-3)………………………………………………27
23.首件鉴定证书(表CX7382-4)………………………………………………29
24.鉴定组成员签字表(表CX7382-5)…………………………………………30
13.过程(4M1E)监督检查记录(表CX6411-1)………………………………17
14.质量信息传递表(表CX6511-1)……………………………………………18
15.车间月质量考核报表(表CX6511-2)………………………………………19
16.合同评审报告(表CX7211-1)………………………………………………20
合同编号
需更改的合同条款内容:
咨询及协商过程:
更改后的合同条款内容:
表CX7211-3
合 同 评 审 会 签 单编 号:
合 同 名 称
主要工作内容
技术处
年 月 日
质量处
年 月 日
生产处
年 月 日
机动处
年 月 日
供销处
年 月 日
企管处
年 月 日
年 月 日
厂
长
主管厂长
顾客代表
表CX7211-4
合同评审组成员签字表编 号:
41.产品质量复查报告(表CX7571-2)…………………………………………53
42.型号产品质量复查问题统计表(表CX7571-3)……………………………57
43.产品质量评审证书(表CX7572-1)…………………………………………58
44.评审组成员签字表(表CX7572-2)…………………………………………59
53.测量设备报废通知单(表CX7611-4)………………………………………68
54.测量设备封存申请单(表CX7611-5)………………………………………69
55.测量设备启封申请单(表CX7611-6)………………………………………70
56.测量设备报废申请单(表CX7611-7)………………………………………71
29.合格供方名录(表CX7411-5)………………………………………………35
30.产品交接清单(表CX7511-1)………………………………………………36
31.技术通知单(件交接清单(表CX7511-3)………………………………………………39
产品型号
使用单位
检
验
项
目
设计员:
检
验
结
果
检验员: 日期:
使用部门意见
签字: 日期:
表CX6312-5
工 艺 装 备 返 修 单编号:
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
申请返修原因(使用单位根据超差情况检验结果填写)
签字: 日期
设计意见
签字: 日期
专业主任工艺师
意见
签字: 日期
技术处
意见
签字: 日期
61.不格品审理单(表CX8311-1)………………………………………………76
62.质量成本统计表(表CX8412-1)……………………………………………77
63.质量本分析表(表CX8412-2)………………………………………………78
64.技术归零报告(表CX8521-1)………………………………………………79
65.管理归零报告(表CX8521-2)………………………………………………83
表CX4231
质量管理体系文件更改单编号:
发出部门
被 更 改 文 件 名 称 和 代 号
编制日期
更改部位
第 页 第 行
更改方式
更改前:
更改后:
发送到:
共 份
第 份
备注:
编制
审核
会签
批准
质 量 管 理 体 系 文 件 更 改 单 回 执
9.工艺装备周期检验单(表CX6312-4)…………………………………………13
10.工艺装备返修单(表CX6312-5)……………………………………………14
11.工艺装备报废单(表CX6312-6)……………………………………………15
12.吊具周期检验单(表CX6312-7)……………………………………………16
专业主任工艺师
意见
签字: 日期
技术处
意见
签字: 日期
机动处
意见
签字: 日期
总工程师意见
签字: 日期
说 明
一、二类工装申请报废时,技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时,此两栏空。
表CX6312-7
吊 具 周 期 检 验 单编号:
吊具名称
吊具编号
所属型号
使用负荷
使用单位
试载负荷
吊具规格
外 观 检 查
姓 名
职务或职称
单 位
签 名
组 长
副组长
组 员
表CX7382-1
首 件 鉴 定 目 录 表编 号:
产品代号
首 件 名 称
承制单位
制表: 批准:
表CX7382-2(2-1)