2021年审计部下半年工作计划

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审计部下半年工作计划

审计部下半年工作计划

审计部下半年工作计划一、引言审计部作为公司内部的监察机构,负责对公司的财务、业务和运营活动进行全面的审计和监督,以确保公司的经营活动符合法律法规和各项规定,并提供可信度高的财务信息。

为了更好地履行职责,本文将对审计部下半年的工作计划进行规划和安排,以保证审计工作的高效、准确和全面。

二、目标和原则1. 目标:本工作计划的主要目标是提高审计效率,确保审计的准确性和全面性,发现问题并提供改进建议,促进公司良好的经营和运营。

2. 原则:遵循的原则包括客观、公正、独立、保密,从验证资金流动、业务活动、合规性等多个角度全面审计。

三、工作内容和安排1. 审计计划的制定为了确保审计工作的有序进行,首先需要制定审计计划。

审计计划应包括具体的审计对象、审计范围、审计方式和审计期限等内容。

在计划制定过程中,需充分考虑各类风险因素,合理安排审计资源,并与相关部门进行沟通和协调。

时间安排:下半年第一个月2. 审计准备工作审计准备工作是审计的基础,为了确保审计的高效进行,需要对审计对象进行充分了解,建立审计档案,获取相关的审计资料和报表,在明确审计目标和要求的基础上进行具体的工作安排。

时间安排:下半年第二个月3. 财务审计财务审计是审计的重点,主要包括对公司的资产、负债、权益、利润、现金流量等财务信息的审计。

在审计过程中,需要对财务报表的编制、核算和披露进行验证,审查相关的凭证和账簿,确认财务信息的真实性和准确性。

时间安排:下半年第三、四个月4. 业务审计除了财务审计之外,还需要对公司的业务活动进行审计。

业务审计的目标是评估业务流程的合理性和效率,检查合同执行情况,核实业务数据的准确性,发现业务风险和问题,并提供改进建议。

时间安排:下半年第五、六个月5. 内部控制审计内部控制审计是评估公司内部控制制度的有效性和适用性,发现内部控制缺陷和管理漏洞,并提出改进意见。

这对于公司的风险管理和内部控制体系的完善具有重要意义。

时间安排:下半年第七个月6. 合规性审计合规性审计是评估公司业务活动是否符合法律法规和公司内部制度的要求,包括职业道德、合同执行、政策合规等方面。

审计下半年度工作计划

审计下半年度工作计划

审计下半年度工作计划一、自我总结和反思在上半年的工作中,我参与了多个审计项目,并取得了一定的成绩。

然而,在实践中也发现了一些问题和不足,需要在下半年的工作中加以改进和提高。

首先,我发现在一些项目中,对于客户需求的理解不够准确和深入。

在接到审计任务后,往往只是浏览项目背景和相关材料,而没有深入了解客户的真实需求和期望。

这导致了在审计工作中的一些不必要的误解和沟通问题。

其次,我发现在项目执行过程中,经常会发现一些意外情况,但我对于这些情况的处理方式还不够成熟。

有时候,我会慌张和迷茫,无法做出快速准确的判断和应对措施。

这给项目进展和结果带来了一定的不确定性。

另外,我还发现自己在文档撰写和组织能力方面还有一定的提升空间。

有时候,由于没有合理规划和组织,导致文档内容杂乱无章,信息不清晰明了。

这给审计报告的质量和效果带来了一定的影响。

二、下半年度工作目标和计划鉴于上述问题和发现,我制定了以下下半年度工作目标和计划,以提高自己的审计能力和业务水平。

1. 提高对客户需求的理解和把握能力在接到审计任务后,我将更加注重与客户的沟通和交流,积极了解和分析客户的需求和期望。

同时,我会在项目启动阶段进行充分的背景调研和资料查阅,确保对项目背景和目标有一个全面准确的理解。

2. 加强应变能力和问题解决能力我会主动学习和总结项目执行过程中遇到的意外情况和问题,并探索合理的问题解决方案。

同时,我会扩大自己的知识面,提高对业务环境和行业发展动态的了解,以便在项目执行中能够更好地应对各种变化和挑战。

3. 增强文档撰写和组织能力在下半年的工作中,我将注重提高审计报告和其他文档的撰写质量和组织结构。

我会提前制定文档的框架和大纲,便于对信息进行整理和归类。

同时,我也会注意语言表达的准确性和流畅性,确保文档内容的清晰明了。

4. 深入学习专业知识和技能为了提高自己的专业素养和能力,我计划在下半年参加一些培训和学习活动。

这包括参加审计相关的课程和讲座,拓宽自己的知识面,并学习一些实用的技能和工具。

审计下半年度工作计划范文

审计下半年度工作计划范文

审计下半年度工作计划范文在企业管理中,审计是一项至关重要的工作,能够帮助企业合规经营、提高经营效率、降低经营风险。

审计下半年度工作计划是审计部门的一项重要任务,下面将从审计工作计划的必要性、制定流程和具体内容等方面展开讨论。

首先,审计下半年度工作计划的必要性不言而喻。

随着企业经营环境的不断变化,审计部门需要定期更新工作计划,以保证审计工作的及时性和有效性。

制定下半年度工作计划可以使审计部门明确工作重点和目标,合理安排人力物力,提高审计工作的质量和效率。

其次,审计下半年度工作计划的制定流程通常包括以下几个步骤。

首先是明确审计工作的目标和范围,根据企业的实际情况确定审计的重点领域和重点问题。

其次是制定详细的工作计划,包括审计的时间安排、审计程序、审计方法等。

然后是确定审计工作的责任人和团队,明确各个岗位的职责和任务分工。

最后是监督和跟踪审计工作的进展,及时调整工作计划,确保审计工作的顺利进行。

具体内容方面,审计下半年度工作计划通常包括以下几个方面。

首先是对上半年度审计工作的总结和评估,分析审计工作中存在的问题和不足,为下半年度的工作提供参考。

其次是确定下半年度的审计重点,根据企业的经营情况和风险状况确定审计的重点领域,如财务审计、合规审计、运营审计等。

再次是制定具体的审计计划和时间表,明确审计的目标和任务,安排审计人员的工作时间和任务。

最后是制定审计工作的具体方案和方法,包括审计程序、审计技术、数据采集方法等,确保审计工作的科学性和系统性。

举个例子,某公司在审计下半年度工作计划中,首先对上半年度的审计工作进行了总结,发现了财务管理方面存在的问题,决定下半年度加强对财务管理的审计监督。

然后确定下半年度审计的重点领域为财务审计,制定了详细的工作计划和时间表,安排专业审计人员进行审计实施。

最后采用先进的审计技术和数据采集方法,对公司的财务数据进行全面审计,确保审计工作的准确性和全面性。

总而言之,审计下半年度工作计划是审计部门重要的工作任务,通过制定科学合理的工作计划,可以提高审计工作的效率和质量,确保企业的合规经营和风险管理。

审计部下半年工作计划

审计部下半年工作计划

审计部下半年工作计划审计部下半年工作计划1一、在与部门领导协作中,更进一步提升房地产开发和源头工程的造价控制与结算审计管理工作。

当前,集团的房地产开发业务蓬勃发展,预计20xx年的房地产开发投资将超过10亿。

审计监察部负责着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算管理。

在新的一年里,我将秉承“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准,全力为集团房地产开发业务提供服务,服从整体大局,积极响应集团的各项号召。

对于源头工程,包括孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目等,已大部分竣工即将进入工程结算审计阶段。

审计监察部将面临更为繁重的任务。

如何确保上述源头工程的结算审计工作顺利进行,以及解决审计过程中可能出现的大量纠纷,将直接影响到我们争创一流工作标准的.成果。

因此,我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度,努力完成工作,确保审计结果有利于集团的利益。

二、全面做好合同评审和资金支付审核工作。

合同评审在日常工作中显得尤为重要,虽然这一环节看似琐碎,但稍有疏忽可能导致集团难以估计的损失。

为了达到一流工作标准,我将本着上述原则认真完成合同评审工作,确保集团签署的每份合同都没有疏漏。

同时,资金支付审核也是审计监察部日常工作的关键一环。

只有对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核,才能避免潜在的巨大损失。

因此,我将在日常工作中以争创一流工作标准,严格要求自己,确保资金支付的准确性和合规性。

三、及时完成领导交办的临时任务,做到任务到手不推托,保持“优质、高效、谦虚、积极”的态度。

同时,持续加强学习,特别是工程结算审计的专业知识学习,并定期深入一线获取第一手资料,以提升自身素质和工作水平。

为了实现一流工作标准,我将注重个人素质的修养和文化底蕴的积淀。

审计部下半年工作计划2年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确、工作效率有所提高。

审计部下半年工作计划(优秀模板3篇)(3)

审计部下半年工作计划(优秀模板3篇)(3)

审计部下半年工作计划(优秀模板3篇)(3)审计部下半年工作计划第1篇月份眨眼即过,在院领导、老师的指导下,在各部门的配合下,我们在过去的月份里,取得了不错的成绩。

但是,也有一些小瑕疵。

为了充分发挥安保部的职能,顺利开展各项活动,完善各项工作,特制订以下工作计划。

一、常规工作1、系统会议新学期的开始后,我部一切工作在月份开始步入正轨。

我部将在系统会议中加强与各院系之间的交流与联系,尽力把工作任务下达到位,使各院系安保部理解我们的工作内容,了解我们的工作目标,从而使工作质量得到提升,各成员的工作能力也更加完善。

2、晚寝检查月的晚寝检查,由校安保部、校女生部、校宿管部三个部门积极交流工作经验,并相互协助相互配合下展开。

在月份,我部将在上个月的交流基础上,完善检查制度,做到发现问题、提出问题、解决问题三步骤,使晚寝检查这项工作不断完善,同时也分担学生处对寝室安全这项工作的工作压力。

3、寝室安全巡逻我部将在月份将寝室安全巡逻工作的工作内容不断完善,使各院系安保部对这项工作的理解有一个实质性的提高,从而达到减少寝室盗窃现象的效果。

二、活动方面由于种种原因,迎新篮球赛取消,月份校学生会的活动主要还有校女生部组织的礼仪小姐选拔大赛和元旦晚会的前期准备。

我部将在月份,调动各个成员的积极性,坚持“学生会是一个团体”的工作原则,做到无部门之间的区别和歧视,积极配合各个部门进行工作,努力援助各个部门展开活动。

另外,我部干部也将在学习时间和工作时间之余,和其他部门之间展开活动,增加各干部之间的友谊,使干部们做到不仅在工作上有交流,在学习和生活上也有相互的交流与帮助。

三、其他方面我部在月份工作中,发现了的很多问题,例如新老干部之间的生疏导致的工作上的不方便,以及新干部对工作的生疏性导致的工作进度上的缓慢,我部将针对所发现的问题,及时作出解决的方案,通过交流和讨论确定方案的实施性,做到从根本上解决问题。

在月份,我部工作的完成力度将提升到一个新的台阶。

审计部下半年工作计划

审计部下半年工作计划

审计部下半年工作计划
为了推进公司的发展,确保公司各项业务合规、规范、高效,审计部下半年的工作计划如下:
一、加大对公司各项业务的审计力度
1. 针对公司重要业务环节,加大审计力度,评估风险,确定审计计划;
2. 审计持续进化,把握审计点、核查信息,更新相关规范与制度,并督促公司自身改进;
3. 完成对公司各项资金流程、财务报告、成本管理等业务的全面审计。

二、加强对公司经营管理的全面审计
1. 加强对公司管理层的审计,督促公司实现“精细管理”;
2. 对公司运营过程中的问题及时发现,分析其根本原因,给出切实可行的建议,为公司的可持续发展提供依据。

三、参与公司新项目验收
1. 参与公司新项目的审计验收,确保相关规范完备,业务流程规范,业务经营风险可控;
2. 配合公司对新项目实施过程中的问题进行深入分析,为公司规范经营提供参考和建议。

四、加强对征信公司的审计与监管
1. 完成征信公司的年度审计工作,监控征信公司的涉及Fintech等领域的业务监管工作;
2. 持续关注征信公司的经营管理,包括流程、人员、IT等方面,及时发现并解决问题。

以上是我们审计部下半年的工作计划,欢迎公司各部门积极配合,共同努力,为公司长期健康发展保驾护航。

审计部下半年工作计划

审计部下半年工作计划随着公司业务的不断发展和壮大,审计工作在公司治理中的作用日益凸显。

为了更好地发挥审计部的监督和服务职能,提高审计工作的质量和效率,为公司的稳定发展提供有力保障,现制定审计部下半年的工作计划。

一、工作目标1、加强内部审计监督,确保公司各项业务活动合规、合法、有效。

2、提高审计工作的质量和效率,及时发现和纠正问题,降低公司经营风险。

3、协助公司各部门完善内部控制制度,促进公司管理水平的提升。

4、加强与外部审计机构的沟通与合作,提高公司审计工作的专业性和权威性。

二、工作重点1、财务审计(1)定期对公司财务报表进行审计,确保其真实、准确、完整,符合会计准则和相关法规要求。

(2)审查公司财务收支的合理性和合法性,重点关注费用报销、资金使用等方面的情况。

(3)对公司重大投资项目、资金筹集等活动进行专项审计,评估其经济效益和风险。

2、内部控制审计(1)对公司内部管理制度和流程进行审计,检查其执行情况,发现存在的漏洞和缺陷。

(2)针对公司的关键业务环节,如采购、销售、存货管理等,进行内部控制审计,防范风险。

(3)协助公司各部门完善内部控制制度,提供必要的咨询和建议。

3、经济效益审计(1)对公司各部门的工作绩效进行审计,评估其资源利用效率和工作成果。

(2)开展成本效益审计,分析公司各项成本支出的合理性,提出降低成本、提高效益的建议。

4、风险管理审计(1)关注公司面临的各类风险,如市场风险、信用风险、操作风险等,评估公司风险管理体系的有效性。

(2)对公司重大决策进行风险评估,提供风险预警和应对建议。

三、工作措施1、优化审计流程(1)对现有的审计流程进行梳理和优化,明确各环节的工作内容、责任人和时间要求,提高审计工作的效率和质量。

(2)引入先进的审计技术和方法,如数据分析、风险评估模型等,提高审计的准确性和科学性。

2、加强团队建设(1)定期组织审计人员参加培训和学习,提高其专业素质和业务能力。

(2)鼓励审计人员参加相关的职业资格考试,提升团队的整体水平。

银行审计部下半年工作计划

随着2023年上半年的审计工作圆满完成,为确保下半年审计工作的顺利进行,充分发挥审计监督作用,现将银行审计部下半年工作计划如下:一、工作目标1. 提高审计工作效率和质量,确保审计报告的准确性、全面性和时效性。

2. 强化风险防控意识,提升风险识别和评估能力,为银行稳健经营提供有力保障。

3. 加强审计队伍建设,提升审计人员专业素质和业务能力。

二、具体工作安排1. 深化审计项目(1)对上半年已完成审计的项目进行跟踪,确保整改措施落实到位。

(2)针对上半年审计发现的潜在风险点,开展专项审计,重点关注资金使用、信贷业务、内部控制等方面。

(3)针对重点业务领域,如理财业务、国际业务等,开展全面审计,确保业务合规性。

2. 优化审计流程(1)完善审计制度,规范审计工作流程,提高审计工作效率。

(2)加强审计信息化建设,运用审计信息系统,提高审计数据分析和处理能力。

(3)加强与业务部门的沟通协调,确保审计工作与业务发展同步。

3. 加强风险防控(1)开展风险识别和评估,重点关注业务创新、新产品开发、跨区域业务拓展等领域的风险。

(2)加强对重点风险领域的监控,确保风险防控措施落实到位。

(3)定期开展风险检查,及时发现和纠正风险隐患。

4. 提升审计队伍素质(1)加强审计人员培训,提高审计人员的专业素质和业务能力。

(2)选拔优秀人才,充实审计队伍,优化人员结构。

(3)加强审计职业道德建设,提高审计人员的职业素养。

5. 强化内部管理(1)加强审计部门内部管理,确保审计工作规范、有序开展。

(2)完善审计考核机制,激发审计人员工作积极性。

(3)加强与上级审计部门的沟通协调,确保审计工作顺利推进。

三、保障措施1. 加强组织领导,明确责任分工,确保各项工作落实到位。

2. 加大资源投入,为审计工作提供必要的硬件和软件支持。

3. 加强监督检查,确保审计工作质量和效率。

通过以上工作计划,银行审计部将在下半年充分发挥审计监督作用,为银行稳健经营和业务发展提供有力保障。

审计部下半年工作计划范例

审计部下半年工作计划范例
审计部下半年工作计划范例:
1. 完成下半年度审计计划制定:分析公司发展情况、经营环境变化以及重点风险领域,确定下半年度的审计重点和计划。

2. 完成年度内部控制评估:对公司内部控制体系进行评估,确保其有效性和合规性,
提出改进建议。

3. 进行财务报告审计:按照法律法规和审计准则,对公司财务报告进行审计,确保其
真实、完整、准确。

4. 进行业务活动审计:对公司核心业务活动进行审计,包括销售、采购、资金运作等,发现问题并提出改进意见。

5. 完成特定风险领域的审计:针对特定风险领域,如税务合规、合同执行等进行审计,确保公司合规运营。

6. 参与公司重要项目审计:作为审计部门的专家团队,参与公司重要项目的审计工作,提供专业意见和建议。

7. 提供风险管理咨询:为公司提供风险管理咨询服务,帮助公司识别、评估和管理风险。

8. 提供内部培训和交流:组织内部培训和交流活动,提升审计团队的专业能力和团队
合作能力。

9. 完成其他上级领导交办的工作:按照上级领导的要求,完成其他与审计相关的工作。

10. 撰写审计报告和提出改进建议:根据审计工作的实际情况,撰写审计报告,对问题进行分析和提出改进建议。

审计处下半年财务工作计划范文

审计处下半年财务工作计划范文为了更好地管理和监督企业的财务活动,审计处需要制定下半年的财务工作计划。

下面是一个审计处下半年财务工作计划的范文:尊敬的领导与同事们:为了更好地落实企业财务工作,在现有的基础上,审计处制定了下半年的财务工作计划,共同完成公司的财务目标。

一、重点任务在下半年,审计处的重点任务是提高财务管理水平,保障公司财务安全,按时完成各项财务工作。

具体包括:1.建立健全财务审计体系,加强内部管控,防范财务风险。

2.落实合规性监管要求,尽快完成财务合规性自查,及时纠正问题,保障财务合规性。

3.加强对公司各部门的财务监督,提高财务协调能力和工作效率。

4.将会计核算工作纳入财务管理,提高会计人员的职业素养和管理水平,确保财务信息质量,提高工作效率。

二、具体举措为了实现下半年的重点任务,审计处将采取以下具体举措:1.加强内部审计:针对财务审计中发现的问题,及时进行整改,做好进度管理和跟踪,确保整改措施得以落实。

2.定期开展财务合规自查:通过对财务合规性自查结果的分析,找出问题根源,提出有效的改进措施。

3.建立健全的财务工作制度:为了提高工作效率和质量,制定并完善各项财务管理规定和制度,使财务工作的流程更加规范化、自动化。

4.开展会计培训:对会计核算部门进行培训,提高会计人员的职业素养和管理水平,夯实财务管理基础。

三、成效评估为了监督上述举措的落实情况,本着实事求是、公正公平的原则,我们将建立成效评估机制,定期对各部门的财务工作效果进行评估,发现问题及时整改,确保财务工作取得实效。

各位领导与同事们,完成下半年的财务目标并不是容易的事情,需要我们齐心协力、通力合作。

这份财务工作计划,是我们共同努力的基础和动力。

期待在接下来的日子里,我们一起为企业的财务管理而努力奋斗,共同成长,共创辉煌!。

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为认真履行职责发挥审计监督作用,审计部制定了下半年工作计划,下面是审计部下半年工作计划,欢迎阅读。

审计部下半年工作计划篇一
随着集团党委、董事局从战略的高度提出“二次创业”的概念,以及集团管理创新工作的启动,注定2XX年将成为集团改革和发展过程中的里程碑式的一年。

集团审计部将围绕集团发展和改革的大局,“保稳定、促发展”,依法履行审计监督、评价、控制和服务职能,促进各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平,为实现集团经济目标有效地发挥增值的作用。

一、指导思想
牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念,坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能,促进集团经济的平稳、高效发展。

二、工作目标
紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团2XX年经济工作目标,认真履行集团董事局赋予的职责,全面监督财务收支的真实、合法和效益,突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节,更新观念,创新机制,加大力度,在审查重大违法违规问题的同时,更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制,“以监督促进过程”,从治理、机制和制度层面揭示问题,提出建议,改善企业经营管理,提高企业可持续发展能力。

三、工作措施
(一)深化监督,进一步强化审计评价职能,揭示资源配置和使用的合规性和效益性。

审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性,并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源,以保证在集团战略框架下的资源的最优化配置。

在其中,审计应充分发挥监督职能,并在监督的深度和广度上下功夫,有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性,以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为,是否存在不合规的占用资源,是否存在资源的闲置、浪费等,诸如此类,均应该通过合法的审计监督予以揭示,促进集团资源的更优化分配。

(二)突出重点,进一步加大专项审计力度。

2XX年,集团审计部将在常规审计工作开展的基础上,有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作,并希望达到两方面目标一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题,提高企业管理水平,促进企业的自我完善;二是总结最
佳实践,以便有效推广利用。

1、管理流程审计。

管理流程的合理、科学、健全和规范,决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率,也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。

比如,完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险,完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险,完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。

对管理流程进行审计,重点是要检查各企业管理流程是否健全规范,特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。

走程序,就是守规则,只有守规则,才能最大限度地控制风险的发生。

2、投资效益审计。

投资扩张是企业发展的普遍模式,也是集团目前快速发展的重要途径。

但同时,投资失误也有可能给企业带来颠覆性危机,因而也是企业经营管理中最大的风险所在。

对投资效益进行审计,就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪,从投资并购项目的发现和选择,到评估论证,审批决策、建设投产、或者重组整合,以及产出效益与预期效益的比较差异,差异发生的原因等等。

投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题,还要重视总结和推广最佳实践,使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。

3、采购供应链审计。

采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节,也是企业成本控制的重要环节,还是企业利益攸关的重要环节。

采购供应链管理水平高低,会直接影响企业经营的成本效益。

而采购管理的缺失,则会给企业带来重大损失,甚至导致企业发生重大经营风险。

因此,重视和加强采购供应链的管理,
是企业内部控制的关键节点。

对采购供应链管理进行审计,目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度,规范采购人员的行为准则,健全采购供应活动的文档记录,使采购供应管理更加有效率和效益性。

(三)更新思维,进一步加强审计咨询和服务职能,寓帮助于监督,切实提高企业运营效率和效益。

集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中,应摒弃传统审计理念,要与时俱进,加强审计理论研究和审计方法创新,推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变,把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。

一是通过审计发现和审计评价,帮助各企业增强风险意识,及时识别潜在风险,有效防范风险发生,建立健全风险控制机制;二是通过审计测试,帮助各企业增强流程再造意识,及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题,提高流程运行效益;三是通过审计总结最佳实践,帮助各企业在项目运作方面少走弯路,减少机会成本的投入。

(四)建章立制,进一步强化审计工作规范性,提高审计工作质量。

随着一系列审计制度的出台,集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路,通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制,一是通过制度指导审计执业,提高审计效率,保证审计质量;二是以制度管理审计行为和结果,
明确责任,惩前毖后,保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。

2XX年,集团审计部将进一步梳理审计业务流程,以控制和风险为导向,在监督环节下力气,在预防环节下功夫,不断完善审计在新领域的执行规则,以提高审计效果。

审计部下半年工作计划篇二
加强学习是提高审计人员综合素质,提高工作效率,提升审计形象的手段,也是提高党员的政治素质、政治鉴别力的有利途径。

为营造学习型机关、学习型党支部的浓厚氛围,达到预期的目的和效果,结合审计工作实际,制定2XX年度学习计划如下
一、政治理论学习
以创建学习型机关、学习型党支部为目标,在全局深入开展政治理论学习,提高全局干部的政治素质和文化修养。

(一)政治理论学习的主要内容
1、国家领导人在各种会议上的重要讲话精神以及中央、国务院等下发有关精神文明建设、党风廉政建设、党的基层组织建设文件精神或书籍。

2、自治区领导人在各种会议上的重要讲话精神以及自治区下发的有关民族团结、社会综合治理、精神文明建设、党的基层组织建设等文件精神或书籍。

3、自治州领导人在各种会议上的重要讲话精神及下发的有关民族团结、社会综合治理、精神文明建设、党的基层组织建设等文件精神或书籍。

4、县委、政府领导人的重要讲话精神及要求学习的有并民族团结等文件精神或书籍。

5、县委宣传部、组织部等部门下发的要求学习的篇目。

6、局领导认定需要学习的内容。

(二)学习方式
政治理论学习以集中性学习为主,自学为辅的方式进行。

结合党支部党员电教与党课教育同时进行。

二、业务学习
以提高审计人员综合业务素质,提升审计效率为目标,开展审计业务学习。

(一)业务学习的主要内容。

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