市内交通费说明

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市内交通费用规定

市内交通费用规定

市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务,如公司已经安排了公务用车,不报销任何形式的交通费。

对于日常市内交通工具使用中,可以通过网络约车(如:嘀嘀、快的、优步、易到等)的方式安排出行,进行报销时,务必提供网络约车的发票,以及网络约车公司提供的相应费用明细,可以报销。

二、员工出差往返机场,优先选择就近乘坐机场巴士和地铁,交通不便时可选择出租车。

三、因公或加班晚回家(晚于 20:00),可乘坐出租车,出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。

四、因工作需要使用本人私家车辆,可根据行驶里程进行补助。

补助标准为2.5元/公里(补助标准计算如下表),费用报销时需提供路线明细,注明起始位置,以及路程距离(报销明细表如下),可以加油发票、车辆保养发票抵扣。

补助标准计算
私家车车价按150000元,年行驶里程12000公里,车辆寿命10年,保险按年缴。

公司市内交通费管理制度范本

公司市内交通费管理制度范本

公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务,公司未配给自行车、摩托车,又不能安排公司车辆的,工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向,由财务部门审核,并由负责人签字报销。

第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的,每月按10元标准发放修理费,每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理,公司不另发交通费及报销市内车票。

第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上,无公司车辆接送上下班,公司又未配给自行车、摩托车的,可按公共汽车月票收据全额报销。

第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工,每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。

第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后,即将申请报告报行政部审批备案,每年终了后7天内,由各部门造册申报,行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。

第六条对于不享受交通费补助的员工,经常因公骑私人自行车外出的,经各部门负责人批准,发给每10元的自行车修理费。

第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制,事前须报部门主管批准。

加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等,但月累计不得超过48小时,超过48小时的须报总经理批准。

第八条员工加班后,可以补休而不领加班费,但须办理补休的登记手续。

第九条员工出差期间,如遇法定节假日不计加班费。

第十条加班费经人事部审核后,由财务部发放。

第十一条对于夜班费的发放标准,员工在每日22时至次日6时之间工作的,不能睡觉,发放夜班费每人每夜100元。

第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的,由各部门负责人签字报误餐费每日8元,报告列明时间、地点、工作内容,经人事部审核后,由财务部发放。

第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业,公司按出勤天数,给予每人每天津贴2元。

当天出工在2~4小时的,按半天计发,不足2小时的不发放津贴。

第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业,可以按生产人员标准领取外勤津贴。

市内交通费报销标准

市内交通费报销标准

市内交通费报销标准
1. 背景
为了规范公司员工报销市内交通费的操作,提高财务管理效率,特制定本市内交通费报销标准。

2. 适用范围
该标准适用于公司全体员工。

3. 报销范围
符合以下情况的市内交通费可以申请报销:
- 出差期间的市内交通费;
- 公司要求的外勤工作的市内交通费;
- 公务接待期间的市内交通费。

4. 报销标准
公司对市内交通费的报销标准如下:
- 乘坐公共交通工具的费用,一律按实际支付金额报销;
- 使用公司公车的费用,不予报销;
- 私家车出行的市内交通费,按照以下标准报销:
- 全天出差:每公里0.5元;
- 半天出差:每公里0.3元;
- 外勤工作:每公里0.4元;
- 公务接待:每公里0.4元。

5. 报销要求
报销市内交通费需要满足以下要求:
- 员工应填写完整的报销申请单,包括出行的时间、路线、目的地等详细信息;
- 提交完整的票据,包括、副本、车票等;
- 报销申请必须由员工所在部门负责人审批后,方可提交财务部门处理。

6. 报销流程
报销市内交通费的流程如下:
1. 员工填写并提交报销申请单;
2. 部门负责人审批报销申请单并签字;
3. 审批完毕后,员工将报销申请单和相关票据一并提交财务部门;
4. 财务部门进行审核并核实相关信息;
5. 审核通过后,财务部门将向员工报销相应金额,并进行记录。

7. 附件
本文档附带的文件包括:
- 市内交通费报销申请单
- 相关票据要求
以上为市内交通费报销标准,请公司全体员工遵守,如有疑问请联系财务部门。

市内交通费标准

市内交通费标准

市内交通费标准市内交通费是指在城市内使用公共交通工具或出租车等交通工具所需支付的费用。

针对不同的交通工具和不同的城市,市内交通费标准也有所不同。

下面将针对常见的市内交通工具进行详细介绍。

首先是公共汽车。

在大多数城市,公共汽车是最常见的市内交通工具之一。

一般来说,公共汽车的票价是按照里程来计算的,通常在1-2元之间。

有些城市还推出了公交卡,乘客可以通过刷卡的方式来支付车费,这样不仅方便快捷,还能享受一定的优惠政策。

其次是地铁。

随着城市的发展,地铁在城市交通中的地位越来越重要。

地铁的票价也是按照里程来计算的,一般在3-7元之间。

不同城市的地铁票价有所不同,一些大城市的地铁票价相对较高,但也有一些城市推出了地铁月票或者季票,乘客可以根据自己的需求选择合适的购买方式。

另外,出租车也是市内交通的重要组成部分。

出租车的计价方式通常是起步价加上里程费和时间费的组合。

一般来说,出租车的起步价在10-15元之间,里程费每公里在2-3元之间,时间费每分钟在0.5-1元之间。

出租车的票价还受到交通拥堵、夜间加价等因素的影响,因此实际乘坐时需要根据实际情况来支付费用。

除了上述几种交通工具外,还有一些城市推出了共享单车、电动车等新型交通工具。

这些交通工具的票价通常是按照时间来计算的,一般在0.5-1元/小时之间。

由于共享单车、电动车等交通工具的灵活性和便捷性,受到了越来越多市民的欢迎。

总的来说,市内交通费标准是根据不同的交通工具和不同的城市而有所不同。

在选择市内交通工具时,乘客可以根据自己的需求和实际情况来选择合适的交通方式,并了解相关的票价标准,以便更好地规划出行路线和控制出行成本。

希望市内交通费标准能够更加合理,为市民出行提供更多便利和选择。

市内交通费管理制度

市内交通费管理制度

市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理,规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。

2.鼓励员工进行私车公用,高效地开展工作。

二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。

三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。

2.履行审批手续原则。

四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用,包含私车公用交通费和普通交通费。

2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆,用于因公外出产生的费用。

3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。

4.员工在市区范围内因公务需要用车时,可向管理部提出申请。

如公司无车辆派用的情况下,经部门主管和管理部主管审批后,员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。

5.普通交通费,员工按实际发生凭票报销;但虚报或多报的,公司可不予报销。

6.私车公用的车辆产权属于员工个人,未经车主同意,公司或部门不得擅自借用。

7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算,计算标准为3元/公里(该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用)。

员工私车公用的,须填写《车辆登记单》(附件一)、《出车费用明细单》(附件二),由管理部车辆管理员备案,凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。

五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批,管理部审核,经总经理批准后,按正常财务报销流程予以报销。

报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。

六、附则1.本制度由公司管理部负责解释,执行过程中之未尽事宜,将另行修订。

2.本制度自总经理颁布之日起执行,公司相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。

七、附件1.附件一:《车辆登记单》2.附件二:《出车费用明细单》3.附件三:《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核:时间:附件一:车辆登记单车号:附件二:出车费用明细单附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。

公司市内交通费报销标准及流程业务通告

公司市内交通费报销标准及流程业务通告

关于明确公司市内交通费报销标准及流程的业务通告根据公司业务开展需要,现对公司市内交通费报销标准及流程进行明确并制定此业务通告,请全体干部员工遵照执行。

1 适用范围公司境内各机构干部员工。

2 市内交通费定义市内交通费是指干部员工在工作常驻地因公外出、加班产生的交通费用。

因公出差期间已发放交通补贴,产生的交通费用不予报销。

3 市内交通费报销标准3.1 因公外出产生交通费用3.1.1 原则上因公外出须乘坐公共交通工具,报销时需提供等额公共交通发票。

3.1.2 如乘坐公共交通工具无法到达目的地或其他特殊原因无法乘坐公共交通,需以邮件形式发所在中心\分部领导审批,报销时需将审批邮件及实际票据一并提交,不得以其他发票替代。

3.2 加班交通费4 市内交通费报销流程4.1 人资行政中心在每月初以邮件通知各机构收集上月交通费使用情况。

4.2 报销人填写个人交通费申请表并由所在中心\分部负责人签字。

各中心\分部行政对接人负责收集本中心\分部交通费申请表及交通票据,并按照实际情况填写交通费汇总表格后与交通票据一并上交至人资行政中心。

4.3 人资行政中心根据交通费产生当月的考勤情况及上报加班情况核对费用明细,对于不符合报销标准的费用将告知报销人进行核减。

5 管控措施5.1 各业务中心负责,在年初制度本中心交通费使用计划,明确全年的交通费使用额度,并根据中心业务特点进行月度分解。

5.2 人资行政中心负责,收集各业务中心交通费使用计划,根据部门交通费整体预算额度对各中心交通费额度进行调整,制定部门全年的交通费使用计划。

使用计划中须明确各业务中心年度交通费额度及月度分解额度。

5.3 各业务中心须严格按照部门交通费使用计划上报交通费报销金额,超出本中心月度可用额度的部分当月不予报销,由中心内部进行调剂。

5.4 原则上各中心交通费报销金额不允许超出全年额度,如因特殊情况导致全年交通费额度不足,需部门分管领导邮件申请同意后进行预算调剂(优先调剂其他中心可使用预算,如无可调剂额度,则占用至本中心下一年度交通费额度)。

市内交通费报销规定

市内交通费报销规定

市内交通费报销规定
市内交通费报销规定主要由以下几个方面组成:报销条件、报销额度、报销材料、报销流程。

报销条件:市内交通费报销一般要求是在工作期间出差的费用,且出差地点在本市内。

可以是因公务出差、开会、培训等需要才能报销市内交通费,私人出行不得报销。

报销额度:市内交通费报销额度根据行程和交通工具而定。

一般情况下,报销金额按照最经济合理的交通方式计算,如乘坐公共交通工具所需的车票费用。

如果个别情况需要使用出租车等交通工具,需提供出租车发票或打车软件即时支付的行程费用截图。

报销额度一般不超过一日的交通费用标准。

报销材料:市内交通费报销需要提供以下材料:准确的出差行程信息,包括出发地、目的地、出差日期、返回日期等。

出行凭证,如车票、打车软件支付截图、出租车发票等。

在市内报销交通费的情况下,需要提供出差期间工作内容的相关证明材料,如会议通知、培训证明等。

报销流程:市内交通费报销一般需要经过以下流程:首先,填写出差申请表,明确出差行程并获取上级领导签字批准。

其次,在出差结束后,提交报销申请表,并附上相应的票据和材料。

再次,由财务部门核对相关凭证和材料的真实性,然后进行审核。

最后,经过财务审批后,将相关费用报销到员工的个人账户。

总结起来,市内交通费报销规定主要包括报销条件、报销额度、报销材料和报销流程等方面的规定。

员工需要按照相关规定准备相应的材料,经过上级领导的批准后,提交报销申请,并经过财务部门的审核和审批后,才能获得市内交通费的报销。

差旅费和市内交通费管理制度

差旅费和市内交通费管理制度

[键入文字]差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条:差旅费报销相关内容1、出差原则(1)出差人员要实事求是,出差任务明确,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。

(2)因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。

(3)出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。

(4)出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

(5)使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

(6)员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具,如任务急或路途远,经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。

(7)在预算范围内合理节约开支。

2、出差的审批、借款及报销(1)员工出差前须填写《出差申请表》,作为考勤和借款、报销的依据;(2)《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。

出差申请表申报日期:3、《出差申请表》审批下来后,可凭此到财务部预支差旅费借款。

出差时借款,以“前账不清、后账不借”为原则,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及主管领导负责人的责任。

4、出差期间各项费用报销,须填写《差旅费报销单》,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、系统总监和财务总监签字后,报总经理审批,予以报销。

超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。

3、差旅费报销流程(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

(2)出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向主管领导汇报,由主管领导考核结果,签署考核意见。

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附件1:
业务招待费报销清单
序号发生日期客户姓名事由人数金额联系方式备注
部门经理:主管负责人:报销人:
本人郑重声明:表中所有报销费用均因公司业务目的而客观发生,并愿为发生数额的真实性负责。

附件2:
市内交通费报销清单及说明
序号发生日期起止时间起始地点————到达地点金额备注
合计
市内交通费报销说
明(包括原因、事由、
经过、结果)
部门经理:主管负责人:报销人:
本人郑重声明:表中所有报销费用均因公司业务目的而客观发生,并愿为发生数额的真实性负责。

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