用友U8 采购管理 课件

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U8系统采购、库存管理操作培训8.6

U8系统采购、库存管理操作培训8.6
限与存货档案中设置配合。
预警天数的设定
取价方式
4、普通采购业务操作
①.采购订单:供应链——采购管 理——采购订货——采购订单—— 增加(手工输入)
4、普通采购业务操作
②.采购入库单:供应链——库存 管理——入库业务——采购入库单 (依蓝字采购订单生单后修改实际 到货数量)
4、普通采购业务操作
③.采购发票:供应链——采购管理— —采购发票——采购普通发票(依采购 入库单生单后修改实际发票数量),若 有运费业务发票也是在这里操作。
5.1、直运采购表单
5.1、直运采购表单
5.1、直运采购表单
第二章:委外管理 1、委处采购操作
➢委外相关基础档案
➢存货:母件—委外属性;子件—生产耗用属 性
➢物料清单(产品结构) ➢供应商:委外属性 ➢仓库:普通仓、委外仓 ➢委外系统选项设置
2、产品概述——主要解决的问题
▪ 委外作业管理
➢ 委外订货
采购入库单:供应链——库存管理——入库业务——采购入库单
直接入库
根据采购订单入库 根据到货单入库 根据进口单证入库
采购计划
采购订单
进口订单
采购订单
采购到货单
进口发票
采购入库单
采购入库单
采购入库单
采购入库单
6、入库业务(产成品入库)
产成品入库单:供应链——库存管理——入库业务——产成品入库单
直接入库
10、常用查询及报表
库存台帐 流水帐 收发存汇总表 现存量表(仓库+存货编码+批次+自由
项+货位的不同组合) 库存展望表 库龄分析表 缺料表、齐套分析 单据列表(批处理功能)
11、库存单据列表:(库存管理)

用友U8(V10.1)供应链管理应用教程 第4章 采购管理

用友U8(V10.1)供应链管理应用教程 第4章 采购管理

4.2采购退货业务处理
• 填制退货单
4.2采购退货业务处理
• 填制退库单
4.2采购退货业务处理
• 填制红字发票
思考题
1.采购管理系统的功能有哪些? 2.简述普通采购业务的处理流程。 3.账套中默认的采购暂估方式是哪一种?如何得知? 4.采购现付与普通采购有何区别? 5.采购运费如何处理?
应付款管理系统
库存管理系统
采购发票
付款信息 直运销售订单、
采购入库单
采购管理系统
销售订单、发票 销售管理系统
采购订单、到货单
直运采购发票
采购成本
直运采购发票
存货核算系统
4.2 普通采购业务的三种类型
单货同行 货到票未到-暂估入库
月初回冲 单到回冲 单到补差
票到货未到-在途
4.2普通采购业务处理-单货同行
• 结算时输入非合理损耗数量及原因
4.2采购退货业务处理
1. 货收到未做入库手续 如果尚未录入采购入库单,此时只要把货退还给供应商即可,软件 中不用做任何处理。 2. 已录入采购入库单但尚未记入存货明细账 ⑴未录入“采购发票” 如果是全部退货,可删除“采购入库单”;如果是部分退货,可直 接修改“采购入库单”。 ⑵已录入“采购发票”但未结算 如果是全部退货,可删除“采购入库单”和“采购发票”;如果是 部分退货,可直接修改“采购入库单”和“采购发票”。 ⑶已经录入“采购发票”并执行了采购结算 若结算后的发票没有付款,此时可取消采购结算,再删除或修改 “采购入库单”和“采购发票”;若结算后的发票已付款,则必须录入 退货单。 3. 入库单已记账 此时无论是否录入“采购发票”,“采购发票”是否结算,结算后 的“采购发票”是否付款,都需要录入退货单。

用友U8供应链业务流程课件

用友U8供应链业务流程课件
手工核销的步骤:
手工核销
手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录,且收付款单列表根据表体记录明细显示。
一次只能对一种收付款单类型进行核销
用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后,点击〖分摊-向下〗按钮,系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后,点击〖分摊-向上〗按钮,系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。
核销时可以修改本次结算金额,但是不能大于该记录的原币余额。
在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。
手工核销业务规则
手工核销
202X
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用友U8-供应链产品培训
汇报人姓名
汇报日期
采购管理
总账
销售管理
单击此处添加文本
库存管理
单击此处添加文本
应付管理
单击此处添加文本
存货核算
单击此处添加文本
应收管理
单击此处添加文本
CONTENTS
供应链各模块之间的关系
供应链系统模块业务关系图
存货核算
采购管理
销售管理
库存管理
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
(存货系统)
(库存系统生单)
借:原材料 贷:物资采购
(拷贝)
应付系统
生成凭证
借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应商存货对照表

《用友U8供应链培训》课件

《用友U8供应链培训》课件

移库管理
在仓库内部,对商品进行移位或 调整。
总结词
从入库、出库、移库、盘点等环 节对库存进行管理的过程。
盘点管理
定期或不定期地对仓库库存进行 盘点清查。
物流配送流程
从物流计划、运输、配

送及跟踪反馈等环节组

成的流程。

选择合适的运输方式和
物 流
承运商,安排货物运输



对配送过程进行实时跟
运 输
03
配送管理
制定配送计划、安排配送车辆、跟踪 配送进度。
05
04
物流信息管理
记录物流信息,提供实时查询服务。
财务管理模块
总结词
实现财务全过程管理
财务数据分析
分析财务数据,提供决策支持。
费用报销管理
报销相关费用,记录费用信息。
应收账款管理
记录应收账款信息,跟踪收款进度。
应付账款管理
记录应付账款信息,安排付款计划。
优化效果
经验教训
优化后,该企业供应链系统的性能得到显 著提升,数据处理速度更快,系统稳定性 更高,满足了企业快速发展的需求。
在优化过程中,该企业意识到系统维护和 升级的重要性,决定定期进行系统评估和 升级。
某企业供应链系统升级案例
随着业务不断发展,某企业现有的用友U8供应链管理 系统已无法满足需求,需要进行系统升级。
《用友U8供应链培训》 PPT课件
CONTENTS
目录
• 用友U8供应链系统概述 • 供应链系统功能模块 • 供应链系统操作流程 • 供应链系统实施与优化 • 供应链系统案例分享
CHAPTER
01
用友U8供应链系统概述

u8采购管理ppt

u8采购管理ppt
2、勤进快销。勤进快销是指零售企业进货时坚持小批量、多品种、短周期的原则,这是由零售企业的性质和经济效益决定的。因为零售企业规模有一定限制,周转
资金也有限,且商品储存条件较差,为了扩大经营品种,就要压缩每种商品的进货量,尽量增加品种数,以勤进促快销,以快销促勤进。
3、以进促销。以进促销是指零售企业采购商品时,广开进货门路,扩大进货渠道,购进新商品、新品种,以商品来促进、拉动顾客消费。以进促销原则要求零售企
质量,杜绝假冒伪劣商品。许多零售企业进货时都坚持五不进一退货”原则,以保证消费者和自身利益。
6、信守合同。即采购商品时,要以经济合同的形式与供货商之间确定买卖关系,保证买卖双方的利益不受损害,并使零售企业的经营能够正常进行。
从两句名言谈起
采购人员不是在为公司讨价还价,而 是在为顾 客讨价还价,我们应该为顾客争取最 低的价钱。
02 采购的工作内容
振兴中华、富
03 采购应具备的能力
04 采购的管理方法
目录 CONTENTS
05 存在问题解析
民强国的长远大计,绝非权宜之计,切莫掉以轻心,等 闲视之。 布衣将军冯玉祥,是以主张勤俭治国、朴 素为人而著称的。1941年,周恩来同志在《寿冯焕章先
LOGO 生六十大庆》一文中,曾大加称赞这位布衣将军一向习
采购的定义
采购就是以合理的价格从最合适的供应商处适时获得所需的 物品及服务的有关活动,也称“供应管理”。误区一: 采购就 是杀价,越低越好,所以应重于谈判/技巧;
误区二: 采购就是收礼和应酬, 不吃白不吃,不拿白不拿;
误区三: 采购管理就是要经常更换采购人员, 以防腐败;
误区四: 采购控制就是急催交货,拖延付款,玩经济魔方.
在公司财务状况良好的情况下,管理层对于采购或者物流部门都 会比较宽松。相反,当公司的财务发生严重问题时,管理层会对采 购业务和与采购相关的成本提出比较高的要求。毕竟从管理层的角 度来看,采购部门是个直接花钱的部门。

用友U8供应链培训PPT

用友U8供应链培训PPT

在库存报表中即能查询到入库以及库 存情况
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单,一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法: 一、在填制发票界面直接点击“结算”; 二、自动结算; 三、手工结算
2、填制发货单
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单,否则不可手工填制
选中则库存中 的出库单由销 售模块自动带 出,否则手工 添加亦可生单 发货单审核 后自动生成 销售出库单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
7、应收模块中审核发票
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法:一、收款单处直接点“核销”;二、自动核销;三、手 工核销
在应收核销明细表中即可查询相关明 细
应付、付款、 转帐凭证
应收、收款、 转帐凭证
总账
一、采购总体流程
采购 订单 到货单 采购 入库单 存货核算 中记账 存货核算 中制单
采购 发票
采购 结算
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
应付 系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单(可不填)
数量为必录且大于零,金额单价可不填。 注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单,在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注:《库存管理》未启用前,可在《采购管理》录入入库单据;《库存 管理》启用后,必须在《库存管理》录入入库单据,在《采购管理》可 查询入库单据。点击“生单”拷贝单据

用友U8各个模块操作流程(2020年整理).pptx

用友U8各个模块操作流程(2020年整理).pptx
五、 固定资产(以下操作在固定资产模块中进行) 1整体流程:根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动,然后计提折 旧 ,生成凭证后月末结账。 2 原始卡片(账套初始化使用) 3 资产增加、资产减少、资产原值变动 4 计提折旧(每月) 5 制单 6 月结
六、 工资管理(以下操作在工资管理模块中进行) 1 工资项目设置、人员 2 工资变动:根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工,奖金变动等。 3 工资单:工资汇总,打印工资发放签名表和工资条。 4 制单 5 月结
然后全选、记账即可。 3暂估成本处理:点击进入暂估成本处理,选择仓库后确认,然后点击全选、暂 估 即可。 4月末处理:点击进入月末处理界面,全选仓库后确定即可,系统自动计算出入 库 成本。 5购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单):根据实际生成上述 单据 ,同类可以合成一张。 6供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成 上 述单据,同类可以合成一张。 7客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上 述 单据,同类可以合成一张。 8 月结:制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
量修改盘点
后审核,电脑自动生成其他出库单
6 月结:全部业务完成后点击结账进入下月工作。
Hale Waihona Puke 四、 核算管理(以下操作在核算管理模块中进行) 1特殊单据记账(调拨单):点击进入特殊单据记账,先点击刷新,然后点击全选 、记 账即可。
2 正常单据记账:点击进入正常单据记账,选择仓库和单据类型确认,先刷新,
学海无涯
学海无 涯
用友 U8 每个模块的操作流程
一、 采购管理(以下操作在采购管理模块中进行) 1整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生 成采 购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 入 库成 本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商 转账 ,最后月末结账。 2 采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入 库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入 库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。 3采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如 果 采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单), 过 滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。 4采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面,首先过滤 需要 结算的入库单和发票所在的日期范围,然后点击入库,选择需要结算的入库单后 确 认, 再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量 和金额无误后,点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。 5付款结算:点击付款结算,进入付款单界面,选择本次付款的供应商,然后点 击 增加,录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销,选择自动, 确认核销的 金额后保存,完成付款。 6 供应商往来转账(不常用,处理特殊情况) 7月末结账:点击月末结账,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否 全 部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

用友U8采购管理数据表关系课件

用友U8采购管理数据表关系课件

结构调整
根据业务需求,适时调整数据表的结构,以适应新的业务场 景。
数据表的日常维护和监控
监控性能
定期监控数据表的性能,发现性能瓶 颈并进行优化。
清理和维护
定期清理数据表中的冗余数据,保证 数据质量。
THANKS
感谢观看
采购发票可以依据采购入库单 生成,并自动填充入库单的相 关信息,提高工作效率。
在实际操作中,可以根据需要 选择是否将采购发票与采购入 库单关联。
采购退货单与其他数据表的关系
采购退货单用于记录退货的商品信息 、退货数量等。
采购退货单可以与采购订单、采购发 票等相关数据表进行关联,以确保数 据的完整性和准确性。
采购退货单数据表
总结词
记录退货物品信息
详细描述
采购退货单数据表用于记录退货物品的相关信息,包括退货单编号、采购订单编号、退货物品、数量 、退货日期等。
供应商信息数据表
总结词
记录供应商基本信息
详细描述
供应商信息数据表用于记录供应 商的基本信息,包括供应商名称 、地址、联系方式、开户行账号 等。
03
将退货单与相关单据进行归档管理,并通知供应商处理 退货事宜。
05
用友U8采购管理数据表维护和 优化
Байду номын сангаас
数据表的备份和恢复
定期备份
为了防止数据丢失或损坏,应定期对 采购管理数据表进行备份。
恢复策略
在数据表出现问题时,应采取合适的 恢复策略,确保数据的完整性和一致 性。
数据表的优化和调整
索引优化
根据查询需求,合理设置数据表的索引,提高查询效率。
创建采购入库单的流程
01
收到供应商送货后,核 对物料数量、规格等信 息是否符合要求。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

3.2.5 采购发票
1、发票上的货物之前已经入库
填制发票时,增加发票后可点击表头生单,参照之 前的入库单生成发票。
2、发票上的货物未到货入库
直接增加,填制采购发票
发票填制时,若当时付款,则可以点击“现付” 进行付款操作。
3.2.5 采购发票
案例:
已有入库单的采购发票填制时需参照入库单生成 案例一 2009年3月15日,收到9日已入库的兴 华公司的货物发票
案例:
根据之前采购人员填制的到货单将存货入库 硬盘入原材料库 鼠标\键盘入外购品仓库
3.2 日常业务
3.2.5 采购发票
供应商开出的销售货物的凭证,系统将根据采购 发票确认采购成本,并据以登记应付账款
采购发票按发票类型分为:
增值税专用发票:增值税专用发票扣税类别默认为应 税外加,不可修改。 普通发票:普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭 证、农副产品收购凭证、其他收据,其扣税内别默认 为应税内含,不可修改。普通发票的默认税率为0,可 修改。 运费发票,运费主要是指向供货单位或提供劳务单位 支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金(延 期付款利息)、包装费、包装物租金、储备费、进口 关税等。运费发票的单价、金额都是含税的,运费发 票的默认税率为7,可修改。
3.1 初始设置
3.1.4 采购选项
业务及权限控制
业务选项\价格管理\结算选项\权限控制
公共及参照控制
采购预警和报警
三、产品演示与案例分析
3.1 初始设置 3.2 日常业务 3.3 采购退货业务 3.4 其他业务 3.5 期末业务 3.6 账表查询
3.2 日常业务
业 务 流 程 提出采购要求
订货
仓库
财务部
采购入库
成本确认 财务付款
2.2 产品操作流程
1.3 应用类型
应用类型:根据建立账套时所选的企业类型分为工业版账 套、商业版账套、医药流通账套
商业版账套、医药流通账套:可使用受托代销业务流程
建立账套时所 选择的
”企业类型”
课程内容
一、系统概述 二、业务流程与应用类型 三、产品演示与案例分析
案例:
2009年3月2日,仓储部向采购部提出购买 100块硬盘的请求,希望能够在3月10日前 使用。
3.2 日常业务
3.2.2 采购订单 (可选流程)
与供应商之间签订的采购合同、购销协议等
业 务 流 程
3.2.2 采购订单
案例:
案例一 2009年3月3日,采购部根据仓储部提交 的请购需求向兴华公司购买硬盘100块,双方商 定含税价为500元/块,计划到货日期为3月8日
硬盘100块
运费发票200元。 案例二 2009年3月19日,采购部向建昌公司订 购并入库的鼠标和键盘已收到部分发票
鼠标100个价格20元/个 键盘200个价格50元/个
3.2.5 采购发票
案例:
没有入库单的采购发票填制时直接增加录入
案例三 2009年3月19日,收到兴华公司采购发票一 张,显示器100台,含税价800元/台,货物尚未到货入 库.
采购管理-U8
课程内容
一、系统概述 二、业务流程与应用类型 三、产品演示与案例分析
课程内容
一、系统概述 二、业务流程与应用类型 三、产品演示与案例分析
1.1 系统概述
《采购管理》是用友ERP-U8供应链的重要产品,《采购 管理》帮助您对采购业务的全部流程进行管理,提供请购、 订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程,用 户可根据实际情况进行采购流程的定制。
三、产品演示与案例分析
3.1 初始设置 3.2 日常业务 3.3 采购退货业务 3.4 其他业务 3.5 期末业务 3.6 账表查询
三、产品演示与案例分析
3.1 初始设置 3.2 日常业务 3.3 采购退货业务 3.4 其他业务 3.5 期末业务 3.6 账表查询
3.1 初始设置 3.1.1 系统启用
案例二 2009年3月4日,采购部根据之前与建昌 公司签定的鼠标采购合同,向建昌公司订购鼠标 500个含税价20元/个、键盘500个含税价50元/ 个
有请购单可参照请购单生成. 录入后确认无误,审核进入下一流程
3.2 日常业务
3.2.3 采购到货单 (可选流程)
采购订货和采购入库的中间环节 采购业务员根据供方通知或送货单填写, 确认对方所送货物、数量、价格等信息, 以通知单的形式传递到仓库作为保管员收 货的依据。
3.1 初始设置
3.1.2 期初数据
期初暂估入库:货到票未到
存货已入库,但没有取得供货单位的采购发票的业务 数据。 采购入库-采购入库单:期初暂估入库单
期初在途存货:票到货未到
已取得供货单位的采购发票,但货物没有入库的业 务数据。 采购发票-普通(专用)采购发票:期初采购发票
3.1 初始设置
案例:
到货
入库、收发票结算 财务处理
请购单
系 统 实 现
采购订货单 采购到货单 入库单 发票
暂估 记帐
采购结算
凭证
3.2 日常业务
3.2.1 请购业务 (可选流程)
采购业务处理的起点
企业内部部门向采购部门提出采购申请 采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单 录入确认无误后,审核进入下一流程
3.2.1 请购业务
3.2.3 采购到货单
案例: 案例一 2009年3月8日,之前采购部向兴华 公司订购的硬盘100块到货
案例二 2009年3月19日,采购部向建昌公 司订购的鼠标到货300个价格20元/个、键 盘400个价格50元/个
3.2 日常业务
3.2.4 采购入库单(库存管理模块)
库房管理人员根据实际入库情况在库存管理模块填写入库 单据 采购管理模块只能查询
本系统适用于各类工业企业和商业批发、零售企业、医药、 物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部 门和采购核算财务部门。
1.2 产品接口
课程内容
一、系统概述 二、业务流程与商
订购 送货
采购部 采购请购 采购订货 采购到货 收到采购发票
期初货到票未到数的录入: 2008/12/25收到向兴华公司采购的硬盘
100盒,单价为800元,商品已验收入原料 仓库,至今尚未收到发票。
3.1 初始设置
3.1.3 采购期初记账
将采购期初数据记入采购账; 期初记账后,期初数据不能增加、修改,除非 取消期初记账。 没有期初数据时,也必须期初记账,以便输入 日常采购单据。
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