采购管理制度及工作流程
公司采购部管理制度与工作流程

公司采购部管理制度与工作流程公司采购部是一个组织和协调企业采购活动的部门,负责采购物资、设备和服务,以满足公司的运营和项目需求。
为了确保采购活动顺利进行,公司需要制定一套完善的采购部管理制度与工作流程。
下面是一份关于公司采购部管理制度与工作流程的详细说明,长度超过1200字。
一、采购部管理制度1.组织架构:采购部的组织架构应明确,包括部门职责、人员编制、岗位设定以及职责划分等内容,确保部门的工作能够有序进行。
2.管理制度:制定公司采购部的管理制度,包括工作纪律、责任制度、绩效考核、资产管理等内容,明确部门成员的权责。
3.采购流程:明确采购的全过程,包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收、结算等环节,确保采购活动的透明度和合规性。
4.采购预算:制定科学合理的采购预算方案,确保采购活动的投入与产出的平衡,避免浪费和资金占用过多。
5.采购合同管理:设立采购合同管理制度,规范合同的签订、履约、变更和解除等流程,确保公司权益的保护和风险的控制。
6.供应商管理:建立供应商管理制度,包括供应商的甄选、评估、合作和退出等内容,确保与供应商的合作稳定和良好。
7.信息化建设:推动采购部的信息化建设,通过采购管理系统、电子招投标平台等工具提高采购的效能和准确性。
8.知识共享:建立和完善采购知识的共享机制,促进知识的沉淀和传承,提高采购部门的整体水平。
二、采购部工作流程1.需求确认:部门向采购部提出所需物资、设备或服务的需求,包括数量、规格、质量标准等要求,并提供相应的技术参数和资料。
2.供应商选择:采购部根据需求向市场进行供应商的调研和评估,选择符合要求的供应商,并邀请其参与投标或报价。
3.投标评审:采购部组织投标或报价的评审,对供应商的技术能力、价格、交货期等进行综合评估,最终确定中标供应商。
4.合同签订:采购部与中标供应商进行合同洽谈,明确双方的权益和义务,达成共识后签订合同,并进行备案。
5.供货跟踪:采购部进行供货跟踪,确保供应商按合同约定的要求和期限供货,并及时协调解决供货中的问题。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
公司采购管理制度与工作流程

公司采购管理制度与工作流程一、公司采购管理制度1.采购策略:确定公司采购目标和原则,包括采购方式、供应商选择和合作等方面的规定。
2.采购流程:明确采购流程,包括采购需求确认、采购计划编制、采购申请、采购审批、供应商选择、价格谈判等环节。
3.采购合同管理:制定采购合同管理制度,明确采购合同的签订、履行和变更等事宜。
4.供应商管理:建立供应商评估和管理机制,包括供应商准入审核、供应商评价和跟踪、供应商等级评定等内容。
5.采购成本控制:确立采购成本控制制度,包括制定采购预算、采购价格的控制和谈判等措施。
6.采购风险控制:设立采购风险管理制度,规定采购风险的识别、评估和应对措施。
7.采购条款与条件:制定统一的采购条款与条件,明确采购的交货期、付款方式、违约责任等事项。
二、公司采购管理工作流程1.采购需求确认:根据公司运营情况和生产计划,明确采购需求,并填写采购需求申请表。
2.采购计划编制:采购部门根据采购需求和预算,编制采购计划,并进行内部审核和审批。
3.采购申请:采购部门将采购计划转化为采购申请,填写采购申请表,并提交给相关审批人员。
4.采购审批:审批人员对采购申请进行审核,包括审查采购需求的合理性和采购预算的充分性等。
5.供应商选择:采购部门根据公司供应商评估体系,选择合适的供应商,并进行谈判和报价比较。
6.采购合同签订:确定供应商后,与供应商进行合同谈判,签订采购合同,并进行合同审核和审批。
7.采购执行与跟踪:采购部门负责跟进采购合同的履行情况,包括货物交付、付款等流程的跟踪和监督。
8.采购评价与总结:针对每次采购活动,进行评估并总结经验教训,为下次采购活动提供参考。
以上是公司采购管理制度与工作流程的基本内容,通过建立和执行这一制度和流程,可以确保采购活动的规范性和透明度,提高采购效率,降低采购成本,减少采购风险,提高供应链整体绩效。
同时,公司应根据实际情况灵活调整和完善采购管理制度和工作流程,以满足不同阶段和特定项目的需求。
采购流程及管理制度

采购流程及管理制度在企业的运营中,采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务,还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程(一)需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要,提出物资或服务的采购需求,并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
(二)采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单,结合库存情况和市场供应情况,制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
(三)供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式,收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估,包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果,选择合适的供应商,并建立供应商名录。
(四)采购谈判与选定的供应商进行采购谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中,采购人员应充分发挥谈判技巧,争取有利的采购条件。
(五)合同签订谈判达成一致后,与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务,包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前,应经过法务部门的审核,确保合同的合法性和有效性。
(六)订单下达根据采购合同,向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求,并要求供应商确认回传。
(七)交货验收供应商按照订单要求交货后,采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准,对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题,应及时与供应商沟通解决。
(八)付款结算验收合格后,采购部门按照采购合同和企业的财务制度,办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程,确保资金安全。
二、采购管理制度(一)采购部门职责明确采购部门的职责和权限,包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
公司采购管理制度与工作流程

公司采购管理制度与工作流程一、采购管理制度:1.采购目标:公司的采购目标是获取优质、合理价格的物资和服务,以满足公司的生产和运营需求,提高公司的竞争力和效益。
2.采购组织:公司设立采购部门负责采购管理工作,包括采购计划、招标采购、合同管理等。
采购部门按照公司采购政策和制度开展工作。
3.采购流程:(1)需求确认:各部门向采购部门提出采购需求,并填写采购申请单,包括物资名称、数量、质量要求、交付日期等信息。
(2)采购计划:采购部门根据采购需求,制定采购计划,包括采购物品清单、预算、采购方式等,并上报公司领导批准。
(3)招标采购:采购部门根据采购计划,制定招标文件,发布招标公告,并邀请符合条件的供应商参与投标。
采购部门成立评标委员会,评估投标,选定中标供应商。
(4)合同签订:采购部门与中标供应商进行谈判,并签订采购合同,明确采购物品、数量、价格、质量要求、交付日期等内容。
(5)采购执行:采购部门跟踪和协调供应商交付物资,确保按合同约定完成采购。
(6)验收付款:各部门验收采购物资,并填写验收记录。
采购部门审核后,向财务部门申请付款。
(7)采购记录和分析:采购部门及时记录采购信息,包括采购申请、采购计划、招标文件、合同文件、付款记录等,并进行统计和分析,为后续采购提供参考和借鉴。
二、工作流程:1.需求确认流程:(1)部门提出采购需求;(2)部门填写采购申请单;(3)采购部门审核采购申请单,确认需求。
2.采购计划流程:(1)采购部门收集和汇总采购需求;(2)采购部门编制采购计划,并上报公司领导审批。
3.招标采购流程:(1)采购部门制定招标文件;(2)采购部门发布招标公告;(3)采购部门邀请供应商参与投标;(4)采购部门成立评标委员会,评估投标,选定中标供应商。
4.合同签订流程:(1)采购部门与中标供应商进行谈判;(2)采购部门与中标供应商签订采购合同。
5.采购执行流程:(1)采购部门跟踪供应商交付物资;(2)采购部门协调物资验收。
采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动,保证采购工作的公开、公平、公正,提高采购效率和物资利用率,特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
第三条采购工作应遵循以下原则:合法性原则:遵守国家法律法规,确保采购活动的合法性。
经济性原则:以合理的价格采购物资,降低成本。
效率性原则:提高采购效率,缩短采购周期。
质量性原则:确保采购物资的质量,满足公司生产和经营的需要。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门,负责日常的采购工作。
第五条采购部门的主要职责包括:制定采购计划和预算。
组织实施市场调研,确定供应商。
审核采购需求,组织实施采购活动。
对采购物资进行验收和质量控制。
维护供应商关系,定期评估供应商的供货能力。
第六条采购部门应设立以下岗位:采购经理:负责采购部门的全面工作。
采购专员:负责具体的采购业务执行。
质量检验员:负责采购物资的质量检验。
第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定,确保采购物资的及时性和合理性。
第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定,避免超预算采购。
第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。
第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第十一条供应商应具备以下条件:合法经营,具备相应的资质和许可。
具有良好的商业信誉和供货能力。
能够提供符合公司要求的物资。
第十二条采购部门应建立供应商档案,记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。
第十三条定期对供应商进行评估,根据评估结果调整供应商名单。
第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤:需求确认:由需求部门提出采购需求,并填写采购申请表。
需求审核:由采购部门对采购需求进行审核,确保需求的合理性。
市场调研:对市场进行调研,了解物资的价格、质量等信息。
选择供应商:根据市场调研结果,选择合适的供应商。
公司采购流程及管理制度

公司采购流程及管理制度一、公司采购流程1.需求确认阶段:a)内部部门填写需求单,并明确需求物品或服务的规格、数量、质量要求等;b)需求单提交给采购部门进行审批;c)采购部门根据需求单进行初步的需求确认,并与相关部门进行沟通和协调。
2.供应商选择阶段:a)采购部门根据需求确认结果制定供应商筛选标准和评估指标;b)采购部门通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商;c)采购部门对供应商进行评估和比较,选定合适的供应商。
3.合同签订阶段:a)采购部门与选定的供应商进行合同谈判,并达成一致;b)签订正式采购合同,并确保合同内容明确、合法有效。
4.采购执行阶段:a)供应商按合同要求提供采购物品或服务;b)采购部门验收采购物品或服务的质量和数量;c)收到供应商发票后,进行核对和付款。
5.采购记录与分析阶段:a)采购部门将采购过程的相关信息记录,包括采购物品或服务的类型、数量、价格、供应商等;b)对采购数据进行分析,评估供应商绩效和采购成本效益,为以后的采购决策提供参考。
6.问题解决和改进阶段:a)出现采购纠纷或质量问题时,由采购部门负责与供应商进行沟通和解决;b)在采购过程中发现的问题和不足,及时进行反馈和改进。
二、公司采购管理制度1.采购申请和审批:a)内部部门填写采购申请单,包括需求物品或服务的明细、数量、预算等信息;b)采购部门对采购申请进行审批,并评估采购需求的合理性和紧急程度。
2.供应商选择与评估:a)采购部门建立供应商库,并定期对供应商进行评估和筛选;b)根据评估结果,制定供应商采购优先级。
3.合同管理:a)签订采购合同前,进行合同谈判和审查;b)采购合同需明确双方的权利和义务、物品或服务的规格和质量要求、交付时间、价格和付款方式等。
4.采购执行监控:a)采购部门对采购过程进行监控,确保按合同要求进行采购;b)监控供应商的交付时间和质量,及时解决问题和纠纷。
5.采购记录和分析:a)采购部门对采购过程进行记录,在ERP系统或采购管理软件中建立采购档案;b)对采购数据进行分析,评估供应商的绩效和采购成本效益。
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采购管理制度与工作流程第二章采购计划管理制度第一节采购计划编制制度第二节采购预算管理制度第三节月度采购计划管理制度第三章采购计划管理流程一、采购计划工作流程二、月度采购计划增补流程第四章相关表格、购买申请单二、紧急采购申请单三、物资采购计划表四、年度预算采购表五、采购变更审批表六、计划外采购申请表1010111112XXXX化学建材有限公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。
负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算,采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外,支付货款必须以银行转账方式支付。
第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见,报生产副总批准定价后订购。
对于生产主要原辅材料要索取样品,进行检测合格后方可订购。
第十条、物资到厂必须办理入库手续,在办理入库前,采购员应清检货物的数量、规格、型号、检测质量,经验收合格后方可向仓库办理入库手续。
对于不合格物资,应当及时通知供应商,进行沟通、协调处理。
第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查,对采购的物资进行质量检测或鉴定,并建立供应商资料档案。
第十二条、供应商资料档案应当包括:公司名称、性质、地址、生产经营范围、营业执照和税务登记复印件、联系电话、联系人等。
第十三条、采购部门应当分供应商建立采购台账,按月编制统计报表。
统计报反映供应商、采购数量、应付金额、已付金额、应付余额和到期时间,在次月5 日前报财务部和生产副总。
第十四条、采购部门应当一个季度进行一次市场调查,对当前采购方式、价格进行评估,实时调整采购方略,保证合理价格,降低采购成本。
第十五条、采购员在采购过程中不得徇私舞弊,收受供应商贿赂。
一旦发现,除收缴贿赂外,移交司法机关并作开除处理。
第二章采购计划管理制度第一节采购计划编制制度、目的为编制合理的采购计划,加强对采购计划的管理,确保公司的生产经营活动顺利、有序的进行,特制定本制度。
二、适用范围适用于公司采购计划的编制工作三、编制采购计划的重要性1、预估用料数量、交期,防止断料。
2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。
3、配合公司资金运用、周转,配合生产、销售计划的顺利达成。
四、采购计划分类包括:年度采购计划、月度采购计划、日采购计划。
1、年度采购计划是根据公司年度经营计划,在对市场信息和需求信息进行充分分析与收集的基础上,依据往年历史数据对比预测制定的采购计划。
2、月度采购计划是指在对年度采购计划进行分解的基础上,依据上月实际采购情况、库存情况和市场行情等制定的采购计划。
3、日采购计划是指在对月采购计划进行分解的基础上,依据各部门每日经营所需物资的汇总及审核制定的采购计划。
五、采购计划的编制依据在编制采购计划时应考虑到经营计划、需求部门的申请、年度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。
六、采购计划的编制步骤明确销售计划明确生产计制定采购计划♦公司每年年底制定次年度的经营目标,销售部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料进行销售预测,并制定年度销售计划七、米购计划编制注意事项1、采购计划要避免过于乐观或保守2、考虑公司年度目标达成的可能性3、生产、销售计划的可行性和预见问题4、物料需求与物料清单、库存状况的确定性5、物料标准成本的影响6、保障生产与降低库存的平衡7、物料采购价格和市场供需的可能变化八、采购部应审查各部门的申请采购物资是否能由现有库存满足或有无替代的物资, 库存不能满足的申请米购物资才能列入米购计划中。
九、对于已申请的采购物资,请购部门若需要变更规格、数量或撤销请购申请时,必须立即通 知采购部,以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。
十、如遇急需物资,请购部门应填写“紧急采购申请表”,由该部门负责人审核签字后,报公 司领导核准后列入采购范围。
!^一、采购部负责本制度的制定、解释、修订、废止等工作。
十二、本制度自公布之日起执行。
第二节采购预算管理制度、目的为加强对公司采购预算的管理,有效控制采购成本,特制定本制度。
、采购预算的编制♦生产部根据销售预测计划制定次年 度生产计划,根据 生产计划、库存状 况,制定次年度物 料需求计划♦各部门根据年度目标、生产计划预 估次年各种消耗物 资的需求量,并制 定预估计划♦采购部汇总各种物料、物资的需求 计划,并据此 编制次年度采购计 划只有现有1、采购预算的编制目标1)采购部凭采购预算进行采购,并控制采购费用的支出。
(2)方便财务部据此筹措和安排采购所需的资金,保证资金支付的准确性与及时性。
2、采购预算的编制依据本期计划末结转库存量。
结转库存量由各部门根据物资的安全库存量和提前采购期进4)物资计划价格。
物资计划价格由采购部根据物资的当前价格并结合可能影响物资价格变化的因素进行确定3、影响采购预算编制的因素采购环境 公司销售计划 物资使用清单 物料标准成本的设定4、编制步骤(1)采购部应采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数,并以此为依据编制采 购预算,编制的过程中, 采购部必须对预算留有适当的余量, 以应付可能出现的紧急采购情况。
(2 )采购部应与财务部进行协商, 在充分考虑公司的现实状况、 市场状况和公司预算整体的 基础上,综合平衡采购预算。
(3)报领导审批。
三、采购预算的执行与调整1、采购预算的执行1)经核定的分期采购预算, 当期未动用的, 不得保留;如确有需要, 下期补办相关手续(2)未列入预算的紧急采购,由使用部门领用后,补办追加相关手续3)采购预算由使用部门严格执行,其他部门予以监督(4)预算外的采购必须经部门领导、采购部、主管副总、总经理逐级审批后方可执行,否 则必须按采购预算相关内容办理。
2、采购预算的调整采购预算的调整审批程序必须与编制审批程序保持一致,不得更改。
如遇有下列情况之 者,采购预算需要进行调整:(1)公司经营方向发生变更2)受重大自然灾害的影响(3)公司内部重大政策调整(4)外界发生重大事件,如政治经济事件、宏观政策的调整等1)生产经营所需的物资数量 2) 预计物资期末库存量 (3) 行确认(5)市场经济形式发生重大变化,导致公司经营目标需要调整四、本制度由采购部负责解释。
五、本制度自公布之日起执行。
第三节月度采购计划管理制度、目的为加强月度采购计划的编制、审核、执行、增补等管理工作,对预算外的采购计划进行审批,指导采购作业,有效降低采购成本,满足生产经营的需求,现结合公司的实际情况,特制定本制度。
二、月度采购计划的制定与审批1、采购部应及时跟相关需求上报部门确认采购提前期,并共享采购提前期信息2、超预算采购计划须经主管经理、财务总监审核3、本月计划物资应在本月内采购4、月采购计划的制定程序1)采购部根据生产计划制定物料需求计划(2)采购部每月29 日根据各需求部门提交的年度采购计划调整申请和仓管提交的收发存报表,以及公司物资需求计划和年度采购计划等,结合月底库存量、安全库存量和采购提前编制月度采购计划(3)采购部根据历史交易价格和供应商信息,在月度采购计划上填制价格信息和预计到货日,提交正式的月度采购计划5、月度采购计划的审批程序采购部将月度采购计划于每月5 日前上报公司财务部审核,经财务部审核后递送主管副总;主管副总如不同意月度采购计划,应组织各部门协调,采购部重新调整月度采购计划。
三、月度采购计划增补办理1 、需求部门的增补采购计划须经部门主管同意2、采购部、财务、主管副总审核后增补采购计划3、增补的物资应是对生产经营活动有重要影响、必须紧急订购的物资4、增补采购计划必须附详细说明5、非生产类采购计划增补申请:(1)非生产类采购计划增补由需求部门申请人员根据需要编制“增补需求计划申请表” 次递交部,依门主管、财务、主管经理审核⑵需求相关部门申请人员将审核同意的“增补需求计划申请表”递交采购部6、仓储安全预警(1)仓管发现库存低于安全库存预警线时应及时通知采购部,并递送当前库存量(2)采购部根据当前库存量判断阅读采购计划是否已执行完毕,分析原因并及时进行处理7、当出现下列情况之一时,相关人员须补报“增补需求计划申请表”(1)需求部门临时订单不可预期设备损坏生产、经营临时需求月度采购计划已执行完毕又接到安全库存预警四、本制度由采购部制定,解释权和修订权归采购部所有。
五、本制度自公布之日起执行。
第三章采购计划管理流程、采购计划工作流程(如图)二、月度采购计划增补流程(如图)相关部门相关部门主管采购部财务部主管副总第四章相关表格、购买申请单XXXX化学建材有限公司采购申请单总经理:分管副总:会计:部门主管:申请人:长:XXXX化学建材有限公司生产请购单日董事长:总经理:分管副总:会计:部门主管:申请人:二、紧急采购申请单XXXX化学建材有限公司紧急采购申请单董事长:总经理:分管副总:财务部:部门主管申请人:二、物资米购计划表XXXX化学建材有限公司物资米购计划表四、年度预算采购表XXXX化学建材有限公司年度采购预算表五、采购变更申请审批表XXXX化学建材有限公司采购变更审批表部门:日六、计划外采购申请表XXXX化学建材有限公司计划外米购申请表。