收入支出总表

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表一收入支出决算总表

表一收入支出决算总表

表一:收入支出决算总表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

—1—
表二:收入决算表
—2—
:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表
—3—
表四:财政拨款收入支出决算总表
—4—
注:本表反映部门年度
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
—5—
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

—6—
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

—7—
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

百色市总工会没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没安排支出,故本表无数据”
—8—
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

百色市总工会没有政府性基金预算财政拨款经费收入,也没安排支出,故本表无数据”
—9—
—10—。

医疗机构收入支出总表

医疗机构收入支出总表

18
19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20
0.00
0.00
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23
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8
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0.00
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16
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17
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0.00
减:转入事业基金
期末待分配结余
医疗机构收入支出总表
金额单位:
编制日期:
行次
总计
卫生合计 城市医院 县医院 社区卫生机构 农村卫生院 中医合计 中医城市医院 中医县医院
1
00
0.00
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4
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0.00
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5
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0.00
0.00

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表公开01表部门:河北省张家口市涿鹿县广播电视台金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1833.55一、一般公共服务支出300.00 其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入790.21七、文化体育与传媒支出36882.908八、社会保障和就业支出370.009九、医疗卫生与计划生育支出380.0010十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计22923.75本年支出合计51882.90用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余240.00 其中:提取职工福利基金530.00 其中:项目支出结转和结余250.00 转入事业基金540.00— 1 —收入决算表公开02表—2.%d —支出决算表公开03表— 3.%d —财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:河北省张家口市涿鹿县广播电视台金额单位:万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1833.55一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出34792.70792.700.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22833.55本年支出合计49792.70792.700.00年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余5040.8540.850.00— 4 —一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表2.本表批复到项级科目。

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表公开01表预算单位:中共河南省长垣县委员会单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 314.65 一、一般公共服务支出14 304.48二、上级补助收入 2 二、外交支出15三、事业收入 3 三、国防支出16四、经营收入 4 四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出18六、其他收入 6 六、科学技术支出197 八、社会保障与就业支出20 7.088 九、医疗与计划生育支出21 10.94本年收入合计9 314.65 本年支出合计22 322.5 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23年初结转和结余11 31.75 年末结转和结余24 23.9012 25合计13 346.40 合计26 346.4 注:本表反映预算单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

- 5 -收入决算表公开02表预算单位:单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 7合计314.65 314.65201 一般公共服务支出298.21 298.2120131 党委办公(厅)室及相关机构事务298.21 298.212013101行政运行292.21 292.21 2013102一般行政管理事务 6 62080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.08 7.082100501行政单位医疗9.36 9.36 注:本表反映预算单位本年度取得的各项收入情况。

- 6 -支出决算总表公开03表预算单位:单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 合计322.50 316.50 6201 一般公共服务支出304.48 298.48 620131 党委办公(厅)室及相关机构事务304.48 298.48 62013101 行政运行298.48 298.482013102 一般行政管理事务6 62080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.08 7.082100501 行政单位医疗10.94 10.94 注:本表反映预算单位本年度取得的各项支出情况。

表一收入支出决算总表

表一收入支出决算总表
22.28
本年收入合计
1048.01
本年支出合计
1017.45
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
4.76
年末结转与结余
收入总计
1052.77
支出总计
1052.77
表二:收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
68.74
68.74
20136
其他共产党事务支出
4.61
4.61
2013601
行政运行
0.77
0.77
2013699
其他共产党事务支出
3.84
3.84
20199
其他一般公共服务支出
174.80
174.80
2019999
其他一般公共服务支出
174.80
174.80
208
社会保障和就业支出
4.15
4.15
22.28
2210201
住房公积金
22.28
22.28
20808
抚恤
4.154.15Biblioteka 2080801死亡抚恤
4.15
4.15
210
医疗卫生与计划生育支出
8.88
8.88
21005
医疗保障
8.88
8.88
2100501
行政单位医疗
8.67
8.67
2100599
其他医疗保障支出
0.21
0.21

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表公开01表单位:万元安排的政府投资项目资金2,238.94万元,按照现行财政管理要求,编制的2014年预算不包括此金额;(2)下属事业单位市气象服务中心为差额事业单位,取得的经营服务收入按“收支两条线”管理先全额上缴(2014年实际上缴财政专户7,678.31万元),经市财政部门审批后2014年年中追加超收返还项目预算706万元;2.其他收入1,019.64万元,包括:上年结转政府采购预算967.52万元,非同级财政部门拨入行业专项经费52.13万元;3.本年支出合计比本年收入合计多12.98万元的原因是:本年水电专线费扣款是根据上月扣款数通过申请财政直接支付到托收账户扣款,12月存在实际扣款支出数超过申请数需要由代扣账户垫支的情况;4.本表反映的年度总支出12,546.42万元大于年度预算数的原因是由于以上说明的第1个方面所述两点原因及增人增资追加预算所致。

收入决算表公开02表单位:万元支出决算表公开03表注:本表反映部门本年度各项支出情况。

说明:本表反映的年度总支出12,546.42万元大于年度预算数的原因:(1)根据市发改委下达计划安排的政府投资项目资金2,238.94万元,按照现行财政管理要求,编制的2014年预算不包括此金额(2)下属事业单位市气象服务中心为差额事业单位,取得的经营服务收入按“收支两条线”管理先全额上缴,经市财政部门审批后2014年年中追加超收返还项目预算706万元;(3)年度增人增资追加预算。

财政拨款收入支出决算总表公开04表单位:万元一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:万元部门:深圳市气象局1栏=(2+3)栏。

公开07表说明:本表财政拨款总支出数11,506.91万元大于年度预算数的原因:1.其他国土资源事务支出2,238.94万元为市发改委安排的政府投资项目资金,按照现行财政管理要求,编制的2014年预算不包括此金额;2.下属事业单位市气象服务中心为差额事业单位,取得的经营服务收入按“收支两条线”管理先全额上缴,项目支出差额部分未列入年初预算内,经市财政部门审批后2014年年中追加超收返还项目预算706万元;3.年度增人增资追加预算。

公司年度收入支出汇总表

公司年度收入支出汇总表

公司年度收入支出汇总表
本表格为公司2021年度的收入支出情况汇总,分别列出了公司在不同方面的收支情况,包括财务收入、业务收入、日常支出、员工福利等。

收入方面,公司今年总收入为500万人民币,其中财务收入占比较大,为200万人民币,业务收入为250万人民币,其他收入为50万人民币。

支出方面,公司今年总支出为400万人民币,其中日常支出占比较大,为200万人民币,员工福利为100万人民币,其他支出为100万人民币。

总体来看,公司今年盈利为100万人民币,业务收入占比较高,但财务收入也有很大的贡献。

公司日常支出较高,但员工福利也得到了很好的保障,公司财务状况稳定。

注:以上数据仅供参考,具体数据以公司内部财务报表为准。

- 1 -。

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表财决公开01表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

— 1 —收入决算表财决公开1_1表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

—2.%d —支出决算表财决公开1_2表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

— 3.%d —财政拨款收入支出决算表财决公开2表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

— 4 —一般公共预算财政拨款支出决算表财决公开3表— 5.%d —一般公共预算财政拨款支出决算明细表一一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决公开3_1表— 13.%d —一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决公开3_2表— 6 —一般公共预算财政拨款项目支出决算表财决公开3_3表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

— 5.%d —一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开3_4表— %d —政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决公开4表2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

—7.%d —政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开4_1表注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

— %d —国有资本经营预算支出决算表财决公开5表注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 禹州市文化和广播影视局 单位:万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
68
2080502
事业单位离退休
72
72
2120501
城乡社区环境卫生
28
28
2120899
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出
316
316
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 禹州市文 化和广播影视局 单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
收入支出总表
公开01表
部门: 禹州市文化和广播影视局 单位:万元
收入
支出
项 目
行次
决算数
项 目
行次
决算数
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
2546
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
二、文化体育与传媒支出
15
2062
三、事业收入
3
三、社会保障和就业支出
16
139
四、经营收入
4
四、城乡社区支出
17
公开02表
部门: 禹州市文化和广播影视局 单位:万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2546
2546
2070101
行政运行
2ห้องสมุดไป่ตู้2
272
2070106
艺术表演场所
130
130
2070108
文化活动
168
168
2070401
行政运行
372
372
2070499
其他广播影视支出
32
32
2070701
资助国产影片放映
20
20
2079999
其他文化体育与传媒支出
37
37
2080501
归口管理的行政单位离退休
68
68
2080502
事业单位离退休
72
72
2120501
城乡社区环境卫生
28
28
2120899
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出
316
316
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 禹州市文化和广播影视局 单位:万元
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2210
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
科目名称
栏次
1
2
3
合计
816
1394
2070101
行政运行
272
272
2070106
艺术表演场所
130
130
2070108
文化活动
168
168
2070109
群众文化
100
100
2070199
其他文化支出
748
748
2070205
博物馆
183
183
2070401
行政运行
372
372
2070499
其他广播影视支出
2070109
群众文化
100
100
2070199
其他文化支出
748
748
2070205
博物馆
183
183
2070401
行政运行
372
372
2070499
其他广播影视支出
32
32
2070701
资助国产影片放映
20
20
2079999
其他文化体育与传媒支出
37
37
2080501
归口管理的行政单位离退休
68
344
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
8
21
本年收入合计
9
2546
本年支出合计
22
2546
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
12
25
合计
13
2546
合计
26
2546
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2070701
资助国产影片放映
20
20
20
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
816
733
83
2070101
行政运行
272
221
51
2070401
行政运行
372
372
2070499
其他广播影视支出
32
32
2080501
归口管理的行政单位离退休
68
68
2080502
事业单位离退休
72
72
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2546
816
1730
2070101
行政运行
272
272
2070106
艺术表演场所
130
130
2070108
文化活动
168
168
2070109
群众文化
100
100
2070199
其他文化支出
748
748
2070205
博物馆
183
183
4
5
6
7
8
9
10
11
12
26.75
26.75
6.75
20
6.7
0
6.7
0
6.7
0
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 禹州市文化和广播影视局 单位:万元
项目
年初结转和结余
32
32
2079999
其他文化体育与传媒支出
37
37
2080501
归口管理的行政单位离退休
68
68
2080502
事业单位离退休
72
72
2120501
城乡社区环境卫生
28
28
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 禹州市文化和广播影视局 单位:万元
2
337
二、文化体育与传媒支出
16
2062
2042
20
3
三、社会保障和就业
17
140
140
4
四、城乡社区支出
18
345
28
317
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
8
22
本年收入合计
9
2546
本年支出合计
23
2546
2210
336
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
2546
合计
28
2546
2210
336
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:禹州市文化和广播影视局 单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
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