TSG07:2019压力容器制造质量保证全套体系文件(手册+程序文件+表单)

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TSG07-2019压力容器制造程序文件

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压力容器程序文件汇编程序文件目录1、文件和记录控制程序 XX/BG-C01-2019 (1)2、工艺控制程序 XX/JS-C02-2019 (13)3、材料与零部件控制程序 XX/ZL-C03-2019 (21)4、标记管理程序 XX/ZL-C04-2019 (29)5、合格供方评定与管理程序 XX/ZL-C05-2019 (41)6、理化控制程序 XX/ZL-C06-2019 (48)7、不合格品(项)控制程序 XX/ZL-C07-2019 (53)8、内部质量审核控制程序 XX/ZL-C08-2019 (58)9、无损检测控制程序 XX/ZL-C09-2019 (62)10、焊材控制程度 XX/HC-C10-2019. (67)11、焊接控制程序 XX/HJ-C11-2019 (71)12、热处理控制程序 XX/DR-C12-2019 (80)13、检验与试验控制程序 XX/ZL-C13-2019 (87)14、设备控制程序 XX/SB-C14-2019 (101)15、检验与试验装置控制程序 XX/ZL-C15-2019 (104)16、分包控制程序 XX/ZL-C16-2019 (109)17、合同控制程序 XX/YX-C17-2019 (112)18、其他过程控制程序 XX/ZL-C18-2019 (115)19、管理评审控制程序 XX/ZL-C19-2019 (117)20、图样审核程序 XX/JS-C20-2019 (121)21、人员培训、考核和管理程序 XX/BG-C21-2019 (124)22、数据分析控制程序 XX/ZL-C22-2019 (129)23、持续改进控制程序 XX/ZL-C23-2019 (132)24、用户服务管理制度 XX/YX-C24-2019 (135)25、纠正和预防措施控制程序 XX/ZL-C25-2019 (138)26、竣工图管理制度 XX/JS-C26-2019 (142)27、产品出厂文件管理制度 XX/ZL-C27-2019 (144)28、产品档案资料管理制度 XX/BG-C28-2019 (146)1 总则通过对质量文件与记录的有效控制,确保所使用的文件和记录及外来文件(如相关的法律法规、产品标准、外来图样等)一致、完整、清晰、适用和持有相应的有效版本。

2019版_压力容器制造质量保证手册-116页精选文档

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发放序号:文件编号:压力容器制造质量保证手册第五版编制:审核:批准:文件层次:第一层目录章节号内容页次01····························前言 3 02····························发布令 4 03····························任命令 6 04····························质量方针和目标7 05····························质量保证手册的范围及管理10 06····························术语和缩写12 第一章························管理职责15 第二章························质量保证体系38 第三章························文件和记录控制44 第四章························合同控制49第六章························材料、零部件控制54 第七章························工艺控制61 第八章························焊接控制67 第九章························热处理控制74 第十章························无损检测控制79 第十一章······················理化检验控制84 第十二章······················检验与试验控制88 第十三章·····················设备和检验与试验装置控制95 第十四章······················不合格品(项)控制99 第十五章·······················质量改进与服务100 第十六章······················人员培训、考核及其管理102 第十七章·······················其它过程控制104 第十八章······················执行特种设备许可制度105 附录1质量管理程序文件目录107 附录2质量管理制度目录108 附录3质量体系通用工艺守则目录110 附录4适用的质量记录样表目录111 附录5压力容器制造法规标准索引目录114 附录6D级压力容器制造资源状况117 附录7手册修改记录129 01前言企业概况02发布令发布令为加强管理、保证压力容器制造质量、提高效益和降低成本,本公司根据《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》、《TSG Z0004-2019特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》等相关标准的有关规定,结合公司的实际情况组织重新编制了《压力容器制造质量保证手册》第五版,完善和健全了质量保证体系。

TSG07-2019压力容器设计程序文件

TSG07-2019压力容器设计程序文件

压力容器设计程序文件编制:审核:文件发放号:受控状态:2019年XX月XX日发布 2019年XX月XX日实施目录一、文件和记录控制程序…………………………………………………3~9二、合同控制程序……………………………………………………… 10~11三、各级设计人员管理 (12)四、各级设计人员培训………………………………………………… 13~15五、各级设计人员岗位责任制………………………………………… 16~19六、设计条件(设计输入)编制与审查…………………………………20~24七、设计文件编制管理………………………………………………… 25~30八、设计文件更改管理………………………………………………… 31~32九、设计文件签署…………………………………………………… 33~34十、设计文件标准化审查................................................... 35~36 十一、设计文件档案(含电子文档) 保管管理........................... 37~39 十二、设计文件的质量评定管理.......................................... 40~42 十三、设计文件的质量信息反馈管理 (43)十四、压力容器设计许可印章使用管理…………………………… 44~45 十五、设计工作程序………………………………………………… 46~52 十六、压力容器外来设计文件管理………………………………… 53~54 十七、内部质量审核程序…………………………………………… 55~56 十八、管理评审程序…………………………………………………… 57~58 十九、纠正预防控制程序……………………………………………… 59~601 目的对与压力容器设计有关的文件和资料的收集、编制、会签、发放、修改、回收、保管、借阅等进行控制,确保有关部门使用的与产品有关的文件和资料是有效版本。

TSG-07-2019特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表原创

TSG-07-2019特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表原创

TSG-07-2019 特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表目录M1、一般要求M2、质量保证体系文件M3.1、文件与记录控制M3.2、合同控制M3.3、设计控制M3.4、材料与零部件质量控制M3.5、作业(工艺)控制M3.6、焊接质量控制M3.7、热处理质量控制M3.8、无损检测质量控制M3.9、理化试验质量控制M3.10、检验与试验评审表M3.11、生产设备及检验试验装置的控制M3.12、不合格品控制M3.13、质量改进与服务M3.14、人员管理M3.15、执行特种设备许可制度TSG-07-2019 特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号:单位名称:序号评审项目评审方法评审结论备注是否制订质量方针、质量目标并1 经法定代表人(或其授权的代理人)批准颁布?审阅质量手册□合格□基本合格□不合格质量方针是否符合本单位实际要2 求并体现出确保特种设备安全性能的要求?查质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。

□合格□基本合格□不合格质量目标是否量化并分解落实到3各质量控制系统?质量目标量化、分解、定期考核4记录是否符合规定要求质量保证体系组织机构是否建5立?查质量目标分解规定。

查质量目标的考核情况。

换证时查持证期间的质量目标的考核记录。

审阅质量手册□合格□基本合格□不合格□合格□基本合格□不合格□合格□基本合格□不合格质量保证体系的组织机构(责任6部门)职能是否予明确规定?审阅质量手册□合格□基本合格□不合格是否明确规定法人代表对特种设7备安全质量负责?审阅质量手册及相关文件□合格□基本合格□不合格是否在管理层中任命质量保证工8程师并明确其职责?是否按本单位具体情况及相关安9 全技术规范规定设立必要的质量控制系统责任人?质量保证体系的各责任人员职责10是否予以明确?查质保师任命文件及职责规定查各责任人的任命文件并评审是否符合相关技术规范或制造/ 安装需要?查人员职责规定,□合格□基本合格□不合格□合格□基本合格□不合格□合格□基本合格□不合格对于安装维修单位,是否根据项目部安装特点,明确建立项目部11质量保证体系、设立相关责任人的规定?是否明确规定了与产品(设备)12 安全质量性能相关的人员(如检验试验人员)的职责权限?查质量手册中质量体系设置情况查各级人员的岗位职责□合格□基本合格□不合格□合格□基本合格□不合格各质量控制系统、质保工程师及13 系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定?查质量手册□合格□基本合格□不合格14 各责任人是否按规定履行职责?是否规定了定期(每年至少一次)进行管理评审的规定?管理评审15的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定?是否按管理评审的要求实施管理16 评审?评审记录是否符合规定要求?通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的到岗尽职情况查管理评审文件规定换证时,抽查管理评审记录。

TSG07-2019许可规则设计质量保证手册

TSG07-2019许可规则设计质量保证手册

压力容器设计质量保证手册(第0版)编制:审核:批准:文件发放号:受控状态:XX有限公司2019年12月01日发布 2019年12月19日实施文件修改记录表质量保证手册目录质量保证手册发布令我公司《压力容器设计质量保证手册》(以下简称《手册》)是依据国家市场监督管理总局颁布的TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》中设计质量保证体系要求制定的。

它体现了我公司在压力容器设计产品质量和服务质量方面对顾客的郑重承诺。

《手册》是我公司压力容器设计质量管理的基本规定,是压力容器设计质量保证体系运行的纲领性文件和行为准则,压力容器设计各级人员必须认真学习、严格遵照执行。

《手册》于2019年 12 月01日发布,2019年12月19日实施。

总经理:2019年12月01日前言XX有限公司1、适用范围本《手册》是公司压力容器设计质量保证体系的纲领性文件,适用于公司D级压力容器和A2级压力容器设计全过程,适用于与压力容器设计质量有关的部门和人员。

也适用于内部和外部(包括:顾客、第三方、安全监察机构)对设计质量保证体系的评定及认证,并证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品。

2引用标准及缩写下列法规和标准所包含的条文,通过在本《手册》中引用而构成为本《手册》的条文。

本《手册》发布时,所示版本均为有效。

所有法规和标准都会被修订,使用本《手册》的各方应使用下列法规和标准最新版本的可能性。

中华人民共和国主席令(第四号)《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》2009(549号)简称《条例》TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》简称《许可规则》TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》简称《固容规》GB150.1~150.4-2011 《压力容器》GB/T151-2014《热交换器》NB/T47041-2014《塔式容器》NB/T47042-2014《卧式容器》GB/T12337-2014《钢制球形储罐》《压力容器设计质量保证手册》简称《手册》3 术语质量:一种固有特性满足要求的程度。

TSG特种设备安全技术规范TSG07—2019

TSG特种设备安全技术规范TSG07—2019

TSG 特种设备安全技术规范TSG 07—2019 特种设备生产和充装单位许可规则Regulation for Production and Filling Licensing ofSpecial Equipment国家市场监督管理总局颁布2019 年 5 月 13 日前言为配合特种设备行政许可改革,完善相关配套要求,2017 年5 月,原国家质量监督检验检疫总局(以下简称原质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)下达《特种设备生产单位许可规则》(以下简称《许可规则》)的起草任务书,要求以原有的许可相关规章、规范性文件、安全技术规范,以及前期已陆续开展的对有关设备许可规则和条件的修订工作为基础,形成关于特种设备生产和充装单位许可的综合性安全技术规范。

2017 年5 月,中国特检院组织有关专家成立起草组,在北京召开工作会议,制定《许可规则》的起草工作方案,确定《许可规则》的制定原则、需要解决的主要问题和重点内容,以及结构(章节)框架,成立综合组以及各类设备许可条件起草小组,并且就起草工作进行具体分工,明确时间进度要求。

2017 年10 月,起草形成《许可规则》草案。

之后,根据特种设备行政许可改革的有关要求以及许可目录的调整,《许可规则》起草组和各小组又多次召开工作会议,对草案内容进行修改、完善。

2019 年1 月,形成《许可规则》征求意见稿。

2019 年2 月,国家市场监督管理总局发布公告,征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见,同时向WTO/TBT 进行了通报。

2019 年3 月,各起草小组分别召开会议,对征求到的意见进行研究和讨论,修改形成送审稿,特种设备局将送审稿提交特种设备安全与节能技术委员会审议。

起草组根据审议意见进行修改、完善后,形成报批稿。

2019 年5 月13 日,《许可规则》由国家市场监督管理总局批准颁布。

《许可规则》依据《特种设备安全法》《行政许可法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产单位许可目录》等法律、法规和文件的规定,在原有的各类设备许可条件的基础上,进行适当调整,统一各类特种设备生产和充装单位许可的通用条件、程序和要求,明确各类特种设备的专项许可条件,形成一部特种设备生产和充装单位许可的综合规范。

TSG 07-2019质量保证体系评审表

TSG 07-2019质量保证体系评审表

TSG 07-2019质量保证体系评审表特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号:单位名称:序号评审项目是否制订质量方针、质量目标并经法定代表人(或其授权的代理人)批准颁布?质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求?质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统?查质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。

评审方法评审结论1 √ 合格2 √ 基本合格3 √ 不合格4 √ 合格5 √ 基本合格6 √ 不合格7 √ 合格8 √ 基本合格9 √ 不合格10 √ 合格11 √ 基本合格12 √ 不合格13 √ 合格14 √ 基本合格15 √ 不合格这是特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1的一般要求。

评审编号和单位名称需要填写。

以下是评审项目的具体内容:1.是否制订了质量方针和质量目标,并经法定代表人(或其授权的代理人)批准颁布?质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求?2.质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统?需要查看质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。

3.质量目标量化、分解、定期考核记录是否符合规定要求?4.是否明确规定法人代表对特种设备安全质量负责?5.是否在管理层中任命质量保证工程师并明确其职责?6.是否按本单位具体情况及相关安全技术规范规定设立必要的质量控制系统责任人?7.质量保证体系的各责任人员职责是否予以明确?8.对于安装维修单位,是否根据项目部安装特点,明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定?9.是否明确规定了与产品(设备)安全质量性能相关的人员(如检验试验人员)的职责权限?10.各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定?11.是否规定了定期(每年至少一次)进行管理评审的规定?管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定?12.是否按管理评审的要求实施管理评审?换证时,需要抽查管理评审记录。

TSG07-2019质量保证体系评审表

TSG07-2019质量保证体系评审表

特种设备生产和充装单位许可规那么质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号:单位名称:序号评审工程评审方法评审结论备注是否制订质量方针、质量目标并经□合格1法定代表人〔或其授权的代理人〕审阅质量手册□根本合格批准公布?□不合格质量方针是否符合本单位实际要求查质量目标的制订说明或□合格2并表达出确保特种设备平安性能的组织对内部员工关于质量□根本合格要求?方针的解释。

□不合格质量目标是否量化并分解落实到各□合格3查质量目标分解规定。

□根本合格质量控制系统?□不合格质量目标量化、分解、定期考核记查质量目标的考核情况。

□合格4换证时查持证期间的质量□根本合格录是否符合规定要求目标的考核记录。

□不合格□合格5质量保证体系组织机构是否建立?审阅质量手册□根本合格□不合格质量保证体系的组织机构〔责任部□合格6审阅质量手册□根本合格门〕职能是否予明确规定?□不合格是否明确规定法人代表对特种设备□合格7审阅质量手册及相关文件□根本合格平安质量负责?□不合格是否在管理层中任命质量保证工程查质保师任命文件及职责□合格8□根本合格师并明确其职责?规定□不合格是否按本单位具体情况及相关平安查各责任人的任命文件并□合格9技术标准规定设立必要的质量控制评审是否符合相关技术规□根本合格系统责任人?X或制造 / 安装需要?□不合格质量保证体系的各责任人员职责是□合格10查人员职责规定,□根本合格否予以明确?□不合格对于安装维修单位,是否根据工程□合格部安装特点,明确建立工程部质量查质量手册中质量体系设11□根本合格保证体系、设立相关责任人的规置情况□不合格定?是否明确规定了与产品〔设备〕安□合格12全质量性能相关的人员〔如检验试查各级人员的岗位职责□根本合格验人员〕的职责权限?□不合格各质量控制系统、质保工程师及系□合格13统责任人员之间的工作接口及协调查质量手册□根本合格措施是否明确规定?□不合格通过各控制系统的质量记□合格14各责任人是否按规定履行职责?录抽查情况评审责任人的□根本合格到岗尽职情况□不合格是否规定了定期〔每年至少一次〕□合格进展管理评审的规定?管理评审的15查管理评审文件规定□根本合格要求、内容、程序及相关记录要求□不合格是否明确规定?是否按管理评审的要XX施管理评换证时,抽查管理评审记□合格16□根本合格审?评审记录是否符合规定要求?录。

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