安全生产专项检查表

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安全生产专项检查表

安全生产专项检查表

安全生产专项检查表一、检查事项1. 火灾隐患检查:- 检查建筑内外是否存在易燃易爆物品,并采取相应防火措施;- 检查消防通道是否畅通无阻;- 检查灭火器的种类和数量,确认是否足够,并定期检查消防设施是否正常运作。

2. 电气设备安全检查:- 检查电线、插座、开关等电气设备是否完好,并不存在漏电、短路等安全隐患;- 检查电气线路是否规范布置,是否有明显的接触火源等风险;- 检查用电负荷是否超过额定容量,防止过载情况。

3. 机械设备安全检查:- 检查设备的使用和配备是否符合安全规范要求;- 检查设备的维护保养情况,确保设备正常运行;- 检查设备的警示标识和保护装置是否完好有效。

4. 高处作业安全检查:- 检查高处作业是否有专人指挥,是否配备安全防护设备;- 检查作业人员是否具备高空作业证书,是否接受过相关培训;- 检查高处作业时是否存在坠落、滑倒等风险,并采取相应的防护措施。

5. 防护用品和安全设施:- 检查个人防护用品的配备情况,如安全帽、防护眼镜、防护手套等;- 检查安全设施的安装和使用情况,如防护网、防护栏杆等;- 检查安全出口、应急疏散标识的完整性和可见性。

二、检查记录三、检查结果反馈根据以上检查记录,发现了一些安全隐患,并及时采取了相应的措施进行处理。

对于未处理完毕的安全隐患,相关部门已经被通知,并将在近期进行处理。

针对未发现问题的场所,应继续保持安全工作的常态,定期进行安全检查,并记录检查结果。

四、相关说明安全生产专项检查表是确保生产过程中安全的一项重要工作。

各相关部门应当定期开展检查,并及时处理发现的安全隐患,确保员工和设备的安全。

同时,应加强培训,提高员工的安全意识和应急处理能力,做到预防为主,防患于未然。

建设工程安全生产专项治理检查表

建设工程安全生产专项治理检查表

附件一建设工程安全生产专项治理检查表施工企业:项目经理:
监理企业:项目总监:
工程名称:形象部位:
说明:此表仅供企业自查自纠时参考使用,企业应根据企业及现场实际对现场进行全面排查。

附件二工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表施工企业:项目经理:
监理企业:项目总监:
工程名称:形象部位:
注:以上内容由项目部组织自查,需加盖项目部章上报总站
附件三工程建设强制性标准执行情况检查表施工企业:项目经理:
监理企业:项目总监:
工程名称:形象部位:
5 预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。

6 施工荷载控制观察检查楼层堆载情况
结果统计符合项/ 基本符合项/ 不符合项施工企业
签章
注:由施工企业质量管理部门检查,加盖公司章上报总站。

节假日前安全生产专项自查自纠检查表

节假日前安全生产专项自查自纠检查表
口是口否
2.是否制定环境卫生专项治理工作方案和工作台账(登革热等传染病防控工作、食堂卫生和食品安全管理等工作)
口是口否
3.是否按要求开展灭蚊统一行动,定期喷药灭蚊
口是口否
4. 是否定期清理卫生死角,清除积水
口是口否
5、市政公用设施施工、业主单位是否落实红火蚁防控工作措施。
口是口否
安全管理制度建立和执行情况
口是 口否
6.是否根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改
口是 口否
7.是否严格按照专项施工方案组织施工
口是 口否
8.是否按规定组织危大工程验收
口是 口否
9.是否按照规定建立危大工程安全管理档案
口是 口否
10.监理单位是否按规定实施监理工作
口是 口否
11.危险性较大的分部分项工程“六不施工”是否落实
□其它
1.在危大工程施工前是否组织工程技术人员编制专项施工方案
口是 口否
2.是否向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底
口是 口否
3.是否按住建部要求制作并公开(张贴或悬挂)危大工程施工安全要点标牌
口是 口否
4.项目专职安全生产管理人员是否对专项施工方案实施情况进行现场监督
口是 口否
5.是否对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证
口是 口否
3.搭设人员是否取得并持有建筑施工脚手架特种作业操作资格证书;
口是 口否
4.施工现场管理人员是否向作业人员进行安全技术交底;
口是 口否
5.作业人员是否按规范、专项施工方案和安全技术交底书的要求进行操作,并正确佩戴相应的劳动防护用品;
口是 口否
6.是否落实模板工程“五个必须”

安全生产专项活动检查表

安全生产专项活动检查表

16 安全事故经验分享实施、事故教训及纠正预防措施落实情况
17 应急物资储备、应急措施及应急演练落实情况
18 汛期各项安全生产预防措施落实情况
19 违规分包和“以包代管”的行为
20 使用不具备运营资质或者安全条件车辆的行为
人员密集场所、易燃易爆材料储存未按照规定配置消防器材 21 和应急救援设备,或器材和设备损坏不能正常运行或擅自关
安全生产专项活动检查表
受检单位名称 检查组人员 序号
检查内容
一、分包商管理
1
分包商资质、证照是否齐全或过期以及超过资质、证照等级 或许可范围从事相关生产经营活动
2
分包商资质挂靠、资质违法转让、超资质等级或范围、套牌 等违规违法行为
3
分包商主要负责人、项目负责人(安全证件)、安全管理人 员(证件)安全生产专项培训情况
4 作业人员的入场培训管理情况
5
分承包商安全监督、安全培训等制度的建立落实情况,各单 位安全生产风险防控措施的落实情况
6 日常安全检查、专项安全检查及问题整况
8 危险化学品储存、使用、管理及检查情况
9
设备安全管理措施及完整性管理落实情况;分包商进厂人员 、材料、设备报验资料
停。
22 项目组织机构及职责 23 项目制度管理办法
24 工作前安全分析
受检单位领导确认:
2024年 1 月 15 日
10
特种作业人员操作证是否有效、危险作业无有效作业许可票 证而从事相关作业活动
11 危害因素识别、风险评价资料
12 分包商应急预案
13 分包监督检查记录
检查时间
检查情况
二、单位其它安全管理
14
安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系建立 和落实情况,以及“五落实五到位”落实情况

安全生产专项整治自查自纠检查表

安全生产专项整治自查自纠检查表
40
消防系统
灭火器材和消防设施应定置管理,加强维护保养,放在取用方便的地点,并有明显的标志。
41
消防、应急通道畅通无堵塞象。
42
公用工程
高温设备、管道应保温,不准在高温设备、管道上烘烤可燃物。
(其它)
检查组成员签名:
说明:① 检查结果“合格”打“√”,“不合格”打“×”,不合格项目应把存在问题和处理措施写清楚。② 此表每月检查1次。③ 检查人员应≥2人。
28
安全阀、温度计等完好,定期检查检验。
《石油化工设计防火规范》GB50160-2008第5.5条
29
锅炉(蒸汽分配台)安全阀、压力表、水位计等安全附件齐全完好,定期检查检验。
30
设备
建立生产设备设施管理制度和安全设施管理制度。
31
建立设备运行、维护、检修等记录台账,记录按时、清楚。
32
建立安全设施管理台帐,设有专人负责管理,定期检查和维护保养。
安全生产专项整治三年行动问题隐患和制度措施自查自纠检查表
检查日期:20年月
序号
检查项目
检查内容
检查依据
检查
结果
存在问题或隐患
处理措施/
治理情况
备注
1
安全基础管理
设置安全生产管理机构,配备足够的专职安全生产管理人员。
《安全生产法》第19条
2
建立、健全安全生产责任制度。
《危险化学品安全管理条例》第4条
3
《安全生产法》第44条
16
按岗位规定配备劳动防护用品,并正确佩戴和使用。
《安全生产法》第37条
17
建立检维修安全作业管理制度和作业安全规范,查处“三违”行为。
18
在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别,制定控制措施。

小微企业园安全生产专项检查表

小微企业园安全生产专项检查表
危险化学用品按规定存放
电气防护
移动电气前端空开应有漏电保护功能(进线不得接反)
电线绝缘皮存在多处破损应及时更换
电源插ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不得串联
电线接头有两处及以上的,应更换。
附件:
小微企业园安全生产专项检查表
小微园名称
运营方签字
检查人员签字
检查日期
检查分类
检查项目
具体内容
存在问题及整改要求
基础管理
资质证照
公司营业执照
消防验收合格报告
安全管理机构及人员
消控室按规定配备相应设施,并落定专职管理人员
主要负责人、安管员持有效的安全生产考核合格证;特种作业人员(常见包括高低压电工、焊工)、特种设备操作人员(常见包括叉车、锅炉)应持有有效上岗证
指令标识(如必须戴安全帽、必须穿防护鞋、必须戴防护手套等)
提示标识(如紧急出口、避险处、应急避难场所等)
工业管道应标识介质名称、流向以及识别色
布局设置
应有明确的功能分区,生产区域和仓储区域不能混存,厂房内应采用标识线区分各区域,并留有通道区。
厂房、仓库内禁止设置员工宿舍、禁止生火烧饭。
建筑内禁止采用泡沫夹芯板等易燃材料及可燃材料作为隔断、装饰
安全生产责任制
建立安全生产管理制度
层层签订安全生产目标管理责任书
制定安全生产应急预案
出租方(或园区物业)与承租方(或园区企业)签订安全管理协议,明确双方安全权责。
台账资料
全员培训落实情况
安全生产检查记录
特种设备登记记录
危险作业审批记录
现场管理
消防设施
灭火器应定期点检,配有点检表(原则上重点单位1次/周,其他单位1次/月)。
消火栓应完好,配有完好水带、水枪,且水压正常,配有定期点检表。

冬季施工安全生产专项检查表

冬季施工安全生产专项检查表
4
特种设备等重大危险源安全管理
1)特种设备使用、管理情况;
2)深基坑开挖、高大模板搭设、脚手架工程等危险性较大工程,编制专项施工方案(组织专家论证),并明确相关冬季施工安全措施;
3)施工时严格按照专项施工方案实施,落实各项安全措施情况;
4)吊装作业方案审查,吊装设备安装完有验收资料或责任人签字,吊装单位资质、人员配置及特种作业人员持证情况,设置警戒标志、专人警戒等。
5
冬季“五防”管理
1)制定“防火、防中毒、防滑、防寒、防冻”等冬季安全生产技术措施;
2)消防器材配置是否满足要求,消防安全管理到位,消防责任明确并落实到位、消防宣传、教育开展情况;
3)三区临时用电情况,办公区、生活区是否有使用大功率电器、空调单独布线情况;
4)在建工程洞口及临边防护,定期检查记录,现场防护情况;
3)项目作业区管理人员旁站监督情况。
2
冬季施工专项方案、应急处置
1)结合本项目的特点和实际情况,编制冬季施工专项方案、应急救援预案情况;
2)配备应急设备物资储备情况。
3
安全生产教育交底
1)从业人员冬季安全生产教育培训、安全技术交底情况。
2)开展安阳“11.21”、乌鲁木齐“11.24”、徐州“12.2”等火灾事故安全警示教育培训情况
5)高处作业人员劳动防护用品配备使用情况等;
6)制定预防场内交通安全管理措施并防范“三超一疲劳”情况。
6
极端天气与应急管理
1)在遇到大风、雨雪冰冻等恶劣天气时立即暂停室外露天与起重设备安拆(顶升)与吊装作业;
2)恶劣天气来临前后对三区临设开展隐患排查与除险加固工作;
3)节日期间领导带班、Βιβλιοθήκη 键岗位24小时值班情况。7

尾矿库安全生产专项检查表

尾矿库安全生产专项检查表
二ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
防范尾矿库排洪系统损毁安全管理措施落实情况
1.排洪系统设计、施工、监理单位是否具备相应的资质。
相关资料检查
2.是否严格按照规范和设计要求建设排洪系统,制作拱板、盖板;是否存在未经设计单位同意擅自改变设计参数的行为。
现场检查并与设计核对
3.是否建立排洪系统工程档案特别是隐蔽工程档案,保留隐蔽工程施工、监理记录及相应影像资料。
相关资料检查
企业负责人签字:检查人员签字:
相关资料检查
4.从事排洪设施操作(含排洪井拱板安装)的作业人员是否取得特种作业人员操作证。
相关证件检查
5.是否严格控制拱板安装质量,安装排水井拱板前是否对拱板的质量逐一检查;安装时拱板两端砂浆是否填充饱满、密实,拱板的施工及安装过程是否留存隐蔽工程照片,建立验收档案。
相关资料检查
6.是否定期对排洪系统进行安全检查,发现问题隐患是否及时处理。
8.尾矿堆积坝上升速率是否大于设计堆积上升速率,浸润线埋深是否小于控制浸润线埋深。
现场检查
9.是否定期对排洪系统进行检查,排洪构筑物是否堵塞、坍塌。
现场检查
10.冬季是否按照设计要求采用冰下放矿作业。
现场检查并与设计核对
11.采用上游式筑坝的,是否在坝前均匀放矿,是否未经论证在库后或一侧岸坡放矿。
现场检查、相关资料检查
现场检查
4.是否存在设计以外的尾矿、废料或者废水进库。
现场检查并与设计核对
5.坝体是否出现贯穿性横向裂缝,且出现较大范围管涌、流土变形,坝体是否出现深层滑动迹象。
现场检查
6.坝体外坡坡比、安全超高和干滩长度是否满足设计要求。
现场检查并与设计核对
7.坝体是否超过设计坝高,是否超设计库容储存尾矿。
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安全生产专项检查表
检查部门:检查人:检查日期:
序号
检查项目
检查内容和标准
检查方法
检查结果
主要问题
1
危险化学品
危险化学品档案是否完整
查规范
危险化学品使用是否规范
现场查看
危险化学品存放位置是否合理
现场查看
危险化学品领用是否按规定进行登记
查记录
2
安全设施
安全设施配置是否符合规范
现场查看
安全设施是否定期进行检查维护保养
查记录ห้องสมุดไป่ตู้
安全设施是否按规定实施专人管理
查看记录
对员工进行安全设施使用方法进行培训
查看记录
3
运输工具
公司用于运输危险化学品的车辆是否按规定配置消防器具
现场查看
危化品运输车是否在醒目位置张贴危害告知和应急救援措施
现场查看
车辆是否按规定定期检查
查看记录
车辆的有关手续、证件是否齐全
查看记录
4
电气装置
车间内电气装置是否采用防爆型
现场查看
电气装置是否按要求定期检查、维修
查记录
各部门下班后是否将电气设备的电源切断
查记录
5
机械设备
车间内各机械设备运行是否正常,有无带病运转情况
现场查看
各机械设备是否按规定进行定期维护保养
查看记录
各机械设备接地是否完好
现场查看
6
防火防爆
进入车间库房人员是否按规定禁止携带易燃易爆的危险品(如手机、打火机等)
现场检查
车间和库房内机械设备是否采用防爆型
现场查看
7
防尘防毒
作业人员是否按规定正确佩戴和使用防护器具
现场查看
是否按规定为员工配置防毒面具,防护手套等
现场查看
现场使用的防护器具是否完好有效,有无过期产品
现场查看
备注:检查频次为每年进行2次.
编制单位:审核人:批准人:
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