2017年项目收支明细表
2017年部门收支总体情况表

预算01表 2017年部门收支总体情况表
单位:万元
2017年部门支出总体情况表单位名称:河南省农业厅
2017年部门支出总体情况表单位名称:河南省农业厅
预算04表2017年财政拨款收支总体情况表
预算05表
2017年一般公共预算支出情况表
单位名称:河南省农业厅
单位名称:河南省农业厅
单位:万元
单位名称:河南省农业厅
单位:万元
预算07表2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:河南省农业厅
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算08表
2017年政府性基金支出情况表
单位名称:河南省农业厅。
2017年度部门收支预算总表

团招商。
2、公务用车购置及运行费预算14.54万元,比上年减少57.85万元,同比下降79.91%。
主要原因是行政单位实行了公车改革,我委机关未保留公务用车。
运行费支出主要是按规定列支的外聘驾驶员相关费用及下属事业单位的车辆运行费用。
3、公务接待费预算128.11万元,比上年增加87.90万元,同比增长218.60%。
主要原因增加了世界物联网博览会的会务接待费用等。
4、会议费预算628.50万元,比上年增加349万元,同比增长124.87%。
主要原因增加了世界物联网博览会和2017年IEEE智慧城市第三次会议费用等。
5、培训费支出预算252.93万元,比上年增长211.06万元,同比增长504.08%。
主要原因为2017年新增全口径预算公开,是政府专项资金中的培训费用。
表一2017年度收入支出决算总表

第二部分:贺州市八步区水果生产办公室2017年部门决算报表
表一:2017年度收入支出决算总表
单位:万元
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行填列
单位:万元
单位:万元
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明:本办无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
2017年部门收支总体情况表

2017年部门收支总体情况表2017年部门收入总体情况表2017年部门支出总体情况表2017年财政拨款收支总体情况表2017年一般公共预算支出情况表2017年一般公共预算基本支出情况表2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位:元2017年三公”经费预算情况与上年对比表单位:元由于公车改革,本单位车辆报废,2017年“三公”经费公务用车运行维护费未安排公务用车运行维护费。
2017年“三公”经费公务接待费安排2587.44元,年末调减2587.44元,未列支。
2017年政府性基金预算支出情况表单位:元2017年部门决算公开说明一、部门(单位)情况(一)基本情况1、主要职能西城区政府投资项目建设中心负责区政府投资项目建设的监督检查、协调与管理工作。
受区发改委委托,负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究与资源调查、梳理、配置工作。
承办区政府与上级业务指导部门交办的其他事项。
2、机构人员情况(1)机构情况建设中心实行主任负责的三级管理机制。
建设中心主任全面负责工作,副主任分管办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科,各科科长负责各职能科室工作。
按职能分工设置有:办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科。
事业编制20人,在职人员16人,退休2人。
本部门机构数1个,为我单位本级北京市西城区政府投资项目建设中心,属全额拨款事业单位。
(2)人员情况我中心事业单位编制人数20人。
3⑴2017年较2016年机构变化无。
⑵2017年较2016年人员变化,增加退休1人。
二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况我中心收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明。
2017年年初预算与2016年年初预算比较减少主要原因为:2016年年初安排基建项目公共卫生大厦2760万元及节能在线监测平台项目200万元。
(二)收入支出预算执行情况1、收入支出与预算对比分析(1)预、决算差异情况,分收入、支出功能科目、具体项目逐项对比。
2017年部门预算收支总表

经济科目名称 合计 工资福利支出
基本工资 津贴补贴 取暖费(个人) 机关事业单位基本养老保险缴费 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 其他商品和服务支出(退休人员公用经 费) 差旅费 会议费 公务接待费
收 项目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 2、政府性基金拨款 二、事业收入 1、纳入财政专户管理的收费 2、其他事业收入 三、上级补助收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入
本年收入合计 六、用事业基金弥补收支差额 七、上年结转
公共预算结转 基金预算结转
收入总计
2017 年部门预算收支总表
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预算数
238.0238 194.4512
5.77 37.8026
238.0238
238.0238
支出总计
238.0238
支出总计
238.0238
- 1 -页
单位编 码
单位名称
158 永寿县扶贫和农业综合开发办公室
2017 年部门预算收入总表
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合计
单位:万元
公共预算 拨款
对个人和家庭的补 助
二、项目支出
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补 助
对企事业单位的补 贴
转移性支出
238.0238 其他支出
238.0238
本年支出合计
结转下年
预算数
238.0238 194.4512
5.77
37.8026
238.0238
238.0238
支出总计
2017年度部门收支决算总表

2017年度部门收支决算总表金额单位:万元编制单位:浙江省作家协会(汇总)公开01表收 入支 出项 目决算数项目决算数一、财政拨款2,277.38一般公共预算2,277.38政府性基金预算二、专户收入三、事业收入(不含专户)四、经营收入96.12五、其他收入207文化体育与传媒支出2,186.8020701文化1,689.652070101 行政运行545.832070102 一般行政管理事务244.402070110 文化交流与合作32.202070111 文化创作与保护390.492070199 其他文化支出476.7420704新闻出版广播影视458.142070408 出版发行458.1420799其他文化体育与传媒支出39.002079999 其他文化体育与传媒支出39.00208社会保障和就业支出158.7420805行政事业单位离退休158.742080504 未归口管理的行政单位离退休59.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出84.732080506 机关事业单位职业年金缴费支出★14.43210医疗卫生与计划生育支出19.7621011行政事业单位医疗19.762101101 行政单位医疗★9.592101102 事业单位医疗★10.17221住房保障支出51.5422102住房改革支出51.542210201 住房公积金44.342210203 购房补贴7.20本年收入合计2,373.50本年支出合计2,416.84六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转147.33 结转下年103.99 其中:专项结转71.71政府性基金结转其他结转75.61收 入 总 计2,520.83支 出 总 计2,520.832017年度部门收入决算总表(分单位)金额单位:万元编制单位:浙江省作家协会(汇总)公开02_1表单位名称总计上年结转财政拨款财政专户收入事业收入(不含财政专户)经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算栏 次123456789101112合 计2,520.83147.332,277.382,277.3896.12浙江省作家协会(本级)1,408.0065.411,342.581,342.58浙江文学院486.5047.23422.37422.3716.90《江南》杂志社626.3434.69512.43512.4379.222017年度部门收入决算总表(分科目)金额单位:万元编制单位:浙江省作家协会(汇总)公开02_2表科目编码科目名称总 计上年结转财政拨款财政专户收入事业收入(不含财政专户)经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算类款项123456789101112合计2,520.83147.332,277.382,277.3896.12207文化体育与传媒支出2,279.27134.752,048.402,048.4096.12 20701文化1,774.31106.821,650.591,650.5916.90 2070101 行政运行568.8434.06534.78534.782070102 一般行政管理事务248.778.68240.09240.092070110 文化交流与合作32.2032.202070111 文化创作与保护425.4512.05413.40413.402070199 其他文化支出499.0519.83462.32462.3216.90 20704新闻出版广播影视465.9727.93358.81358.8179.22 2070408 出版发行465.9727.93358.81358.8179.22 20799其他文化体育与传媒支出39.0039.0039.002079999 其他文化体育与传媒支出39.0039.0039.00208社会保障和就业支出168.4712.58155.89155.8920805行政事业单位离退休168.4712.58155.89155.892080504 未归口管理的行政单位离退休68.3512.5855.7755.772080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出84.7384.7384.732080506 机关事业单位职业年金缴费支出★15.3915.3915.39210医疗卫生与计划生育支出20.9420.9420.9421011行政事业单位医疗20.9420.9420.942101101 行政单位医疗★10.7710.7710.772101102 事业单位医疗★10.1710.1710.17221住房保障支出52.1552.1552.1522102住房改革支出52.1552.1552.152210201 住房公积金44.3444.3444.342210203 购房补贴7.817.817.812017年度部门支出决算总表(分单位)金额单位:万元编制单位:浙江省作家协会(汇总)公开03_1表单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出栏 次1234567合 计2,416.84819.43312.291,189.0096.12浙江省作家协会(本级)1,365.01528.92200.78635.31浙江文学院463.92160.0683.57203.3916.90《江南》杂志社587.91130.4527.94350.2979.222017年度部门支出决算总表(分科目)金额单位:万元编制单位:浙江省作家协会(汇总)公开03_2表科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出类款项1234567合计2,416.84819.43312.291,189.0096.12207文化体育与传媒支出2,186.80589.39312.291,189.0096.12 20701文化1,689.65492.55289.35890.8616.90 2070101 行政运行545.83345.05200.782070102 一般行政管理事务244.40244.402070110 文化交流与合作32.2032.202070111 文化创作与保护390.49 5.00385.492070199 其他文化支出476.74147.4983.57228.7816.90 20704新闻出版广播影视458.1496.8422.94259.1479.22 2070408 出版发行458.1496.8422.94259.1479.22 20799其他文化体育与传媒支出39.0039.002079999 其他文化体育与传媒支出39.0039.00208社会保障和就业支出158.74158.7420805行政事业单位离退休158.74158.742080504 未归口管理的行政单位离退休59.5859.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出84.7384.732080506 机关事业单位职业年金缴费支出★14.4314.43210医疗卫生与计划生育支出19.7619.7621011行政事业单位医疗19.7619.762101101 行政单位医疗★9.599.592101102 事业单位医疗★10.1710.17221住房保障支出51.5451.5422102住房改革支出51.5451.542210201 住房公积金44.3444.342210203 购房补贴7.207.202017年度部门财政拨款收支决算表金额单位:万元编制单位:浙江省作家协会(汇总)公开04表收 入支 出项 目决算数项目决算数一、财政拨款2,277.38一般公共预算2,277.38政府性基金预算207文化体育与传媒支出2,090.6820701文化1,672.752070101 行政运行545.832070102 一般行政管理事务244.402070110 文化交流与合作32.202070111 文化创作与保护390.492070199 其他文化支出459.8420704新闻出版广播影视378.922070408 出版发行378.9220799其他文化体育与传媒支出39.002079999 其他文化体育与传媒支出39.00208社会保障和就业支出158.7420805行政事业单位离退休158.742080504 未归口管理的行政单位离退休59.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出84.732080506 机关事业单位职业年金缴费支出★14.43210医疗卫生与计划生育支出19.7621011行政事业单位医疗19.762101101 行政单位医疗★9.592101102 事业单位医疗★10.17221住房保障支出51.5422102住房改革支出51.542210201 住房公积金44.342210203 购房补贴7.20二、上年结转147.33(一)一般公共预算拨款147.33(二)政府性基金预算拨款本年支出合计2,320.72结转下年103.99收入总计2,424.71支出总计2,424.7117年度部门一般公共预算支出决算表金额单位:万元编制单位:浙江省作家协会(汇总)公开05表总 计基本支出项目支出备注科目编码科目名称1234类款项合 计2,320.721,131.721,189.00207文化体育与传媒支出2,090.68901.681,189.0020701文化1,672.75781.89890.862070101 行政运行545.83545.832070102 一般行政管理事务244.40244.402070110 文化交流与合作32.2032.202070111 文化创作与保护390.49 5.00385.492070199 其他文化支出459.84231.06228.7820704新闻出版广播影视378.92119.78259.142070408 出版发行378.92119.78259.1420799其他文化体育与传媒支出39.0039.002079999 其他文化体育与传媒支出39.0039.00208社会保障和就业支出158.74158.7420805行政事业单位离退休158.74158.742080504 未归口管理的行政单位离退休59.5859.582080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出84.7384.732080506 机关事业单位职业年金缴费支出★14.4314.43210医疗卫生与计划生育支出19.7619.7621011行政事业单位医疗19.7619.762101101 行政单位医疗★9.599.592101102 事业单位医疗★10.1710.17221住房保障支出51.5451.5422102住房改革支出51.5451.542210201 住房公积金44.3444.342210203 购房补贴7.207.202017年度部门一般公共预算基本支出决算表金额单位:万元编制单位:浙江省作家协会(汇总)公开06表人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出636.41302商品和服务支出312.29 30101基本工资153.6830201办公费34.80 30102津贴补贴106.5330202印刷费 2.60 30103奖金88.9630203咨询费30104其他社会保障缴费27.5230204手续费30106伙食补助费30205水费30107绩效工资90.9930206电费30108机关事业单位基本养老保险缴费76.3130207邮电费41.09 30109职业年金缴费14.4330208取暖费30199其他工资福利支出77.9930209物业管理费303对个人和家庭的补助183.0230211差旅费19.98 30301离休费44.7930212因公出国(境)费用 3.98 30302退休费30213维修(护)费0.27 30303退职(役)费30214租赁费30304抚恤金37.4830215会议费34.18 30305生活补助28.3830216培训费 1.04 30306救济费30217公务接待费 1.12 30307医疗费13.3230218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金0.0230225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费38.25 30311住房公积金49.0130227委托业务费45.62 30312提租补贴30228工会经费10.85 30313购房补贴7.2030229福利费19.39 30314采暖补贴30231公务用车运行维护费11.38 30315物业服务补贴30239其他交通费用36.98 30399其他对个人和家庭的补助支出 2.8230240税金及附加费用30299其他商品和服务支出10.75304对企事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出399其他支出39906赠与2017年度部门政府性基金收入支出决算表金额单位:万元编制单位:浙江省作家协会(汇总)公开07表科目编码科目名称年初结余和结转本年收入本年支出年末结余结转小 计基本支出项目支出类款项合 计1234562017年度一般公共预算“三公”经费决算表金额单位:万元编制单位:浙江省作家协会(汇总)公开08表项 目预算数决算数“三公”经费支出20.8219.23 1.因公出国(境)费 4.00 3.98 2.公务用车购置及运行维护费12.5011.38 (1)公务用车购置费(2)公务用车运行维护费12.5011.38 3.公务接待费 4.32 3.87注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
2017年部门收支预算总表

30207
邮电费
基本支出
基本支出
72,000.00
0.00
30213
维修(护)费
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
420,000.00
基本支出
基本支出
63,040.00
0.00
30216
培训费
基本支出
基本支出
65,000.00
0.00
30217
公务接待费
基本支出
基本支出
5,000.00
0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出
镇级均衡性转移支付
项目支出
0.00
农民集中居住小区物业管理费(按实核算)
项目支出
0.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助
村(社区)社干部报酬(按实核算)
项目支出
0.00
治保会巡逻队经费
项目支出
0.00
安全协管员经费
项目支出
0.00
村(社区)办公费
收入总计
11,572,207.00
支出总计
11,572,207.00
2017年一般公共预算支出预算表(功能科目)
单位:元
项目
项目性质
基本支出预算
项目支出预算
单位代码
单位名称(功能科目)
项目名称
合计:
4,637,459.00
6,934,748.00
334305
马家镇
4,637,459.00
6,934,748.00
项目支出
0.00
3,110,000.00
农民集中居住小区物业管理费(按实核算)
项目支出
2017年度部门收支预算总表

2017年度部门收支预算总表
预算单位:中共启东市委台湾工作办公室单位:万元
2017年度部门收入预算总表
预算单位:中共启东市委台湾工作办公室单位:万元
2017年度部门支出预算总表
预算单位:中共启东市委台湾工作办公室单位:万元
2017年度部门财政拨款收支预算总表
预算单位:中共启东市委台湾工作办公室单位:万元
2017年度部门财政拨款支出预算表
(按功能科目分类)
预算单位:中共启东市委台湾工作办公室单位:万元
2017年度部门财政拨款基本支出预算表
(按经济科目分类)
预算单位:中共启东市委台湾工作办公室单位:万元
2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表
预算单位:中共启东市委台湾工作办公室单位:万元
注:无财政拨款政府性基金支出,空表公示
2017年度部门一般公共预算支出预算表
(按功能科目分类)
预算单位:中共启东市委台湾工作办公室单位:万元
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表(按经济科目分类)
预算单位:中共启东市委台湾工作办公室单位:万元
2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
预算单位:中共启东市委台湾工作办公室单位:万元
2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
2017年度部门政府采购预算表
预算单位:中共启东市委台湾工作办公室单位:万元
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
3.本年无政府采购预算,空表公示。