2017年部门决算填报说明
2017年孝南区部门决算填报说明

2017年孝南区部门决算填报说明目录一、孝南区总工会概况(一)主要职能(二)部门决算单位构成二、孝南区总工会单位2017年部门决算表(一)收入支出决算总表(二)收入决算总表(三)支出决算总表(四)财政拨款收入支出决算总表(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、孝南区总工会2017年部门决算安排情况说明(一)部门决算收支情况总体说明(二)部门决算收支增减变化情况说明(三)机关运行执行情况说明(四)政府采购执行情况说明(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明(六)国有资产占用情况说明(七)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明四、名词解释一、主要职能1.机构、人员和职责定位(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议,根据区委、市总工会的部署,结合全区实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全区各级工会开展好各项工作和活动。
开展工运理论研究,全心全意为基层、为职工服务。
(二)加强工会自身改革和建设,督促全区党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织,完善工作制度,健全工作机制,开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届,坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;代表和维护职工的合法权益,突出和履行维护职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出合理意见;指导考核全区各级工会工作,增强基层工会活力,提高工会工作整体水平。
(三)帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式,组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益;参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议,参与有关政策的制定和修改,参与职工安全事故的调查处理。
2017年度决算公开有关情况说明【模板】

**市发展和改革委员会2017年度决算公开有关情况说明一、发展和改革委员会基本情况主要职能:拟定并组织实施全县国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度发展计划,统筹协调经济社会发展。
二、机构设置:共设11个内设机构。
三、人员构成行政编制11人,事业编制10人,退休人员14人。
四、部门决算情况说明(一)、2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度年初结转和结余312.8万元,本年收入229.8万元,本年支出539.4万元,年末结转和结余3.2万元。
(二)、2017年度收入决算情况说明2017年度年初结转和结余312.8万元,财政拨款收入229.8万元。
(三)、2017年度支出决算情况说明2017年度总支出539.4万元,其中:基本支出539.4万元,项目支出0万元,年末结转和结余3.2万元。
(四)、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度年初结转和结余312.8万元,财政拨款收入229.8万元。
本年支出539.4万元,年末结转和结余3.2万元。
(五)、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出539.4万元,年末结转和结余3.2万元。
(六)、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出539.4万元,其中人员经费177.1万元,公用经费362.3万元。
(七)、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2017年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元、2017年决算数为0万元。
(八)、机关运行经费支出情况2017年度机关运行经费支出362.3万元。
(九)、国有资产占有使用情况说明截至2017年12月31日。
共有电子设备及桌椅等37.0万元。
(十)、预算绩效管理工作开展情况说明三、名词解释(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2017年部门决算情况说明

2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%一、2017年部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况2017年度收入总计 1464.65万元,支出总计 1464.65 万元。
与2016年相比,收、支总计均减少 101.65万元,减少6%。
减少原因:因有职工退休导致人员经费减少62.4万元,因缩减开支导致公用经费减少19.04万元,项目经费减少20.21万元。
饼状图补充: (二)收入决算情况2017年度本年收入1464.65万元,其中:财政拨款收入1464.65万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;……其他收入 0 万元,占 0 %。
(三)支出决算情况2017年度本年支出 1464.65 万元,其中:基本支出853.44万元,占 58 %;项目支出 611.22 万元,占42 %;……对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入决算总计 1464.65 万元,其中:一般公共预算财政拨款 994.62万元,占68 %;政府性基金预算财政拨款 470.03 万元,占 32 %;年初财政拨款结转和结余 0 万元,占0 %。
2017年度财政拨款支出决算总计 1464.65 万元,其中:一般公共服务(类)支出994.62 万元,占 68 %;政府性基金预算财政拨款支出 470.03 万元,占 32 %。
二、重要事项说明(一)机关运行经费支出情况说明2017年度支出决算结构图项目支出41.73%2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%2017年度,莱西市体育中心机关运行经费支出820.4万元,比2016年减少8.296万元,减少1%,与上年基本持平(若变化较大说明原因)。
唐山市财政局2017年度部门决算填报说明

唐山市财政局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,唐山市财政局的主要职责是:1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;根据全市国民经济和社会发展总体规划,拟订财政发展战略和中长期规划;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市与县(市)区、政府与企业的分配政策。
2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规;在国家和省、市授权范围内,拟订或组织拟订财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法;制定和监督执行财政、财务、会计规章制度。
3、根据国民经济和社会发展规划,制定全市年度财政收入计划,拟订全市财政收入分配政策;负责编制年度市本级预决算草案,并按市人民代表大会批准的方案组织执行,汇编全市年度预决算草案;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况,向市人大常委会报告预算调整方案及决算;负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
4、执行国家、省预算管理体制和管理制度,拟订市及以下预算管理体制、管理制度,研究提出市对县区、县对乡镇的财政管理体制指导性意见;拟订地方转移支付制度,办理转移支付事项。
5、组织拟订、实施市本级国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督市本级国库业务,承担国库现金管理有关工作;管理市本级国库账户和财政专户,办理各项财政支出业务,组织市本级预算执行,汇编全市决算。
6、拟订政府非税收入管理政策、制度,承担政府非税收入、财政票据管理;拟订彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金;研究提出全市农村综合改革总体规划和重大政策措施建议,参与涉农税费制度和政策的拟订和调整工作;对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。
7、组织拟订上级授权税收方面的地方性法规草案、实施细则;研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议,对地方承担出口退税事务实施监管,监督检查税收政策的执行情况,加强税收级次、体制的监控。
灵石二一七年部门决算填报说明

灵石县二○一七年部门决算填报说明为了做好2017年度部门决算工作,及时掌握全县各部门单位财政资金收支执行情况,灵石县财政局在县委、政府的正确领导下,在上级财政部门的关心指导下,根据市决算工作会议的有关精神,结合本县财政预算管理改革及国库集中支付制度改革的实际情况,严格按照政府收支分类改革的要求,本着事前高度重视、精心组织,事中加强培训、严格审核,事后认真总结、深入分析的原则,汇编了2017年度灵石县部门决算。
现将2017年部门决算填报中存在的变动情况说明如下:一、决算汇编基本情况(一)部门机构情况说明2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共170家,同上年一样。
项目数量比上年增减变动原因说明一、按单位基本性质170行政单位59 +2 中国共产主义青年团灵石县委员会去年填报错误实际为行政单位,灵石县总工会由参公改为行政单位事业单位111 -2 中国共产主义青年团灵石县委员会去年填报错误实际为行政单位,灵石县总工会由参公改为行政单位二、按执行会计制度170行政单位66事业单位(含行业)104三、按单位预算级次170县级预算单位158乡镇级预算单位12(二)部门录入户数说明2017年度部本部门决算汇编户数共170个,各单位报表均为单户表。
(三)人员情况2017年年末实有人数10398人,比上年10240人增加158人,主要是新增机构招录机关事业人员和新增聘用人员所致。
编制人数8027人,比上年8107人增加80人。
实有人数包含:○1按照在岗情况分:在职人员7388人、离休44人、退休2966人;○2按人员性质分:一般公共预算拨款人员2196人、一般公共预算补助人员8152人,经费自理人员50人。
年末学生人数38881人,比上年39398人减少517人。
实有人员超编情况参见下表:(1)报表中行政单位中有事业或参公人员主要原因:部分行政单位存在着参公编制和事业编制以及相关人员,主要是由于单位存在下设机构设立相关编制及人员或合并的单位性质不同所致。
2017年部门决算填报说明

2017年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况(一)部门机构情况说明。
2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减个,分类说明如(二)部门录入户数说明。
(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
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二、基础数据核对情况(一)与财政部门对账情况。
1.财政拨款核对情况(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入5545.3万元,财政部门拨款对账单5545.3万元,差额0万元。
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(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。
对差额原因进行说明。
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2.财政专户管理资金核对情况(1)单位本年度缴入财政专户万元,财政部门财政专户缴款对账单万元,差额万元。
对差额原因进行说明。
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(2)单位本年度财政专户管理资金收入万元,财政部门财政专户拨款对账单万元,差额万元。
对差额原因进行说明。
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3.其他需要说明的情况(二)与上年指标核对情况。
1.我局2016年年末结余3294.59万元。
2017年年初结余数1898.35万元,其中2343.9万元是由财政统一收回,947.66万元是由财政归集调入或上缴。
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2. 我局2016年年末财政应返还额度3247.34万元。
2017年年初财政拨款结转1898.35万元,其中1852.06万元是由财政统一收回,503.07万元是由财政归集调入或上缴。
我局2016年年末财政拨款结转3041.24万元,2017年年初财政拨款结转1738.44万元,其中1805.87万元是由财政统一收回503.07万元是由财政归集调入或上缴。
我局2016年年末其他资金结转结余206.09万元,2017年年初其他资金结转结余159.9万元,其中46.19万元是由财政统一收回。
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3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。
XX部门2017年部门决算说明(参考文本)

隆回县XX部门2017年部门决算说明(参考文本)一、部门主要职能和机构设置阐述部门主要职能和机构设置(建议从部门“三定”方案摘录,本决算数据如不包含下属二级单位或机构一定要做文字说明)。
二、单位基本情况编制人数为XX人,实际人数XX人,其中在职XX人,离退休XX人,遗属补助人数XX人;小车编制数XX台,实际XX台;房屋面积XX平方米,固定资产XX万元等等...三、部门收支概况(一)2017年度收入支出决算总体情况2017年总收入XX万元。
比上年增(减)X%。
总支出XX万元,比上年增(减)X%。
(二)收入决算情况:2017年收入XX万元,其中:一般公共预算拨款收入XX万元,政府性基金预算拨款收入XX万元……与2016年增(减)XX万元。
增(减)原因。
(三)支出决算情况:2017年支出XX万元,其中:一般公共服务XX万元,公共安全XX万元,教育XX万元,科学技术XX万元……与2016年增(减)XX万元。
增(减)原因。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款总收入XX万元,比上年增加X%,一般公共预算财政拨款收入XX万元,政府性基金预算财政拨款收入XX万元……。
财政拨款总支出XX万元,比上年增加X%,一般公共预算财政拨款支出XX万元,政府性基金预算财政拨款支出XX万元。
五、一般公共预算拨款概况(一)2017年度财政拨款总体情况2017年财政拨款收入XX万元。
比上年增(减)X%。
财政拨款支出XX万元,比上年增(减)X%。
(二)2017年财政拨款收入XX万元,其中:一般公共预算拨款收入XX万元,政府性基金预算拨款收入XX万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款XX万元……与2016年增(减)XX万元。
增(减)原因。
(三)2017年财政拨款支出XX万元。
基本支出:XX万元,其中:工资福利支出XX万元,商品和福利支出XX万元,对个人和家庭补助支出XX万元。
项目支出:XX万元。
与2016年增(减)XX 万元。
2017年度部门决算公开报表及说明

2017年度部门决算公开报表及说明单位名称:北京市怀柔区监察委员会目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况1 / 9第一部分2017年度部门决算报表第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况(一)北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生,是行使国家监察职能的专责机关。
中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
(二)单位地址:北京市怀柔区北大街45号(三)主要职能职责:监察委员会履行以下职能:维护宪法和法律;依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展党风廉政建设和反腐败工作。
监察委员会履行监督、调查、处置职责。
一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。
二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计2397.32万元,其中:本年收入2397.32万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余184.41万元。
在本年收入中,财政拨款收入2397.32万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。
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2017年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况(一)部门机构情况说明。
2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减个,分类说明如下:(二)部门录入户数说明。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下:注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况(一)与财政部门对账情况。
1.财政拨款核对情况(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入5545.3万元,财政部门拨款对账单5545.3万元,差额0万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。
对差额原因进行说明。
2.财政专户管理资金核对情况(1)单位本年度缴入财政专户万元,财政部门财政专户缴款对账单万元,差额万元。
对差额原因进行说明。
(2)单位本年度财政专户管理资金收入万元,财政部门财政专户拨款对账单万元,差额万元。
对差额原因进行说明。
3.其他需要说明的情况(二)与上年指标核对情况。
1.我局2016年年末结余3294.59万元。
2017年年初结余数1898.35万元,其中2343.9万元是由财政统一收回,947.66万元是由财政归集调入或上缴。
2.我局2016年年末财政应返还额度3247.34万元。
2017年年初财政拨款结转1898.35万元,其中1852.06万元是由财政统一收回,503.07万元是由财政归集调入或上缴。
我局2016年年末财政拨款结转3041.24万元,2017年年初财政拨款结转1738.44万元,其中1805.87万元是由财政统一收回503.07万元是由财政归集调入或上缴。
我局2016年年末其他资金结转结余206.09万元,2017年年初其他资金结转结余159.9万元,其中46.19万元是由财政统一收回。
3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。
无4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。
(1)其他收入:2016年499.07万元为上交资金,2017年无此项收入。
(2)本年支出:因为我局2017年项目支出增加如固定式尾气遥测、标准化仪器配置、农村环境整治等,使得我局资金支出量增大。
(3)年末结转和结余:2017年年末结转结余比2016年年末结转结余大幅减少,主要是因为2017年加大资金支出力度,项目资金结余减少。
(4)资产总计:由于本年我单位2017年未报废并转出一部分固定资产。
(5)负债总计:因为我单位在2017年无未缴纳的“应付职工薪酬”。
(6)净资产总计:2017年年末结转结余比2016年年末结转结余大幅减少,主要是本年度支出力度增大,年末结转减少。
(7)独立机构编制数:2017年行政机构增多、事业机构减少是环境监察支队由参公事业单位转为行政执法单位。
(8)年末编制人数:2017年行政编制人数增多是由于我局环境监察支队由参公事业单位编制转为行政执法单位编制。
(9)年末实有人数:行政人员增多、参公事业单位人员减少是由于我局环境监察支队由参公事业单位人员转为行政执法单位人员(10)固定资产汽车原值:因为2017年我局新增报废和转出车辆。
(11)培训费:由于我单位2017年开展培训工作增多。
(12)机关运行计费:本年度新增办公地点等加大机关运行费开支。
(13)年度预算数:2017年较之2016年增加主要是项目支出增加(14)调整预算数:本年度支出合计增多、年末结余结转减少是因为我局项目支出增多。
三、报表审核情况(一)审核情况。
(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1.对部门决算报表指标设置的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。
3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。
四、2017年度部门决算(草案)说明(一)2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计7283.75万元,其中:本年收入5545.3万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1738.44万元。
在本年收入中,财政拨款收入5545.3万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元0;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
2017年度本年支出合计5695.29万元,其中:基本支出1939.11万元,占支出合计的34%;项目支出3756.18万元,占支出合计的66%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元,年末结转和结余1748.35万元。
(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出5621.96万元,主要用于以下方面(按大类):“一般公共服务支出”1.98万元,占本年财政拨款支出0.035%,“社会保障和就业支出”42.66万元,占本年财政拨款支出0.75 %;农林水支出6.85万元,占本年财政拨款支出0.22%;节能环保支出5577.32万元,占本年财政拨款支出99%。
”2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(1)“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算155.09万元,比2016年年初预算减少112.43万元,下降73%。
其中:行政、事业单位退休由于工资改由人保局发放,因此资金支出减少。
(2)“节能环保支出”(款)2017年度决算3030.49万元,比2016年年初预算增加1383.19万元,增长84%。
其中:①人员经费1864.48万元,公用经费209.39万元②项目支出3682.85万元。
主要原因:2017年我局支付监测站标准化仪器购置项目资金,标准化实验楼改造项目资金、固定式尾气遥测项目资金,农村环境保护资金,另外支付大额燃煤锅炉改造资金。
(三)2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2017年度政府性基金预算财政拨款支出万元,主要用于以下方面(按大类):文化体育与传媒支出万元,占本年财政拨款支出%;……。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况(1)“文化体育与传媒”(类,下同)2017年度决算万元,比2017年年初预算增加(减少)万元,增长(下降)%。
其中:“文化事业建设费安排的支出”(款,下同)2017年度决算万元,比2017年年初预算增加(减少)万元,增长(下降)%。
主要原因:……。
(2)“XXXX”(类)2017年度决算万元,比2017年年初预算增加(减少)万元,增长(下降)%。
其中:“XXXX”(款)2017年度决算万元,比2017年年初预算增加(减少)万元,增长(下降)%。
主要原因:……。
(四)“三公”经费财政拨款决算情况说明2017年本部门(含行政单位、财政补助事业单位、参公管理事业单位)“三公”经费财政拨款决算数18.29万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算20.45万元减少2.16万元。
其中:1.因公出国(境)费用。
2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元增加(减少)0万元。
主要原因:无人出国;2017年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2017年组织因公出国(境)团组个、人次,人均因公出国(境)费用万元。
2.公务接待费。
2017年决算数0万元,比2017年年初预算数8.32万元减少8.32元。
主要原因:严格执行八项规定,厉行节约。
2017年公务接待费主要用于……(主要接待事项)。
国内公务接待批次,公务接待人次;国(境)外公务接待批次,公务接待人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2017年决算数18.29万元,比2017年年初预算数39.65万元增加减少21.36万元。
其中,公务用车购置费2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元增加(减少)0 万元。
主要原因:……,2017年购置(更新)0辆,车均购置费0 万元。
公务用车运行维护费2017年决算数18.29万元,比2016年年初预算数20.45万元增加减少2.16万元,主要原因:因为2017年根据实际业务量资金使用减少。
2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油7.4万元,公务用车维修6.94万元,公务用车保险3.11万元,公务用车其他支出0.84万元。
2017年公务用车保有量12辆,车均运行维护费1.53万元。
(五)其他公开重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计210.24万元,比上年增加63.66万元,增长31%。
主要原因:新增人员和办公地点,因此基本支出增加。
2.政府采购支出情况2017年政府采购支出2406.83万元,其中;政府采购货物支出1188.17万元,政府采购工程支出723.66万元,政府采购服务支出495万元。
授予中小企业合同金额1905.62万元,占政府采购支出总额的80%,其中:授予小微企业合同金额501.21万元,占政府采购支出总额的20%。
(附表6、附表6-1)3.国有资产占用情况固定资产总额万元,其中:汽车辆,万元;单价200万元以上的设备台(套),万元。
五、决算数据其他需要说明的情况1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表4)。
2017年我局收到本级拨款0万元,非本级拨款0万元2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。
(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)。
4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如用于开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。
5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。
7.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。
我局2017年其他应付款为应缴财政利息收入8.资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。