2017年度部门决算报表填报说明 - 部门

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2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算情况说明一、部门情况说明1、主要职责:承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任;承担规范全县国土资源管理秩序的责任;承担优化配置全县国土资源的责任;负责规范全县国土资源权属管理;承担全县耕地保护的责任;承担提供全县土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用全县土地资源的责任;承担规范全县国土资源市场秩序的责任;负责全县矿产资源开发的管理;负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理;承担全县地质环境保护的责任;承担全县地质灾害预防、治理的责任;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;负责全县范围内测绘行政管理,维护测量标志;负责测绘技术管理与成果质量监督;负责全县测绘队伍资质管理;组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划;负责全县土地登记、房屋登记、草原登记、林地登记等不动产登记工作;承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置和人员编制:承德县国土资源局于2002年成立时间,现法定代表人张如孝,编制169人,实有153人,内设9个行政股室,包括办公室、规划股、财务股、耕地保护股、地籍管理股、土地利管理股、地质勘查、地质环境股、矿产开发管理股、国土资源执法监察大队。

设置事业单位18个,包括承德县土地储备中心、承德县执法局、承德县土地估价事务所、承德县土地开发整理中心、测绘管理办公室、10个乡镇国土资源所、承德县不动产登记中心、地籍勘测队、矿产资源测绘队。

事业编制总量140名,其中:全额事业编制75名、自收自支事业编制40名,差额编制25名。

3、承德县土地储备中心情况说明:承德县土地储备中心是承德县国土资源局下设事业单位,其宗旨和业务范围是,制定土地收购储备规划、计划、办法;组织实施土地收购储备,发布供地信息,承办国有土地使用权招标、拍卖、挂牌交易工作,法定代表人是王子忠,经费来源财政全额拔款。

4、决算单位构成情况:我单位决算包括承德县国土资源局机关内设9个行政股室和下设18个事业单位。

2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算情况说明单位:樟树市文化广电新闻出版局一、部门主要职能1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策和法规,拟订各项文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法,组织并监督实施;把握舆论导向。

2、管理文化市场,指导文化市场执法检查和电影放映工作;3、监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向大众传播的视听节目;负责安装和使用卫星广播电视地面设施许可证的发放、有线广播电视站、有线广播电视采用加解扰技术、广播电视台(站)年检审核工作。

二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数 15人,其中行政编制 6人,事业编制 9 人。

三、2017年部门决算情况说明(一)、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计 819万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 819 万元,占 100 %。

(二)、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计 819万元,其中本年支出合计819万元。

(三)、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 179 万元,决算数为 819 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 147万元,商品和服务支出 606万元,对个人和家庭补助支出 65万元,其他资本性支出 1万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.5万元,决算数为 9.8 万元,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为 5.5万元,决算数为 5.2万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 5 万元,决算数为 4.6万元。

五、机关运行经费情况说明本部门2017年度机关运行经费 819万元,较上年增长5%,主要原因是:药交会宣传片播出费用增加。

六、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额 35.98 万元,其中:政府采购货物支出 35.98万元。

2017年度部门决算说明

2017年度部门决算说明

第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门职责1、负责产业基地中长期发展规划的编制、实施和管理工作。

会同国家、市、区有关部门拟订产业基地的总体规划、土地利用规划、空域规划、控制性详细规划等各项规划,经批准后组织实施。

2、负责制订产业基地的产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法,并组织实施。

3、负责制订产业基地的相关产业促进政策,并组织实施。

4、负责制订产业基地的经济发展规划、年度计划,并组织实施。

5、负责制订产业基地内财税、土地、招商、环保、人才引进等重要政策,经批准后组织实施。

6、负责产业基地的推介宣传和招商引资工作。

7、负责产业基地内企业的宏观管理,并为入区企业提供立项、工商注册、税务登记等相关综合服务。

8、负责产业基地内重要基础设施、公共服务平台等配套设施建设的组织实施工作。

9、负责产业基地的运行管理工作。

10、负责产业基地的环境保护、综合治理和安全生产工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)本单位为北京通用航空产业基地管理委员会本级,现决算单位1个,实有在职人员15人,其中行政编1人,事业编14人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计494.452611万元,其中:本年收入485.505320万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余8.947291万元。

在本年收入中,财政拨款收入465.719000万元,占收入合计的95.924000%;上级补助收入0万元,占收入合计的0;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入19.786320万元,占收入合计的4.076000%。

2017年度本年支出合计482.409037万元,其中:基本支出357.269037万元,占支出合计的74.059358%;项目支出125.140000万元,占支出合计的25.940642%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.000000%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.000000%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.000000%。

2017年度决算公开有关情况说明【模板】

2017年度决算公开有关情况说明【模板】

**市发展和改革委员会2017年度决算公开有关情况说明一、发展和改革委员会基本情况主要职能:拟定并组织实施全县国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度发展计划,统筹协调经济社会发展。

二、机构设置:共设11个内设机构。

三、人员构成行政编制11人,事业编制10人,退休人员14人。

四、部门决算情况说明(一)、2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度年初结转和结余312.8万元,本年收入229.8万元,本年支出539.4万元,年末结转和结余3.2万元。

(二)、2017年度收入决算情况说明2017年度年初结转和结余312.8万元,财政拨款收入229.8万元。

(三)、2017年度支出决算情况说明2017年度总支出539.4万元,其中:基本支出539.4万元,项目支出0万元,年末结转和结余3.2万元。

(四)、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度年初结转和结余312.8万元,财政拨款收入229.8万元。

本年支出539.4万元,年末结转和结余3.2万元。

(五)、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出539.4万元,年末结转和结余3.2万元。

(六)、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出539.4万元,其中人员经费177.1万元,公用经费362.3万元。

(七)、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2017年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元、2017年决算数为0万元。

(八)、机关运行经费支出情况2017年度机关运行经费支出362.3万元。

(九)、国有资产占有使用情况说明截至2017年12月31日。

共有电子设备及桌椅等37.0万元。

(十)、预算绩效管理工作开展情况说明三、名词解释(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第二部分2017年度部门决算说明

第二部分2017年度部门决算说明

第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门职责(1)主要职能。

①贯彻落实上级有关党校的发展政策、法规及具体工作意见;结合党校实际,围绕区委中心工作,制订落实党校的发展规划、计划。

②按照区委组织部部署,具体实施全区党员领导干部培训轮训工作;协助区人力社保局,做好公务员培训工作;做好政府部门干部行政能力培训工作;协助区委统战部,做好民主党派和无党派人士培训工作。

③按有关办学精神办好学历教育。

④围绕全区发展热点、难点、重点问题开展调查研究和科研咨政工作,按党建办和党建研究会部署做好党建研究工作,促进成果转化,为区委区政府提供决策参考;承接市委党校、市党建研究会等部门科研调研课题,并协助其开展科研调研工作。

⑤加强马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系的研究和宣传;按照区委宣传部部署,开展理论宣讲工作。

⑥指导推进党校分校工作。

⑦承办区委区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)平谷区委党校为全额事业编制单位,机构设置分为7个科室,分别为政办室、学员工作处、信息处、决策研究(党建)中心、教研室、总务处、党建研究中心。

二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计4198.268707万元,其中:本年收入765.648913万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余432.619794万元。

在本年收入中,财政拨款收入1632.742386万元,占收入合计的43%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入2132.906527万元,占收入合计的57%。

2017年度本年支出合计3548.400378万元,其中:基本支出1048.973546万元,占支出合计的30%;项目支出2499.426832万元,占支出合计的70%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

唐山市财政局2017年度部门决算填报说明

唐山市财政局2017年度部门决算填报说明

唐山市财政局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,唐山市财政局的主要职责是:1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;根据全市国民经济和社会发展总体规划,拟订财政发展战略和中长期规划;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市与县(市)区、政府与企业的分配政策。

2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规;在国家和省、市授权范围内,拟订或组织拟订财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法;制定和监督执行财政、财务、会计规章制度。

3、根据国民经济和社会发展规划,制定全市年度财政收入计划,拟订全市财政收入分配政策;负责编制年度市本级预决算草案,并按市人民代表大会批准的方案组织执行,汇编全市年度预决算草案;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况,向市人大常委会报告预算调整方案及决算;负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4、执行国家、省预算管理体制和管理制度,拟订市及以下预算管理体制、管理制度,研究提出市对县区、县对乡镇的财政管理体制指导性意见;拟订地方转移支付制度,办理转移支付事项。

5、组织拟订、实施市本级国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督市本级国库业务,承担国库现金管理有关工作;管理市本级国库账户和财政专户,办理各项财政支出业务,组织市本级预算执行,汇编全市决算。

6、拟订政府非税收入管理政策、制度,承担政府非税收入、财政票据管理;拟订彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金;研究提出全市农村综合改革总体规划和重大政策措施建议,参与涉农税费制度和政策的拟订和调整工作;对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。

7、组织拟订上级授权税收方面的地方性法规草案、实施细则;研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议,对地方承担出口退税事务实施监管,监督检查税收政策的执行情况,加强税收级次、体制的监控。

灵石二一七年部门决算填报说明

灵石二一七年部门决算填报说明

灵石县二○一七年部门决算填报说明为了做好2017年度部门决算工作,及时掌握全县各部门单位财政资金收支执行情况,灵石县财政局在县委、政府的正确领导下,在上级财政部门的关心指导下,根据市决算工作会议的有关精神,结合本县财政预算管理改革及国库集中支付制度改革的实际情况,严格按照政府收支分类改革的要求,本着事前高度重视、精心组织,事中加强培训、严格审核,事后认真总结、深入分析的原则,汇编了2017年度灵石县部门决算。

现将2017年部门决算填报中存在的变动情况说明如下:一、决算汇编基本情况(一)部门机构情况说明2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共170家,同上年一样。

项目数量比上年增减变动原因说明一、按单位基本性质170行政单位59 +2 中国共产主义青年团灵石县委员会去年填报错误实际为行政单位,灵石县总工会由参公改为行政单位事业单位111 -2 中国共产主义青年团灵石县委员会去年填报错误实际为行政单位,灵石县总工会由参公改为行政单位二、按执行会计制度170行政单位66事业单位(含行业)104三、按单位预算级次170县级预算单位158乡镇级预算单位12(二)部门录入户数说明2017年度部本部门决算汇编户数共170个,各单位报表均为单户表。

(三)人员情况2017年年末实有人数10398人,比上年10240人增加158人,主要是新增机构招录机关事业人员和新增聘用人员所致。

编制人数8027人,比上年8107人增加80人。

实有人数包含:○1按照在岗情况分:在职人员7388人、离休44人、退休2966人;○2按人员性质分:一般公共预算拨款人员2196人、一般公共预算补助人员8152人,经费自理人员50人。

年末学生人数38881人,比上年39398人减少517人。

实有人员超编情况参见下表:(1)报表中行政单位中有事业或参公人员主要原因:部分行政单位存在着参公编制和事业编制以及相关人员,主要是由于单位存在下设机构设立相关编制及人员或合并的单位性质不同所致。

2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算情况说明一、部门情况说明1、本部门职责、机构设置及部门决算单位构成情况1.1主要职责(一)贯彻国家农、牧、水产业法律法规,研究制定全县农、牧、水产业相关政策和管理办法。

(二)拟定全县农、牧、水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

(三)拟定全县种植业、养殖业、农业机械化产业政策、发展计划及重大技术措施,指导全县种植、养殖业及农业机械产品结构的合理调整、资源的合理配置和农产品品质的改善。

(四)制定全县农、牧、水产业科技、中等教育发展规划和相关政策并组织实施;加强技术推广服务体系建设;组织科研和技术推广项目的遴选及实施;负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广,负责农业“绿证”培训;拟定农机作业、规范和技术标准并组织实施。

(五)负责农、牧、水产业各类产品基地、加工开发等项目的申报,并组织实施,组织“菜篮子工程”和“种子工程”的实施,研究提出大宗农、牧、水产品产地批发市场体系和农业生产资料市场体系建设与发展规划,促进农业产业化发展。

(六)制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划,指导生产、繁育和推广良种工作。

(七)负责制定全县农业资源、草地资源、渔业资源保护和建设,开发和利用规划并组织实施;指导草原防火工作。

(八)负责全县种子监督管理、兽医兽药管理、动植物检疫、畜禽防疫、农业机械管理、农机安全管理、农机维修市场管理、农药兽药市场管理、绿色食品管理、农业环境监测、肥料登记管理。

负责兽医医政、兽药药政、水产渔政管理工作及农、牧、水产执法监督检查工作和相关的法制宣传教育。

(九)负责农业、畜牧、水产、农机涉外事务,组织对外交流与合作。

(十)组织生态农牧业和农牧业可持续发展工作,指导农村可再生资源开发利用和农业生物物种资源保护与管理。

(十一)负责管理局属单位工作,监督局属单位资产保值增值,负责机关和局属单位的组织人事、劳动工资、机构编制工作,指导全县农、牧、水产业学会、协会工作。

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部门决算填报说明
(预算单位编写格式)
一、决算信息来源说明(基层预算单位编写)
(一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

(三)本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。

其中:“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”;“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》(财办预﹝2016﹞123号)填列(中央单位编写);“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预〔2016〕18号)的规定填列(中央单位编写)。

二、决算汇编基本情况(主管部门编写)
(一)部门机构情况说明。

年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个,比上年增减个,分类说明如下:
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(二)部门录入户数说明。

年度,本部门决算汇编户数共个,比上年增减个,分类说明如下:
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注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。

对差额原因进行说明。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。

对差额原因进行说明。

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2.财政专户管理资金核对情况
(1)单位本年度缴入财政专户万元,财政部门财政专户缴款对账单万元,差额万元。

对差额原因进行说明。

(2)单位本年度财政专户管理资金收入万元,财政部门财政专户拨款对账单万元,差额万元。

对差额原因进行说明。

3.其他需要说明的情况
(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表2),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

3.“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。

4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。

四、报表审核情况
(一)审核情况。

页脚内容5
(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

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1.对部门决算报表指标设置的建议。

2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。

3.部门(单位)自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。

五、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表4)。

2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。

(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)。

4.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。

6.“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。

7.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5)。

8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明(附表5)。

页脚内容7
9.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等(附表6)。

10.中央部门(单位)预算绩效管理工作开展情况,部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。

中央部门一级项目的《项目支出绩效自评表》(附表7)。

11.中央部门(单位)财政拨款结转和结余情况(附表8)。

12.中央单位驻外机构有关情况(附表9、10)。

13.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况(附表11)。

14.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据;如决算数大于调整预算数,说明差额原因。

15.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况(附表12、13、14)。

16.其他需要说明的问题,如资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。

页脚内容8
附表1:
年初结转和结余调整情况表
编制单位:单位:元
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页脚内容10
注:1. 本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。

2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额;“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额;“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额;“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。

4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。

附表2:
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资产负债简表年初数调整情况表
编制单位:单位:元
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接上表
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注:1. 本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况,由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。

2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数,“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。

页脚内容44
3. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

附表3:
页脚内容45
主要指标变动情况表编制单位:
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页脚内容47
页脚内容48
页脚内容49
页脚内容50。

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