品质部记录表格
品质管理G纵表格

品质管理G纵表格 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8
六G01 品质日报表
说明:1.不良内容项目在表上先设定; 2.本表一份送生产部门;
3.最好建立推移图。
六G02 检验日报表
主管制表部门:
日期:
说明:1.本表系部门别检验报表;
2.将不良项目事先列入;
3.可以转换成不良层别表。
六G03 品质月报表共2页第1页
月份:
日期:
二、制程检验
三、出货检验
四、客户投诉
五、本月份重大品质异常
六、次月份品质活动
总经理: 主管: 制表:
六G05 制程别统计分析表
编号:
说明:1.将各工程或部门的不良情况加以统计;
2.用统计手法进行分析;
3.拟订改善对策。
品质管理表格全

六A02品质改善工作计划六A03品质异常回馈与矫正系统表六A04月份品管训练计划表日期: _____________编课讲训练受训训练训练时间经费备注息、线送及纠正解决寸策执行路线《品质异常通知书》。
异常通知书说明作业上之品2总经理:厂长:主管:制表: 六A05品管训练申请表日期: ______总经理:厂长:主管:制表: 六A07 QCC活动计划表No. ____________日期: ___________六A08 QCC开会通知单No.经(副)理:S 课长(辅导员):圈长: 六A09 QCC活动成果报告书六A10 QCC成果评价表说明:1 •本表作为评审员对QC(小组评估之用;2 •评审员的评估状况可让被评估者参考,并发表意见六A13内部质量审核检查表部门:编号审核员:_______________ 日期: ________________六A14内部质量审核不符合项报告部门:编号:「附件部门代表:日期:追踪结果实际完成日期:审核员:日期:审核小组组长:日期: 六A15内部质量审核报告书共2页第1页附件:1•内部质量审核计划表2•内部质量审核检查表3•内部质量审核不符合项报告4.总结会会议记录管理代表/日期审核组长/日期六A15内部质量审核报告书共2页第2页部门:编号:不符合项分布表六A16协力厂商调查表编号: _______________六A18供应厂商品质履历卡No.六A19供应厂商每月评比月报表月份:日期:说明:1 •由品管部统计评分;2 .分送厂商要求改善。
产品首件确认流程记录表

□是
□有改动 □否 □否
内容物 晃动整机有无异声 □有明显异声 □无异声
整机表面有无掉漆 □明显可见 □轻微可见 □无
整机表面有无划伤 □明显可见 □轻微可见 □无
整机缝隙是否过大 □明显透光 □轻微透光 □无
螺钉是否打紧
□未打紧
□已打紧
产 螺钉是否滑丝
□滑丝
□无滑丝
品 螺钉是否漏打
□无漏打
□漏打
外 连接端口有无氧化
产品首件确认流程记录表
检验日期: 产品名称:
首件制作时间: 产品型号:
首件检验时间:
制作部门:生产部
检测部门:品质部
□第一次检查 □第二次检查 □多次检
是否批准量产: □批准 □待复 □不批准
检测试项目标准
合格 不合格 无此项
是否与BOM清单对应 □完全对应
组装过 程
是否有按作业指导书操作 物料摆放是否整齐 □是
表格使用说明:1、本表格可用于本公司任何产品生产时的首件检验作业 2、本表格作为生产产品可进入量产程序的批准证明 3、表格中未有提及的检验项目可在其它项中填写说明 4、表格中无需检验的项目需用“/”表示
检验员:________________
QR-H-25-A/0 审核人:__________________
性能指 标测试
通电测试
遥控、按 键测试
信号测试
□正常 □正常 □正常
□不通电 □无功能 □无功能
检验内容
检验结果
安规检 测
其它项: 品质重点事项说明:
耐压:AC1.5KV/5mA/6秒 漏电流:I<mA/90V-264V 耐压AC1.5KV时漏电流为__mA 接地电阻:R<0.1Ω/32A
品质部表格大全

品质部表格大全
目录
1送检单
2原材料不合格处理单
3进货检验报告
4品质异常处理单
5首件确认单(金工-装配)
6首件确认单(封装)
7巡检记录表
8成品送检单
9成品常规检验记录表
10出货检验报告
11样品检验记录单
12不合格品处置单
13不合格品统计表
14让步接收降级使用申报单
15不合格品审理人员资格确认表
16不合格(品)对策表
17不合格(品)因果分析表
18纠正与预防措施及实施验证报告
19品质部工作目标
20IQC合格率统计表
21产品老化抽检合格率统计表
22FQC检验一次合格率统计表
23质量整改 (FQC工位分析整改)
24维修工位不良统计表
25质量整改 (维修工位分析整改)
26包装工序输出电压检测合格率
27OQC抽检合格率统计表
28现场质量问题点
29客户投诉统计表
30质量整改
31在用计量器具管理总台帐
32在用计量器具领用登记表
33年度计量器具周期检定计划表
34计量器具降级、限用、报废申请单35检定、校准报告
36监视和测量设备验收单
37校验通知单
38测量设备校验申请单
39强制校验召回通知单
40设备标签。
CCC认证记录表格-品质记录一览表

品质记录一览表序号表单编号文件名称保存期限保管单位1 A-MG-01 年度内部审核计划表三年管理代表2 A-MG-02 内部审核计划三年管理代表3 A-MG-03 审核检查表三年管理代表4 A-MG-04 不符合项报告三年管理代表5 A-MG-05 内部审核改善追踪表三年管理代表6 A-MG-06 内部审核总结报告三年管理代表7 A-MG-07 管理评审计划三年管理代表8 A-MG-08 管理评审报告三年管理代表9 A-RS-01 人员需求申请表二年人事部10 A-RS-02 人事档案表直至离职后二年人事部11 A-RS-03 员工训练记录表直至离职后二年人事部12 A-RS-04 年度培训计划二年人事部13 A-RS-05 培训申请表二年人事部14 A-RS-06 培训记录表二年人事部15 A-RS-07 会议签到表三年人事部16 A-RS-08 请假单二年人事部17 A-RS-09 联络单二年人事部18 A-WK-01 记录总览表随体系保存文控19 A-WK-02 外来文件一览表随体系保存文控20 A-WK-03 文件/图面/技术资料申请单随体系保存文控21 A-WK-04 文件分发/回收管制表随体系保存文控22 A-WK-05 文件制订/修订/废止申请单三年文控23 A-WK-06 文件总览表随体系保存文控24 A-WK-07 三级文件总览表随体系保存文控25 A-YW-01 客户投诉处理单二年业务部26 A-YW-02 订单确认表五年业务部27 A-YW-03 客户订单记录表五年业务部28 A-YW-04 客户满意度调查表三年业务部29 A-SC-01 生产日报表二年生产部30 A-SC-02 物料申请表二年生产部31 A-CK-01 领料单三年仓库32 A-CK-02 来料入库单三年仓库33 A-CK-03 送货单三年仓库34 A-CK-04 退货单/退料单三年仓库。
品质报表表格

异常处置后 /
/
2小时
品质检验规范
抽样要求
检查人
主任
初品100%抽 作业者
特检100%抽 作业者
不良履历100%抽 主任
监察QC
抽样要求
检查人
主任
初品100%抽 组长
特检100%抽 组长
不良履历100%抽 组长
监察QC
抽样要求
检查人
主任
初品100%抽 组长
特检100%抽 组长
不良履历100%抽 组长
开班时 /
每2-3小时
异常处置后 /
/
2-3小时
适用工序 检查频次
自动化+自 包
包1+圆桶 包2
1次 1次 3次 不定时 3次
检查时机 检查周期
切换时 /
开班时 /
每2-3小时
异常处置后 /
/
2-3小时
适用工序 表面处理
检查频次 1次 1次 3次 不定时 5次
检查时机 检查周期
切换时 /
开班时 /
每2-3小时
监察QC
检查依据 检查记录 检查留样 结果通报
检验指导书 记录表
留样 通报QC
检验指导书 记录表
留样 通报QC
检验指导书 记录表
留样 通报QC
检验指导书 记录表
留样 通报QC
检验指导书 监察记录表 样品标示 QC经理
检查依据 检查记录 检查留样 结果通报
检验指导书 记录表
留样 通报QC
检验指导书 记录表
分类 自检 监察
类别 初品检查 首件检查 巡回检查 特检 品质监察
分类 自检 监察
类别 初品检查 首件检查 巡回检查 特检 品质监察
工艺质量部40张表格

2、进料检验报告表3、进厂零件质量检验表检验主管:检验员:检验日期:年月日4、进厂零件检验报告表5、进厂材料试用检验表6、材料不良改进通知表说明:1.就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。
2.供应商应限期回复。
7、进料检验日统计表8、原材料供应商质量检测表供应商名称:编号:9、外协厂商质量检查表填写日期:年月日检验主管:检验人员:10、供应商不合格品记录表年度:月份:编号:11、供应商物料拒收月统计表月份:日期:主管:制表:12、供应商质量评价体系表13、供应商综合评价表编号:填写日期:14、制程检验标准书厂长:主管:制表:说明:1.检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。
2.依不同的工序制定。
15、制造流程检验标准表编号:经办人:审核:16、生产过程检验标准表产品名称:部门:页次:17、产品质量检验标准表产品名称:有效日期:18、作业标准书说明:1.本标准书由质量管理部制作,经厂长认可(修订亦同)。
2.作为生产部门各工序作业的依据。
19、操作标准通知单填写日期:编号:制表:审核:批示:20、质量管理标准变动通知单20、生产流程检验记录表21、生产过程记录表批号:规格:工令:用途:编号:经办:审核:22、巡检记录表班别:填写日期:23、制程巡回检验表日期:部门:查验结果:○好△尚可×不良矫正说明:1.制程中对巡回抽检的记录。
2.检验标准范围可定上下限。
3.异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。
4.由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。
24、产品质量抽检记录表机器名称:班别:抽查员:主管:25、产品别不良记录表编号:主管:填表者:说明:1.为对制程检验状况的统计报告。
2.不良率=不良数÷加工数×100%。
3.本表由相关权限单位呈阅后,由质量管理部存档。
26、操作者自主管理检查表部门:姓名:日期:说明:1.自主检验的项目以目视及使用量规为原则。
2.检查记录使用符号:√良,△尚可,×差。
品质检查表

品质检查参照表(客服)
品质检查参照表(安保、装修)
品质检查参照表(工程、维保)
品质检查参照表(环境管理)
品质检查参照表(纪律、制度)
品质检查记录表(客服)
检查人:日期:年月日
品质检查记录表(安全、装修)
检查人:日期:年月日
品质检查记录表(工程、维保)
检查人:日期:年月日
品质检查记录表(环境管理)
检查人:日期:年月日
品质检查记录表(纪律、制度)
检查人:日期:年月日
江扬物业品质检查报告
统计人:日期:年月日
不合格项整改通知书
发往项目: 日期: 年月日
扬州市江扬物业管理有限公司。