主要经济指标完成情况15月

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主要经济指标完成情况10月

主要经济指标完成情况10月

一、主要经济指标完成情况(1-10月)(一)工业规上工业经济效益(二)投资GDP核算以已入库企业网上直报数为依据。

(三)财政(四)金融(五)贸易、外资(六)招商引资、旅游、居民收入注:带*指标为季度指标,本期为3季度数据。

(七)第三产业主要指标注:1、带*财政八项支出指财政预算支出中一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保及城乡社区等八项支出合计。

2、带*其他营利性服务业指文化体育娱乐、租赁和商务、居民和其他服务。

二、县域经济(1-10月)咸宁各县(市、区)新增“四上”企业(1-10月)单位:个注:带*投资专业指新增5000元以上项目单位,“—”表示未新增。

三、综合简析1-10月经济运行情况1、规模以上工业企业完成总产值432.94亿元,同比增长5.2%,规模工业产销率为97.6%,规模工业增加值增长速度为5.9%,低于同期1.1个百分点。

全口径工业用电量为94696万千瓦时,同比下降5.1%,工业增值税47391万元,同比增长4.4%,。

2、社会消费品零售总额完成86.81亿元,同比增长10.5%,其中:批发业9.64亿元、零售业65.83亿元、住宿业4.28亿元、餐饮业7.07亿元,分别同比增长10.2、10.5%、8.0%、11.9%。

3、招商引资项目达182个,共完成招商引资275.8亿元,同比增长9.8%。

其中,省外资金233.5亿元,同比增长7.6%。

4、接待海内外游客750.7万人次,同比增长15.2%;门票收入实现8344.1万元,同比增长15.4%;旅游总收入完成41.1亿元,同比增长14.6%。

5、固定资产投资完成266.21亿元,同比增长15.9%,其中:房地产开发投资完成12.93亿元,同比下降31.3%。

固定资产投资分产业看:一产业完成投资23.52亿元,同比增长75.8%;二产业完成投资158.18亿元,同比增长12.1%;三产业完成投资8.45亿元,同比下降12.1%。

十五计划主要经济指标完成情况

十五计划主要经济指标完成情况

一、国内生产总值 亿元 6.9199 9.7009 其中:第一产业 亿元 3.4445 第二产业 亿元 1.9458 工业增加 亿元 1.5428 值 第三产业 亿元 1.5263 三大产业比例 49.8:28.1:22.1 二、财政总收入 亿元 0.67226 0.9878 其中:地方财政收入 亿元 0.50377 0.775 三、全社会固定资产投资 亿元 16563 2.6675 四、社会消费品零售总额 亿元 2.3805 五、对外贸易(出口)额 万美元 6 六、利用外资 万美元 40 引进省外资金 亿元 0.4319 七、城镇化 城市化率 县城人口 八、农村人均纯收入 % 万人 元 14.3 4.04 1952.21 1786
8 9 10
26 6.08 年均增加 100 元 2456.45 3.8 30.2518 7.62 8.086 60.77 14.6 0.7146 6.9 0.91 17.5813 1.03 127.55 1总人口 万人 28.2297 人口自然增长率 ‰ 9.5 十一、农业 农业总产值 亿元 5.914 粮食播种面积 万亩 粮食产量 万吨 13.0692 13.4 油料产量 万吨 1.2031 水果面积 万亩 8 水果产量 万吨 0.2756 0.85 生猪出栏 万头 19.1977 27 肉牛出栏 万头 家禽出笼 万羽 107.74 水产品产量 万吨 1.1012 1.5 说明:国内生产总值 2005 年采用 2004 年经济普查推算数。
“十五”计划主要经济指标完成情况
“十五”目标 指标名称 单位 2000 年 实际 绝对额 年均 增长% 7 实际完成情况 比 04 年 十五期 绝对额 实际 间年均 增长% 增长% 12.758 13.2 13 4.78 3 6.7 3.652 28.6 13.4 2.658 4.326 37.5:28.6:33.9 1.4013 0.8416 6.11 3.5675 506 1135 7.8647 26.6 12.1 23.2 10.4 23.4 17.5 42.9 倍 37.1 31.1 每年增 2.3 个 百分点 8.5 增 408.45 元 19 0.3 4.7 1.4 11.5 23.2 15.8 10.8 29.8 8.4 143 95.2 78.7

经济工作成效

经济工作成效

一、主要经济指标完成情况1-10月,全镇新增限上企业3家,正在申报2家,实现限上企业销售额和零售额分别增长31.17%和36.92%,增速位居全县第三;新增“省五个一批”项目14个,正向激励排名位居全县第四;新增固定资产投资项目6个4.89亿元,完成固定资产投资3.27亿元,完成比例130.8%,位居全县第五;完成招商引资项目11个,超额完成县下达1个指标任务。

二、主要经验和做法(一)成立一套经济工作专班。

xx镇党委、政府将经济工作作为党政一把手工程,纳入党委、政府重要议事日程,成立了以镇主要领导任组长、分管领导任副组长、经济发展办干部任成员的5人工作小组,每月定期召开5人小组会商会议,分析研究经济工作存在困难和问题,提出解决办法和措施,及时疏通经济工作中的“中梗阻”,确保经济工作顺利推进。

(二)推行两种服务模式。

一是推行“保姆式”服务。

围绕项目策划、招商、开工、投产等环节,不断提高服务专业化、细致化水平,指定一名专业人员长期蹲驻上杭,专门负责跟踪协调解决项目推进过程中遇到的各类问题,推行项目前、中、后全流程“保姆式”服务。

二是推行“VIP式”服务。

以服务项目早落地、早开工、早投产为落脚点,对重大项目、招商引资项目或需要协调县级解决的重大疑难问题,由镇主要领导亲自协调解决,或由镇主要领导协调县分管领导、县主要领导解决,尽力满足企业诉求,推行“便企、为企、惠企”的“VIP式”服务。

(三)运用三种工作方式。

一是工作任务表格式。

年初,召开会议专题研究本年度经济工作,明确年度目标任务和每季度阶段任务,并以表格式分解细化落实到相关部门和责任人,明确工作任务、责任人和完成时限,实行挂图作战。

二是工作问题清单式。

建立“责任人+部门+经济工作专班”三级信息共享机制,每月由镇经济发展办汇总形成经济工作问题清单,提交镇经济工作5人小组或党委扩大会议会商研究。

对会商结果实行“派单制”和“销单制”,由镇主要领导签发任务派送单给指定责任人员落实,责任人限期反馈任务完成情况,逐项销号落实,确保经济工作目标任务如期完成。

月度经济指标总结范文

月度经济指标总结范文

一、前言本月,我国经济运行总体保持平稳,主要经济指标呈现稳中向好态势。

以下是对本月经济指标的总结和分析。

二、主要经济指标完成情况1. 国内生产总值(GDP)本月我国GDP同比增长6.7%,较上月提高0.2个百分点。

其中,第一产业增加值增长3.2%,第二产业增加值增长6.4%,第三产业增加值增长7.6%。

第三产业对GDP的贡献率继续提高,成为拉动经济增长的主要动力。

2. 工业增加值本月规模以上工业增加值同比增长6.4%,较上月提高0.2个百分点。

其中,制造业增加值增长6.6%,建筑业增加值增长4.2%。

新能源、高技术制造业等新兴产业发展迅速,对工业增长起到积极作用。

3. 固定资产投资本月固定资产投资(不含农户)同比增长 5.9%,较上月提高0.1个百分点。

其中,制造业投资增长6.5%,基础设施投资增长4.1%,房地产投资增长9.7%。

投资结构持续优化,对经济增长的支撑作用明显。

4. 社会消费品零售总额本月社会消费品零售总额同比增长8.2%,较上月提高0.1个百分点。

其中,限额以上单位消费品零售额增长8.5%,餐饮收入增长10.2%。

消费市场保持稳定增长,消费升级趋势明显。

5. 出口和进口本月出口同比增长8.6%,进口同比增长10.2%,贸易顺差扩大。

出口结构持续优化,高技术产品出口增长较快。

进口增长主要受益于国内市场需求扩大。

6. 外贸外资本月新设立外商投资企业5246家,同比增长12.4%。

实际使用外资788.3亿美元,同比增长9.5%。

我国利用外资保持稳定增长,对外投资稳步推进。

三、经济运行特点1. 经济增长动力转换加快。

消费、服务业等成为拉动经济增长的主要动力,投资结构持续优化。

2. 产业结构调整取得积极成效。

新兴产业快速发展,传统产业转型升级。

3. 贸易顺差扩大,对外经济保持稳定增长。

4. 宏观经济政策效应显现,经济运行总体平稳。

四、下一步工作建议1. 深化供给侧结构性改革,提高经济增长质量和效益。

经济运行情况汇报

经济运行情况汇报

经济运行情况汇报按照会议安排,下面我就全县1-9月主要经济指标运行情况及经济形势简要汇报如下。

一、1-9月主要经济指标完成情况(一)规上工业增加值1-9月,规上工业增加值全国同比增长3.6%,增速较1-8月提高0.1个百分点;全市增长5.6%,回落1.1个百分点;xx增长9.4%,回落1.5个百分点,增速分别高于全国、全市5.9、3.9个百分点,比xx、xx高0.4、1.6个百分点,居全市(9个县市区,下同)第2位,位次与上月持平。

9月,规上工业增加值全国同比增长4.2%,较8月提高0.4个百分点;全市下降1.8%,回落14.2个百分点;xx下降3%,回落14.4个百分点,增速分别低于全国、全市8.2、1.3个百分点,分别比xx、xx高2.9、1.6个百分点。

(二)社会消费品零售总额1-9月,社会消费品零售总额全国同比增长0.5%,增速较1-8月提高0.8个百分点;全市增长0.2%,提高0.1个百分点;xx实现社会消费品零售总额152.96亿元,增长0.1%,增速与1-8月持平,分别比全国、全市低0.4、0.1个百分点,比xx、xx低0.1、2个百分点,居全市第8位,位次较上月下滑1位。

9月,社会消费品零售总额全国同比增长5.4%,增速较8月提高2.8个百分点;全市增长0.3%,提高2.4个百分点;xx增长0.1%,提高1.4个百分点,增速分别低于全国、全市5.3、0.2个百分点,比xx、xx低0.3、0.4个百分点。

(三)全社会固定资产投资1-9月,固定资产投资全国同比增长 5.9%,增速较1-8月提高0.1 个百分点;全市增长11.4%,增速与1-8月持平;xx完成固定资产总额119.93亿元,同比增长9.8%,提高3.5个百分点,增速高于全国3.9个百分点,低于全市1.8个百分点,比xx低1.8个百分点,比xx高0.1个百分点,居全市第4位,位次较上月上升3位,其中,一产投资增长11.5%,居全市第3位;工业投资增长8.9%,居全市第6位;技改投资增长52.6%,居全市第3位;建安投资增长26.1%,居全市第1位;实现商品房销售面价39.15万平方米,下降12.6%,居全市第6位。

统计局主要指标完成情况

统计局主要指标完成情况

统计局主要指标完成情况一、保证全县统计数据的真实性、准确性达到100%我局严格按照有关法律法规对全县的统计数据进行审核,在保证统计数据的真实性的同时,保证了准确性达到100%,年内数据没出现差错。

二、年内搞好各项调查及分析我局在原有调查制度的基础上,在省、州上级业务部门的精心指导下,年内进行了畜牧业抽样调查、农村住户抽样调查、城镇住户抽样调查、农产量抽样调查、劳动力抽样调查、贫困监测抽样调查、群众安全感调查、个体商业抽样调查、规模以下工业及个体工业抽样调查、人口变动抽样调查等调查,按上级要求及时上报。

截止11月中旬共撰写统计信息63期。

三、做好各部门数据协调,并年内不出现差错我局对统计的数据及时与各相关部门进行协调衔接,年内无差错。

四、认真搞好第二次农业普查的各项准备工作,继续搞好经济普查发布、历史数据调整和资料开发利用第二次全国农业普查是重大的国情国力调查,认真搞好第二次农业普查对于进一步弄清,全县农业资源状况,推动农业结构调整,落实科学发展观,实现农业可持续发展,为全面建设小康社会有着重要的意义。

年初成立了以主管农业的副县长为组长的领导小组,并设立了办公室,由统计局局长担任办公室主任,全县范围内抽调了15名办公室工作人员。

同时,各乡镇、省、州驻县各单位相继成立了办公室、抽调普查指导员、普查员,全县共抽调普查指导员253名,普查员60名。

在正式普查开始之前进行了广泛的宣传动员工作,宣传共悬挂横幅3条,张帖标语50余条,展示展板2块。

于9月中旬进行了农业普查方案布置会议暨普查培训共有150余人参加;10月9日完成了普查小区示意图的绘制工作;10月30日完成了普查摸底工作;11月1日,根据全省统一部署,我县第二次全国农业普查正式入户登记工作开始。

我县抽调的农业普查办公室的15名普查指导员每三人一组,对全县所辖三乡二镇进行包干,全面深入三乡二镇指导农业普查入户登记工作。

目前我县的此项工作在入户登记审核汇总阶段。

月生产总结报告5篇

月生产总结报告5篇篇1XXXX年XX月生产总结报告一、生产概况XXXX年XX月,我司生产部门在公司的正确领导下,在各部门的大力支持配合下,积极贯彻落实公司有关会议精神,紧紧围绕公司下达的生产任务目标,不断强化生产管理,优化生产流程,细化生产环节,狠抓产品质量,优化人员结构,拓展销售市场,取得了较为显著的成绩。

二、主要经济指标完成情况XXXX年XX月,我司生产部门主要经济指标完成情况如下:1. 生产产值:本月完成产值XX万元,同比增长XX%,环比增长XX%。

2. 产品质量:本月生产的产品合格率为XX%,同比下降XX%,环比增长XX%。

3. 生产安全:本月未发生任何安全事故,保持了良好的安全生产记录。

4. 人员结构:本月生产部门共有员工XX人,其中管理人员XX人,技术人员XX人,生产操作人员XX人。

5. 销售市场:本月拓展了新的销售渠道,与XX家大型企业建立了长期合作关系,销售额有所增长。

三、主要工作及措施1. 强化生产管理:我司生产部门加强了生产现场管理,推行了精益生产模式,优化了生产流程,提高了生产效率。

同时,加强了生产调度工作,确保了生产计划的顺利实施。

2. 狠抓产品质量:我司生产部门加强了质量管理体系的建设,严格执行了质量标准操作程序,强化了质量监督和检验工作,确保了产品质量的有效控制。

3. 优化人员结构:我司生产部门根据生产需要,合理调整了人员结构,优化了人员配置,提高了员工的专业技能和综合素质。

4. 拓展销售市场:我司生产部门积极开拓销售市场,通过参加行业展会、举办产品推介会等方式,拓展了新的销售渠道,提高了产品的知名度和销量。

四、存在的问题及改进建议1. 产品质量不稳定:虽然本月产品质量合格率有所提高,但仍存在不稳定现象。

建议进一步加强质量管理体系的建设,严格执行质量标准操作程序,强化质量监督和检验工作。

2. 生产成本较高:目前我司生产成本较高,主要原因是原材料价格上涨和人工成本增加。

2015年1—12月份忻州市主要经济指标完成情况

2015年全市主要经济指标完成情况
忻州市统计局
12月 指 标 单位
亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 亿元 万美元 万美元 元 元 元
绝对值
— — — — — 130.7 — 11.5 8.8 — — 1914 1913 — — —
பைடு நூலகம்
同比 增减%
— — — — 1.0 34.3 — 5.9 20.5 — — -19.4 -17.9 — — —
绝对值
681.2 63.7 304.5 313.0 — 1119.6 311.2 130.6 73.7 1638.5 714.9 19501 19074 13415 23452 6550
12月止累计 同比 增减%
2.4 -7.0 1.1 6.3 0.8 16.0 5.3 -11.8 -8.9
6.2(比年初增减%) 11.1(比年初增减%)
4 3 5 5
-6.2 -5.3 8.8 7.9 7.3 2 3 6
全省 排名
5
全市生产总值(季报) 第一产业 第二产业 第三产业 规模以上工业增加值 固定资产投资完成额 社会消费品零售总额(季报) 财政总收入 公共财政预算收入 各项存款余额 各项贷款余额 外贸进出口总额 出口总额 居民人均可支配收入(季报)
城镇常住居民人均可支配收入(季报) 农村常住居民人均可支配收入(季报)

公交公司2024年第三季度经济运行分析报告

公交公司2024年第三季度经济运行分析报告一、主要经济指标完成情况(一)营业收入。

2024年1-9月,公司实现营业总收入5637.65万元,同比下降8.45%。

(二)营运成本。

2024年1-9月,公司实现营运成本5090.89万元,同比增长5.09%。

其中:人工成本2667.52万元,同比增长4.71%;工资福利支出1786.08万元,同比增长5.87%;社会保险费及住房公积金120.70万元,同比增长7.14%;折旧及摊销费用72.30万元,同比减少3.18%;租赁费418.71万元,同比增长24.30%;维修费126.36万元,同比减少18.54%;车辆油料费1299.81万元,同比减少17.31%;电费529.05万元,同比减少3.71%;附加费用47.00万元,同比减少24.50%。

(三)利润情况。

一是营业利润。

2024年1-9月,公司实现营业利润亏损278.58万元,同比下降149.25%,扣除投资收益后,公司净亏损300.11万元。

二是净利润。

2024年1-9月,公司实现净利润亏损336.49万元,同比下降238.89%。

三是税前利润。

2024年1-9月,公司实现税前利润亏损291.85万元,同比下降343.34%。

(四)成本费用支出。

2024年1-9月,公司成本费用支出5090.89万元,其中:人工成本2667.52万元,同比增长4.71%;工资福利支出1786.08万元,同比增长5.87%;社会保险费及住房公积金120.70万元,同比增长7.14%;折旧及摊销费用72.30万元,同比减少3.18%;租赁费418.71万元,同比增长24.30%;维修费126.36万元,同比减少18.54%;车辆油料费1299.81万元,同比减少17.31%;电费529.05万元,同比减少3.71%;附加费用47.00万元,同比减少24.50%。

二、经济运行分析(一)从行业看,公司营业收入同比下降,营运成本同比增长。

月重点经济指标完成情况表Excel模板


贡献度
备 注
空气PM2.5浓度(微 克/立方米)

部门 30
XX微克/立 方米,
好于目标 6.7微克/立 方米,同比
下降10%
进度第 7,同比 变化第8
进度第 14,同 比变化
第13
空气优良天数 (天)
区(市)县地表水 考核断面年度水质控 指数(%)
附件1
1-X月重点经济指标完成情况表
指标
通报 牵头 节点 部门
累计完成
完成进度 (超目标)
郊区 位次
全市 位次
郊区排位较XX靠前的市县情况
贡献度
备 注
地区生产总值增长 率(%)
全年累计 完成
季 部门1 5.1%,第 四季度当 季完成
全年第 全年第 全年累计:1.XX(累计完成6%);
/
4,第四 8,第四 2.XX、XX(累计完成5.8%);
超第四季度 目标4.1个
百分点
5
7
月 部门9 XX%
/
3
6
地方税收收入增长 率(%)

部门 10
XX%
/
8
20
一般公共预算支出 进度(%)

部门 11
XX%
/
7
19
外贸进出口总额 (亿元)
限额以上单位消费 品零售额增长率 (%) 高能级产业化项目 注册数(个)

部门 12

部门 13

部门 14
XX亿元 112.75%
1.XX(超第四季度目标57.4个百分
并列第7
点); 2.XX(超第四季度目标48.2
个百分点);
3.XX(超第四
季度目标21.9个百分点)。
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一、主要经济指标完成情况(1-5月)(一)工业
规上工业分部门产值完成情况
(四)投资
注:*指标指已入库的资质以上房地产企业网上直报商品房销售面积;建筑业总产值为季度数据。

(五)财政
(六)金融
(七)贸易、外资
(八)招商引资、旅游、居民收入
注:带*指标为季度指标。

(九)第三产业主要指标
注:带*财政八项支出指财政预算支出中一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保及城乡社区等八项支出合计。

二、县域经济(1-5月,咸宁市反馈)
注:存贷款余额咸安含咸宁市辖区。

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