各种费用报销清单标准版
工作简餐(盒饭、份饭)审批单、报销清单(参考版)

职务、职称
姓名
职务、职称
领队
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
成员
费用合计(大写)¥:
经办人签字:
承办单位(部门)负责人签字:
备 注
说明:报销时需提交此单,就餐总人数及工作简餐标准在备注中填写并附菜单。
1
工作简餐(盒饭、份饭)事前审批单
年 月 日
工作单位
名称
带队领导
职务\职称
联系电话
工作事由
工作时间
经费项目及预算数
预计人数
单位(部门)负责人意见:
签字: 年 月 日
承办单位(部门)
经办人
重要公务活动超过0元的需经分管校领导审批
说明:报销时需提交此单。
2
工作简餐(盒饭、份饭)报销清单,
承办单位(部门)(公章): 年 月 日
打车费用报销标准表模版

打车费用报销标准表模版Barcode 条形码AP Form - Employee Advance/ NonTE 员工供应商预领款/付款申请表(差旅费及业务招待费除外)SAPcode 员工供应商号*: Internal Order 订单: Payee Bank 开户银行(如果有多个收款行) Payment Method 付款方式现金支票Name 员工名*: Currency 货币*: Cost Center 成本中心*: Amount 付款金额*: Payer Profit Center 付款行利润中心:电汇汇票其他(如清帐等) Date 申请日期*:Attachment附件数包括首页* Description 描述/ Purpose of cash advance预领款用途* Use period for cash advance预领款使用时间Nature(SGL)* Cost Center 成本中心Employee advance - Travel (T) 预支差旅费Estimated clearing date预计借款销账日期Employee Advance- Other (3)其他应收款-员工其他Prepaid AM (2) 预付广告费Others 其他Internal Order 订单Short Text 短文本Amount 金额Assignment 分配申请人Cash Advance 冲借款Net Pay 净付款-* 为必填项__ 此表格适用于非Epprove 系统员工报销审批人财务审核人Updated by Jan 11 2022年Barcode条形码AP Form - Employee Advance/ NonTE员工供应商预领款/付款申请表(差旅费及业务招待费除外)SAPcode 员工供应商号*:Internal Order 订单:Payee Bank 开户银行(如果有多个收款行)Payment Method 付款方式现金支票Name 员工名*:Currency 货币*:Cost Center 成本中心*:Amount 付款金额*:Payer Profit Center 付款行利润中心:电汇汇票其他(如清帐等)Date 申请日期*:Attachment附件数包括首页*Nature(SGL)*Employee advance - Travel (T) 预支差旅费其他应收款-员工其他预付广告费Others 其他__ 此表格适用于非Epprove系统员工报销。
财务报销单的填制精编版.ppt

借款人(签章)
董事长/总经理:
会计主管审核:
付款记录: 年 月 日 以第 号 支票或现金支出凭单付给
注意事项
1、借款单主要用于差旅费、招待费及其它需要用现金支付的款项借款。 2、报销上述费用时需提供借款单,未提供借款单的,需要提供其他经批准的请示报告。 3、经常发生长期费用支出的可依规定申请备用金。 4、一万元以上借款需要董事长审批。
可报销的费用发票(二)
黑龙江省国税局票证站监制
客户名称
房间号
住宿自 月 日起 月 日止
第二联 报销凭证
项 目
人数
天数
床位数
床位单价
金 额
千
百
十
元
角
分
宿 费
寄 存 费
合 计 金 额 ( 大 写 ) 万 千 佰 拾 元 角 分
第二部分 招待费报销流程
填制招待费用 报销单 附:借款单
部门负责人或 分管副总签字
财务负责人签字
公司董事长或 总经理审批
出纳付款
招待费报销单填制方法
巨泰特种钢有限公司 招 待 费 报 销 单 附单据 张
第五部分 采购报销流程
经办人填制付款 通知单或资金支 出审批单
部门负责人或 分管副总审核
财务负责人审核
公司董事长或 总经理审批
出纳付款
付款通知单的填制
巨泰特种钢有限公司 付 款 通 知 单 部门: 年 月 日
出差补助
1、乘坐火车、长途汽车、轮船三等舱以下的,连续超4小时,早餐10元,中餐和晚餐各20元。 2、乘坐汽车单程在4-6小时以内或当天往返时间在6-8小时以内,伙食补贴20元。 3、本市区域内或丽水地域内原则上回公司就餐,无法回公司需在外就餐的,午、晚餐补贴标准10元/餐。 4、有本公司招待费产生或对方单位招待,扣除相对应误餐补助。
出差报销费用标准一览表

xx有限公司
单位:元/日
旅费报销标准一览表(修正版)
公杂费
费用报销单经主 管领导签字后报 销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 出差标准的80%补助外,另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 地区内出差)。5.邯郸本市常驻外人员,交通、伙食补助按出差标准的百分比计算(不 海、广州、深圳特大城市;交通费超额部分实报实销,但不能超过基数标准的50%。
附件:2
xx有限公司
差旅费报销标准一览表(修正版)
乘坐 交通 省外 省内 省外 省内 工具 费用 特殊 一般 省会及较 一般 县级及 特殊 一般 驻外办 省会及较 一般 县级及 驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区 地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区 地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实 据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工 据实
备注:1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 驶公务车(7座以下公务车)出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外,另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 员,交通、伙食补助按标准的50%计算(含邯郸地区内出差)。5.邯郸本市常驻外人员,交通、伙食补助按出差标准的百分比计算(不 含邯郸地区办事处)。6.特殊地区指:北京、上海、广州、深圳特大城市;交通费超额部分实报实销,但不能超过基数标准的50%。
财务费用报销流程图(标准版)

财务费用报销流程图总结在详细分析《财务费用报销流程图》文档后,我们可以清晰地勾勒出财务费用报销的全流程及其关键环节。
以下是对该流程图的详细总结,确保涵盖所有关键步骤及细节信息。
报销发起与准备1. 报销单据整理与粘贴报销人员需依据公司费用报销制度,细心整理需报销的发票或单据,并进行规范粘贴。
这一步骤确保了后续审核流程的顺畅进行。
具体细节包括发票或单据的清晰度、完整性,以及是否符合财务规定的粘贴要求。
2. 填写《费用报销单》报销人员需使用规定的笔具,在《费用报销单》上准确填写报销信息,不得涂改。
对于采购物品的报销,还需附上总经理签字确认的《采购申请表》。
这一步骤确保了报销信息的准确无误,为后续审核提供了必要的信息基础。
部门内部审核3. 直接主管审核报销人员将准备好的《费用报销单》及相关单据提交给直接主管审核。
直接主管需对费用产生的原因及真实性、费用的合理性、票据及单据的规范性进行严格审核。
若发现不符合要求,直接主管需立即退还给报销人员重新整理提报。
这一环节强化了内部控制,确保报销费用的合理性和合规性。
财务部门审核4. 财务部门审核通过直接主管审核后,报销单据将提交至财务部门。
财务部门的会计人员将对报销费用进行进一步确认,审核内容主要包括费用是否符合报销标准、财务是否能及时安排此费用、单据或票据是否符合财务规范要求。
同样,若发现不符合要求,财务部门将立即退还给相关部门重新整理提报。
这一步骤确保了报销费用的准确性和合规性,符合公司财务管理规定。
高层审批5. 执行董事长批准财务部门审核通过后,报销单据将提交至执行董事长进行最终审批。
执行董事长需对报销单据进行全面审阅,并签署意见及时间。
若发现不符合要求,执行董事长将退回财务部跟进处理。
这一环节体现了公司高层对财务管理的高度重视和严格把关。
报销款项支付6. 出纳准备报销款项经过执行董事长批准后,财务部出纳将根据批准的报销单据准备报销款项。
出纳需确保支付金额的准确无误,并按照公司规定的方式进行支付。
2024年版公司差旅补助及报销细则

2024年版公司差旅补助及报销细则本合同目录一览第一条总则1.1 合同签订主体1.2 合同适用范围1.3 合同效力第二条差旅补助标准2.1 国内差旅补助2.1.1 城市间交通费2.1.2 住宿费2.1.3 伙食补助费2.1.4 其他费用2.2 国际差旅补助2.2.1 城市间交通费2.2.2 住宿费2.2.3 伙食补助费2.2.4 其他费用第三条报销流程3.1 申请差旅补助3.1.1 申请条件3.1.2 申请材料3.1.3 申请时间3.2 审核与审批3.2.1 审核部门3.2.2 审批权限3.2.3 审批时间3.3 报销方式3.3.1 报销条件3.3.2 报销材料3.3.3 报销时间3.3.4 报销方式第四条差旅补助的支付4.1 支付条件4.2 支付时间4.3 支付方式第五条违反合同约定的处理5.1 未按时报销的处理5.2 虚报冒领的处理5.3 其他违规行为的处理第六条保密条款6.1 保密内容6.2 保密义务6.3 违约责任第七条争议解决7.1 争议类型7.2 解决方式7.3 仲裁机构第八条合同的变更与解除8.1 变更条件8.2 解除条件8.3 变更与解除的程序第九条合同的终止9.1 终止条件9.2 终止程序9.3 终止后的处理第十条违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任第十一条不可抗力11.1 不可抗力的认定11.2 不可抗力后果的处理第十二条合同的生效、变更和解除12.1 生效条件12.2 生效时间12.3 变更和解除的条件第十三条其他约定13.1 双方的其他权利和义务13.2 合同的保管13.3 合同的复制第十四条附则14.1 合同的修订14.2 合同的解释14.3 合同的终止日期第一部分:合同如下:第一条总则1.1 合同签订主体本合同由甲乙双方签订,甲方为_______公司,乙方为_______。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方公司员工因公出差所发生的差旅费用补助及报销事宜。
1.3 合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至____年__月__日。
2023新版常见业务费报销指南(文字版)

常见业务费报销指南常见业务费报销指南 (1)一、市内差旅费 (1)二、国内差旅费 (1)三、资料费、印刷费 (2)四、办公用品、耗材、电脑配件 (2)五、版面费、出版费 (2)六、测试化验加工费 (3)七、会议费 (3)八、设备购置 (3)九、数据采集费(文科经费) (4)十、学生活动费(仅维持性经费可支出) (4)十一、公务接待费 (4)十二、国际合作交流费 (4)十三、劳务费 (5)十四、借款业务 (5)一、市内差旅费二、国内差旅费(一)校内老师1)《大学国内出差审批单》(项目组成员出差由经费负责人签字,经费负责人出差由学院负责人签字)2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票(必须是公务机票,行程单上印GP字样,附公务卡消费记录)4)★住宿费发票(可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助)5)★会议注册费发票(附会议通知)(二)学生1)《大学国内出差审批单》(经费负责人签字)2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票(机票需由老师的公务卡支付,并附相应消费记录)4)★住宿费发票(可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助)5)★会议注册费发票(附会议通知)(三)校外人员1)《校外专家来访承诺书》(邀请人签字)2)往返火车票、汽车票或飞机票(机票需附公务卡或银行卡消费记录)3)★住宿费发票(校外人员不可领取伙食补助、交通补助)注:●外地高速公路通行费、汽油费、停车费仅可在横向项目经费国内差旅费预算中报销,附件同上●详见“上大内〔2016〕209号”文,关于修订《大学国内差旅费管理办法》的通知三、资料费、印刷费1.图书发票≥300元附图书清单2.打印、复印发票≥1000元附明细清单或合同四、办公用品、耗材、电脑配件1.发票开具为“办公用品”、“文具用品”,附品名、单价、数量等明细2.发票开具为“耗材、电脑配件”,发票金额超过300元(含)附明细五、版面费、出版费1.发票2.版面费提供论文录用通知3.出版费提供出版合同原件4.外币支付的版面费,先至外汇业务柜台处核算成人民币再做报销。
国家规范版医疗保障基金结算清单详解

国家规范版医疗保障基金结算清单详解国家规范版医疗保障基金结算清单是指根据国家有关规定制定的,用
于记录、核实和报销医疗费用的一份详细清单。
在医疗保障基金结算过程中,需要医疗机构提供该清单以确认医疗费用的真实性和合理性。
下面将
对国家规范版医疗保障基金结算清单的内容进行详解。
接下来,国家规范版医疗保障基金结算清单详细列出了就诊的医疗费用,包括挂号费、检查费、治疗费、手术费、药品费等。
每一项费用都会
注明具体项目名称和收费标准,以及数量和金额。
这样可以确保医疗费用
的真实性和合理性,避免虚假和过高收费的情况发生。
此外,国家规范版医疗保障基金结算清单还会列出参保人的个人支付
费用,包括自付费用、自费费用等。
自付费用是指参保人根据规定需自行
支付的费用,而自费费用是指医保外的费用,保险不予报销。
通过列出个
人支付费用,可以了解参保人的个人负担情况,以便进一步完善医保政策。
最后,国家规范版医疗保障基金结算清单还列出了医疗保障基金的支
付情况,包括应支付金额、医保基金支付金额、个人支付金额等。
这样可
以在核对医保报销款项时,准确了解医保基金的使用情况和个人支付的比例。
总结来说,国家规范版医疗保障基金结算清单是医保参保人报销医疗
费用的基础,它详细列出了医疗机构信息、参保人个人信息、医疗费用、
个人支付费用以及医保基金的支付情况。
通过详细记录和清晰显示,可以
确保医疗费用的真实性和合理性,保障医疗保障基金的有效使用,同时也
方便参保人了解个人的医疗费用和医保报销的情况。