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税收共治合作协议书模板

税收共治合作协议书模板

税收共治合作协议书模板鉴于联邦政府、州政府和地方政府为了实现税收共治,促进经济发展和社会稳定,达成以下合作协议:第一条税收分配原则1.各级政府应根据权责划分、经济实力和财政需求等情况,合理确定税收分配比例,并确保税收分配公平、合理。

2.各级政府应加强信息共享,共同推动税收管理制度的完善,提高税收遵从度和征收效率。

第二条税收政策协调机制1.各级政府应建立税收政策协调机制,加强税收政策信息的沟通和协商,保持税收政策的一致性和协调性。

2.各级政府应加强税收政策宣传,提高纳税人的税收知识和意识,促进税收政策的有效实施。

第三条税收执法合作1.各级政府应建立税收执法合作机制,加强税收执法信息的交流和协作,提高税收执法效果和力度。

2.各级政府应加强税收执法人员的培训和技能提升,提高税收执法的专业水平和执行力度。

第四条税收法规监督1.各级政府应建立税收法规监督机制,加强税收法规的制定和实施监督,确保税收法规的合法性和有效性。

2.各级政府应加强税收法规宣传和解读,提高纳税人和行政机关对税收法规的理解和遵从度。

第五条税收风险防范1.各级政府应建立税收风险防范机制,加强税收风险的监测和评估,提高税收风险的控制和应对能力。

2.各级政府应加强税收风险的预警和应急处置,提高税收风险的管理和应对效率。

第六条共同发展理念1.各级政府应坚持共同发展理念,促进税收共治的深入实施,推动税收体制的持续改革和优化。

2.各级政府应充分发挥各自的优势和特色,共同推动税收共治合作的深化和扩展,实现税收共治合作的更大效益。

鉴于以上约定,本协议经各级政府法定代表人签字生效。

签署机构:联邦政府代表:______________(签字)日期:__________ 州政府代表:______________(签字)日期:__________ 地方政府代表:______________(签字)日期:__________。

税务遵从协议书

税务遵从协议书

税务遵从协议书甲方(以下简称甲方):乙方(以下简称乙方):鉴于甲方需要对税务事项进行合规管理,乙方作为专业的税务顾问,双方本着平等、自愿、互利的原则,就税务遵从事宜达成如下协议:第一条目的与范围1.1 本协议旨在确保甲方在经营活动中遵守国家税收法律法规,合理规避税务风险,维护甲方的合法权益。

1.2 本协议适用于甲方的所有税务事项,包括但不限于税务登记、纳税申报、税收筹划、税务审计、税务争议处理等。

第二条乙方的义务2.1 乙方应根据国家税收法律法规,为甲方提供专业的税务咨询服务。

2.2 乙方应定期对甲方的税务情况进行审查,确保甲方的税务申报与缴纳符合法律规定。

2.3 乙方应协助甲方进行税收筹划,帮助甲方合理利用税收优惠政策,降低税务成本。

2.4 乙方应协助甲方处理税务审计、税务争议等事宜,维护甲方的合法权益。

第三条甲方的义务3.1 甲方应真实、完整地向乙方提供税务相关的财务资料和经营信息。

3.2 甲方应按照乙方的建议,及时、准确地进行税务申报与缴纳。

3.3 甲方应配合乙方进行税务审查、审计等工作,提供必要的协助。

3.4 甲方应按照本协议约定,及时支付乙方的服务费用。

第四条服务费用及支付方式4.1 甲方应按照双方约定的服务费用标准,向乙方支付税务顾问服务费用。

4.2 服务费用的具体数额和支付方式,由双方根据实际情况协商确定,并在本协议附件中明确。

第五条保密条款5.1 乙方应对甲方提供的税务信息和商业秘密承担保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方披露。

5.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。

第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付服务费用,应按照未支付金额的每日万分之五向乙方支付违约金。

6.2 如乙方未能履行本协议规定的义务,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

第七条协议的变更与解除7.1 本协议一经双方签字盖章,即具有法律效力,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。

7.2 如遇不可抗力或其他不可归责于双方的原因,导致本协议无法履行或继续履行已无实际意义,双方可协商解除本协议。

税务遵从协议书

税务遵从协议书

税务遵从协议书甲方(纳税人):_________________________乙方(税务机关):_________________________鉴于甲方作为纳税人,有义务遵守国家税收法律法规,按照规定及时、足额缴纳税款,并保证税务申报的准确性。

乙方作为税务机关,负责监督和指导甲方的税务遵从行为。

为了明确双方的权利和义务,确保税务活动的合规性,甲乙双方经协商一致,特签订本税务遵从协议书。

第一条甲方的权利和义务1. 甲方应严格遵守国家税收法律法规,按照税法规定及时、足额缴纳税款。

2. 甲方应按照税务机关的要求,提供税务申报所需的全部资料,并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。

3. 甲方应配合乙方进行税务检查,并按照乙方的要求提供相关证明材料。

4. 甲方应定期对内部税务管理进行自查,发现问题及时整改,并报告乙方。

5. 甲方有权对乙方的税务管理行为提出意见和建议。

第二条乙方的权利和义务1. 乙方有权对甲方的税务申报和缴纳情况进行监督检查。

2. 乙方应为甲方提供税务咨询和指导服务,帮助甲方提高税务遵从水平。

3. 乙方应按照法定程序和要求,对甲方的税务申报进行审核,并及时反馈审核结果。

4. 乙方应保护甲方的商业秘密和个人隐私,不得泄露甲方提供的税务资料。

5. 乙方有权对甲方违反税收法律法规的行为进行处罚,并要求甲方承担相应的法律责任。

第三条协议的变更和解除1. 本协议的变更和解除,应经甲乙双方协商一致,并书面形式确认。

2. 如遇国家税收法律法规的变更,本协议相关内容应相应调整,以符合新的法律法规要求。

第四条违约责任1. 甲方违反本协议约定,未按照规定缴纳税款或提供虚假资料的,乙方有权要求甲方补缴税款,并依法追究甲方的法律责任。

2. 乙方违反本协议约定,未履行监督指导职责或泄露甲方商业秘密的,甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

第五条其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为________年,到期后双方可协商续签。

纳税遵从协议书

纳税遵从协议书

纳税遵从协议书甲方(纳税人):地址:法定代表人:联系电话:乙方(税务机关):地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方作为依法注册的企业或个人,承担着按照国家法律法规缴纳税款的义务,乙方作为国家税务机关,负责监督和管理甲方的纳税行为。

为了确保甲方的纳税行为符合国家法律法规的要求,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成如下协议:第一条甲方的权利和义务1.1 甲方应依法申报并按时足额缴纳各项应纳税款。

1.2 甲方应按照乙方的要求,提供纳税所需的全部资料和信息。

1.3 甲方应接受乙方的税务检查,并配合乙方进行税务审计。

1.4 甲方应遵守国家税收法律法规,不得从事任何逃税、漏税、骗税等违法行为。

第二条乙方的权利和义务2.1 乙方有权对甲方的纳税行为进行监督和检查。

2.2 乙方应依法对甲方提供的纳税资料进行审核,并及时反馈审核结果。

2.3 乙方应保护甲方的商业秘密和个人隐私,不得泄露甲方提供的纳税资料。

2.4 乙方应为甲方提供必要的税务咨询和指导服务。

第三条协议的变更和解除3.1 本协议一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。

3.2 如遇国家税收政策调整或法律法规变化,双方应根据新的政策和法规重新协商协议内容。

第四条违约责任4.1 如甲方未履行本协议规定的纳税义务,乙方有权依法追究甲方的法律责任,并要求甲方承担相应的经济赔偿。

4.2 如乙方未履行本协议规定的监督和指导义务,甲方有权要求乙方承担相应的责任。

第五条争议解决5.1 本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过协商解决。

5.2 协商不成时,任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

第六条其他6.1 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。

6.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(签字):_________________ 日期:____年__月__日乙方(签字):_________________ 日期:____年__月__日。

税收合作协议书范本

税收合作协议书范本

税收合作协议书范本甲方(纳税人):_____________________乙方(税务机关):_____________________鉴于甲方为依法成立的法人或其他组织,乙方为甲方所在地的税务机关,双方就甲方履行纳税义务和乙方进行税收管理达成如下协议:第一条合作目的为加强税收管理,确保国家税收法律法规的执行,促进甲方依法纳税,乙方依法征税,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,建立税收合作关系。

第二条甲方义务1. 甲方应按照国家税收法律法规的规定,及时、足额、准确地申报纳税。

2. 甲方应如实提供税务机关需要的财务会计资料及其他相关资料。

3. 甲方应配合乙方进行税务检查、税务审计及其他税务管理活动。

4. 甲方应按照乙方的要求,及时纠正税务违法行为。

第三条乙方义务1. 乙方应依法为甲方提供税收政策咨询和纳税服务。

2. 乙方应依法保护甲方的商业秘密和个人隐私。

3. 乙方应依法对甲方的税务违法行为进行查处。

4. 乙方应依法对甲方的税收违法行为进行处罚。

第四条合作方式1. 双方定期举行税收政策宣讲会,乙方为甲方提供税收政策解读。

2. 乙方为甲方提供税收筹划建议,帮助甲方合理规避税务风险。

3. 乙方为甲方提供税务风险评估服务,帮助甲方识别税务风险。

4. 乙方为甲方提供税务争议解决机制,协助甲方解决税务争议。

第五条保密条款1. 双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密和个人隐私予以保密。

2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露或使用对方的商业秘密和个人隐私。

第六条违约责任1. 如甲方未履行本协议约定的义务,乙方有权要求甲方限期改正,并可依法追究甲方的法律责任。

2. 如乙方未履行本协议约定的义务,甲方有权要求乙方限期改正,并可依法追究乙方的法律责任。

第七条协议变更和解除1. 本协议的变更和解除应经双方协商一致,并以书面形式确认。

2. 任何一方违反本协议约定,另一方有权解除本协议。

第八条争议解决双方在履行本协议过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

税企遵从合作协议范本

税企遵从合作协议范本

税企遵从合作协议范本甲方:_______税务局乙方:_______企业依据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则,就乙方企业依法诚信纳税,甲方提供优质服务,共同维护税法权威,现达成如下协议:一、甲方的权利和义务1. 甲方应当依法对乙方的税收工作进行监督和管理,确保乙方依法纳税。

2. 甲方应当为乙方提供税收政策咨询和培训服务,帮助乙方正确理解和遵守税法。

3. 甲方应当及时处理乙方的税收申报和缴纳事宜,提供高效、便捷的办税服务。

4. 甲方应当对乙方的税收遵从情况进行评估,对乙方的税收违法行为进行查处。

二、乙方的权利和义务1. 乙方应当依法办理税务登记,及时、准确、完整地申报和缴纳税款。

2. 乙方应当建立健全税务内部控制制度,加强税收风险管理,确保税收合规。

3. 乙方应当接受甲方的税收管理和监督,配合甲方开展税收调查和检查。

4. 乙方对甲方的税收服务和管理有权提出意见和建议,甲方应当及时予以回复和改进。

三、合作内容1. 甲方为乙方提供个性化税收服务,根据乙方的实际情况制定税收遵从方案。

2. 甲方为乙方提供税收优惠政策解读和申请指导,帮助乙方合法享受税收优惠。

3. 甲方为乙方提供税务咨询和培训服务,提高乙方的税收遵从意识和能力。

4. 甲方对乙方的税收遵从情况进行评估,为乙方提供税收遵从改进建议。

四、保密条款1. 甲乙双方应当保守对方的商业秘密和税收信息,不得泄露给第三方。

2. 甲方不得将乙方提供的税收信息用于税收管理以外的其他目的。

五、违约责任1. 甲乙双方应当履行协议约定的义务,如一方违约,应当承担违约责任。

2. 乙方未按约定申报和缴纳税款的,甲方有权依法查处,并追究乙方的法律责任。

六、争议解决甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议,应当首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向人民法院提起诉讼。

七、协议的生效、变更和解除1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。

合同中的税务和法规遵从

合同中的税务和法规遵从

合同中的税务和法规遵从协议书协议书编号:【编号】签订日期:【签订日期】甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】联系人:【甲方联系人】电话:【甲方联系电话】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】联系人:【乙方联系人】电话:【乙方联系电话】鉴于甲乙双方希望在【合同范围】的基础上建立互信互利的合作关系,共同遵守税务和法规要求,特达成以下协议:第一条目的1.1 本协议旨在确保甲乙双方在合同履行过程中遵守相关税务法规和法律要求,以保证合作的合规性和稳定性。

1.2 甲乙双方需遵守的税务和法规包括但不限于:a) 税收法律法规,如国家税务总局发布的各项税收法规;b) 相关市场监管法规,如产品质量、标识和标注要求等;c) 劳动法规,如劳动合同法、劳动保障法等。

第二条遵守税务规定2.1 甲乙双方在合作过程中应准确、按时缴纳各项税费,确保缴税行为合规。

a) 甲方应如实申报其应纳税款,提供真实、完整的会计资料、凭证等。

b) 乙方应及时向甲方提供所需的税务文件、资料,并确保其准确性和完整性。

2.2 甲乙双方应合理利用税收优惠政策,但不得违法逃税。

双方应积极配合税务机关的税务稽查工作,提供相关资料和协助解决问题。

2.3 如因甲乙双方任一方的纳税义务未能履行导致发生延迟、滞纳金、罚款等相关费用,由欠税方承担相应责任。

第三条遵循法律要求3.1 甲乙双方在合作过程中应遵守相关市场监管法规,确保产品质量、标识和标注要求等合法合规。

a) 甲方应按照相关法律法规和标准要求,对生产的产品进行质量检测、标识、标注等操作,并确保产品符合相关标准。

b) 乙方应向甲方提供真实可靠的产品信息、质量证明材料等,并确保产品的合法合规性。

3.2 甲乙双方应遵守劳动法规,确保员工权益和劳动合同的合法性。

a) 甲方应按照相关劳动法规和合同约定,为员工提供合理的工资、福利待遇,并履行相关社会保险缴费义务。

b) 乙方应尊重甲方员工的劳动权益,不得侵犯员工合法权益,严格遵守甲方规章制度和工时要求。

税收遵从协议

税收遵从协议

税收遵从协议甲方:乙方:为进一步推进税源专业化管理,优化重点企业的税收管理和服务,提高纳税人税法遵从水平,共建和谐税收征纳关系,根据自愿、平等、公开、互信的原则,签订本税收遵从协议。

一、甲方职责1、甲方必须积极履行纳税义务,依法办理税务登记,依法设置、保管账簿及有关资料。

2、甲方依法取得、开具、使用和保管发票。

3、甲方的财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件,应当报送乙方备案。

4、甲方应当按照国家规定积极推广使用税控装置,并不得损毁或者擅自改动税控装置。

5、甲方必须依照法律、行政法规规定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及乙方根据实际需要要求报送的其他纳税资料。

6、甲方依法按期如实申报税款、按时缴纳税款,如实代扣代缴税款。

7、甲方有接受乙方依法进行税务检查的义务,应主动配合乙方按法定程序进行的税务检查,如实地向乙方反映自己的生产经营情况和执行财务制度的情况,并按有关规定提供报表和资料,不得隐瞒和弄虚作假,不能阻挠、刁难乙方的检查和监督。

8、甲方有权在税务检查中对未出示税务检查证和税务检查通知书的拒绝接受检查。

9、甲方如有歇业、经营情况变化、遭受各种灾害等特殊情况的,应及时向乙方说明,以便乙方依法妥善处理。

10、向乙方报告关联企业的业务往来的义务;企业合并、分立的报告义务;报告全部账号的义务;处分大额财产报告的义务。

二、乙方职责1、乙方必须秉公执法,忠于职守,礼貌待人,文明服务,依法接受监督;不得索贿受贿、徇私舞弊、玩忽职守、不征或者少征应征税款;不得滥用职权多征税款或者故意刁难纳税人和扣缴义务人。

2、宣传、贯彻、执行税收法规,无偿地为甲方提供纳税咨询服务,辅导甲方依法纳税的义务。

3、为甲方提供法律救济,保护纳税人合法权益的义务。

4、对纳税人、扣缴义务人的商业秘密及个人隐私保密的义务。

5、受理甲方减、免、退税及延期缴纳税款申请的义务。

6、保障甲方依法享有的申请行政复议、提起行政诉讼、请求国家赔偿等权利。

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税收遵从合作协议
为不断提高税务机关纳税服务水平,提高大企业税法遵从度,降低税收征纳成本,税企双方本着法律地位平等、自愿合作、互信
诚信的原则,共同签订税收遵从合作协议。

第一条协议主体
本协议由(甲方)和xx税务局(乙方)签订。

适用本协议的甲方范围为,公司及其实际控制的成员企业。

适用本协议的乙方范围为,xx税务局及其与适用本协议的甲方成员企业(包括分支机构)对应的各层级税务机关。

第二条甲方的权利和义务
除现行税收法律、行政法规、规章和税收规范性文件所规定的权利和义务外,甲方根据本协议享有以下权利并承担
以下义务:
(一)参照《大企业税务风险管理指引(试行)》及相关制度建立、健全税务风险内控体系,每年对税务风险内控
体系及其有效性进行评估、测试和改进。

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(二)及时向乙方报告组织结构重大变化、重大投融资
活动、兼并重组、重大财产损失等重大涉税事项,并有权就
未来可预期的重大交易事项如何适用税法,向乙方申请事先
裁定。

(三)积极配合乙方开展税收管理和检查工作,根据乙
方要求,提供与税务风险管理相关的内部管理制度文件,以
及生产经营、财务核算资料和电子数据,并保证涉税数据、
信息的及时、准确和完整。

(四)成员企业与主管税务机关就涉税事宜产生意见分
歧时,甲方有权向乙方反映情况,并提供相关资料,请求乙
方协调解决。

(五)有权向乙方反映具有行业特点的税收问题,请求
乙方提出解决方案。

(六)每年xx日前向乙方提供上一年度企业税收遵从责任报告,其中包括协议执行情况以及对税务机关改进纳税服
务的建议等内容。

第三条乙方的权利和义务
除现行税收法律、法规、规章和税收规范性文件所规定
的权利和义务外,乙方根据本协议享有以下权利并承担以下
义务:
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(一)积极引导和帮助甲方建立健全税务风险内控体系,
并对其有效性进行评估,及时向甲方反馈评估结果,提出
改进建议。

(二)及时研究、分析甲方提交的重大涉税事项及其可
能存在的税务风险,并提出风险应对措施建议。

对甲方申请
事先裁定的重大交易事项,按照规定程序办理。

(三)合理安排甲方涉税资料的报送和电子数据的采集,
尽量避免重复要求甲方提供相关资料。

认为确有必要对甲方
进行税收检查时,除涉嫌重大税收违法案件以及上级批办、
相关部门转办、举报、协查和税收执法督察事项外,可以给予甲方一定时间的自查期限。

甲方对自查结果声明承担法律责任。

(四)确定专人负责与甲方联系,提供必要的沟通渠道,及时解决甲方反映的涉税问题。

(五)研究、解决甲方提出的具有行业特点的税收问题。

(六)每年对甲方税收遵从情况和协议执行情况做出评价,及时反馈评价结果,提出改进建议;积极采纳甲方对税
务机关改进纳税服务的建议,并提出优化纳税服务的具体措施。

第四条甲乙双方对协议签订与执行过程中获取的信
息均依法负有保密义务,未经对方同意,任何一方不得向第
三方披露,法律、行政法规另有规定的除外。

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第五条经协商一致,甲乙双方可以对本协议的适用
范围进行调整,或进行其他必要修订。

本协议在解释和执行
中产生的分歧,由甲乙双方协商解决。

第六条本协议终止条款
(一)执行期内,一方违反协议,且不能在合理期限内
及时纠正的。

(二)执行期内,乙方通过风险评估发现甲方或其成员
企业有较大税务风险,向甲方通报并提出改进建议后,甲方
拒绝采纳的。

(三)协议执行到期,甲乙双方均未提出续签申请或一
方提出的续签申请未被另一方采纳的。

但本协议涉及的税收事项,如在其他税收法律、法规、
规章和税收规范性文件中有相关规定的,不因本协议的终止
而终止。

第七条本协议于甲乙双方签字、盖章之日起开始执行,有效执行期3年。

甲乙双方均可在协议执行期满前60日内提出续签磋商申请,共同商定是否续签本协议。

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方:
乙方:
代表人(签字):
代表人(签字):
二O年月日二O年月日
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