银行审计岗位资格考试题库

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银行审计岗位资格考试题库(审计)

单选题:

1、商业银行内部控制是为实 _____ ,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制B

A、盈利

B、经营目标

C、风险控制

D、防止差错

2、商业银行内部控制是为实现经营目标通过制定和实施一系列制度、程序

和方法,艮 ______ 进行防范、控制、纠正的动态过程和机制C

A差错 B、问题 C、风险 D、漏洞

3、商业银彳 ____ 是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行防范、控制、纠正的动态过程和机制D

A风险控制 B、内部监管 C、内部审计 D、内部控制

4、内部审计是指我行为实方 ___ ,依法对行内各单位部门)的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动。D

A内部控制 B、合规经营 C、内部管理 D、内部监督

5、内部审计是指我行为实施内部监督依法对行内各单位部门)的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,的真实性、合法性和效益性进行审计和评价的活动。C

A经营往来 B、业务活动 C、财务收支 D、收入成本

6、审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督

和_____ ,防范金融风险。C

A考核 B 、检查 C 、评价 D 、修正

7、审计部对辖属机构建立健全并有效执 _____ 制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。A

A内部控制 B、规章 C 、法律 D 、内部管理

8审计部门根据审计事项和工作方案可实施下列审计、现场审计、后续审计。A A、报送审计 B、离任审计C、专项审计 D、常规审计

9、审计部门根据审计事项和工作方案可实施下列审计报送审计、_____ 、

后续审计。C

A、常规审计

B、专项审计 C 、现场审计 D、离任审计

10审计部门根据审计事项和工作方案可实施下列审计:报送审计、现场审计、_________ 。B

A、常规审计

B、后续审计 C 、离任审计 D、专项审计

11、现场审计具体可分为:常规审计、 __ 、离任审计。C

A、内控审计 B 、业务审计 C 、专项审计 D、后续审计

12、审计部对被审计人未主持所在单位全面工作实施非现场离任审计的,

在向被审计人发出〈 _________ 》后,要求被审计人所在单位在3个工作

日内提交被审计人的工作鉴定。D

A、审计建议书 B 、审计检查意见书

C审计处理决定书 D 、离任审计通知书

13审计部对被审计人未主持所在单位全面工作实施非现场离任审计的,在向被审计人发出《离任审计通知书》后,要求被审计人所在单位个工作日内提交被审计人的工作鉴定Q

A、10

B、7

C、5

D、3

14《审计检查意见书》和《审计处理决定书,自送达被审计单位或个人)之日起生效,被审计单位或个人)必须执行,并将整改情况或执行处理决定情况在限期內最长不超 ____________ 个工作日)书面上报审计部。A

A、40

B、30

C、20

D、10

15对被审计单位或其人员正在进行的违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报__________ 并予以制止。B

A、审计部负责人

B、单位负责人

C、主管行领导

D、有权机关 16内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善我行, 及时防范和化解经营风险有效促进成本费用管理不断提高管理水平和经营效益,以确保我行各项业务持续健康发展C

A管理方式 B、经营模式 C、内控机制 D、内部监督

17、内部审计的目的是通过实施审计活动不断加强和改善我行的内控机制,及时防范和化解经营风险,有效促进管理,不断提高管理水平和

经营效益,以确保我行各项业务持续健康发展A

A成本费用 B、人员 C 、内部 D 、经营

18内部审计的目的是通过实施审计活动不断加强和改善我行的内控机制,及时防范和化解 __________ ,有效促进成本费用管理,不断提高管理水平和经

营效益,以确保我行各项业务持续健康发展D

A业务风险 B、管理风险 C、市场风险 D、经营风险

19根据审计事项和工作方案,派出审计组到被审计单位实施现场检查的活动叫彳_________ C B

A常规审计 B 、现场审计 C、专项审计 D、后续审计

20后续审计是艮_____ 中要求被审计单位进行整改的事项继续跟进监督A

A审计结论 B、审计报告 C、审计通知 D、审计决定

21、根据审计内容,通知被审计单位按时报送有关资料、报表等,并对所报资料进行审计监督的审计方式称 ______ C C

A、常规审计

B、专项审计

C、报送审计

D、现场审计

22、内部审计包括准备、审计实施、审计报告 ___ 、审计档案整理五个阶段。D

A检查处理 B、反馈 C、沟通 D、整改 23以下各项中,不属于审计准备阶段的步骤是C

A、提出审计建议书 B 、发出审计通知书

C编制审计工作底稿 D 、收集审计相关资料

24下列各项中,不属于审计实施阶段的是D

A被审计人提交书面述职报告B、进点会谈

C实施现场审计 D 、进行交换意见会谈

25审计人和被审计人进行交换意见会谈属于内部审计 _阶段。B

A审计准备 B、审计实施 C、审计报告 D、整改

26关于内部审计的目的表述不正确的是C

A不断加强和改善我行的内控机制

B及时防范和化解经营风险

C与国际商业银行内部审计工作接轨

D有效促进成本费用管理

27、以下说法有误的一项是:A

A、《审计检查意见书》和《审计处理决定书》自其签发之日起生效

B为了监督被审计单位的整改情况,如有必要,审计组可实施后续审计

C审计部对所辖机构独立行使检查、监督和评价职能

D根据审计事项和工作方案,审计可分为报送审计、现场审计和后续审计

28以下不属于审计部的职能的一项是:B

A负责全行审计制度的制定

B列席行内重大投资、资产处置、资金调拨和其他重要经济事项的决策会议。

C对资金、财产的安全、完整及其保值、增值情况进行审计监督

D根据审计中发现的重大问题,提出解决问题的建议,供行领导参考

29以下不属于审计部的权限的是:D

A、召集与审计事项有关的会议或会谈

B检查被审计单位的会计报表、会计帐簿、会计凭证以及其他有关资料

G对审计中涉及的特定事项,审计人员可向有关单位和个人进行调查取得相关证明材料

D负责全行审计制度的制定 30内部审计包括准备、审计实施、审计报告、整改五个阶段。C

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