检验检测机构需要编制的记录表格汇总
记录表格(72个)(检验检测机构GBT 27025))

记录表格目录修订页员工履历表文件编号:XXX-JL-003/01版本:C/0年度人员培训计划表版本:C/0培训实施记录表版本:C/0培训实施记录表(续上页)版本:C/0人员上岗考核记录表版本:C/0《上岗证》文件编号:XXX-JL-003/05同志经岗位培训考核合格,满足该岗位工作要求,准予上岗。
授权检测项目范围:授权操作的检测仪器设备:见仪器操作上岗授权一览表期限:自本审批表签字之日起至年月日。
批准人:XXXX机构(盖章)年月日(每人一证或者多证。
)版本:C/0仪器操作上岗授权一览表版本:C/0人员持续能力评价表版本:C/0安全及内务检查记录表版本:C/0印章使用登记表版本:C/0质量监督计划文件编号:XXX-JL-005/01 年度人员监督/监控工作计划做如下安排:拟制:日期:年月日批准:日期:年月日版本:C/0人员监督/监控记录表文件编号:XXX-JL-005/02 部门:记录时间:年月日至年月日监督员:版本:C/0环境条件记录表文件编号:XXX-JL-006/01 年月房间名称及编号:温湿度要求:℃; RH%版本:C/0废液收集登记表文件编号:XXX-JL-006/02版本:C/0文件发放与回收登记表文件编号:XXX-JL-007/0119 / 79文件修改申请表文件编号:XXX-JL-007/02版本:C/0内部文件定期审查记录表文件编号:XXX-JL-007/03批准人:版本:C/0外部文件定期查新表审核人/日期:版本:C/0文件作废登记表编制/日期:审核/日期:批准/日期:版本:C/0仪器设备采购申请表版本:C/0仪器设备验收单版本:C/0仪器设备管理台账26 / 79设备使用记录文件编号:XXX-JL-008/04版本:C/027 / 79设备维护记录文件编号:XXX-JL-008/05 设备名称及编号:版本:C/0现场检测仪器出入库记录版本:C/029 / 79设备维修记录版本:C/0设备降级报废申请表设备检定/校准计划表文件编号:XXX-JL-008/09版本C/032 / 79设备期间核查计划表文件编号:XXX-JL-008/10版本C/033 / 79设备期间核查记录表版本C/0设备检定/校准确认表版本C/0设备功能核查记录表版本:C/0标准物质期间核查实施记录表版本:C/0合格分包方一览表编制人:版本:C/0检测分包方能力调查表记录人:版本:C/0检测项目分包检测申请单版本:C/0供应(服务)商评价表版本:C/0合格供应商名录编制人:审核人:批准人:版本:C/0采购申请审批表文件编号:XXX-JL-011/03版本:C/0检测委托协议文件编号:XXX-JL-012/01版本:C/0合同评审记录版本:C/0合同修改/偏离记录版本:C/0新项目申请表编制人:日期:版本:C/0开展新项目评审表版本:C/0抽样方案版本:C/0样品信息登记表版本:C/050 / 79。
检验检测机构记录表(修订版)-精选

XXXXXX公司记录表文件编号:XXXX-XX-表格标封面题编号:状态:□受控□非受控记录表XXXX年X月XX日发布 XXXX年X月XX日实施ZWCH-CX-14-01 安全事故月报表ZWCH-CX-18-01 仪器设备维护保养记录表ZWCH-CX-18-02 仪器设备周期检定计划表ZWCH-CX-18-03 仪器设备调拨单ZWCH-CX-18-04 仪器设备台帐ZWCH-CX-18-05 仪器设备使用记录表ZWCH-CX-18-06 仪器设备运行期间检查记录表ZWCH-CX-19-01 仪器设备期间核查计划表ZWCH-CX-19-02 仪器设备期间核查记录表ZWCH-CX-21-01 计算机报修处理记录表ZWCH-CX-21-02 原始数据接收表ZWCH-CX-21-03 计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表ZWCH-CX-22-01 年度管理体系内部审核计划表ZWCH-CX-22-02 能力验证及比对实施计划表ZWCH-CX-24-02 质量监督记录表ZWCH-CX-25-01 检测场所温湿度记录表ZWCH-CX-26-01 检测方法确认评审表安全事故月报表ZWCH-CX-14-01序号事故日期事故名称事故地点作业活动作业单位事故概况事故原因伤亡情况事故损失审核:填表人:填表时间:.仪器设备维护保养记录表ZWCH-CX-18-01序仪器名称仪器型号仪器编号养护内容养护时间养护人号仪器设备周期检定计划表ZWCH-CX-18-02序号仪器设备名称型号生产厂家出厂编号检定单位本次检定时间检定结果下次检定时间.仪器设备调拨单ZWCH-CX-18-03 序号仪器设备名称型号生产厂家编号原使用部门使用人现使用部门接收人交接时间.仪器设备台帐ZWCH-CX-18-04序号仪器设备名称型号生产厂家编号购置日期存放地点备注.仪器设备使用记录表ZWCH-CX-18-05序号仪器设备名称、型号及编号使用项目观测者作业日期开始时间结束时间天气环境设备状态作业内容.仪器设备运行期间检查记录表ZWCH-CX-18-06序号日期仪器设备名称及型号编号使用项目作业天气作业员数据检核人检核结果.仪器设备基本情况表ZWCH-CX-18-07序设备名称制造商型号规格出厂编号仪器精度购置日期公司编号最近检定/校准日期备注号.仪器设备期间核查计划表ZWCH-CX-19-01序号仪器设备名称型号生产厂家生产编号上次核查日期核查人本次核查时间仪器设备期间核查记录表ZWCH-CX-19-02序号仪器设备名称型号生产厂家生产编号核查内容核查方法(比对、自校准、试验验证)核查日期核查人核查结果计算机报修处理记录表ZWCH-CX-21-01日期时间报修人设备名称故障描述处理人开始处理时间故障处理记录完成时间报修人签名满意度调查原始数据接收表ZWCH-CX-21-01序号日期项目名称提交人审核人计算机杀毒软件统一升级杀毒记录表ZWCH-CX-21-03 软件名称版本号序号仪器编号杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人杀毒人操作人日期年度质量控制计划安排表ZWCH-CX-22-01序号控制项目控制目标编制人审核人批准人执行人能力验证及比对实施计划表ZWCH-CX-22-02序号试验项目能力现状标准能力比对方法批准人执行人质量监督计划ZWCH-CX-24-01 部门质量监督员质量监督内容质量监督计划质量监督记录实施责任对检测报告的质量监督随时监督□对检测报告出具的工期监督每月监督一次□对检测报告档案管理的监督每月监督一次□对环境条件的质量监督每月监督一次□对仪器设备的质量监督每月监督一次□业务室人员的服务质量监督每月监督一次□检测人员检测过程的质量监督每年监督一次□对现行标准有效性的监督随时监督□质量负责人审核:备注质量监督记录表ZWCH-CX-24-02测量项目测量员测量时间监督员样品编号样品状态任务接收符合要求□不符合要求□前期准备符合标准要求□不符合标准要求□测量环境符合标准要求□不符合标准要求□测量过程满足要求□不满足要求□数据处理准确□有偏差□不准确□报告发放符合程序□不符合程序□资料处置满足要求□不满足要求□其他需要改进项目质量负责人意见签字:日期:质量监督报告ZWCH-CX-24-03项目名称测量员测量时间监督员监督情况是否能够按计划对检测检验过程及结果的可靠性进行监督。
机动车检测质量体系表格记录汇编2019年版

XXX机动车综合检测服务有限公司文件编号:JA-JLBG-2019技术文件计划、记录及表格版次:第B版页次:编制:日期:审核:日期:批准:日期:受控印章:管理部门:2019年4月20日发布 2019年5月1日实施XXX机动车综合检测服务有限公司于《计划、记录及表格》第B版批准的通知各部门:XX机动车综合检测服务有限公司(以下简称本公司)依据《检验检测机构资质认定评审准则》要求,编写《计划、记录及表格》第B版。
本公司的管理体系文件由《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《计划、记录及表格》等四个层次的文件构成。
《质量手册》是纲领性文件,《程序文件》和《作业指导书》是支持性文件,《计划、记录及表格》是证实性文件。
为规范实本公司的检测程序和行为,进一步检测水平,保证检测试验结果的真实性和准确性,客观反映公司检测质量,促进检测行业健康稳定发展,公司依据RB/T214-2017、RB/T218-2017、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等组织编制了《计划、记录及表格》第B版。
《计划、记录及表格》第B版现已通过审定,予以批准颁布,并自2019年5月1日起正式实施。
本公司全体员工务必认真学习,并严格贯彻执行,始终保持质量体系运行有效,确保检测工作的公正性和科学性,如发现问题,请及时反馈,以利于进一步修改完善。
在执行过程中发现内容需要修改或补充时,授权综合办公室为本《计划、记录及表格》第B版的管理部门。
XX机动车综合检测服务公司总经理/法人代表:XXX二○一九年四月二十日检验公正性检查记录表保密工作承诺书本人:,身份证号:,于年月日加入公司工作,现任职务。
为保障公司的利益不受损失,以及为保证本人的职业道德和行为操守,现郑重作出如下承诺:1、本人在任职期间,必定尽忠职守,自觉遵守公司的有关规定。
2、本人承诺拒绝一切商业贿赂。
3、本人承诺在任职期间,对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密进行保密4、本人承诺诚信守法开展检验检测,绝不在没有实施检验检测或没有完成全过程检验检测的情况下出具数据和结果;5、本人承诺不同时在两个及以上检验检测机构从业。
检验检测机构质量记录目录

培训考核记录
ZLJL/JL/04/03
7
内务管理程序
内务管理检Hale Waihona Puke 记录ZLJL/JL/05/01
8
内务管理检查整改复查记录
ZLJL/JL/05/02
9
检验检测设备和设施管理程序
仪器设备管理台帐
ZLJL/JL/06/01
10
仪器设备验收单
ZLJL/JL/06/02
11
仪器设备使用记录
ZLJL/JL/06/03
46
内部审核检查表
ZLJL/JL/19/03
47
内部审核报告
ZLJL/JL/19/04
48
管理评审程序
管理评审计划
ZLJL/JL/20/01
49
管理评审会议记录
ZLJL/JL/20/02
50
管理评审报告
ZLJL/JL/20/03
51
检验检测方法确定程序
标准更新确认表
ZLJL/JL/21/01
52
开发自制方法控制程序
ZLJL/JL/25/01
58
结果有效性控制程序
质量控制计划
ZLJL/JL/26/01
59
检测结果质量控制报告
ZLJL/JL/26/02
60
能力验证计划表
ZLJL/JL/26/03
61
能力验证结果评定报告
ZLJL/JL/26/04
62
报告控制程序
检测报告修改记录表
ZLJL/JL/27/01
63
报告发放台帐
12
仪器设备维护和维修记录
ZLJL/JL/06/04
13
仪器设备维护和维修计划
检验科各种通用记录表

精心整理目录:一:服务质量记录1、患者满意度调查表编号:1-1(科)2、临床医护人员满意度调查表编号:1-2(科)3、临床沟通反馈记录编号:1-3(科)4、与医护人员定期会议记录表编号:1-4(科)5、服务对象投诉记录编号:1-5(科)6、咨询记录表编号:1-6(科)78910111213141516171819202122、2023、标准菌株保存和使用记录编号:4-23(细菌)24、菌、毒株的使用记录编号:4-24(细菌)25、室消毒焚烧记录编号:4-25(通用)26、试管破损或血样溢出时处理记录表编号4-26(通用)27、复查标本记录编号:4-27(通用)28、检测结果危急值报告登记表编号:4-28(通用)29、不合格标本记录表编号:4-29(通用)30、不合格标本月统计表编号:4-30(通用)五:仪器设备31、恒温箱、水浴箱温度记录表编号:5-31(通用)32、冷藏冰箱温度记录表编号:5-32(通用)33、离心机工作状态及保养记录表编号:5-33(通用)34、仪器设备基本情况登记表编号:5-34(科)35、仪器设备维护使用记录表编号:5-35(通用)36、仪器设备维修记录表编号:5-36(通用)37、仪器设备校验记录表编号:5-37(通用)六:试剂材料感谢您对检验科工作的关心和支持!璧山区人民医院检验科临床医护人员满意度调查表编号:1-2与医护人员定期会议记录表编号:1-4 专业组:服务对象投诉记录编号:1-5 专业组:生物安全培训记录表编号:2-9检验科/专业组:璧山区人民医院检验科员工基本信息表编号:2-10姓名性别出生年月照曾用名民族籍贯片政治面貌职务任职时间最高学历专业外语水平毕业学校毕业时间技术职称任职时间身份证号邮政编码时间成果序号成果名称鉴定水平鉴定时间获奖情况着作序号书名出版社出版时间编写地位编写字数璧山区人民医院检验科检验项目定标记录表编号:3-15专业组:仪器名称:仪器编号:记录年份:20年月璧山区人民医院检验科实验室间或实验室内部比对试验结果及分析报告编号:3-16 专业组:室间质评标本收到和分发记录编号:3-17 检验科:施”的“()”中写出执行顺序和在“纠正情况”中相应的‘□’中打“√”即可。
检验检测机构记录表格

文件审批汇总表文件审批表保存期限:保存期限:保存期限:新项目验收表保存期限:采购申请表保存期限:采购计划表编制人:批准人:日期:年月日保存期限:供应商评价表评价人:日期:保存期限:合格供应商登记表编制:批准:日期:年月日保存期限:客户信息反馈表保存期限:投诉(申诉)登记表保存期限:投诉(申诉)处理报告送检单位):贵单位于年月日对年月日送检样品(检定证书/ 报告编号为)的方面的投诉(申诉),经我所认真核实,现将处理意见报告如下:经办人:日期:-- 检验检测机构通讯地址:邮编:电话:保存期限:内部审核计划表保存期限:编制人:批准人:日期:保存期限:管理评审计划表评审目的:评审范围:参加评审人员:所需文件:主任:日期:保存期限:内审不符合报告保存期限:内审记录表保存期限:内部审核报告保存期限:内审员委派单同志:现委派你对部门进行审核,日期从年月日至月日。
请与审核部门联系,协助你的工作质量负责人:日期:年月日人员培训计划表编制人:批准人:日期:年月日保存期限:人员培训记录表编制人:批准人:日期:年月日保存期限:人员考核计划表编制人:批准人:日期:年月日保存期限:人员考核记录表编制人:批准人:日期:年月日保存期限:计量标准器、设备仪器封存申请表设备修理记录编制人:批准人:日期:年月日保存期限:计量器具周期检定计划和实施登记表保存期限:不合各工作调查报告直接责任人签字:所调查情况记录及结室主任签字:论:调查小组成员签字:所处理决定:所长签字:保存期限:计量器具检定维护记录保存期限:顾客服务记录注:顾客对服务的满意程度由顾客本人填写并签名保存期限:计量标准装置稳定性考核记录保存期限:计量标准装置测量重复性考核记录保存期限:质量管理体系文件发文登记簿注:受控/非受控请在方框内打“√”保存期限:计量器具收件单(取件凭据)送检日期:收发人:保存期限:计量标准装置使用记录保存期限:质量记录借阅登记表保存期限:人员基本情况表编号:燃油加油机检定用油回罐证明我所对你单位使用的台加油机共枪进行了检定,检定时使用汽油,柴油,已全部回灌。
检测记录汇总表格

《水质检测记录汇总表格》文件编号:AYXL/JC/2019(A/0)受控状态:受控☑非受控☐受控编号:No. SK06编制:审核:批准:XXXX环境检测有限公司2019年06月01日发布 2019年07月01日实施质量记录目录AYXL/JC/2019-1 水质检测采样记录AYXL/JC/2019-2容量法分析水中()原始记录AYXL/JC/2019-3高锰酸盐指数分析原始记录AYXL/JC/2019-4光度法分析水中()原始记录AYXL/JC/2019-5重量法分析水中()原始记录AYXL/JC/2019-6原子吸收分析( )原始记录AYXL/JC/2019-7原子荧光分析( )原始记录AYXL/JC/2019-8色度分析原始记录AYXL/JC/2019-9 PH分析原始记录AYXL/JC/2019-10标准溶液()配制与标定原始记录AYXL/JC/2019-11浑浊度测定记录AYXL/JC/2019-12氟化物检验记录AYXL/JC/2019-13比色法测定记录XXXX环境检测有限公司AYXL/JC/2019-1水质采样原始记录任务编号:监测类别:CG□ GL□ YJ□ CGZ□ CGP□ HP□ WT□ YS□环境温度:天气条件: PH值:采样方式:采样日期:年月日AYXL/JC/2019-2容量法分析水中()原始记录容量法分析水中()原始记录分析人:校核人:审核人:年月日高锰酸盐指数分析原始记录高锰酸盐指数分析原始记录分析人:校核人:审核人:年月日光度法分析水中()原始记录光度法分析水中()原始记录分析人:校核人:审核人:年月日光度法分析水中()原始记录AYXL/JC/2019-4光度法分析水中()原始记录分析人:校核人:审核人:年月日AYXL/JC/2019-5重量法分析水中()原始记录AYXL/JC/2019-5重量法分析水中()原始记录分析人:核校人:审核人:年月日AYXL/JC/2019-6原子吸收分析( )原始记录编号:原子吸收分析( )原始记录第页共页分析:校核:审核:年月日原子荧光分析( )原始记录编号:原子荧光分析( )原始记录第页共页分析:校核:审核:年月日色度分析原始记录分析人:核校人:审核人:年月日pH分析原始记录pH分析原始记录分析人:校核人:审核人:年月日AYXL/JC/2019-10标准溶液()配制与标定原始记录溶液配制溶液标定AYXL/JC/2019-11浑浊度测定记录编号:检验人:校核人:审核人:浑浊度测定记录(续页)检验人:校核人:审核人:AYXL/JC/2019-12氟化物检验记录样品处理:检测人:校核人:审核人:XXXX环境检测有限公司AYXL/JC/2019-13比色法测定记录样品前处理:检测人:校核人:审核人:XXXX环境检测有限公司比色法测定记录(续页)检测人:校核人:审核人:。
检验检测机构计划汇总表

检验检测机构计划目录年度质量监督计划表日期:日期:编制(监督员):批准(质量负责人):编号:JLWJ2020-NS-1评审日期2020年5月11日 时间 08:30-17:00 地点 综合办公室审核目的:对公司进行内部审核,以验证质量管理管理体系运行的符合性、有效性和 适应性,查找质量管理体系运行中的不符合项,提出整改意见,制定纠正措施, 是管理层改进和完善管理体系的有效手段,为管理评审和外部审核作准备。
审核依据:1 .质量体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等);2 .国家或行业的有关法律、法规或标准;3 . RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》 审核人员:审核组长:XXX 组员:XXX 、XX 、XXX 、XXX 受审核部门和涉及的要求、内容:此次内部审核涉及本公司所覆盖的全部质量管理体系要素,各部门和全部 工作人员要做到全力配合。
审核过程中,涉及到相关问题的部门和个人,要在 现场做积极有效的配合工作。
审核日程安排:1.2020年4月10日制定内审计划,并上报给总经理审核批准。
2.2020年4月20日由质量负责人委任内审组成员。
3.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核,并要求各部门做好准备。
日8:30进行初次会议。
日9:00进行评审。
日16:00出具不符合报告。
日16:20进行末次会议。
日16:50发布内审报告审核报告的分发范围: 此次内审工作报告的分发范围为:公司所有部门审核方法:按要素审核,依据内审查验表分组对资料、现场检验检测进行审核,采用 方法问、查、看、考等方式. 审核项目:RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》覆盖的所有要素。
总经理批示: 4. 2020 年 5月5. 2020 年 5月6. 2020 年 5月11 111编号:JLWJ2020-NS-2同意实施批准人:XXX 日期:2020年4月11日编号:JLWJ2020-NS-3内审实施计划管理评审年度计划编号:JLWJ2020-GP-01评审日期2020年9月15日时间09:00-12:00 地点公司会议室评审目的:对公司的质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审,确保质量体系满足实验室资质认定评审准则的要求,使实验室的管理体系不断完善与改进。
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体系要素
需要的表单
人力资源
人员汇总表、培训计划、培训记录、培训效果评价记录、岗位能力确认表、技术人员履历表、技术人员确认表、技术人员上岗证、人员监督记录、人员能力监控记录
设备管理
设备汇总表、维护保养计划、维护保养项目表、维护保养记录、设备点检表、设备维修记录、设备验收表、设备档案、设备购买合同和发票(非必要、最好要有)
质量目标
质量目标分解表、质量目标汇总表
顾客满意度
顾客满意度调查表、顾客满意度汇总分析表
内外部环境分析
公司环境分析报告、风险和机遇评估分析表
风险分析
风险和机遇评估分析表、风险记录表
内部审核
内审计划、内审方案、内审检查表、首次会议签到表、评审输入表、管理评审签到表、管理评审报告
归档
报告归档登记表、报告司印登记表、电子文件台账
计量溯源
测量设备汇总表、校准方案、校准计划、校准证书、校准结果确认表
文件管理
文件汇总表、记录汇总表、文件审批单、文件更改审批单、文件更改通知单、文件发放回收记录、外来文件目录、技术文件目录、文件定期评审记录表
合格供方
合格供方目录、合格供方评价表(含再评价)
检验过程
检测合同书、合同评审记录、客户样品登记汇总表、客户样品交接处理单、检验顺序卡、测试人员资格确认单、检测前状态检查表、检验过程流转单、标准物质和试剂领用记录、仪器设备使用记录、原始记录、试验报告、归档资料清单
质量监督
质量监督计划、质量监督记录
质量监控
质量监控计划、质量监控记录
期间核查
期间核查记录
数据控制
软件功能确认表、软件汇总表
环境确认
检测活动必需设施和环境条件表、设施和环境条件定期评审表、检测环境确认/再确认记录
安全管理
检测环境监控记录表、实验室安全检查表、废弃物处理登记表
标准物质
标准物质台账、标准物质领用记录、标准物质购买记录、标准物质期间检查记录
保密性
客户来访登记表、员工入职承诺书、保秘性检查记录表、员工离职保密协议
分包
分包协议、分包评审表、分包实验室目录、分包交接记录、分包工作登记表
公正性
公正性承诺书、公正性检查记录表
标准查新
标准查新记录、标准清单
能力验证
能力验证计划、能力验证汇总表、能力验证记录
方法确认
检测方法确认计划、标准检测方法验证申请表、检测方法确认表、检测方法验证符合项声明、检测方法标准查新记录、标准方法验证质量控制监督表、标准差异评定表