某酒店下半年工作计划与某酒店个人财务工作计划汇编
星级酒店财务下半年工作计划标准范文(五篇)

星级酒店财务下半年工作计划标准范文进过上半年的努力,酒店的生意越来越好,面对即将到来的下半年,我将对酒店财务的下半年工作计划如下:一、抓好员工培训工作,努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高,主要方法是:1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训,积极参与其他部门的培训和学习,2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习,学业务,学政策,使财务人员工作计划落实具体,并在学习中总结成绩,找差距。
3、开展技能比武,今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作,确保酒店经营工作正常运转,我们的主要工作任务是:1、搞好资金的收集和运用,确保资金安全完整。
重点抓外结、抓清欠,加速资金回笼,____确保外结资金回笼率为____%以上。
2、严格遵守会计制度,严格按《会计法》进行核算,严格做好收银稽核工作,按月及时编制好各类报表,搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作,做到遇事有商量,有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系,力争他们对酒店的最大支持。
三、加强财务管理,力争在成本费用管理上有新的突破,主要措施有:1、在酒店财务工作计划中更严明一条:严肃财经纪律,坚持一支笔审批制度,加强成本费用控制,不断完善各项管理制度,做到大支出有计划,小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下,降低整个酒店的存货量。
目前,酒店存货达____万元之高,其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水,针对这一现状,我们从四个方面着手。
第一,我们认真进行物品清理、分类,在半年内与工程部、采购部一起,采取充分利用或退货或变价处理的方式,共同处理好仓库的积压。
第二,我们根据酒店的经营需要,测算库存物资的最低库存限额,让我们的仓管人员有规可循。
第三,我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报,严格控制,确保酒店存货最低限额存量。
酒店财务工作总结和工作计划5篇

酒店财务工作总结和工作计划5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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酒店财务下半年计划(汇编5篇)

酒店财务下半年计划 1自公司接管酒店后,公司首先筹借资金偿付了大部份债务并发放了拖欠的大部份职工工资,克服了外部对酒店信誉失去信心,内部职工人心涣散对公司后续经营失去希翼等种.种不利因素的影响后,开始在狠抓内部管理下功夫,优化了管理结构和人员,并引入了新的企业绩效考核制度,目前公司各项业务已步入良性发展轨道。
20 某某年在面临着实体经济严重下滑的经济寒冬下,酒店行业的经营将更加举步维艰。
惟独引进现代化企业管理制度,制定更加切实可行的内部绩效考核方案,调动全员的主观积极性,才是 20 某某年酒店经营的唯一出路。
财务预算作为绩效考核的标尺,是评价酒店及部门经营业绩的标准,是衡量利益是否公平、合理分配的度量衡,是酒店 20 某某年经营计划任务的核心。
酒店管理有限公司 20 某某年财务预算由总经理牵头,与各店店总和有关部门人员共同讨论的基础上,依据集团公司 20 某某年整体经营计划,同时对照20 某某年经营业绩实际完成情况,分析了预测了当前酒店的行业经营形势,兼顾酒店的内在特点以及酒店所处的外部环境,制定本预算方案。
一、资金收支预算若各酒店能如期圆满完成 20 某某年经营预算目标,估计可偿还股东借款或者者回报投资 400 万元。
详见下表二、 20 某某、 20 某某年主要经营指标完成情况20 某某年受国家经济和酒店行业经营营形势影响,收入比 20 某某年下降了 17%,利润下降了 40%。
详见下表:酒店基本状况三、收入预算因 20 某某年 9 月份之前对影响收入的指标如客房出租率、平均房价以及餐饮上座率、平均消费等均无统计和分析,因此无法从构成收入的上述指标进行预测而拟定出 20 某某年收入计划,本财务预算中收入的测算依据为 20 某某年8 月以来所统计的上述子项指标结合 20 某某年收入实际完成情况而拟定。
某某店和某某店本着“既要有压力、又有动力”的原则,因此两个店 20 某某年财务预算参照 20 某某年实际完成而拟定,某某店因地域经济和所处的环境影响,本着遏制亏损略有盈利的原则而拟定。
2024年酒店财务工作下半年工作计划范本(三篇)

2024年酒店财务工作下半年工作计划范本下半年酒店财务工作计划范本一、总体目标1. 提高酒店财务管理效率,确保财务运作的精确性和及时性;2. 加强成本控制,优化酒店经营效益;3. 提升客户满意度,加强与客户的财务合作。
二、月度工作安排1. 七月份(1)完成上半年财务分析报告,总结上半年的财务运作情况,分析存在的问题和改进措施;(2)参与预算编制工作,根据酒店实际经营情况,制定下半年的财务预算;(3)开展财务培训活动,提高员工的财务意识和知识水平。
2. 八月份(1)开展成本控制工作,分析成本构成,制定合理的成本控制策略;(2)落实高风险账务的审计工作,加强酒店财务风险管理;(3)加强内部财务流程和制度的优化与完善。
3. 九月份(1)制定下半年酒店财务业绩考核指标,确保酒店财务目标的实现;(2)推广电子财务管理系统,提高财务工作的效率和准确性;(3)加强与其他部门的沟通协作,协助其他部门解决财务相关问题。
4. 十月份(1)加强财务风险管理,分析并制定应对政策调整、经济波动等风险的应对措施;(2)组织财务年度审计,确保酒店财务报表的真实、准确、完整。
5. 十一月份(1)落实税务合规要求,确保酒店税务事务的规范运作;(2)跟踪营收情况,及时进行财务分析和预警,提出盈利改进措施。
6. 十二月份(1)完成财务年度结算工作,编制年度财务报表;(2)筹划下一年度财务目标,制定下一年度的财务预算。
三、具体工作内容1. 财务报表编制与提交(1)准确、及时地编制和提交酒店各项财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等;(2)确保报表的准确性和规范性,提高报表分析的可靠性和有效性。
2. 预算管理(1)参与年度预算和月度预算的制定工作,协助酒店经营团队合理制定各项预算目标;(2)跟踪预算执行情况,适时进行调整和预警,确保预算目标的实现。
3. 成本控制(1)了解酒店各项成本构成,分析成本的具体情况和变化原因;(2)制定成本控制策略,推动酒店各部门降低成本并提高绩效。
2023年下半年酒店财务部员工个人工作计划安排标准范文(三篇)

下半年酒店财务部员工个人工作计划安排标准范文财务下半年工作计划今年下半年财务工作的指导思想是:认真落实年初确定的各项工作目标,以促改革,保增长,降成本,增效益为中心任务,按照动态管控、规范管理、精细化核算和财务队伍建设的要求,充分发挥财务管理的核心作用。
1、实施动态的管控,促进企业良性发展。
(一)预算执行的分析。
利用损益系统、财务分析系统对各专业实际发生的成本费用与预算数据进行比较,对预算偏离度大、数据异常的项目进行跟踪分析。
通过与兄弟局预算执行情况比较分析,寻求成本费用管控的差距和结构调整和优化的方向。
(二)加强对县局绩效考评体系财务层面的相关指标进行分析。
主要是盈利能力和资产运营能力的____个指标。
(三)提升管理手段,稳步推进信息化建设和应用。
继续做好量收系统建设和应用工作,深入挖掘量收系统的管理和分析功能,充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。
做好账务明细查询系统发票信息的查询工作,加强对各单位发票体的`管控。
二、以规范的管理,保持企业健康发展。
(一)规范营销费用的使用和管理。
为使营销费用政策既能有效的支撑业务发展,同时降低经营风险,减少违纪问题的发生,继续加强营销费用的使用和管理的规范性,杜绝二次分配或私设小金库。
(二)规范资金的归集和支付。
加强营收资金源头管理,从源头上规范营收款上缴时限和上缴方式,确保营收资金及时足额归集上缴。
继续围绕业务发展,优化资源配置,加大财务的支撑力度。
在成本安排上,配合专业化经营步伐,将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜,以适应业务发展和市场竞争的需要。
对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理,统筹安排,集中支付,确保资金使用效益和效果。
(三)规范欠费和存货的管理。
按照市局要求,继续做好欠费与存货的管控工作,动态把控欠费与存货的实时变动情况。
下一步工作重点主要集中在集邮库存的管控和分销的欠费上。
欠费收入不配置营销费用,使用时按欠费额扣减营销费用。
下半年酒店财务部员工个人工作计划安排(5篇)

下半年酒店财务部员工个人工作计划安排时光飞逝,转瞬间已进入____年____月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。
根据上半年工作完成情况,现对____年度下半年的工作作出如下计划:一、加强会计核算工作。
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。
下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。
为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据。
二、增强财务监督职能。
在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。
在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用。
三、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。
2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。
库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。
酒店财务上半年工作总结及下半年工作计划(精华15篇)
酒店财务上半年工作总结及下半年工作计划(精华15篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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星级酒店财务下半年工作计划标准范本(四篇)
星级酒店财务下半年工作计划标准范本进过上半年的努力,酒店的生意越来越好,面对即将到来的下半年,我将对酒店财务的下半年工作计划如下:一、抓好员工培训工作,努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高,主要方法是:1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训,积极参与其他部门的培训和学习,2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习,学业务,学政策,使财务人员工作计划落实具体,并在学习中总结成绩,找差距。
3、开展技能比武,今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作,确保酒店经营工作正常运转,我们的主要工作任务是:1、搞好资金的收集和运用,确保资金安全完整。
重点抓外结、抓清欠,加速资金回笼,____确保外结资金回笼率为____%以上。
2、严格遵守会计制度,严格按《会计法》进行核算,严格做好收银稽核工作,按月及时编制好各类报表,搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作,做到遇事有商量,有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系,力争他们对酒店的最大支持。
三、加强财务管理,力争在成本费用管理上有新的突破,主要措施有:1、在酒店财务工作计划中更严明一条:严肃财经纪律,坚持一支笔审批制度,加强成本费用控制,不断完善各项管理制度,做到大支出有计划,小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下,降低整个酒店的存货量。
目前,酒店存货达____万元之高,其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水,针对这一现状,我们从四个方面着手。
第一,我们认真进行物品清理、分类,在半年内与工程部、采购部一起,采取充分利用或退货或变价处理的方式,共同处理好仓库的积压。
第二,我们根据酒店的经营需要,测算库存物资的最低库存限额,让我们的仓管人员有规可循。
第三,我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报,严格控制,确保酒店存货最低限额存量。
酒店财务下半年工作计划6篇
酒店财务下半年工作计划6篇第1篇示例:酒店财务是酒店管理中至关重要的部分,它承担着对酒店财务状况进行监控与管理的责任。
下半年来临,酒店财务部门需要指定详细的工作计划,以确保财务指标的稳步增长和酒店的经营状况持续向好。
一、分析上半年财务状况在制订下半年工作计划之前,首先要对上半年的财务状况进行全面的分析和总结。
包括收入情况、成本控制、盈利水平、现金流状况等方面的数据,从而了解酒店财务的薄弱环节和优势所在。
只有深入了解酒店财务的现状,才能有针对性地制定下半年的工作计划。
二、明确下半年的财务目标根据上半年的财务分析,明确下半年的财务目标是十分重要的。
目标要具体可行,同时又要有一定的挑战性,能够激发团队的积极性和进取心。
制定下半年的收入增长目标、成本降低目标、盈利提升目标等,同时也可以设立奖励机制,激励员工为实现目标而努力奋斗。
三、加强成本控制和财务监管在下半年的工作计划中,财务部门要特别重视成本控制和财务监管工作。
要根据上半年的成本分析,找出成本的主要来源,针对性地制定降低成本的措施。
要加强财务监管,严格执行财务制度,杜绝财务风险的发生,确保财务数据的真实性和准确性。
四、优化财务流程和提升财务效率在下半年的工作计划中,财务部门还需要不断优化财务流程,提升工作效率。
可以考虑采用财务软件进行管理,自动化处理财务流程,提高工作效率和质量。
财务部门也要加强内部沟通和协作,促进各个部门之间的合作与协调,共同推动酒店财务工作的顺利进行。
五、加强管理团队建设和员工培训财务部门的管理团队是酒店财务工作的中流砥柱,他们需要具备扎实的财务知识和管理能力。
在下半年的工作计划中,要着重加强管理团队的建设和培训。
可以邀请专业培训机构进行培训,提高管理团队的管理水平和团队协作能力,从而更好地实现酒店财务目标。
酒店财务下半年的工作计划涉及方方面面,需要财务部门全体员工的共同努力和积极配合。
只有合理制定工作计划,深入分析财务数据,明确财务目标,加强成本控制和财务监管,优化财务流程和提升财务效率,加强管理团队建设和员工培训,才能推动酒店财务工作的顺利开展,实现更好的财务业绩和经营状况,为酒店的可持续发展打下坚实的基础。
酒店财务下半年工作计划(通用5篇)
酒店财务下半年工作计划(通用5篇)酒店财务下半年工作计划【篇1】xx年初,xx正式进入项目运营,财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。
随着公司推出财务资金计划管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管,这些都是财务部工作的重中之重。
在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好,下面做具体的总结与汇报。
一、财务职能的完善与扩展由于xx公司是由xx年x月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善。
在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。
1、建立健全财务会计账簿,合理有效地划分成本和费用明细,做到成本和费用在核算口径上一致。
2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。
3.建立了资金计划的形式和方法,为公司规范管理、统筹安排和高效使用资金、提高经营业绩奠定了良好的基础。
公司实施资金计划管理,表明公司决策层对财务管理的高度重视。
为了使各部门经理充分认识到资金计划的重要性,财务部亲自制定了各种具体的实施细则。
同时,在财务部例会上,提出全体财务人员在做好基础工作的同时,要提高管理和服务意识,要求财务人员从思想上高度重视资金计划管理,按月做好资金计划的汇总分析工作,并及时向公司决策层汇报。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致。
5.完善财务报表体系,重新调整公司财务报表的格式和内容,增加各种内部管理报表和财务分析报告,全面反映公司整体项目经营业绩,审慎反映公司资金往来、成本等具体指标的变化。
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某酒店下半年工作计划与某酒店个人财务工作计划汇
编
某酒店下半年工作计划
某酒店下半年工作计划按照总公司七月份工作会议精神及指示,我店结合实际情况,在下半年将围绕以下几个方面作具体工作。
一、保安全促经营在当前形势下,为了保证酒店的各项工作能正常进行,经营不受任何政策性的影响,酒店将严格按照要求,要求前台接待处做好登记关、上传关,按照市公安局及辖区派出所的规定对每位入住的客人进行入住登记,并将资料输入电脑,认真执行公安局下发的其他各项通知。
其次,再对全员强化各项安全应急知识的培训,做到外松内紧,不给客人带来任何感官上的紧张感和不安全感;在食品安全上,出台了一系列的安全卫生要求和规定以及有关食品卫生安全的应急程序,有力的保证奥运期间不发生一起中毒事件;在治安方面,夜间增岗添兵,增加巡查次数,对可疑人、可疑物做到详细询问登记制度。
二、抓培训,提素质业务知识与服务技巧是体现一个酒店的管理水平,要想将业务知识与服务技巧保持在一个基础之上,如果培训工作不跟上,新老员工的更新又快,将很容易导致员工对工作缺乏热情与业务水平松懈,特别是对一个经营六年的企业会直接影响到品牌。
下半年年度的员工培训将是以总公司及酒店的发展和岗位需求为目标,提高员工认识培训工作的重要性,积极引导员工自觉学习,磨砺技能,增强竞争岗位投身下一步企业各项改革的自信心。
培养一支服
务优质、技能有特色的高素质员工队伍,稳固企业在秦皇岛市场中的良好口碑和社会效益。
达到从标准化服务到人性化服务再到感动性服务的逐步升华。
也为此,酒店将计划每月进行必要的一次培训,培训方式主要是偏向授课与现场模拟方法。
三、开源节流,降低成本,提高人均消费
节能降耗是酒店一直在宣传的口号和狠抓落实的日常工作,上半年各项能耗与去年同期比都有所下降和节约,下半年按照付总讲话精神,管理将更细化,在“节能降耗”的基础上企业提出了“挖潜降耗”的口号,既是如何在现有做了六年的“节能降耗”基础上再努力,寻找、挖掘各环节各程序,使各类能源在保证经营的基础上再“降”一点。
酒店下一步将在各区域点位安装终端计量表,如水龙头端安装水表、各区域安装电表以及与邮政分清各自费用区域。
同时对空调的开关控制、办公室用电都将再次进行合理的调整与规划;其次,酒店将根据物价上涨指数和对同行业调查、了解,及时、随时的对产品(房、餐)进行价格浮动,使企业更能灵活的掌握市场动态和提高业绩,不错过机会;还有酒店在具体分工上将各区域所使用的设备要求到各部门,各部门又要求到班组或个人负责。
服务员及管理人员在正常服务和管理过程中,应随时注意检查设备使用情况,配合工程部对设备保养、维修,更好的正确的操作设备。
还要求管理人员要定期汇报设备情况。
客房方面,各种供客人使用的物品在保证服务质量和数量的前提下,要求尽量延长布草的使用寿命,同时,控制好低值易耗品的领用,建立发放和消耗记录,实行节约有奖,浪费受罚的奖惩制度。
(这个我们一直在做)如眼下由于奥运会举行,北京车辆受到单牌号和双牌号在时间上的受限,部分客人来秦必须住上两天才可返回北京,这样客用品就可以在节约上做文章。
这些都是细小的潜在的节约意识,是对市场情况的掌握体现。
四、坚持创新,培养创新意识创新是酒店生存的动力和灵魂,有创新才有活力和生机,有创新才能感受到酒店成长的乐趣,在目前对酒店产品、营销手段大胆创新的基础上,在新的市场形势下,将要大力培养全员创新意识,加大创新举措,对陈旧落后的体制要进行创新,对硬件及软件产品要进行创新,对营销方式、目标市场的选择也要创新,再进一步开展创新活动,让酒店在创新中得到不断的进步与发展,如,马上酒店要举行的出品装盘比赛,目的就是让厨师从思想上懂得什么叫艺术装盘的同时又节约了成本和提高了菜肴整体档次。
在保证眼下推出的“5515”基础上,还要创新出很多类似的买点和思路。
更进一步走在市场的最前列,影响市场。
五、严格成本控制,加强细化核算控制各项成本支出,就是增收创收。
因此,今年下半年酒店将加强成本控制力度,对各部门的各项成本支出进行细分管理,由原来的每月进行的盘点物资改为每周一次,对各项消耗品的使用提出改进意见和建议,从而强化员工的成本控制意识,真正做好酒店各项成本控制工作。
六、加强设备设施维修,稳定星级服务
酒店经过了六年的风风雨雨,硬件设施也跟着陈旧、老化,面对竞争很激烈的市场,也可说是任重道远。
时常出现工程问题影响对客的正常服务,加上客租率频高,维保不能及时,造成设施设备维修量增大。
对于高档次的客人会随着市场上装修新型、豪华酒店的出现而
流失一部份,(年底酒店旁边将增开开两家,一家定位三星级,一家商务酒店)为此,酒店在有计划的考虑计划年底更换客房、餐厅部分区域地毯,部分木制装饰喷漆和局部粉刷。
尽可能的为酒店争取住客率,提高酒店的经济效益。
七、用人性化管理提高企业凝聚力提高企业凝聚力首先就要提高员工满意度,让员工满意更是人性化管理最终的工作体现。
如何提高员工满意度?员工对企业在哪方面不够满意?这是今后工作的重点,每一位员工都希望自身的价值在企业能有公正的评价。
这就需要企业本着“公平、公正”的原则。
即绩效考核要公平,选拔机会要公平,处理问题要公平、公开。
其次,还要为重要的突出的员工制定其职业发展规划,特别是那些可能影响企业今后发展的关键人员,引导他正确的树立职业观和人生价值观。
还要制定有利于调动和保护大多数员工积极性的政策,重奖为企业做出突出贡献的员工,使员工真正体会到付出与回报的公平和人性化管理及企业的文化氛围。
另外,要建立一个开放、和谐的沟通渠道,这是落实人性管理的必要采取方法,让大家积极参与,踊跃发表参与意见,工作的,生活的,进一步促进领导与各级人员之间的意见交流。
目前采取的沟通形式有:员工大会、收集意见、情况通报,民主生活会等这些方式,把企业的政策、问题、发展计划向员工公开,让员工参与。
对员工提出的建议意见适时地给员工以认可、夸奖和赞扬。
员工的思想和生活有困难时,企业千方百计地为他们排忧解难;在员工作出成绩时,要公开及时地表扬。
这些都是人性化管理的展现,都是员工能感受到的。
企业给员工一份关怀,员工便会以十分的干劲报效企业。
只要重视员
工,员工就会报效企业,就会增强企业凝聚力,做百年老店,势在必行。
某酒店个人财务工作计划
财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化,又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。
财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法,对目标进行综合平衡,制定主要计划指标,拟订增产节约措施,协调各项计划指标。
它是落实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。
酒店编制的财务计划主要包括:筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。
每项计划均由许多财务指标构成,财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标,为了实现这些(本论文由文秘范文免费提供,转载请注明!)目标,财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。
编制财务计划要做好以下工作。
(一)分析主客观原因,全面安排计划指标
审视当年的经营情况,分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素,按照酒店总体经济效益的原则,制定出主要的计划指标。
(二)协调人力、物力、财力,落实增产节约措施
要合理安排人力、物力、财力,使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面,要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。
还要努力挖掘酒店内部潜力,从提高经济效益出发,对酒店各部门经营活动提出要求,制定出各部门的增产节约措施,制定和修订各项定额,以保证计划指标的落实。
(三)编制计划表格,协调各项计划指标
以经营目标为核心,以平均先进定额为基础,计算酒店计划期内资金占用、成本、费用、利润等各项计划指标,编制出财务计划表,并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接、协调平衡。