用友ERP成本核算操作手册
用友ERP操作手册_财务部

用友ERP系统财务岗位操作手册目录一、部门职责: (3)二、部门岗位划分: (3)三、系统业务处理流程: (3)四、部门日常业务系统处理: (4)1、总账的操作流程 (4)2、采购业务账务处理流程: (9)3、销售业务账务处理流程: (13)4、其他出入库账务处理流程: (15)5、用UFO编制会计报表 (17)一、部门职责:财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、对采购部门传过来的业务单据进行核对,并进行账务处理。
2、对销售部门传过来的业务单据进行核对,并进行账务处理。
3、对仓库传过来的业务单据进行核对,并进行账务处理。
4、其他业务凭证的录入。
5、对凭证进行审核并记账。
6、月底编制会计报表。
7、对总账模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分:材料成本会计:对仓管传递过来的单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账,进行制单,拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计:1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。
3、编制财务报表。
三、系统业务处理流程:1、总账的操作流程。
2、采购业务账务处理流程。
3、销售业务账务处理流程。
4、其他出入库账务处理流程。
5、用UFO编制会计报表四、部门日常业务系统处理:1、总账的操作流程1)初始化1、会计科目的增加:点“会计科目”如下图:然后点“”按钮后如下图:输入会计科目的相关内容,科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。
注意:如果该科目为数量核算,在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾,添加上数量单位如:公斤。
同时,在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。
输入完成后点击“确定”,其他所有明细科目的增加操作方法相同。
用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
2、指定科目:指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。
用友系统存货核算及成本模块操作手册

用友存货核算及成本核算操作手册一、存货核算用于核算和分析所有业务中的存货耗用情况,正确计算存货购入成本,为企业提供成本核算的基础数据。
存货核算的功能包括:添加或修正存货暂估价格;对存货价格、价值进行调整;对业务单据进行记账处理;对记账单据按照存货计价方法进行计算,为成本计算提供数据等。
二、成本核算是指将企业在生产经营过程中发生的各种耗费按照一定的对象进行分配和归集,以计算总成本和单位成本。
成本核算通常以会计核算为基础,以货币为计算单位。
成本核算是成本管理的重要组成部分,对于企业的成本预测和企业的经营决策等存在直接影响。
进行成本核算,首先审核生产经营管理费用,看其已否发生,是否应当发生,已发生的是否应当计入产品成本,实现对生产经营管理费用和产品成本直接的管理和控制。
其次对已发生的费用按照用途进行分配和归集,计算各种产品的总成本和单位成本,为成本管理提供真实的成本资料。
以下是用友(U890)存货核算及成本管理的业务操作手册:每月在采购管理、销售管理、库存管理中的本会计期间的单据都审核记账后,存货核算就可以进行了。
1、正常单据记帐供应链模块下、双击存货核算按钮,选择业务核算双击选择条件后点击确定按钮进入记账界面如下:点击全选,再点击,记账成功点击确定。
2、记账结束后,进行原材料期末处理;双击,弹出窗口:未期末处理存货中点击,选择确定按钮后,点击确定按钮,弹出月平均单价计算表,之后再点击确定期末处理完毕后点击确定。
3、期末处理完毕后点击,生成凭证在查询条件中选择需要生成凭证的单据:选择后点击确定,进入单据列表,在表头上点击全选后确定,进行合成制单,生成凭证并保存。
4、待存货核算系统生成的凭证在总账系统由账套主管审核记账后,进入成本管理系统进行成本核算。
在管理会计下的成本管理中,先设置好各选项,点击设置,,首先启用p06半成品生产成本中心5、进入定义产品属性,点击弹出确认进行此操作,点击确定按规则定义好分配率以及分配范围等(如分配方式及范围没更改,一般一次性设置好就可以了),然后进行数据录入6、设置好各选项,然后进行成本取数,在数据录入下点击条件按默认的范围,点击确定按钮后进入取数界面,方式设定后,范围为全选,点击执行取数执行完毕后点击确定按钮7、之后再进行共耗费用表的取数,点击弹出以下窗口全选点击确定,取数完毕弹出以下窗口,再点击确定完成取数同样的操作方式,进行人工费用表、折旧费用表、制造费用表、其他费用表进行取数,(方式设定都为全选)。
用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责:2二、部门岗位划分:2三、系统业务处理流程:2四、部门日常业务系统处理:31、日常业务类型的界定:32、普通销售业务日常处理:错误!未定义书签。
3、特殊业务:错误!未定义书签。
4、月末结帐:11一、部门职责:财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、通过总帐日常费用报销,归集各部门的日常费用.2、通过存货核算核算材料领用成本。
3、计提固定资产折旧,提供本月折旧信息。
4、计提本月工资,提供各部门直接人工、间接人工费用。
5、每月进行成本费用的归集。
6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本,进行结转销售成本.生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、按照生产计划进行领料和生产安排。
2、按照约定的领料方式进行领料出库。
3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。
4、进行半成品、产成品的入库.二、部门岗位划分:生产车间统计:进行领料、入库管理,为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。
材料成本核算会计:核算材料成本领用成本、进行成本取数,计算产品成本.总帐:进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作,进行凭证记账和审核。
三、系统业务处理流程:1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,制单,核算当月材料消耗成本。
2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
3、总帐会计进行日常各部门费用报销,提供各生产部门发生的各种费用。
4、固定管理员提供本月变动情况,总帐会计进行计提折旧,提供制造费用-折旧费。
5、工资核算会计进行本月工资发放计提,提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出半成品的成本。
7、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配,读取半成品仓库的半成品加工成本。
8、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账(主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本)。
成本会计岗位操作流程

武安市新峰水泥有限责任公司ERP岗位操作手册部门财务科岗位成本会计一、登陆帐套双击U8图标或点击【开始】→【程序】→【用友ERP-U872】→【企业应用平台】进入登陆界面(图一)图一选择【操作员】→【输入密码】→【选择帐套】→【操作日期】,点击“确定”进入用友ERP-U8应用界面(图二).图二二、成本结转1、在应用界面(图二)左排的业务列表中点击打开【供应链】→【存货核算】→【业务核算】→【结算成本处理】,弹出暂估处理查询对话框(图三):图三点“全选”→“确定”,出现待处理结算单列表(图四):图四点击左上角“全选”→“暂估”,即可完成结算成本工作。
2、采购入库单记帐:点击【存货核算】→【业务核算】→【正常单据记帐】,弹出过滤条件选择对话框(图五):图五选择单据类型“采购入库单”,点“过滤”,打开单据记账列表(图六):图六单击“全选”→“记帐”如下,即可完成所有入库单据记账工作。
3、辅料出库单据记帐:单击图六左上角操作的“查询”按钮,弹出过滤对话框(图五),选择单据类型“材料出库单”,收发类别选择“水泥辅料领用”和“熟料辅料领用”,点“过滤”,打开单据列表界面(图六),单击“全选”→“记帐”。
完成所有辅料出库单记账工作。
4、生料原料出库单据记帐:点击“查询”按钮,出现过滤条件选择界面(图五),选择单据类型“材料出库单”,收发类别“生料原料领用”,点“过滤”,出现单据列表界面(图六),单击“全选”→“记帐”,完成生料原料出库单记账工作。
5、在存货核算模块中,单击【财务核算】→【生成凭证】,图七选择凭证类别“转账凭证”,然后点击左上角的“选择”弹出图八图八单击“全消“,然后选择采购入库单(暂估记账)和采购入库单(报销记账),单击“确定”,进入未生成凭证单据一览表(图九):图九单击“全选”→“确定”,打开待处理凭证列表(图十)图十点击“生成”或“合成”(“合成”生成的是多借多贷凭证,视情况用),即可生成凭证(图十一),点击“保存”,采购入库单生成凭证工作完成。
用友ERP操作手册

用友ERP操作手册建华管桩集团用友ERP操作手册(2010.04)版本号:2010.04-02 完成时间:2010年4月20日目录1.整体业务流程 ............................................................................................................................................... - 10 -2.基础档案设置 ................................................................................................................................................ - 11 -2.1.统一公司编码. (11)2.2.地区分类 (11)2.3.销售“合同号”管理办法 (11)➢编号要求:............................................................................................................................................ - 11 -➢编号说明:........................................................................................................................................... - 12 -➢编号举例:........................................................................................................................................... - 12 -2.4.客户分类 (13)➢编码方式:........................................................................................................................................... - 13 -➢编码说明:........................................................................................................................................... - 13 -2.5.客户档案 (13)➢规定与要求:....................................................................................................................................... - 13 -➢编码方式:........................................................................................................................................... - 14 -➢编档举例:........................................................................................................................................... - 14 -➢客户档案里各栏目填写要求:........................................................................................................... - 15 -2.6.供应商分类.. (16)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 16 -➢规则说明:........................................................................................................................................... - 16 -2.7.供应商档案.. (17)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 17 -➢规则说明:........................................................................................................................................... - 17 -➢编码举例:........................................................................................................................................... - 17 -➢特别说明:........................................................................................................................................... - 18 -2.8.部门档案 (19)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 19 -➢规则说明:........................................................................................................................................... - 19 -➢编码举例:........................................................................................................................................... - 19 -➢特别说明:........................................................................................................................................... - 20 -2.9.人员档案 (20)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 20 -➢编码举例:........................................................................................................................................... - 20 -➢特别说明:........................................................................................................................................... - 20 -2.10.计量单位 (21)➢设置规则:........................................................................................................................................... - 21 -2.11.存货分类 (21)➢分类规则:........................................................................................................................................... - 21 -➢成品管桩分类说明:........................................................................................................................... - 22 -2.12.产品档案 (22)➢管桩编码规则:................................................................................................................................... - 22 -➢档案必填字段:................................................................................................................................... - 22 -➢重要说明:........................................................................................................................................... - 23 -2.13.科目档案 (23)2.14.凭证类别 (23)2.15.项目目录 (23)2.16.结算方式 (24)2.17.仓库档案 (24)2.18.收发类别 (25)2.19.销售类型 (26)➢销售类型列表:................................................................................................................................... - 26 -➢关于销售类型的约定:....................................................................................................................... - 27 -2.20.费用分类及相关项目. (29)➢相关说明:........................................................................................................................................... - 29 -➢项目分类与目录:............................................................................................................................... - 29 -2.21.运输方式 (30)➢意义与作用:....................................................................................................................................... - 30 -➢项目或明细:....................................................................................................................................... - 31 -2.22.提货方式 (31)➢意义与作用:....................................................................................................................................... - 31 -➢明细项目:........................................................................................................................................... - 31 -2.23.配桩模式 (32)➢明细项目:........................................................................................................................................... - 32 -➢相关说明:........................................................................................................................................... - 32 -2.24.运费定价 (33)➢相关说明:........................................................................................................................................... - 33 -➢运费定价项目与发运方式关系表:................................................................................................... - 34 -➢运费定价项目与提货方式关系表:................................................................................................... - 34 -➢库存调拔专用提货方式:................................................................................................................... - 35 -2.25.采购合同性质. (35)2.26.发票类别 (35)3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 35 -3.1.总体流程图示. (35)3.2.关于基础档案 (36)3.3.总体程序说明 (37)3.4.系统参数设置 (39)销售选项—业务控制:............................................................................................................... - 39 -3.5.销售合同业务 (42)销售合同业务流程图................................................................................................................... - 42 -销售合同操作说明....................................................................................................................... - 42 -相关操作要求: .......................................................................................................................... - 45 -3.6.销售计划业务. (45)销售计划业务流程图:............................................................................................................... - 45 -销售计划业务描述:................................................................................................................... - 46 -销售计划操作说明:................................................................................................................... - 46 -相关操作要求 .............................................................................................................................. - 48 -3.7.管桩正常销售业务详解 (49)管桩正常销售出库业务流程图:............................................................................................... - 49 -售桩业务描述: .......................................................................................................................... - 49 -正常销售业务程序:................................................................................................................... - 49 -管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 52 -3.8.管桩退桩业务详解.. (53)管桩退桩业务流程图:............................................................................................................... - 53 -退桩业务描述: .......................................................................................................................... - 54 -管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 54 -管桩退桩操作相关要求:........................................................................................................... - 55 -3.9.管桩转桩业务处理.. (56)管桩转桩业务流程图:............................................................................................................... - 56 -转桩业务描述: .......................................................................................................................... - 56 -管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 57 -管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 57 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (58)管桩滚桩业务流程图:............................................................................................................... - 58 -滚桩业务描述: .......................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩操作说明:................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩相关要求:................................................................................................................... - 60 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理. (61)管桩烂桩赔偿业务流程图 (61)烂桩赔偿业务描述: (61)管桩烂桩流程操作说明 (61)管桩烂桩操作相关要求 (62)3.12.管桩调账业务处理 (62)管桩调账业务流程图 (62)管桩调账业务描述: (63)管桩调账流程操作说明: (63)管桩调账操作相关要求 (63)3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (63)业务流程: (63)业务描述: (64)操作方法: (64)相关要求: (64)3.14.特别说明 (65)蓝红字产品出仓单的使用 (65)产品发出单价 (65)退补标志的使用 (65)运费单的自动产生 (66)桩尖配件的销售 (66)3.15.代销管桩业务 (66)业务描述: (66)业务操作: (67)说明: (68)3.17.材料销售业务处理 (68)材料销售业务流程图 (68)业务描述: (69)材料销售业务流程操作说明 (69)材料销售出库操作相关要求 (69)3.18.销售开票业务处理 (70)业务描述: (70)销售开票业务流程操作说明 (70)3.19.销售月未结账 (70)业务描述: (70)操作步骤: (70)3.20.收款业务处理 (71)收款业务流程图 (71)业务描述: (71)收款业务流程操作说明 (71)收款业务操作相关要求 (72)3.21.票据业务处理 (72)票据业务流程图 (72)业务描述: (72)票据业务流程操作说明 (72)3.22.应收账款业务处理 (73)应收账款业务流程图 (73)应收账款业务流程操作说明 (74)应收账款业务相关要求 (75)应收账款相关查询分析报表 (75)3.23.客户工地结算 (75)3.24.销售类自定义报表 (76)4.采购库存与付款 (76)4.1.系统参数和单据格式要求 (76)参数设置说明 (76)单据编码规则 (78)单据格式及说明 (78)4.2.总体流程图及说明 (83)总体流程描述: (83)材料请购操作: (84)采购订单业务: (86)采购入库操作: (88)进仓业务操作: (91)采购退货处理: (93)进仓注意事项: (94)应付单据事务: (95)付款单据处理: (99)仓库事务管理: (103)4.3.相关查询分析报表 (116)5.管桩产品“实时成本” (116)5.1.概况: (116)5.2.操作程序与方法: (117)财务部业务: (117)供应部业务: (118)5.3.报表路径及名称: (120)6.存货核算业务 (120)6.1.总体流程 (120)6.2.参数设置及说明 (121)选项设置: (121)功能应用: (121)部门核算: (122)暂估方式: (122)核算成本方式: (123)零成本出库选择: (123)入库单成本选择: (123)红字出库单成本: (123)单据审核后才能记账: (123)账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单: (124)存货科目设置: (124)6.3.材料采购成本核算 (130)采购成本核算流程 (130)采购成本核算程序 (130)采购成本核算要求 (133)采购成本账务查询 (134)采购成本账务处理 (135)6.4.材料发出成本核算 (135)材料发出成本核算流程 (135)材料发出成本核算程序 (136)材料发出成本核算说明 (137)6.5.产品生产成本核算 (137)产品生产成本核算流程 (137)产品生产成本核算程序 (138)产品生产成本操作要求 (139)产品生产成本账务处理 (140)6.6.成品调拨成本核算 (140)成品调拨业务流程 (140)成品调拨操作说明 (140)调拨核算注意事项 (142)6.7.成品销售成本核算 (142)产品销售成本核算流程 (142)产品销售成本核算操作 (143)产品销售成本账务处理 (144)代销成品成本业务处理 (144)6.8.存货核算其他业务 (145)存货取消记账与再记账 (145)存货期末处理与反处理 (145)存货月末结账与反结账 (146)7.总账业务 (147)7.1.凭证管理 (147)凭证录入 (147)凭证修改 (147)凭证删除 (148)凭证审核 (148)出纳签字 (148)凭证打印 (148)凭证查询 (148)常用凭证 (148)7.2.转账凭证定义 (149)自定义转账 (149)对应结转 (150)损益结转 (150)7.3.转账凭证生成 (151)7.4.记账与取消记账 (151)7.5.期末结账 (152)7.6.总账账表 (153)8.出纳管理 (153)8.1.账户管理 (153)添加账户: (153)启用账户: (153)修改账户: (154)删除账户: (155)停用账户: (155)清空账户: (155)冻结账户: (155)8.2.出纳类别字设置 (156)8.3.出纳账账务 (156)选择账户: (156)添加账目: (157)出纳签字: (158)账目过账: (159)制单处理: (160)凭证联查: (160)出入账设置 (161)8.4.银行对账单 (161)对账意义: (161)选择账户: (161)进入界面: (162)添加记录: (162)8.5.银行对账 (163)选择账户: (163)自动对账: (163)手工对账: (163)单边对账: (164)取消对账: (164)平衡检查: (164)余额调节表: (164)8.6.总账对账 (165)8.7.出纳月结 (166)9.报表系统 (166)10.固定资产业务10.1.参数设置 (167)部门对应折旧科目的设置 (167)固定资产类别设置 (168)增减方式 (168)折旧方法: (169)10.2.卡片操作 (169)录入原始卡片 (169)资产增加 (170)资产减少 (171)变动单 (171)10.3.日常处理 (171)计提本月折旧 (171)制单 (172)凭证查询与修改 (173)对账 (174)10.4.账务处理 (174)集团ERP操作手册1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理,具体编码如下:(以上编码无专门档案,只是确定对应关系;各公司在涉及“公司码”时,宜参照运用或执行)2.2.地区分类目前,仅按片区划分为:“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码;以后视需要而增续。
成本核算使用手册

由于种种原因,手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同,此时,本手册的版权归用友政务软件有限公司所有,未经我公司书面许可,任何单位或个人不得以任何 形式复制或传播本手册的任何部份。
� 第一部分
分摊设置
介绍使用成本核算处理模块时的一些基本参数的设置。
� 第二部分
数据采集
通过该部分主要说明用户如何为成本核算模块提供原始数据。
� 第三部分
成本核算计算
主要介绍成本核算的逻辑运算
� 第四部分
成本核算报表
主要介绍运行完分摊后,如何查询结果。
� 阅读方法
本手册是成本核算处理模块的使用手册,着重介绍如何通过使用成本核算处理模块更好的管理各 医院科室之间成本的分配承担关系。本手册的读者为成本核算处理模块的操作人员。
成本核算系统使用手册
CSH For C/S/S、Internet
用友政务软件有限公司 二○一二年五月
前言
前 言I
� 手册阅读指南
本手册是用友 GRP 财务管理软件之成本核算处理模块的使用手册,它提供给用户使用该模块进行 成本核算管理所需要的全部信息。为了便于用户阅读,本手册分为四个部分为您进行详细讲解。
第二章、数据采集......................................................................................................................................... 18 2.1 直接成本采集..........................................................................................................................................18 2.2 工作量采集............................................................................................................................................. 19
用友ERP系统操作手册

用友ERP系统操作手册目录1、系统管理2、采购管理流程3、暂估业务4、销售管理流程5、库存业务6、总帐7、报表8、相关报表查询2008年1月用友ERP系统操作手册1、系统管理1.1系统管理说明1.1.1为了加强系统的总体控制,系统设置了一个系统管理员admin,用于管理该系统,其功能有用户管理、功能权限管理、账套的管理、数据的备份与恢复以及系统异常的处理,根据需要设置和调整用户功能权限1.1.2用户管理包括用户组、用户设定,以及菜单设定、用户密码修改功能。
1.1.3权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限,防止与业务无关的人员擅自使用系统,或业务人员越权使用系统。
1.1.4账套的管理包括账套的建立、引入及输出。
1.1.5为了防备意外事故造成数据的丢失,应每天将数据备份到服务器以外的机器硬盘(或移动硬盘),一旦数据丢失,可通过数据引入功能将备份数据引入系统中,保证数据尽可能的完整性。
系统可以设置自动备份计划,系统定时自动备份。
1.1.6正式上线后每个操作员都要及时更改自己的密码,不能再使用公用密码。
1.1.7用于管理本账套的还有一个账套主管DEMO用户,默认时具有本账套的所有权限。
1.1.9账套主管只能设置本账套的用户功能权限,以及建立、备份年度账;系统管理员可以设置所有帐套的用户权限,所以建议平时系统管理用admin帐号。
系统管理建设流程:1.2具体【操作步骤】1.2.1角色的设置1)在"系统管理"主界面,选择【权限】菜单中的【角色】,点击进入角色管理功能界面。
2)在角色管理界面,点击〖增加〗按钮,显示"增加角色 "界面,输入角色编码,输入角色名称, (角色编码和名称都不允许重复录入,而且此两项是必输项);在备注中可以加入对此角色的注释,在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。
点击〖增加〗按钮,保存新增设置。
3)可以使用"定位"功能,在角色列表中查找,选中要修改的角色,点击〖修改〗按钮,进入角色编辑界面,对当前所选角色记录进行编辑,除角色编号不能进行修改之外,其它的信息均可以修改。
用友ERP操作手册手指南

用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划(Enterprise Resource Planning,简称ERP)软件。
本手册将提供详细的操作指南,帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。
2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前,需要先完成软件的安装和设置。
以下是安装和设置用友ERP的步骤:2. 运行安装文件,并按照安装向导的指示完成安装过程。
3. 在安装完成后,根据自己的需求进行软件设置,包括语言设置、公司信息设置等。
3. 登录和导航一旦完成安装和设置,您就可以登录用友ERP并开始使用。
以下是登录和导航用友ERP的步骤:1. 打开用友ERP软件。
2. 在登录界面输入您的用户名和密码,然后点击登录按钮。
3. 成功登录后,您将看到用友ERP的主界面。
4. 在主界面上,您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。
4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块,以满足不同业务需求。
以下是一些常用的功能模块:4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程,包括供应商管理、采购订单、采购入库等。
4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程,包括客户管理、销售订单、销售出库等。
4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况,包括库存盘点、库存调整等。
4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务,包括账务管理、财务报表等。
5. 常见操作在用友ERP中,有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。
以下是一些常见操作的示例:- 添加客户:在销售管理模块中,点击“客户管理”,然后点击“添加客户”按钮,并填写相关信息。
- 创建销售订单:在销售管理模块中,点击“销售订单”,然后点击“创建销售订单”按钮,并填写订单详情。
- 查询库存:在库存管理模块中,点击“库存查询”,然后输入产品名称或编号,并点击查询按钮。
6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助,可以参考以下资源:- 用户手册:用友ERP软件附带了详细的用户手册,您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。
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成本核算操作手册
成本核算步骤:
一、总账系统中
所有与生产相关的费用类凭证填制完毕,审核,记账
二、存货核算中
对材料类(材料仓库)出入库单据进行记账,期末处理,生成凭证,审核记账。
注意:恢复卷积时,需要将相关凭证全部删除,取消记账。
重新进行存货核算处理。
三、检查成本管理设置(设置账套时用,平时不用进行操作)
1、选项
2、定义费用明细与总站接口-确定取数公式(添加取数部门)
3、定义分配率
除在产品成本分配率外,其他全部为按定额公式分配
四、定义产品属性(刷新订单)
成本管理—设置—定义核算对象(U812)
五、定额分配标准(每月月初进行检查一下,对新入库产品补工时)
设置—定额分配标准—导入或增加工时(不需要取数)
六、期初余额调整(平时不用操作)
设置—期初余额调整。
调整完毕后,进行记账处理
七、共耗费用取数
数据录入—共耗费用表—取数
八、人工费用取数
数据录入—折旧费用表—取数
九、折旧费用取数
数据录入—折旧费用表—取数
十、制造费用取数
数据录入—制造费用表—范围设定—执行
十一、完工产品日报表-取数
完工产品日报表与库存管理中成本中心,成本仓库的产成品入库数量一致。
若数据不一致,
查询原因
十二、月末在产品处理表
数据录入—月末在产品处理表—1、取数—填写在线盘点数量(若不需盘点则拷贝)--全选成本中心—执行2、拷贝--全选成本中心—执行
十三、完工产品处理表—取数
录入完工未入库数量(数量与完工产品日报表数量一致))
十四、产品材料定额每月变动表
展算子件---全选----执行
副产品未办理入库,生产订单状态为审核,此表作用是确认完工定额用的十五、卷积运算—检查、计算
十五、检查无误,卷积完毕后,生成凭证
对相关凭证(在制仓采购入库单;主机仓产成品入库单;自制半成品出库单;出库调整单生成凭证)进行生单业务(存货核算生单)
出现问题处理方式:
1、错误
帐套参数:零成本入库选项不能选择,手工输入和取结存成本
处理措施:进入存货核算,修改选项录入—核算方式全部为按照参考成本进行核算
2、BOM不准,使用数量为0.0001KG
处理措施:修改子件信息
建议:搭建BOM时人员确定,搭建BOM后要及时检查其准确性
3、工时为零
处理措施:补录工时
建议:及时维护工时信息
4、参考成本为零
处理措施:补录参考成本
建议:及时维护参考成本
5、生产订单没有子件(算出来成本为0)
处理措施:删除订单
建议:及时关闭货删除异常订单
6、将只计算材料成本改为按完工定额倒挤
原因:若是只计算材料成本,会将所有投料成本按照完工订单数量之比分配在制品、完工产品。
建议:修改为完工定额倒挤
7、查询到已领数量大于应领数量:
原因:修改子件应领数量
处理措施:红字材料出库单将多余料办理退库
建议:属于正常业务流程,但是该问题遗留时间过长,处于超期状态,建议制造科将此信息及时传递至物管及生产车间
8、挪料业务
挪料单自动生产材料出库单(红、蓝字),现在挪料单多张错误,不知道应该从哪张生产订单挪到哪张生产订单上
9、单据未审核
挪料单自动生成的材料出库单。
10、副产品办理不及时
原因:生产车间不知道哪些生产订单有副产品,也没有主动在系统中寻找
处理措施:计划科将有副产品的生产订单明细传递至生产车间及物管科,保证副产品退库及时
11、存货档案默认生产部门错误
有些生产部分非成本中心(生产各工段),成本模块无法归集材料费与制作费等
12、生产过程当中修改生产订单
下游单据中的自定义项不统一,例如生产部门。