前三季度财政运行情况汇报

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财政运行困难情况汇报

财政运行困难情况汇报

财政运行困难情况汇报尊敬的领导:根据近期财政运行情况的汇总分析,我单位财政运行出现了一些困难,现将具体情况向您做如下汇报。

首先,我单位财政收入出现了下降趋势。

由于经济形势不稳定,税收收入较往年同期有所减少,特别是企业所得税和个人所得税的减少对财政收入造成了较大影响。

另外,由于疫情的影响,部分非税收入也出现了下降,例如国有资产利润、土地出让金等。

其次,财政支出方面也存在一定压力。

随着经济的发展,我单位在教育、医疗、社会保障等领域的支出不断增加,而财政收入的减少使得支出压力进一步加大。

特别是疫情期间,我单位不得不增加了医疗防控支出,这对财政运行造成了一定冲击。

再者,财政资金使用效率亟待提高。

在一些项目资金使用上存在浪费现象,部分资金未能得到合理利用,导致了资源的浪费和效益的降低。

同时,一些财政资金使用管理方面的问题也需要进一步加强,以确保资金使用的合理性和透明度。

最后,财政运行的困难也影响了部分政府基础设施建设和公共服务的提供。

由于资金紧张,一些基础设施建设项目无法按时启动,一些公共服务项目也无法得到充分保障,这对我单位的经济社会发展带来了一定的影响。

针对上述情况,我单位已经制定了相应的应对措施。

我们将进一步加强财政收支的监管和管理,优化财政支出结构,加大财政资金使用效率的提升力度,同时积极争取各方支持,争取更多的财政拨款和项目资金,以保障我单位的正常运转和各项工作的顺利开展。

以上就是我单位财政运行困难情况的汇报,希望领导能够给予关注和支持,共同解决财政运行中存在的问题,推动我单位的经济社会发展取得更好的成绩。

谢谢!此致。

敬礼。

财政运行情况汇报i

财政运行情况汇报i

财政运行情况汇报i财政运行情况汇报。

近年来,我国财政运行总体稳中向好,各项指标呈现出良好的态势。

首先,财政收入保持较快增长,主要是由于经济持续增长和税收改革政策的积极效应。

其次,财政支出结构不断优化,重点领域和民生领域支出占比逐步提高,有力地支持了经济社会发展。

最后,财政预算执行情况良好,各项支出得到有效控制,预算绩效得到提升。

一、财政收入情况。

今年前三季度,全国财政收入同比增长8.1%,总体保持了较快增长的态势。

其中,税收收入同比增长9.5%,非税收入同比增长4.2%。

税收收入增长的主要原因是经济持续增长,企业盈利能力提升,同时税收改革政策的积极效应逐步显现。

非税收入增长的主要原因是国有资产收益增加,国有资源利用费收入同比增长较快等。

二、财政支出情况。

今年前三季度,全国财政支出同比增长7.5%,支出结构不断优化。

重点领域支出占比逐步提高,民生领域支出占比稳步增加。

其中,教育、医疗卫生、社会保障等领域支出占比明显提高,为改善民生和促进社会公平发挥了重要作用。

同时,基础设施建设、科技创新等领域支出也得到了有效保障,为经济社会发展提供了有力支持。

三、财政预算执行情况。

今年前三季度,全国财政预算执行情况良好,各项支出得到有效控制。

财政资金使用效益明显提高,预算绩效得到有效提升。

同时,财政资金使用透明度和规范性进一步增强,各项支出资金使用得到更加严格的监督和管理,确保了财政资金的有效使用。

总的来看,我国财政运行情况总体稳中向好,但也面临一些挑战和问题。

未来,我们将继续坚持稳健的财政政策,加大结构性减税力度,加强财政支出的重点领域和民生领域投入,推动财政预算执行的更加规范和透明,为经济社会发展提供更加有力的财政支持。

财务部三季度工作总结范文5篇

财务部三季度工作总结范文5篇

财务部三季度工作总结范文5篇第1篇示例:财务部三季度工作总结一、工作概况在过去的三个月里,财务部全体员工团结协作、密切配合,认真履行职责,积极推动公司财务工作取得了明显进展和成绩。

在总经理的正确领导下,围绕公司战略目标,我们紧密围绕公司战略目标,积极开展各项财务工作,努力为公司的发展保驾护航。

二、业绩分析在第三季度,财务部在财务规划、资金管理、成本控制、财务报表汇总等方面积极努力。

具体体现为:1、财务规划方面:财务部在第三季度继续完善公司财务规划,制定了合理的财务预算和计划,并按照计划积极执行,确保了公司财务运作的有序性和稳定性。

2、资金管理方面:财务部严格监控资金流动,合理分配资金资源,确保了公司各项经营活动的正常开展,有效避免了资金链断裂的风险。

3、成本控制方面:财务部加大了成本控制的力度,在各个环节严格管控成本支出,有效提升了公司的盈利能力。

4、财务报表方面:财务部及时准确地编制了各项财务报表,为公司的管理层提供了重要的决策参考,为公司的发展提供了有力支持。

经过三个月的努力,财务部在各项工作中均取得了可喜的成绩,为公司的经营活动提供了坚实的财务支撑。

三、存在问题在工作中,我们也意识到了一些存在的问题和不足之处,主要包括以下几个方面:1、信息不畅:部分员工之间沟通不畅,信息传递不及时,需加强团队合作和沟通机制。

2、工作效率低下:部分工作中存在重复劳动现象,需要优化流程、提高工作效率。

3、风险管控不足:尽管资金管控得到了加强,但在风险管理方面还有待进一步提升。

四、改进措施为了更好地解决上述存在的问题和不足之处,我们将采取以下措施:2、优化业务流程:全面梳理各项业务流程,优化流程,提高工作效率,降低成本。

3、加强风险管理:建立健全的风险管理制度,加强对各项风险的监控和防范,确保公司经营安全稳定。

四、展望未来第三季度的工作虽有所成绩,但我们也清楚地意识到了自身的不足和需要改进的地方。

在未来的工作中,我们将继续努力、持续改进,争取在公司各项财务工作中取得更大的成绩,为公司的发展贡献力量。

前三季度财政运行情况汇报

前三季度财政运行情况汇报

今年以来,面对严重的国内外经济局势,全市财政部门仔细贯彻落实市委、市政府对于全市经济和社会发展的工作部署,努力战胜金融危机和政策调整等诸多不利要素,高度重视财政工作,狠抓组织财政收入不放松,想方设法保增添,牢牢环绕整年收入任务,采纳踊跃有效举措,尽可能为“三保”和“两个领先、一个努力”建设供给最大财力保障,尽全力保证全市各项社会事业安稳发展。

一、1-9月份财政收入达成状况1-9月份全市财政总收入达成亿元,为年初估算的57.6%,同比减收23502万元,降落5.8%。

分部门达成状况:国税部门达成150555万元,降落%;地税部门达成125290万元,增添%;财政部门达成104410万元,增添%。

总收入中税收收入达成亿元,占财政总收入比重为80.5%,同比降落个百分点,非税收入达成74236万元,占财政总收入比重为19.5%。

非税收入同比增添29280万元,增添65.1%。

分级达成状况是:市本级达成95274万元,增添39.8%;分宜县达成46299万元,增添15.5%;渝水区达成40319万元,增添4.2%;仙女湖区达成7301万元,增添11.6%;开发区达成31721万元,增添7.8%;仰天岗区达成5402万元,增添28.8%。

财政收入的特色:总量负增添、构造欠合理、增收压力大、后期运行向好。

主要原由:二是收入构造不尽合理。

今年以来,在经济下行及政策性减收等要素影响下,增值税、公司所得税等主体税种呈降落态势,同时,非税收入增添较快,由此致使财政收入质量降落。

1-9月份,非税收入同比增添29280万元,增添65.1%,达成74236万元,占财政总收入比重为19.5%。

收入存在的主要问题:一是财政收入总量降落比较显然,总收入比上年同期下降近6个百分点;二是要点税源严重不足,全市要点税源监控的公司1-9达成税收收入138326万元,同比减收69085万元,降落33.3%。

二、1-9月份财政支出达成状况财政支出分级达成状况是:市直达成99263万元,增添9%;分宜县达成73393万元,增添29.19%;渝水区达成64768万元,增添4.31%;仙女湖区达成10755万元,增添22.38%;开发区达成36071万元,增添20.39%;仰天岗区达成3165万元。

2024年上半年财政工作总结(2篇)

2024年上半年财政工作总结(2篇)

2024年上半年财政工作总结2024年上半年,我国财政工作在经济稳定发展和结构调整转型的背景下取得了积极的成果。

下面是对2024年上半年财政工作的总结。

一、经济增长态势良好在上半年,我国经济保持了稳定增长的态势。

根据相关数据,上半年国内生产总值(GDP)增长率为6.8%,超过了预期目标。

这主要得益于财政政策的积极推动和结构调整的深入推进。

在财政政策方面,上半年财政收入增长21%,超出了预期目标,并且财政支出总体保持合理增长。

二、结构调整取得重要进展2024年上半年,我国财政工作在推进结构调整方面取得了重要的进展。

首先,在产业结构调整方面,财政投入进一步向高技术产业、绿色产业和新兴产业倾斜,提高了科技创新能力和产业竞争力。

其次,在投资结构调整方面,财政通过加大对基础设施建设的支持力度,提高了基础设施水平,为经济发展提供了有力支撑。

此外,在消费结构调整方面,财政实施了一系列减税措施,提高了居民可支配收入,促进了消费升级。

三、财政风险防控能力不断提升上半年,我国财政工作在风险防控方面取得了显著成效。

首先,财政收入实现了稳定增长。

尽管经济增速有所放缓,但财政收入依然保持了良好的增长态势,这主要得益于财政部门加强了税收征管工作,提高了税收实征率。

其次,债务风险得到了有效控制。

财政部门加强了对地方政府债务的监管和管理,确保了地方政府债务风险的可控性。

此外,财政部门还加强了对金融风险的监测和预警,加强了宏观调控,保持了金融风险的稳定。

四、财税改革取得进一步突破上半年,我国财税改革取得了进一步的突破。

首先,深化了增值税改革。

在上半年,财政部门进一步扩大了增值税改革的试点范围,加快了纳税人减税速度,降低了企业负担,提高了市场活力。

其次,推进了个人所得税改革。

财政部门对个人所得税进行了调整,提高了起征点,减轻了中低收入群体的税负。

此外,财政部门还加大了对地方税收改革的支持力度,帮助地方政府提高财政收入能力。

五、财政支出结构不断优化上半年我国财政支出结构不断优化,更加注重民生和公共服务领域的投入。

财务科三季度工作总结范文6篇

财务科三季度工作总结范文6篇

财务科三季度工作总结范文6篇篇1一、引言三季度以来,财务科紧紧围绕公司总体战略目标和财务中心工作,认真履行职责,积极应对挑战,有效推进各项财务工作的顺利开展。

本报告旨在全面回顾三季度财务科的工作成果,总结经验教训,为下一阶段的工作提供指导。

二、工作总结(一)财务收支情况三季度,公司财务收入稳步增长,支出得到有效控制。

具体来说:1. 收入情况:三季度公司总收入达到XX万元,同比增长XX%。

其中,主营业务收入持续增长,其他业务收入也有所增加。

2. 支出情况:通过优化成本控制和强化管理,三季度公司总支出为XX万元,有效节约了成本。

(二)会计核算与报告1. 严格按照会计准则进行日常会计核算,确保财务数据准确、完整。

2. 按时完成了季度财务报告的编制与审核,为管理层提供了有力的决策依据。

3. 加强与税务、审计等部门的沟通,确保税务申报和年审工作的顺利进行。

(三)预算管理1. 制定了科学合理的年度预算方案,并进行了细化分解,确保预算执行的可行性。

2. 实时监控预算执行情况,及时调整预算偏差,确保预算目标的顺利实现。

(四)资金管理1. 优化现金流管理,提高资金使用效率。

2. 加强与金融机构的沟通与合作,拓宽融资渠道,降低融资成本。

3. 严格执行资金审批制度,确保资金安全。

(五)内部控制与风险管理1. 完善内部控制体系,加强流程管理,提高工作效率。

2. 强化风险防范意识,提高财务风险识别与应对能力。

3. 定期进行内部审计,发现问题及时整改。

三、存在问题及改进措施(一)问题:部分员工财务意识不强,需要进一步提高财务素养。

改进措施:加强财务培训,提高全体员工的财务意识。

(二)问题:预算管理执行过程中存在一定的偏差。

改进措施:加强预算执行的监控与调整,确保预算目标的顺利实现。

(三)问题:内部控制流程有待进一步优化。

改进措施:持续优化内部控制流程,提高工作效率,降低操作风险。

四、下一阶段工作计划1. 加强对员工的财务培训,提高全体员工的财务素养。

经济运行工作情况汇报

经济运行工作情况汇报

经济运行工作情况汇报尊敬的领导、各位同事:经济运行工作情况汇报。

今年以来,我国经济运行总体平稳,稳中向好的态势明显。

GDP增速稳中有升,经济结构不断优化,新动能不断壮大,经济发展质量和效益持续提升。

首先,就GDP增速来看,今年前三季度,我国国内生产总值增长6.9%,超出预期,经济增速持续保持在合理区间。

其中,服务业继续保持快速增长,高技术产业和装备制造业增速明显加快,对经济增长的贡献率不断提高。

消费对经济增长的贡献率超过60%,消费市场持续扩大,对经济增长发挥了重要支撑作用。

其次,经济结构不断优化。

新动能不断壮大,高技术产业和装备制造业增速明显加快,战略性新兴产业保持快速增长,对经济增长的贡献率不断提高。

传统产业转型升级步伐加快,传统优势产业保持了较快增长。

同时,农业供给侧结构性改革深入推进,农业现代化水平不断提高,农业生产持续稳定。

再次,经济发展质量和效益持续提升。

经济增长与资源消耗、环境污染之间的关系逐步改善,资源利用效率不断提高,环境质量总体改善。

城乡居民收入稳步增长,居民消费水平持续提高,消费结构不断优化。

同时,企业效益稳步提升,企业经营环境持续改善,市场主体活力不断增强。

最后,展望未来,我国经济运行仍面临一些不确定因素和挑战。

国际经济形势复杂多变,全球经济增长乏力,贸易保护主义抬头,地缘政治风险增加,这些都对我国经济运行带来一定的不利影响。

国内结构性矛盾依然突出,一些领域存在较大风险隐患,需要进一步加强宏观调控,推动经济高质量发展。

总的来看,我国经济运行总体平稳,稳中向好的态势明显。

我们要继续坚定信心,保持战略定力,深化改革开放,推动经济高质量发展,为实现全面建设社会主义现代化国家目标作出更大贡献。

谢谢!。

财政平稳运行开展情况汇报

财政平稳运行开展情况汇报

财政平稳运行开展情况汇报尊敬的领导:我在此向大家汇报财政平稳运行的情况。

今年以来,我国财政工作取得了积极进展,各项政策措施有效推动了财政收支平衡,保障了经济社会发展的需要,具体情况如下:一、财政收入稳步增长。

今年以来,财政部门采取了一系列措施,加大了税收征管力度,优化了税收政策,促进了税收收入的增长。

同时,通过深化改革,扩大开放,吸引外商投资等举措,财政收入得到了有效提升。

二、财政支出合理安排。

在财政支出方面,我们注重优化支出结构,加大对重点领域的投入,同时加强财政资金的监管和使用,确保了财政支出的合理安排和有效使用。

三、财政体制改革不断深化。

我们在财政体制改革方面取得了一系列成果,不断优化了财政管理体制,推动了地方财政体制改革,加强了预算管理和绩效评价,提高了财政资源配置效率。

四、风险防控工作取得成效。

我们高度重视财政风险防控工作,及时发现和解决了一些潜在风险,有效保障了财政资金的安全和稳定。

五、财政工作取得了良好的社会效益。

通过财政工作的稳步推进,我们有效保障了基本民生,促进了经济发展,提高了人民群众的获得感和幸福感。

六、下一步工作展望。

未来,我们将继续坚持稳中求进的工作总基调,加大改革力度,进一步优化财政政策,加强财政监管,推动财政工作取得更大成效。

综上所述,我国财政工作在今年取得了一系列积极进展,但也面临一些挑战和问题,我们将继续努力,确保财政工作取得更好的成绩。

感谢领导对财政工作的关心和支持!谨此汇报。

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今年以来,面对严峻的国内外经济形势,全市财政部门认真贯彻落实市委、市政府关于全市经济和社会发展的工作部署,努力克服金融危机和政策调整等诸多不利因素,高度重视财政工作,狠抓组织财政收入不放松,千方百计保增长,紧紧围绕全年收入任务,采取积极有效措施,尽可能为“三保”和“两个率先、一个努力”建设提供最大财力保障,尽全力保证全市各
项社会事业平稳发展。

一、1-9月份财政收入完成情况
1-9月份全市财政总收入完成38.03亿元,为年初预算的57.6%,同比减收23502万元,下降5.8%。

分部门完成情况:国税部门完成150555万元,下降33.9%;地税部门完成125290万元,增长13.5%;财政部门完成104410万元,增长58.5%。

总收入中税收收入完成30.6亿元,占财政总收入比重为80.5%,同比下降8.4个百分点,非税收入完成74236万元,占财政总收入比重为19.5%。

非税收入同比增长29280万元,增长65.1%。

分级完成情况是:市本级完成95274万元,增长39.8%;分宜县完成46299万元,增长15.5%;渝水区完成40319万元,增长4.2%;仙女湖区完成7301万元,增长11.6%;开发区完成31721万元,增长7.8%;仰天岗区完成5402万元,增长28.8%。

财政收入的特点:总量负增长、结构欠合理、增收压力大、后期运行向好。

主要原因:二是收入结构不尽合理。

今年以来,在经济下行及政策性减收等因素影响下,增值税、企业所得税等主体税种呈下降态势,同时,非税收入增长较快,由此导致财政收入质量下降。

1-9月份,非税收入同比增长29280万元,增长65.1%,完成74236万元,占财政总收入比重为19.5%。

收入存在的主要问题:一是财政收入总量下降比较明显,总收入比上年同期下降近6个百分点;二是重点税源严重不足,全市重点税源监控的企业1-9完成税收收入1383 26万元,同比减收69085万元,下降33.3%。

二、1-9月份财政支出完成情况财政支出分级完成情况是:市直完成99263万元,增长14.1 9%;分宜县完成73393万元,增长29.19%;渝水区完成64768万元,增长4.31%;仙女湖区完成10755万元,增长22.38%;开发区完成36071万元, 增长20.39%;仰天岗区
完成3165万元。

支出的特点:一是继续保持高位增长,1-9月份全市财政支出完成287415万元,同比增加39674万元,增长16
.01%;二是保民生、保运转、保发展支出得到有效保障;三是积极支持新农村建设,加大对乡村文化卫生事业的投入,实施大病医疗救助工程;四是预拨资金量大。

为进一步促进自主创业、困难群众再就业和农村劳动力转移就业,我市预拨就业补助资金3700余万元。

支出存在的问题:今年以来,由于受金融危机影响我市财政收增长乏力,出现了近年来少有的下滑,因此,支出面临资金短缺,压力巨大。

三、民生工程进展情况(一)社会保障方面:今年我市的民生工程中涉及到我局的社会保障方面共有21项,已安排资金总额为31923.9万元,截至9月份,已拨付资金共计27318.8
万元(三)三农建设方面:涉及到我局的民生工程三农方面项目共有13项,已安排资金共计9157.02万元,截至9月份已拨付资金7910.59万元。

(四)行政政法方面:民生工程中我局涉及到行政政法方面,已安排资金4552.33万元,
截至9月份已拨付资金2212.95万元。

此外,经济建设房、廉租房建设截止9月份已安排资金5994.5万元,并已全部拨付到位。

四、全年工作建议和措施
一、调整今年财政收入预算目标。

预计2009年全市财政总收入完成59.5亿元,比上年增加
4.4亿元,增长8%;其中地方财政收入完成30.5亿元,比上年增加4.4亿元,增长16.9%。

二、实行财税工作调度常态化。

为了全面统筹我市财税工作的开展,根据市主要领导的指示精神,我市将实行每月一次的财税工作调度会,各县区和财政、国税、地税三家主要领导要适时汇报工作进展情况,对财税工作做到进度跟着时间走,政策随着环境变。

三、开展财税联合检查。

为确保完成今年的财政收入任务,市财政局将会同市国税局、市地税局各抽调一名领导和六名业务骨干组成三个财税联合检查小组,对全市重点税源企业,多年未查企业,税负率偏低企业进行重点检查。

此外,针对我市目前宾馆、服务业的现状,将成立一个对宾馆、服务业未办理税收登记及纳税申报检查小组。

四、着力支持企业发展。

加大支持企业发展力度,发挥大企业税收洼地效应,争取上下游税收流入我市。

市政财政局将组织市国税局、地税局开展对重点企业税收贡献调查,在调查结果的基础上,对重点企业实施“一户一策”奖励政策。

五、着力保障民生工程。

下更大力气争取中央和省里支持,积极整合使用政府资金,确保省60项和我市70项民生工程政策实施到位。

进一步落实扩大就业、推进医疗卫生体制改革、统筹协调利益、促进社会和谐稳定。

六、着力抓好节减开支。

要严格控制一般性支出,坚决压缩出国经费、车辆购置运行费、公务接待费、机关水电油费用、坚决做到会议费用零增长、差旅费零增长、控制信息化项目重复建设、暂停楼堂馆所建设等。

同时扎实推进“小金库”治理工作,规范财经秩序,推进反腐倡廉。

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