计调的工作流程

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计调的工作流程

一、报价:

根据对方询价编排线路,以《报价单》提供相应价格信息(报价);

二、计划登录:

接到组团社书面预报计划,将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登

录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报,必须请求对方以书面方式补发计划,或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名,回传作为确认件;

三、编制团队动态表:

编制接待计划,将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、

地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中;

四、计划发送:

向各有关单位发送计划书,逐一落实。

1、用房:根据团队人数、要求,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议酒店或指定

酒店发送,并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待,应及时通知组团社,经同意后调整至同级酒店。

2、用车:根据人数、要求安排用车,以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要

求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议车队发送,并要求对

方书面确认。

3、用餐:根据团队人数、要求,以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。

如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方书面确认。

4、地接社:以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。

如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议地接社发送,并要求对方书面确认。

5、返程交通:仔细落实并核对计划,向票务人员下达《订票通知单》,注明团号、人

数、航班(车次)、用票时间、票别、票量,并由经手人签字。如遇变更,及时通知票务人员。

五、计划确认:

逐一落实完毕后(或同时),编制接待《确认书》,加盖确认章,以传真方式发送至组

团社并确认组团社收到。

六、编制概算:

编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核,填写《借款单》,与

《概算单》一并交部门经理审核签字,报总经理签字后,凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

七、下达计划:

编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括:名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客(全陪)填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等,票款当面

点清并由导游人员签收。

八、编制结算:

填制公司《团队结算单》,经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社,催收。

九、报帐:

团队行程结束,通知导游员凭《接待计划》、

《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的

《陪同报告书》,以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》,交部门经理审核签字后,交财务部并由财务部经理审核签字,总经理签字,向财务部报帐。计调操作流程图

策划/设计产品

向协作单位询价

核价包装产品

编制团号,制定出团计划

通过媒体、外联、门市各种渠道销售

确定出团人数、落实交通

向接待社发传真,确认最终行程及结算方式

等待接待社回传确认出团事项

派发陪同、导游、出团通知书

跟踪团队

审核报账单据

交主管审核签字,交财务报账

团队结束归档,跟踪回访

根据产品销售情况进行调整国内组团计调短线操作流程图

收集同业同类信息制作产品包装/核价收集景区同类信息向本地同行发传真媒体宣传直销客户

同行网上销售境外旅游团/中转家属内部人员/老顾客散客

机票

火车、船票

接待社审核回传、确认

报名签合同

交款备案OP计调操作审核合同/资料

计调向协办单位询价

火车/船酒店汽车队景点协作社审核回传确认出团准备

酒店名称团队价格结算方式向导游发行程单、反馈单、各处签单、旅游行程表导

游日记

落实车型、步行、行李箱、座位

审核、导游领款、导游旗、喇叭

团队进行中

导游交回行程单、反馈单、各处签单(副联)、旅游行程表、导游日记

计调审核导游报账单据,收回导游旗、喇叭

主管审核签字、交财务报账

团队结束、资料归档

接待计调操作流程图

接组团社询价计划

机票火车/船票酒店餐厅景点审核

回传确认接组团社团队确认传真向组团社报价

落实机/车/船票

接团准备

落实旅游车型、座位、行李箱

向导游派出团通知书、各处签单、反馈单跟踪团队

审核、领款审核导游报账单据

导游交回反馈单、各处签单(副联)、导游日记主管审核签字、交财务报账

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团队结束归档

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