最新学校财务自查报告及整改措施-范文文档
财务情况的自查报告范文

财务情况的自查报告范文(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如公文写作、报告体会、演讲致辞、党团资料、合同协议、条据文书、诗词歌赋、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as official document writing, report experience, speeches, party and group materials, contracts and agreements, articles and documents, poems and songs, teaching materials, essay collections, other sample essays, etc. Learn about the different formats and writing styles of sample essays, so stay tuned!财务情况的自查报告范文财务情况的自查报告范文(精选5篇)财务情况的自查报告范文篇1整治工作,根据市纪委《关于印发〈超标配备公车及公车私用专项整治工作方案〉等五个专项整治工作方案的通知》的要求,我局认真开展违规配备使用管理公务用车、公款送礼、“庸懒散”、违规职务消费和公款大吃大喝问题等方面的专项整治工作,现将自查情况报告如下:一、高度重视、加强学习根据违规职务消费及公款大吃大喝问题专项整治工作方案的要求,我局迅速召开全体职工大会进行传达,组织学习了“五个专项整治方案”的精神。
学校经费使用自查报告范文(三篇)

学校经费使用自查报告范文一、自查目的和意义学校是教育事业的重要组成部分,为了保障学校的正常运行和发展,需要有足够的经费支持。
然而,经费使用的透明度和规范性一直是受到关注的问题。
为了确保学校经费使用的公开、公正和合法,我们决定进行一次自查,以发现和解决我们在经费使用方面存在的问题,提高经费使用效益,推动学校持续健康发展。
二、自查内容和方法1.自查内容(1)学校经费收支情况的记录和统计(2)经费管理制度的建设和完善情况(3)经费使用的合规性和效益评估2.自查方法(1)收集和整理学校经费收支的相关数据和文件,进行核对和统计分析(2)查阅学校有关经费管理制度的文件和规定,评估其实施情况(3)与相关部门和单位进行沟通和协作,获取更多的信息和意见三、自查结果分析1.学校经费收支情况的记录和统计通过核对和统计学校财务报表,我们发现学校的经费收入主要来自政府拨款和学生学费,支出主要用于教学设施建设、教学改革、教师培训和学生活动等方面。
2.经费管理制度的建设和完善情况学校制定了一系列经费管理制度和规定,包括经费使用审批流程、经费使用管理办法等,其中对经费的使用权限、审批程序、限额和监督责任等方面进行了明确规定。
然而,我们也发现一些问题,比如制度没有得到全面贯彻执行,审批程序不够严密,监督责任不够到位等。
3.经费使用的合规性和效益评估经过对学校经费使用情况的调查和分析,我们发现一些不合规的问题,比如经费挪用、超额支出和虚报等。
同时,我们也发现一些不合理的问题,比如经费使用效益不高、资金管理不当等。
这些问题的存在严重影响了学校经费使用的公开、公正和合法,也阻碍了学校的持续健康发展。
四、自查结果的处理和改进措施1.建设健全经费管理制度针对自查过程中发现的制度不完善和执行不到位的问题,我们将进一步完善经费管理制度,明确各项规定和责任,并加强制度的宣传和培训,确保全体教职员工都能认识到经费使用的重要性和合规性。
2.加强经费使用监督为了加强经费使用的监督力度,我们将建立健全经费使用审计和监督机制,定期进行经费使用评估和效益评估,对不合规的问题进行追责和整改,并加强与外部审计机构的合作,增加对经费使用的监督力度。
学校财务审计整改报告范文

学校财务审计整改报告范文普定县马场镇党固小学“规范财务管理工作”整改措施普定县马场镇党固小学某某年12月15日某某年10月30日县教育和科技局内部审计工作人员对我校财务管理工作进一步审查,存在较多的问题及不规范。
认真阅读了普教科字[某某]293号文件关于印发《普定县教育系统账务管理审计工作方案》的通知、普教科字[某某]356号文件关于规范普定县教育系统账务管理审计工作的通知、根据审计结果结合我校实际情况,特作以下整改:一、进一步完善财务规章制度,从根本上保证财务工作的规范性。
二、统一思想,高度重视。
对存在的问题进行认真分析,查出根源及时纠正。
三、针对问题,逐条进行整改。
四、加强领导及财务人员的学习和培训,努力提高财务人员的技术水平、业务能力和领导的管理水平。
五、加强财务管理,增强财务力量,对学校财务管理人员严格管理。
六、学校在原有制度基础上,通过梳理,建立健全学校财务收支合理使用,针对大额支清理和纠正。
由于将某某年的食堂燃料款内转由生均公用经费支出,当时预算不够合理与周全,导致学校负债,学校确定在某某年将所欠债务清还。
并从节约、保证教学有序的开展,将作党固小学“规范财务管理工作”整改措施好某某年的经费预算。
八、对会计凭证内容不完善的进行完善,加强了档案管理,明确了专人进行保管。
九、完善了审批手续,规范票据开具,明确和统一发放单据的样式和签字要求,严格按照规范程序来操作。
十、加强了收支管理。
在收入管理上,严格实行了“收支两条线”,建立完善财务公开制度。
要在制度中明确民主决策程序、民主理财小组的作用和任务、作用以及财务公开的内容、程序和方法。
十一、学校决定在某某年元月底对学校已经不能使用的财产进行报损报废。
通过此次检查整改落实,保证学校财务工作及相关制度更加健全,财务管理工作更加规范,管理人员的思想觉悟和专业水平得到了进一步的提高。
在今后工作中,学校将继续学习和践行科学发展观,把学校各项工作做得更实、更好、更规范。
财务工作自查报告(15篇)

财务工作自查报告(15篇)财务工作自查报告1为了切实加强自查工作力度,确保自查工作的科学性、准确性,我校专门成立了天津八中工会自查工作领导小组。
领导小组组织专门人员对我校工会财务账目进行了自查。
现做一汇报:一、基本情况:我校工会经费一直是独立开户、独立管理,接受工会经费审查委员会的审查和监督。
我校工会总收入295063.6元,总支出147754.52元,会费收入14985元,其他收入280078.6元,余款155726.69元。
二、规范运作,严格管理经费一年来,工会认真落实工会财务政策,严格按照适用范围和标准进行经费管理。
一是健全。
根据财务管理规定和工作实际,健全完善了工会经费预决算管理制度、“一支笔”审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账簿登记、及财会人员岗位责任制度,使工会财务工作实现了制度化和规范化。
二是加强监督审查。
学校一些重大收支,事前都要开行政会,事后进行常规公示。
学校每学期在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过,全体会通报。
以接受教工监督,听取教工意见,做到了民主理财,公开透明。
三、统筹兼顾,合理使用经费工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。
将有限的资金用到维护教工权益上,用到关心教工生活、开展各项活动上,切实为教工办好事、办实事。
保证工作重点,保证建设职工之家、工会干部培训等活动的费用。
保证重大活动,教工运动会、等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都专门列出费用,保证了重大活动的正常开展。
保证送温暖工程,工会建立了“帮困基金”、制定了管理使用办法,实行专款专用。
在实际操作中,严格程序,手续完备,使“帮困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。
我校工会无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。
工会各项经费支出,都遵守各项纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。
一年来,工会财务工作取得了较好的成绩,保证了工会各项工作的顺利开展,但从整体运作来看,仍有不足的地方:一是严格按照预算执行做得还不够。
财务自查自纠整改报告三篇

财务自查自纠整改报告三篇篇一:财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的准许要求,和制订的整改意见。
我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的和完善。
一、及时补全原始凭证对寻获检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对,并补全了凭证。
或进行并对所有的原始凭证进行了检验,做了细致的分析,及时纠正了错误。
有效保证保单了凭证的真实合理有效。
二、建立了管控严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将合二为一两章分开保管,专人负责。
还建立健全了单位内部控制制度,加强了相关票据、财务章的管理。
并政府机构相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
使相互之间记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。
严防在工作中出现纰漏。
三、今后财务工作通过此次财务检查指导,使到我单位受益匪浅,及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查,认真审核。
明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务的顺利进行。
篇二:2021财务自查自纠报告裴俊2021税务自查自纠报告范文【1】在卫生局举行了院长会议,会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。
结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求,对我院财务状态进行了自查,现将我院自查情况报告以下:1、财务管理情况执行收支两条线制度建设。
防保站、新格局收进纳进卫生院枭女总账,不存在账外账资金或粗鳍。
关于坐收、坐支我院存在此现象。
2、我院不存在挪用卫生室建设工程挥霍款、县域孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊寨子报销款。
公共卫生经员工用度于对公共卫生服务职员工资及公共卫生装备及办公用品购置。
3、备用金使用:由于我院建设公共卫生用房,建筑用款不是进账,故备用金没有日清月结。
4、清楚药品的购进管理做到往返账目清楚,定期盘存药品,药品账目符合。
5、国定优质资产账目符合,购置装备先申请后进账,再进固定资产账。
财务自查自纠整改报告范文8篇

财务自查自纠整改报告范文8篇关于财务自查自纠整改报告范文8篇时间是悄无声息的,转眼间,岁月匆匆一年,那么一起看看财务自查自纠整改报告怎么写吧!下面给大家分享财务自查自纠整改报告范文8篇,欢迎阅读!财务自查自纠整改报告篇1我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
民办学校财务制度自查报告
民办学校财务制度自查报告一、引言现代社会中,教育事业一直被视为国家的重中之重,而民办学校的发展也逐渐备受关注。
为了确保民办学校的财务管理规范和透明,保证学校的教学质量和经济持续稳定的发展,我校自行进行了一次全面的财务制度自查,旨在发现问题并及时加以解决。
以下是我校财务制度自查的报告。
二、财务管理制度1. 财务管理职责分工明确学校设有财务处,各职工熟悉并履行各自的财务管理职责,财务处长对学校财务工作进行具体管理,与其他部门密切合作,保证财务数据的准确性和完整性。
2. 财务管理制度健全学校建立了完善的财务管理制度,确保财务运作规范、合规。
同时,学校定期对财务管理制度进行修订,及时更新与完善。
3. 财务管理工作程序简化为了提高工作效率,学校不断优化财务管理工作程序并采用电子化管理系统,使财务工作更加便捷和高效。
4. 严格执行财务管理政策学校积极执行国家相关的财务管理政策和法规,保证财务工作的合法性和规范性。
5. 财务风险管理学校建立了完善的财务风险管理机制,定期评估和监控财务风险,并采取相应的防范和控制措施,确保财务风险的控制在合理范围内。
6. 财务信息披露学校遵循信息公开和透明原则,及时向社会公布学校的财务信息,并接受各方监督和审查。
三、财务管理工作自查1. 财务账目核对学校对财务账目定期进行核对,确保账目的准确性和完整性。
2. 财务数据备份学校定期对财务数据进行备份,同时制定相关的存档和保管措施,以保障数据的安全性。
3. 内部审计学校定期进行内部审计工作,发现问题及时提出整改措施,确保财务管理的规范性和规范性。
4. 财务风险评估学校建立定期评估财务风险的机制,及时掌握财务风险状况,做好风险防范和控制。
5. 外部审计学校委托独立的审计机构对学校的财务情况进行外部审计,提高财务数据的独立性和公信力。
四、财务管理工作存在的问题和整改措施1. 财务管理制度还需进一步完善和细化学校将加强与其他部门的沟通协作,将相关部门的建议纳入到财务管理制度中,完善并优化财务管理工作程序。
财政财务收支情况的自查报告(通用6篇)
财政财务收⽀情况的⾃查报告(通⽤6篇)财政财务收⽀情况的⾃查报告(通⽤6篇) 不经意间,⼀段时间的⼯作已经结束了,回想这段时间以来的⼯作详情,有收获也有不⾜,我想这个时候,你需要写⼀份⾃查报告了。
好的⾃查报告都具备⼀些什么特点呢?以下是⼩编精⼼整理的财政财务收⽀情况的⾃查报告(通⽤6篇),欢迎⼤家借鉴与参考,希望对⼤家有所帮助。
财政财务收⽀情况的⾃查报告1 在我院的作风整顿活动中,结合本单位的实际情况,对本单位的会计⼯作进⾏了认真的⾃查,现将⾃查情况汇报如下: ⼀、签定责任书,落实责任⼈。
加强医疗收费管理,规范医疗服务收费⾏为是财务管理的重要内容,必须狠抓落实。
(⼀)严格执⾏收费问责制,认真执⾏国家收费政策。
(⼆)强化医疗服务收费公⽰制度,接受群众监督,⼀旦发现有多收乱收的,从科室绩效中扣除,并追究科室负责⼈和当事⼈的责任。
(三)加强药品价格管理,严格执⾏国家药品价格政策,医院实⾏《⼀⽇开⽅制》,按病⼈实际⽤量处⽅,当⽇药品必须⽤完,任何科室不得截留。
(四)规范医⽤耗材的使⽤和管理,医⽤耗材由器械科统⼀采购和管理,严格执⾏收费标准及明码标价,使⽤科室不得⾃带材料进⾏⼿术和治疗,⼀次性⾼值耗材不得重复使⽤。
(五)严禁收费室外借现⾦。
⼆、限期整改问题,做到不留死⾓。
医疗收费⼯作是财务管理、医院管理年及纠风⼯作的重点⼯作,也是医院当前的中⼼⼯作,全院各业务科室必须提⾼认识,⾼度重视,从维护患者的利益出发,⾃觉遵守物价法律法规,加强对医疗收费⾏为的监督管理,健全收费管理制度,对各临床科室和重点部门的医疗收费进⾏彻底检查,对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进⾏重点检查,决不允许有⾃⽴项⽬收费、分解收费、重复计费等违规⾏为。
三、提升⾃⾝的业务知识⽔平,积极参加各种有助于⼯作的学习机会,努⼒配合领导的⼯作,为了建设医院更加美好的明天⽽奋⽃。
财政财务收⽀情况的⾃查报告2 ⼀、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全⾯深⼊开展规范财务会计基础⼯作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述,我司xxxx年11 ⽉20 ⽇前开展了第⼀阶段的⾃查⼯作,认真分析了⾃查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任⼈,财务⾃查报告怎么写。
财务自查报告整改措施
财务自查报告整改措施尊敬的领导:根据公司要求,我们对财务部门进行了一次全面的自查,并提出了整改措施报告,具体内容如下:一、问题发现在自查过程中,我们发现了以下问题:1. 缺乏严格的内部控制制度:我们的财务部门缺乏明确的内部控制制度,导致财务流程的执行不规范,容易引发错误和风险。
2. 财务记录不准确:由于财务人员的疏忽和粗心,导致一些财务记录不准确,如数据录入错误或遗漏,影响了财务数据的真实性和准确性。
3. 收支管理不规范:我们发现一些部门在支出上存在浪费和不合理开支的现象,同时对收入的管理也不够严谨,导致资金流动不畅和资源浪费。
4. 财务报表未能及时编制和审核:由于工作量大和人手不足,财务报表的编制和审核存在延误的情况,无法及时反映财务状况和经营情况。
二、整改措施针对上述问题,我们制定了以下整改措施:1. 建立完善的内部控制制度:我们将制定和完善财务管理的相关制度和流程,确保内部控制的有效执行,提高财务工作的规范性和准确性。
2. 加强财务培训和意识教育:我们将组织财务人员参加相关培训课程,提高财务人员的专业知识和技能,同时加强对财务工作的意识教育,确保每个财务人员都认识到财务的重要性和责任。
3. 强化收支管理和预算控制:我们将制定和执行更严格的收支管理制度,设立预算控制机制,合理分配和使用资金,减少浪费现象的发生,同时建立完善的收入管理制度,提高资金的回收率和利用效率。
4. 加强财务报表编制和审核:我们将增加财务人员的数量,并制定工作计划和流程,确保财务报表的及时编制和审核,保证财务数据的真实性和准确性。
5. 配置先进的财务系统和软件:我们将引进先进的财务系统和软件,提高财务工作的效率和准确性,同时提供更好的数据分析和决策支持。
三、整改效果评估为了评估整改措施的有效性,我们将定期对财务部门的运作进行监督和检查,同时接受内外部的审计和评估,确保整改措施的落实和效果。
感谢领导对本次自查行动的支持和关注,我们将努力改进财务工作,保持公司财务安全和稳定。
财务自查报告及整改措施范文
财务自查报告及整改措施范文财务人员要对自身进行反思整改,决不能让不良风气染身,下面是小编为大家整理的财务自查报告及整改措施范文,欢迎大家阅读。
财务自查报告及整改措施篇一根据****文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第 1 页
学校财务自查报告及整改措施
引导文:财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再
生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经
济关系,更主要的是财产和债务,即资产和负债等。下面是小编
整理的有关学校财务自查报告及整改措施,供大家参考!
学校财务自查报告及整改措施一:
为加强财务管理,根据潼教委[2019]178号文件精神,及上级
主管部门的安排,我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格
的自查,现汇报如下:
加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合
理、合规、合法,加强内部监管,学校成立了财经领导小组,财
经审查小组,完善了《永康小学差旅费报销细则》,制定有《报
帐员工作职责》,《档案管理工作职责》,《内部审计工作职责》《财
物保管人员工作职责》,《治理乱收费管理办法》等系列规章制度。
加强了财务管理的透明度。学校的大宗设施的购买,学校重
大维修,都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。对于应
纳入政府采购的大宗物件,严格按政府采购相关规定办理,定期
开展内部财务审计工作,定期向教职工公布学校财务情况。
严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理
严格按上级文件会议精神执行,对不能开支的项目做到不予开支,
公用经费的使用除保障教学所需外,主要用于设备添置、校舍维
修等方面,未挪用公用经费,未截留专项经费,凡上级拨付的学
第 2 页
生补助款,总是及时地发放到学生手中。
严格按照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费,未搭
车收费及乱收费现象发生,所收学生作业本费及幼儿园管理费等
均能及时全额上交。学校对支出票据的收集要求做到及时,严格
审批程序,校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不
签,未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销,每月
支出票据经塘坝教育办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学
校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无私设
小金库和帐外帐等违规行为,无滥用和铺张浪费等现象。
特此报告!
潼南县永康小学校
二xxx年xx月xx日
学校财务自查报告及整改措施二:
为了加强财务管理,规范和加强财会工作,我校高度重视,
及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相
关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管
理工作进行了认真自查。现报告于下:
一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,
我校成立了财务管理自查工作领导小组。校长包海渊任组长,学
校管财务总务李新兴为副组长,报帐员李艳红,教师代表郑静明
为成员。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制
第 3 页
了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后
进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教
代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费。按文
件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有
一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及
上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。
四、学校严格加强预算内,所收学生作业本费全额缴入预算外。
严格实行收支两条线管理。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均
按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大
额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项
目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。学校各项经费
支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张
浪费等现象。
七、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出
入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等
后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、
账卡相符、账物相符。
八、我校按照上级有关规定,做好对困难住宿生的生活补助
的申请、审核、公示等工作,生活补助全额发放给家长。