某公司内部管理流程图
公司管理流程图大全

公司管理流程图大全提出内部调动申请部门负责人审核是填写内部调动申请表行政人力资源部审核是发布内部招聘信息是内部招聘申请审批是面试、考核是确定招聘人员是相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期岗位设置管理流程:公司根据发展战略进行职能分解和机构设置,经行政人力资源部确定编制并制作职务说明书,经总经理意见后制定薪酬设计和薪酬预算,最后批准实施。
人员编制管理流程:各部门提出编制申请,XXX进行工作量分析,制定具体的人员编制并编制职位说明,经总经理办公会议审议后审核签批,最后执行编制。
增加编制申请流程:各用人部门提出增加编制的申请,XXX审核后进行内部或外部招聘,最终由总经理办公会议审议决策。
用人申请流程:用人部门因调动、流失等原因出现职位空缺,向部门负责人报告后填写用人申请表,行政人力资源部核实后进行招聘流程,最终由分管部门审核并批准实施。
公司内部招聘流程:员工原就任部门提出内部调动申请,部门负责人审核并填写内部调动申请表,行政人力资源部审核后发布内部招聘信息,经内部招聘申请审批后进行面试、考核,最终确定招聘人员。
与员工沟通时,必要时请XXX协调关键人员不应被调离,判定非关键人员应由用人部门、行政、XXX和公司员工共同决定。
在公司外部招聘时,应按照用工申请流程进行判断,决定是否外聘,对内发布招聘启事。
用人部门和人力资源部应提供相关支持进行面试和人员筛选,通过审核后通知职员并办理调动手续。
在公司内部招聘时,应按照用工申请流程进行判断,决定是否内聘,对外发布招聘启事。
用人部门和XXX应提供相关支持进行面试和人员筛选,通过审核后通知报到并进行入职流程。
在新员工入职流程中,行政人力资源部应配合行政部办理后勤工作、制度培训、签订试用合同等工作,用人部门和人力资源部应配合进行岗前培训、工作关系介绍和工作交接。
劳动合同管理流程中,应按照合同期满或试用期满进行考核、是否续签合同等决定,并在需要时进行辞退流程。
某公司质量控制流程图课件

质量数据收集与分析流程图包括数据收集、数据整理与分析、问题识别、改进措施等环节。
持续改进流程图
总结词
持续改进是质量控制流程的终点,主要负责根据质量数据分析和问题识别,不断优化质量控制流程。
详细描述
持续改进流程图包括问题识别、原因分析、改进措施制定与实施、效果评估等环节。
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不合格品处理流程图
总结词
不合格品处理是质量控制流程中非常重要的 一环,主要负责不合格品的处理和纠正措施 的制定。
详细描述
不合格品处理流程图包括不合格品识别、原 因分析、纠正措施制定、返工或报废等环节。
质量数据收集与分析流程图
总结词
质量数据收集与分析是质量控制流程中非常关键的一环,主要负责收集和分析质量数据,为持续改进提供依据。
详细描述
产品策划流程图包括市场调研、产品设计、产品开发计划制定、产品质量目标 设定等环节。
过程策划流程图
总结词
过程策划主要负责制定生产过程的质量控制计划,包括生产工艺、设备、人员等 方面的策划。
详细描述
过程策划流程图包括生产工艺设计、设备选型与配置、操作规程制定、人员培训 等环节。
质量计划流程图
协调各方面的资源,确保改进方案的 顺利实施。
质量改进的成果评价与激励
成果评价
对改进的成果进行客观评价,包括改 进的效果、投入产出比和可持续性等 方面。
激励措施
根据评价结果,采取相应的激励措施, 包括奖励、晋升和表彰等。
06
某公司质量控制流
程图详 解
产品策划流程图
总结词
产品策划是质量控制流程的起点,主要负责制定产品开发计划和目标,为后续 的质量控制提供基础。
公司生产经营流程图

公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图 说 明一、设计部门根据公司销售合同设计该销售合同的项目结构图、图号、结构件的规格型号,设计结构图完成后提交生产部门;二、生产部门根据项目结构图汇总编制对应的物料清单,编制完成后提交财务、采购部门;三、采购部根据生产部送交的物料清单,对该物料清单上的材料进行分类汇总,通过各家供应商的报价及我方询价情况编制并与供应商订立采购合同;采购人员在订立采购合同后根据采购合同在公司采购系统中做采购订单,“采购订单”完成后,采购人员把“采购订单号”填写在采购合同上;采购部门负责审核的人员在采购系统中对采购订单进行相应的审核,同时向公司财务部提供一份相对应的带有“采购订单号”的采购合同;四、供应商根据双方订立的采购合同向我公司提供符合采购合同规定的材料;2供应商送货时,需在送货单上填上相应的“采购订单号”; 供应商开增值税发票时,在发票右下角的“备注栏”内填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”;4供应商开的是普通发票的,在发票右上角用铅笔填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”;提高双方的对账效率和结算速度。
五、质检部门根据材料的性质进行相应的检验,经质检不符合采购合同规定的,退货;经质检材料符合采购合同标准的,通知仓库办理收货及入库手续;六、根据采购订单、物料清单及供应商的送货单点验数量,办理入库并在送货单上签字确认;验收完毕,在公司采购系统中对相应的采购订单做外购入库处理,并打印外购入库单;打印完毕后,将外购入库单的财务联、采购联(即第一联与第二联)及送货单原件送交采购部门,七、采购部门相关人员收到仓库部门送来的外购入库单及供应商的送货清单后在公司采购系统中对与之对应的外购入库单进行审核;审核无误的,将外购入库单财务联(第一联)与供应商送货单一起粘贴在报销单上,送交财务部材料会计处;八、材料会计根据采购部门提交的外购入库单与相对应的供应商合同进行复核,无误的进行暂估入库处理;发票回来也一并进行相应的会计处理;具体会计分录如下:借:原材料-暂估入库 XX元 借:原材料-暂估入库 XX元(红字)贷:应付账款-XX供应商 XX元 贷:应付账款-XX供应商 XX元(红字)借:原材料-发票上材料金额 XX元(蓝字)应交税金—应交增值税-进项税 XX元(蓝字)贷:应付账款-XX供应商 XX元(蓝字价税合计)九、车间根据生产部门安排的生产计划,根据具体的销售合同到仓库领取相应的原材料,进行相应的生产;生产完毕的产品,办理相应的入库手续;十、仓库根据车间的领料及产品的完成情况,在公司仓库系统中做相对应的领料手续及产品入库手续;并打印相对应的领料单据及产品入库单据;然后送交成本会计处;十一、成本会计根据车间提交的领料单据及产品入库单据,进行相应的会计处理,具体会计分录如下:借:生产成本-销售合同号 XX元 借:库存商品-销售合同号 XX元 贷:原材料 XX元 贷:生产成本-销售合同号 XX元十二、传动部及自动化部出差的费用,能够分清具体销售合同项目的,具体会计分录如下:不能够购分清具体销售合同项目的;具体会计分录如下:借:生产成本-销售合同号 XX元 借:制造费用-调试费(部门、职员 ) XX元贷:现金/其他应收款 XX元 贷:现金/其他应收款 XX元十三、市场部报销的运费发票,能够分清出销售合同项目的,具体会计分录如下:不能够购分清具体销售合同项目的;具体会计分录如下:借:生产成本-销售合同号 XX元 借:营业费用-运费(部门、职员 ) XX元贷:现金/其他应收款 XX元 贷:现金/其他应收款 XX元十四、销售部门根据公司与客户签订的销售合同,在公司销售系统中做销售订单,经部门负责审核的人审核后,予以保存并审核;同时将与之相对应的销售合同提交财务部门销售会计一份;销售合同中规定的产品车间生产完成后,销售部到仓库办理出库及发货手续;市场部相关人员发货完毕时,应于当天或者次日(双休日发货的于下周一)向财务部提交相对应的“发货单”;货物到现场验收后,由业主在公司的“验收单”上签字验收,市场部收到“验收单”后,由市场部提交验收单的复印件给公司财务部十五、财务部成本会计根据每月车间统计人员统计的生产工时及车间销售合同的生产数量,按各个销售合同工时占总工时的比例分配制造费用,具体会计分录如下:借:生产成本-销售合同号 XX元贷:制造费用-明细科目 XX元十六、根据公司客户的要求,开具发票的,财务部销售会计进行相应的收入及成本结转,具体会计分录如下:借:应收账款/预收账款-客户名称 XX元(价税合计) 借:主营业务成本—销售合同号 XX元 贷:主营业务收入—销售合同号 XX元(发票不含税价) 贷:库存商品—销售合同号 XX元 应交税金—应交增值税—销项税 XX元 (根据开票收入占总收入的比例分摊成本)。
科技公司管理流程图.doc

岗位设置管理流程流程 名称 岗位设置管理流程编 码 受控状态 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 各职能部门 行政人力资源部 总经办 总经理 管理 行为否是否否是否 根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制 工作分析审核职责划分与岗位设置意见制作职务说明书意见薪酬设计薪酬预算审核审批实施是是是否相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·人员编制管理流程流程名称人员编制管理流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各用人部门行政人力资源部总经理办公会议总经理管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·流程名称增加编制申请流程编码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门总经办是否进行各部门工作量分析提出编制草案对本部门编制提出意见审议制定具体的人员编制,并编制职位说明审核否是签批否是执行编制管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期流程 用人申请 编 码 受控状态 否否 提出增加编制的申请审核审议 审批 提出增编岗位人员素质要求 决策内聘外聘内部招聘流程外部招聘流程是 是 是否行为实施环节 用人部门 部门负责人 分管部门 行政人力资源部管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期是因调动、流失等原因出现职位空缺 报告部门 负责人 判断不影响 工作 维持现状 影响 工作 填写用人申请表审核 核实 是 否 否实施 招聘流程源部行为实施环节 用人部门 行政人力资源部 公司员工 员工原就任部门 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期关键人员不能调离 决定内聘 决定外聘用工申请 流程 判断 对内发布招聘启事 报名,填写应聘登记表用人部门面试,人力资源部提供相关支持 面试 人员筛选判定 与员工沟通,必要时请人力资源部协调 通知职员,并办理调动手续 非 关键人员 公司外部招聘程序源部行为实施环节 用人部门 行政人力资源部 应聘人员 分管经理 总经办 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期决定外聘 决定内聘用工申请 流程 判断 对外发布招聘启事 报名,填写应聘登记表用人部门面试,人力资源部提供相关支持 面试 人员筛选通知报到 报到 公司内部招聘程序审核否 是 入职流程新员工入职流程流程 名称 新员工入职 流程编 码 受控状态 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 行政人力资源部 用人部门管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 新员工建档 工作证办理制度培训 发放员工手册工作关系介绍人力资源部和用人部门配合进行岗前培训工作交接试用存档 试用员工转正流程 签订试用合同配合行政部办理后勤工作·劳动合同管理流程 流程 名称 劳动合同管理流程编 码受控状态 执行核心部门 行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 相关员工 部门负责人 分管领导 行政人力资源部 管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 不合格新员工报到入职签订试用合同 试用期满考核 签订正式 合同辞退流程 合格劳动仲裁机构签字备案合同期满 是否续签合同 存档办理离职手续否 是流程 名称 新员工试用期满转正流程 编 码受控状态 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办 行为实施环节 用人部门 试用期满新员工行政人力资源部 分管经理厂长 总经办管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 转正考核评估 是否 合格填写转正申请是否 留用审核 审批延长试用期员工辞退流程签订正式 合同劳动仲裁机构签字备案存档是 否是 否是否否是岗位轮换流程流程名称岗位轮换流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节员工原工作部门负责人公司员工行政人力资源部接收部门负责人管理行为否根据员工职业生涯规划,编制轮换计划对轮换提出意见是否同意征求员工意见是否同意填写轮换表办理手续向原部门、接收部门下达通知工作安排和交接报到流程对轮换提出意见是否同意做好工作安排,准备接收接收是档案记录是是否否编制日期审核日期批准日期流程名称员工工作调动流程编码受控状态执行核心部门人力资资部控制部门总经办行为实施环节被调动员工调出部门调入部门行政人力资源部总经理管理行为超越权限否否否否是是调动申请审批审批审批审批下发调动通知工作交接员工关系移交员工接收工作安排档案记录工资关系调整是是编制日期审核日期批准日期流程名称职务任命流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各职能部门行政人力资源部总经理办公会议总经理董事会管理行为否否是否否否否是制定晋升制度及各级人员任职资格审议审批提出任命名单(部门负责人以下职位)签发任命公司经理下发任命通知提请任命主管、财务负责人审议任命除财务负责人之外的部门级管理人员审议下发任命通知考察审议存档备案是是是是是否编制日期审核日期批准日期考勤管理流程流程名称考勤管理流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各部门行政人力资源部行政人力资源部行政人力资源部经理管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期流程名称员工加班申请流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门总经办是是否否制定考勤制度,配备考勤刷卡设备各部门员工刷卡接受考勤月末汇总编制考勤表特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认根据考勤及其他依据编制工资表审核审核工资发放流程管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期流程 员工请假管理编 码 受控状态 是因工作需要加班 填写加班申请表 审批 执行加班 填写加班记录审核审核加班工资核算是 否 是否否纳入综合考评行为实施环节 请假人员 部门负责人 分管总监 总经理 人力 资源部 管理 行为相关说明 各级负责人审批权限(准假时限)可以根据企业具体情况而定,上述仅为参考编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期不同意1月以上同意超过5天5天内不同意 同意 填写请假条审批 审批 审批不同意审批审批1个月内同意考勤管理流程行为实施环节 出差人员 部门负责人分管部门主管总经理 人力 资源部 管理 行为相关说明 各级负责人审批权限(准假时限)可以根据企业具体情况而定,上述仅为参考编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期同意不同意1月以上同意超过5天5天内时间 审批不同意审批审批1个月内填写出差派遣单 制定出差计划 考勤备案出差行为实施环节 相关部门 分管主管行政人力资源部 总经办 总经理管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期否否 是否 否 制定绩效管理制度 审核 审批 制定考核指标、方法考核指标分解工作执行与绩效沟通月度工作检查绩效 考评审核审核工资发放流程是是 是流程 名称 员工绩效考核流程编 码 受控状态 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 各职能部门 行政人力资源部 总经理办公会议总经理 管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期否 制定考核制度(含原则、措施、指标、方法)审议 下达考核通知 根据通知精神,填写考核表,进行部门内考核 审查 核实 汇总当期考核结果,制定报告 审核 签批 执行奖励档案记录是 否 是 否 是是 否·薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节相关部门行政人力资源部财务部总经理管理行为相关说明根据预算编制薪酬草案测算审批修正方案信息支持执行方案存档是是否否流程名称工资发放流程流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节用人部门行政人力资源部总经办总经理财务部管理行为相关说明否是部门月份考评审核编制工资表审核审核复核工资表发放工资工资核算复核存档是是是否否否·员工奖励流程流程名称员工奖励流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门总经办行为实施环节各职能部门行政人力资源部分管主管总经理财务部管理行为不同意或调整不同意或调整呈报奖励名单和事由,提出奖励方案审核审核审核同意同意不同意或调整实施奖励发放奖金档案记录同意编制日期审核日期批准日期流程名称员工申诉流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各部门员工部门负责人分管主管总经理行政人力资源部管理行为是是否否因受处罚或认为受到不公平待遇了解情况批转批转审核妥善解决妥善解决了解情况签批情况报告审核妥善解决是否满意收集证据善后及总结工作存档否是是否相关说明申诉可以越级编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期流程名称培训管理总体流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节各相关部门行政人力资源部总经理办公会议总经理管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·培训计划流程流程名称培训计划流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办是是否否制定公司整体培训目标审议培训需求调研提出培训需求制定整体培训计划评审批准教学研究设计实施培训培训效果评估总结确认存档否否是是管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期流程 培训方案制定编 码 受控状态 否否提出培训需求 需求分析 审核共同确认培训内容 制定整体培训计划评审审批 培训方案设计确认培训实施流程是 是 是是否否行为实施环节 各职 能部门 行政人力资源部行政人力资源部经理 分管主管总经理 管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期流程 岗前培训 编 码 受控状态 否否否 是 培训需求调查制定整体培训计划 审核 审核 审批 制定培训方案评审审核签批确定方案并征求意见提出 意见培训实 施流程是是是 是是否否是行为实施环节受训部门受训员工行政人力资源部行政人力资源部经理管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期否是提出新员工岗前培训需求审核审核拟定岗前培训方案审查确定培训方案提出意见培训教材教具师资场所落实实施培训培训考试效果评估审核上岗修正方案再培训是是是是否否否否名称 流程执行核心部门 行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 相关部门 行政人力资源部 行政人力资源部经理 总经办总经理 管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期否 否 否 否 否 否 部门申请是否计划内 联系培训机构索取培训方案审核审批 审核 审核选择培训机构、相关事项洽谈审核 审核 实施外派培训培训效果评估流程是 是是 是 是 是是否流程 名称 员工辞职审批流程编 码 受控状态 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 辞职员工 部门负责人行政人力资源部 分管主管 总经理管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期超越权限 不同意 不同意 同意正常 不同意 同意 提前30天提出申请审批 审批 辞职原因调查 判断 做思想工作消除问题办理离职手续审批 是否接受再申请或申诉或仲裁 结束员工离职交接流程非正常同意是否流程 名称 员工辞退审批流程编 码 受控状态 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节 各用人部门 分管主管 行政人力资源部总经办 总经理 管理 行为否相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期内部调动是否 否否 提出辞退报告审批 原因调查 审核 审批 审批 决策员工工作调动流程员工离职交接流程是是是超越权限同意辞退流程 名称 员工离职交接流程 编 码 受控状态 执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办 行为实施环节离职人员部门负责人行政人力资源部总经理财务部管理 行为相关说明编制人员审核人员批准人员否 超越权限 员工辞职审批填写工作交接单 审核 审核 审批 清退办公用具等,结算工资奖金实施工作交接审阅部门与员工签订离职协议 是否 补充招聘 流程结束是 是 是是否 否否编制日期审核日期批准日期。
{企业管理流程图}组织架构图及流程图讲义

Visio的优势显而易见: 对系统、资源、流程及其幕后隐藏的数
据进行可视化处理、分析和交流 使图表外观更专业 通过 Visio连接形状和模板快速创建图表,
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14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年8月19日星期三下午10时0分0秒22:00:0020.8.19
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15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。2020年8月下午10时0分20.8.1922:00August 19, 2020
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16、业余生活要有意义,不要越轨。2020年8月19日星期三10时0分0秒22:00:0019 August 2020
提高工作效率 使用图表交流并与多人共享图表
直观、专业、高效、分享
一、VISIO基础知识及常用工具
二、VISIO绘制 组织架构图 三、VISIO绘制流程图 四、交流
Visio是一款专业的办公绘图软件,具有简单性与便捷性等强大的关 键特性。它能够帮助用户将自己的思想、设计与最终产品演变成形象 化的图像进行传播,同时还可以帮助用户制作出富含信息和富有吸引 力的图标、绘图及模型。
三、VISIO绘制流程图
四、交流
1、流程图
∆流程图是以简单的图标符号来表达问题解决步骤示意 图。
∆在实际工作中,我们常常需要向别人介绍清楚某项工 作的操作流程。若是稍微复杂一些的工作流程,仅用 文字是很难清楚表达的!这时就应充分利用可视化技术, 将那些复杂的工作流程用图形化的方式表达出来,这 样不仅使你容易表达,而且让别人也更容易理解。
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11、越是没有本领的就越加自命不凡。20.8.1922:00:0022:00Aug-2019-Aug-20
某房地产公司工程部工程进度管理流程图及节点解释

项目部工程进度管理流程图编号:BTXM4.4节点A5 审批项目部(项目公司)总经理审批工程部报来的施工进度计划,如同意,则下达开工令,如不同意,要求工程部安排整改。
节点A6 下达开工令施工条件具备,施工进度计划已经批准,项目部(项目公司)总经理下达开工令,安排单位工程施工单位开工,并安排人把开工令及批准的进度计划报安全质量监督中心备案。
节点A12 审批项目部(项目公司)总经理审批工程部报来的调整后总施工进度计划,如同意,安排施工单位调整工程进度计划;如不同意,安排工程部修改。
节点A17 审批项目部(项目公司)总经理审批工程部报的调整后单体进度计划,如同意,安排施工单位按调整后的施工进度计划施工,如不同意,安排工程部修改。
节点B2 整改通知书工程部根据审查施工单位所做进度计划中发现的问题,写出整改通知书,要求监理单位协助施工单位整改。
节点B4 审查工程部审查监理单位检查通过的施工进度计划,如同意,报请项目部(项目公司)总经理审批;如不同意,下发整改通知书。
节点B8 整改通知书工程部根据检查中发现的问题,写出整改通知书,要求监理单位监督施工单位调整施工进度。
节点B9 过程检查、分析工程部在施工过程中检查施工进度,如符合已批准的施工进度计划,施工单位继续施工;如不符合已批准的施工进度计划,需进行分析:如进度偏差较小,可以采取措施调整,则下发整改通知书;如进度偏差较大,无法采取措施调整,则应调整施工进度计划。
节点B11 调整总施工进度计划工程部调整总施工进度计划中与发生偏差较大单位工程的相关进度计划,尽量利用自由时差把进度偏差消化,如无法消化,则只能调整总施工进度计划。
节点B14 整改通知书工程部根据审查调整后的单位工程进度计划中发现的问题,写出整改通知书,要求监理单位协助施工单位整改。
节点B16 审查工程部审查监理单位审查通过的调整后单位工程进度计划,如同意,报请项目部(项目公司)总经理审批;如不同意,下发整改通知书。
公司财务内部控制及流程图
定期进行资产盘点,确保资产 安全、完整。
资产处置
对于闲置或报废资产,经过评 估后进行处理,确保资产有效 利用。
资产报告
编制资产报告,反映公司资产 状况及变动情况。
财务报告编制与审计流程图
财务报告编制
按照会计准则和公司政策,编制财务报告。
外部审计
聘请独立审计机构对财务报告进行审计,提 供独立意见。
内部审实、准确。
报告公布
经过审计的财务报告提交给管理层和股东, 并在指定渠道公布。
06
财务内部控制效果评估与 改进建议
效果评估方法及指标设定
评估方法
采用问卷调查、访谈、穿行测试 等多种方法,对财务内部控制的 完整性、合理性和有效性进行评 估。
指标设定
01
02
03
法律法规
《公司法》、《证券法》 、《会计法》等相关法律 法规对企业财务内部控制 有明确的要求和规定。
行业标准
如《企业内部控制基本规 范》及其配套指引等,为 企业建立和完善内部控制 提供了指导和参考。
国际准则
国际上的内部控制框架和 标准,如COSO内部控制 框架等,为企业提供了国 际视野和借鉴。
全、完整。
资产盘点
定期进行资产盘点,核对实物与 台账记录是否相符,发现差异及
时查明原因并处理。
资产处置
对于闲置或报废资产,按照公司 规定进行处置,确保资产有效利
用。
财务报告编制与审计流程
1 2
财务报告编制
按照会计准则和公司规定,编制财务报表和附注 ,反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
财务报告审计
公司财务内部控制及流程图
汇报人:XX 2024-01-24
目 录
完整版公司管理流程图大全
岗位设置管理流程•用人申请流程•公司内部招聘流程新员工入职流程程流程新员工试用期满编码受控状态岗位轮换流程流程岗位轮换编码受控状态流程员工工作调动编码受控状态员工工作调动流程流程~~ 员工工作调动编~~码~~ 受控状态流程职务任命编码受控状态流程~~ 职务任命编~~码~~ 受控状态名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期流程各职能部门提出任命名单(部门负责人以下职位)执行核心部门行政人力资源控制部门部行政人力资源部制定晋升制度及各级人员任职资格考察是否下发任命通知存档备案总经办总经理办公会议总经理董事会否否审批审议是是否签发是否审议是审议任命除财务负责人之外的部门级管理人员提请任命主管、财务负责人任命公司经理下发任命通知否审议任命权限根据《公司法》而定。
此处任命范围,不包括股东会、董事会选举人员审核人员审核日期批准人员批准日期流程考勤管理编码受控状态流程员工加班申请编码受控状态•员工请假管理流程流程员工请假管理受控状态流程员工出差管理编码受控状态绩效管理工作流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办流程名称审议签批 审核 执行奖励 档案记录审查核实相关说明 行为实施 环节 各职能部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期 批准日期 否是是否管理行为 否是否是 根据通知 精神,填写 考核表,进 行部门内 考制定考核制度 (含原则、措 施、指标、方汇总当期考核结 果,制定报告下达考核 通知编码受控状态流程名称员工奖励流程执行核心部门各职能部门控制部门总经办编码受控状态流程名称员工申诉流程执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办流程名称编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办培训管理总体流程•培训计划流程•岗前培训流程•外派培训管理流程•员工辞退审批流程同意 审 审 审 批 批 断 是否 接受结束行为实施 环节 管理 行为 相关说明 编制人员 编制日期辞职员工 I 员工离职 I 交接流程审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 否 是 部门负责人 行政人力资源部 分管主管 总经理V同 不 同 意 超越权限 同意 不 同 意 同 意 非 正 常 ,'\正常判'— 再申请或申诉或仲 裁做思想 工作消 除问题 提前30天 提出申请 辞辞职原因调查 办理离母 职手续员工工作调动流程相关说明编制人员编制日期•员工离职交接流程流程名称员工离职交接流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门总经办行为实施环节各用人部门分管主管行政人力资源部总经办总经理管理行为员工离职交接流程1审核人员审核日期批准人员批准日期提出辞退报告原因调查审 审 审 批核核是结束是否 补充行为实施 环节管理 行为相关说明 编制人员 编制日期离职人员 部门负责人 审核人员 审核日期批准人员 批准日期财务部员工辞) 职审批I否部是招聘 流程是行政人力资源总经理 否否是否超越权限清退办公用 具等,结算 工资奖金部门与员 工签订离 职协议 填写工作 交接单实施工 作交接.审 阅。
公司管理流程图表
六 项目工程师费
合同总价*0.5%
售前
项目工程师费×30%
售中
项目工程师费×50%
售后
项目工程师费×20%
七 工程部门管理费用
合同总价×0.4%+(合同总价/500 万)×(30000/12)×总工期
八 合约管理、采购等部门奖励 合同总价×0.3%
九 现场协调费(项目经理) 合同总价×0.4%
填写材料收验报告表 验收 不合格 退货
合格
领料
使用正常
质量/变更/多余
退料
采购部
变更 退货
质量 换货
多余
他用
说明: 1、请购人为项目经理或其他员工;收料 人员为项目经理或其指定人员和其他。 2、行政管理部请购办公用品不需要合约 执行部审核,直接由采购部办理。
请购部门:
序号
品名
所属项目:
请购部门填写 品牌 型号
电话: 传真: 联系人: 职务: 手机:
注:本表由市场部填制并归档。
名称: 地址: 电话: 规模:
年月日
项目情况
名称: 地址: 电话: 规模
名称: 地址: 电话: 规模
名称: 地址: 电话: 规模
名称: 地址: 电话: 规模
合同申请报告
编号:SC
年月日
项目名称:
项目类型:
项目负责人:
项目跟踪人:
技术支持:
十 业务协调费(项目负责人) 合同总价×0.4%
十一 资金利息
合同价×1%
十二 调试费
设备总价×5% 线缆总价×2% 管线桥架总价×3%
十三 工程安装施工费
设备总价×1% 线缆总价×25% 管线桥架总价×35%
公司管理系统各部门工作流程图
公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门:账务部说明:1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
填○ 核 复审支金报销程序、主管部门:账务部说明:1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单:《报销凭单》。
○12转准审 字填销售方案活动预算分解程序、主管部门:账务部说明:1、 活动预算批准后,由各部门组织进行分解,进行进一步细化。
2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。
3、 各部门分解后的预算有较大出入的,由财务部组织预算的协调会议,如仍无分提○23○1○2法协商一致,提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门:库管说明:1、批准人指相关部门负责人。
2、每月末,库管员统计领酒单,连同《库存月报表》,汇总报送会计部。
3、工作表单《领酒单》。
○1○2转交货品出库程序、主管部门:库管部说明:1、 库管员要认真核对“货品出库单”。
2、 工作表单:《货品出库单》。
○1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门:库管部说明:1、本程序同样适用于其他用品入库。
2、检验人一般指采购申请人(营销总监),物资使用部门负责人,账务部。
4、库管员依据入库单登记库房数量帐,或录入计算机。
5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。
6、工作表单:《入库单》○1 错误! 通知 外在检验 货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号 核签送货凭证 开具入库单赠品领取程序、主管部门:营销部说明:1、工作表单:《赠品申请单》。
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部管理流程
目录
1、行政-01 会议管理工作流程
2、行政-02 固定资产管理流程
3、行政-03 客户招待管理工作流程
4、行政-04 办公用品/物料管理流程
5、行政-05 办公设备管理流程
6、行政-06 文书档案管理流程
7、行政-07 档案借阅管理流程
8、行政-08 收文管理工作流程
9、行政-09 发文管理工作流程
10、行政-10 名片印刷管理流程
11、行政-11 宣传物料制作管理流程
12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程
13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程
15、储运-02 发货配送工作流程
16、人事-01 组织结构设计工作流程
17、人事-02 人力资源规划工作流程
18、人事-03 事档案管理工作流程
19、人事-04 考勤管理工作流程
20、人事-05 培训计划管理工作流程
21、人事-06 员工招聘管理工作流程
22、人事-07 员工录用管理工作流程
23、人事-08 员工绩效考核管理工作
流程
24、人事-09 劳动合同管理工作流程
25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程
编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2010-12-08
此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注:公司部办公会议流程:
具体会议管理工作流程图如下:
流程图:相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程
编号:行政-02-步骤表/流程图编制日期:2010-12-08
流程图:申请部门综合部相关领导
3、客户招待管理工作流程
编号:行政-03-步骤表/流程图编制日期:2010-12-09
流程图:接待部门财务部门相关领导
4、办公用品/物料管理流程
编号:行政-04-步骤表/流程图编制日期:2010-12-09
程
图:
申
请
部
门
综合部相关领导
编号:行政-05-步骤表/流程图编制日期:2010-12-11
程
图:
综
合
部
综合部经理总经理
编号:行政-06-步骤表/流程图编制日期:2010-12-11
总
人:
综
合
部
行
政文员审核人:综合部经理审批人:总经理
流程图:相关部门综合部相关领导
编号:行政-07-步骤表/流程图编制日期:2010-12-12
阅
人:
各
部
门申请人审批人:综合部经理、总经理保管人:综合部文员
流程图:申请部门综合部相关领导
编号:行政-08-流程图编制日期:2010-12-12 流程图:相关部门综合部相关领导
编号:行政-09-流程图编制日期:2010-12-12 流程图:相关部门综合部相关领导
编号:行政-10-步骤表/流程图编制日期:2010-12-13
审批人:总经理制作人:行政文员
流程图:申请部门综合部相关领导
11、宣传物料制作管理流程
编号:行政-11-步骤表/流程图编制日期:2010-12-13
流程图:申请部门综合部相关领导
12、宣传品/方案设计工作流程
编号:行政-12-步骤表/流程图编制日期:2010-12-14
流程图:相关部门企划设计部相关领导
编号:行政-13-步骤表/流程图编制日期:2010-12-15
审批人:总经理、综合部经理制作人:行政文员
流程图:用印部门综合部相关领导
编号:储运-01-步骤表/流程图编制日期:2010-12-16
流程图:相关部门综合部财务部门
15、发货配送工作流程
编号:储运-02-步骤表/流程图编制日期:2010-12-16
流程图:营销中心综合部财务部门
16、组织结构设计工作流程
编号:人事-01-步骤表/流程图编制日期:2010-12-17
流程图:相关部门实施人事部设计公司管理层规划
17、人力资源规划工作流程
编号:人事-02-步骤表/流程图编制日期:2010-12-17
流程图:人力资源现状人力资源规划结果和反馈
18、人事档案管理工作流程
编号:人事-03-步骤表/流程图编制日期:2010-12-18
流程图:员工资料收集建立员工档案档案保管
19、考勤管理工作流程
编号:人事-04-步骤表/流程图编制日期:2010-12-20
流程图:相关部门人事部相关领导
编号:人事-05-步骤表/流程图编制日期:2010-12-20
流程图:申请部门人事部相关领导
编号:人事-06-步骤表/流程图编制日期:2010-12-21
流程图:用人部门人事部相关领导
编号:人事-07-步骤表/流程图编制日期:2010-12-21
23、员工绩效考核管理工作流程
编号:人事-08-步骤表/流程图编制日期:2010-12-22
编号:人事-09-步骤表/流程图编制日期:2010-12-23
流程图:用人部门人事部相关领导
编号:人事-10-步骤表/流程图编制日期:2010-12-26
流程图:出差部门综合部财务部门相关领导。