具体审计计划范本

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(三)会计政策的选用
(四)目标、战略及相关经营风险
(五)财务业绩的衡量和评价
三、了解内部控制
(一)控制环境
(二)被审计单位的风险评估过程
(三)信息系统与沟通
(四)控制活动
(五)对控制的监督
四、对风险评估及审计计划的计论
五、评估的重大Байду номын сангаас报风险
(一)评估的财务报表层次的重大错报风险
(二)评估的认定层次的重大错报风险
广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计计划
——具体审计计划
被审计单位名称:
委托审计期间:
项目负责人:
日期:
部门经理:
日期:
主任会计师:
日期:
」、风险评估程序
(一)一般风险评估程序
(二)针对特定项目的程序
二、了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)
(一)行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素
(二)被审计单位性质
六、计划的进一步审计程序
(一)重要账户或列报的计划总体方案
(二)计算机辅助审计技术的应用
、风险评估程序
(一)一般评估程序
实施的评估程序
执行人及日期
工作底稿索引
1询问程序
2、观察和检杳程序
3、分析程序
O O O O O O
1询问程序
被询问人
职务
询问内容
执行人及日期
工作底稿索引
2、观察和检查程序
观察对象
观察地点或方式
执行人及日期
工作底稿索引
3、分析程序
分析对象
执行人及日期
工作底稿索引
(二)对特定项目的程序
(三)评估结论: 未见重大风险
、了解被审计单位及其环境(不包括内部控控制)
(一)行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素
了解内容
执行人及日期
工作底稿索引
1、行业状况
2、法律环境
3、监管环境
4、其他外部因素
指标名称
年数据
数据来源
索引
1行业状况 考虑:
(1)被审计单位所属行业:
(2)行业特征与主要产品或业务类型:
(3)所在行业的市场供求与竞争:
(4)产品生产技术的重要变化:
(5)生产经营的季节性和周期性
(6)行业对能源的依赖程度、能源供应的制约因素:
(7)产品的主要销售地区以及贸易障碍分析说明:
(8)适用于该行业的关键业务统计指标、财务指标及相关数据:
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