合同协议书评审表

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合同协议书评审表

集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

文件编号:WSQP-7.2-04

永康市威盛工具有限公司

合同评审表

评审日期:年月日 NO:

销售部:合同批准人:

日期:、

与顾客有关的过程控制程序WSQP-7.2-01

1 目的

对顾客有关的过程做出策划和规定,使顾客的要求和期望得到充分理解,并加以实施。

2 适用范围

本程序适用于对顾客要求的识别,对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3 职责

3.1 销售部负责识别顾客的要求与期望,组织有关部门(如技术部、品质部、生产部、采购部)对顾客的有关要求进行评审,并负责与顾客沟通。

3.2 技术部负责对产品的设计开发可行性、工艺特性进行评审。

3.3 品质部负责对产品质量的保证能力进行评审。

3.4 生产部、采购部负责对产品的制造和采购的可行性进行评审。

3.5 副总经理负责对有特殊要求的产品合同进行评审(档次高、数量大、有特殊要求的订单)。

4 工作程序

4.1 顾客需求的识别

销售部具体负责识别顾客对产品的需求和期望,根据顾客规定的订货要求(如合同等),如实填写《合同评审表》,明确识别:

a)顾客明示的产品要求,包括产品外观、质量、交付、支持服务(如包装、运输等)、价格等方面的要求;

b)顾客隐含潜在的、预期或规定用途所必要的产品要求,公司为满足这些要求应做出承诺;

c)与产品有关的法律、法规的要求(如CCC认证、CE认证、GS IEC-60745);

d)任何确定的附加要求。

4.2 对产品有关的要求的评审

4.2.1 产品要求的评审应在合同签订之前进行,通过评审应确保:

a)产品要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到确定;

b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头协议),此顾客要求在接受前应得到书面确认;

c)公司有能力满足规定的要求;

d)与以前表述不一致的合同要求已予以解决。

销售部负责将《合同评审表》交相关部门进行评审,并报副总经理批准。

4.3 合同的分类

4.3.1 常规合同:对交货能力在公司生产能力范围内,是公司已定型、批量生产的产品合同。

4.3.2 特殊合同:常规合同之外的销售合同,如顾客对产品的特定要求或对现有定型产品有重大改进要求的合同。

4.4 合同的评审程序

4.4.1 对于常规合同,销售部将《合同评审表》交生产部对物料采购能力、生产能力和交货日期进行评审,由相应负责人签名确认,由销售部负责人审核签名即完成评审。

4.4.2 对于特殊合同,销售部应组织技术部、品质部、生产部、采购部评审相应的产品设计开发可行性、质量保证能力、所需零部件的采购能力和周期、生产能力和交货期,并在《合同评审表》中签名确认。并由副总经理批准签名即完成评审。

4.4.3 销售部负责在评审中各部门接口间的协调,必要时可用会议形式进行评审,确保满足顾客产品要求。

4.4.4 在评审过程中,评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时,由销售部与顾客联系,征求其书面意见。

4.4.5 销售部负责保存《合同评审表》、合同及其他相关文件,包括对评审过程中提出的问题的解决、与顾客沟通、评审结果的实现等跟踪措施的记录。

4.5 合同的签订和实施

4.5.1 对产品要求评审后,由销售部负责人代表公司与顾客签订合同。

4.5.2 合同签订完后,销售部负责将相关的信息输入物流管理系统。并转化为《装配BOM 表》、《包装BOM表》供生产部、采购部作为制定计划的依据。

4.5.3 销售部负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟通。

4.5.4 对有特殊要要求的合同,首先由技术

4.6 合同要求的变更

4.6.2 顾客对技术质量提出更改要求时,由技术部、品质部签评审意见;顾客对数量、交货期提出更改要求时,由生产部签评审意见。

4.7 合同执行情况检查

对实施过程中的合同,由销售部负责对合同执行情况进行检查,若发现不能按合同要求

执行时,应及时通知生产部、技术部、品质部,由相关部门出具书面说明以便统一协调或向顾客说明。销售部应编制《合同纪录表》对合同执行情况加以统计。

4.8与顾客的沟通

4.8.1 销售部负责与顾客沟通。在产品售前、售中及售后,应通过如商务谈判、交易会、顾客走访等形式向顾客介绍产品、回答顾客咨询,并做好记录。

4.8.2 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客,包括产品要求方面(如安全件、关键件)的更改,要与公司内部相关部门及顾客协调一致,如必要时提请顾客书面确认。

4.8.3 产品销售后,要搜集顾客的反馈信息。销售部将顾客的反馈信息填写在《客户质量信息反馈单》中,由出货品管处理,并与顾客进行沟通。如牵涉到产品更改和产品控制时,由出货品管将相关信息传递技术部、品质部,并跟踪验证,具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。

5 相关文件

5.1《纠正和预防措施控制程序》

6 质量记录

6.1《合同评审表》

6.2《客户质量信息反馈单》

6.3《合同变更评审表》

6.4《整机BOM表》

6.5《包装BOM表》

6.6《合同纪录表》

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