2014年开支表

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2014年泸州市市级地方一般公共预算收支决算表

2014年泸州市市级地方一般公共预算收支决算表

2014年泸州市市级地方一般公共预算收支决算表附件22014年泸州市市级地方一般公共预算收支决算表单位:万元收入支出预算科目决算数预算科目决算数一、增值税18697一、一般公共服务支出42538二、营业税人大事务1061三、企业所得税33668 行政运行523四、企业所得税退税26700 一般行政管理事务388五、个人所得税4947 人大会议66六、资源税251 代表工作84七、固定资产投资方向调节税政协事务927八、城市维护建设税16109 行政运行468九、房产税3056 一般行政管理事务287十、印花税3144 政协会议65十一、城镇土地使用税5321 委员视察82十二、土地增值税12283 参政议政7十三、车船税1468 事业运行18十四、耕地占用税3350 政府办公厅(室)及相关机构事务5989十五、契税15646 行政运行2083十六、烟叶税400 一般行政管理事务2906十七、其他税收收入专项业务活动1税收收入小计145040 信访事务311十八、专项收入14354 事业运行316十九、行政事业性收费收入35445 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出372二十、罚没收入7935 发展与改革事务2584二十一、国有资本经营收入171200 行政运行982二十二、国有资源(资产)有偿使用收入22819 一般行政管理事务133二十三、其他收入25160 物价管理12非税收入小计276913 事业运行60其他发展与改革事务支出1397统计信息事务1114行政运行436一般行政管理事务257专项统计业务68专项普查活动73事业运行20其他统计信息事务支出260财政事务3376行政运行1015一般行政管理事务507预算改革业务40财政国库业务30收入支出预算科目决算数预算科目决算数信息化建设181财政委托业务支出431事业运行672其他财政事务支出500税收事务3119其他税收事务支出3119审计事务1068行政运行564一般行政管理事务401审计业务73其他审计事务支出30海关事务70其他海关事务支出70人力资源事务657行政运行197一般行政管理事务68引进人才费用34事业运行329其他人力资源事务支出29纪检监察事务2688行政运行625一般行政管理事务279大案要案查处126其他纪检监察事务支出1658 商贸事务1107行政运行429一般行政管理事务181招商引资420事业运行19其他商贸事务支出58知识产权事务213行政运行38国家知识产权战略15专利试点和产业化推进110其他知识产权事务支出50工商行政管理事务1795行政运行1072一般行政管理事务178工商行政管理专项150收入支出预算科目决算数预算科目决算数执法办案专项15消费者权益保护34信息化建设28其他工商行政管理事务支出318质量技术监督与检验检疫事务3180行政运行599质量技术监督行政执法及业务管理420质量技术监督技术支持420认证认可监督管理7标准化管理6事业运行1333其他质量技术监督与检验检疫事务支出395 民族事务307行政运行118民族工作专项142其他民族事务支出47宗教事务29宗教工作专项15事业运行14港澳台侨事务432行政运行275一般行政管理事务123事业运行34档案事务428档案馆382其他档案事务支出46民主党派及工商联事务813行政运行425一般行政管理事务40参政议政348群众团体事务1707行政运行531一般行政管理事务547事业运行32其他群众团体事务支出597党委办公厅(室)及相关机构事务4915行政运行1565一般行政管理事务1429机关服务103收入支出预算科目决算数预算科目决算数专项业务1456事业运行16其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出346 组织事务2498行政运行486一般行政管理事务1945事业运行8其他组织事务支出59宣传事务725行政运行342一般行政管理事务319事业运行64统战事务328行政运行169一般行政管理事务81其他统战事务支出78其他一般公共服务支出(款)1408其他一般公共服务支出(项)1408二、外交支出三、国防支出1571国防动员949兵役征集30人民防空919其他国防支出(款)622其他国防支出(项)622四、公共安全支出34137武装警察2539消防2140其他武装警察支出399公安22998行政运行9849一般行政管理事务4553治安管理200刑事侦查1出入境管理202禁毒管理399道路交通管理4768网络侦控管理8网络运行及维护160收入支出预算科目决算数预算科目决算数拘押收教场所管理1256信息化建设645其他公安支出957国家安全110一般行政管理事务20安全业务10其他国家安全支出80检察2633行政运行1333一般行政管理事务965查办和预防职务犯罪155 “两房”建设177其他检察支出3法院3907行政运行1590一般行政管理事务690 “两庭”建设1571其他法院支出56司法711行政运行463一般行政管理事务48基层司法业务43普法宣传60法律援助30司法统一考试22仲裁45强制隔离戒毒522行政运行197一般行政管理事务108强制隔离戒毒人员生活113 所政设施建设92其他强制隔离戒毒支出12 国家保密286行政运行98一般行政管理事务60保密技术30保密管理65事业运行6其他国家保密支出27收入支出预算科目决算数预算科目决算数其他公共安全支出(款)431其他公共安全支出(项)431五、教育支出46346教育管理事务747行政运行747普通教育21912学前教育1136小学教育57初中教育578高中教育19066高等教育103其他普通教育支出972职业教育11249中专教育1959技校教育460职业高中教育3002高等职业教育5828广播电视教育563广播电视学校563进修及培训1199干部教育1199教育费附加安排的支出4251农村中小学教学设施10其他教育费附加安排的支出4241 其他教育支出(款)6425其他教育支出(项)6425六、科学技术支出10352科学技术管理事务929行政运行209一般行政管理事务58其他科学技术管理事务支出662 基础研究3其他基础研究支出3应用研究176社会公益研究110其他应用研究支出66技术研究与开发2564应用技术研究与开发881产业技术研究与开发400收入支出预算科目决算数预算科目决算数科技成果转化与扩散933其他技术研究与开发支出350 科技条件与服务1其他科技条件与服务支出1科学技术普及362科普活动208其他科学技术普及支出154科技交流与合作1450其他科技交流与合作支出1450 其他科学技术支出(款)4867科技奖励87其他科学技术支出(项)4780 七、文化体育与传媒支出13360 文化2390行政运行213一般行政管理事务4图书馆400文化活动44群众文化388文化交流与合作72文化创作与保护589文化市场管理147其他文化支出533文物766文物保护142博物馆584其他文物支出40体育1057行政运行158运动项目管理189体育竞赛60体育训练25体育场馆87群众体育242其他体育支出296广播影视5709行政运行270一般行政管理事务75广播1230收入支出预算科目决算数预算科目决算数电视3710电影10广播电视监控203其他广播影视支出211新闻出版2025出版发行1981出版市场管理18其他新闻出版支出26其他文化体育与传媒支出(款)1413宣传文化发展专项支出429文化产业发展专项支出151其他文化体育与传媒支出(项)833八、社会保障和就业支出50897人力资源和社会保障管理事务3120行政运行684一般行政管理事务605社会保险业务管理事务123社会保险经办机构1536其他人力资源和社会保障管理事务支出172 民政管理事务1289行政运行420一般行政管理事务10拥军优属333老龄事务183基层政权和社区建设51其他民政管理事务支出292行政事业单位离退休23337归口管理的行政单位离退休109事业单位离退休7193离退休人员管理机构1629未归口管理的行政单位离退休14406企业改革补助24其他企业改革发展补助24就业补助1224扶持公共就业服务21高技能人才培养补助19求职补贴17其他就业补助支出1167抚恤79收入支出预算科目决算数预算科目决算数死亡抚恤20优抚事业单位支出59退役安置1029军队移交政府的离退休人员安置870 军队移交政府离退休干部管理机构149 退役士兵管理教育10社会福利6531儿童福利185老年福利415殡葬5338社会福利事业单位547其他社会福利支出46残疾人事业248行政运行102一般行政管理事务20机关服务35残疾人康复86其他残疾人事业支出5其他城市生活救助467流浪乞讨人员救助467自然灾害生活救助455中央自然灾害生活补助20地方自然灾害生活补助435红十字事业79行政运行62一般行政管理事务17其他社会保障和就业支出(款)13015 其他社会保障和就业支出(项)13015 九、医疗卫生与计划生育支出15115 医疗卫生管理事务596行政运行406一般行政管理事务123其他医疗卫生管理事务支出67公立医院1189综合医院380中医(民族)医院559传染病医院100精神病医院150公共卫生2670收入支出预算科目决算数预算科目决算数疾病预防控制机构655卫生监督机构293妇幼保健机构177应急救治机构263采供血机构249其他专业公共卫生机构93重大公共卫生专项912突发公共卫生事件应急处理10其他公共卫生支出18医疗保障7148行政单位医疗3427事业单位医疗1890公务员医疗补助1317优抚对象医疗补助8城乡医疗救助15疾病应急救助357其他医疗保障支出134中医药161中医(民族医)药专项161人口与计划生育事务750行政运行265一般行政管理事务52人口规划与发展战略研究6人口和计划生育统计及抽样调查12人口和计划生育服务网络建设222计划生育避孕药具经费10人口和计划生育宣传教育经费30流动人口计划生育管理和服务10其他人口与计划生育事务支出143食品和药品监督管理事务1943行政运行549一般行政管理事务75药品事务134化妆品事务20医疗器械事务15食品安全事务166事业运行205其他食品和药品监督管理事务支出779 其他医疗卫生与计划生育支出(款)658 收入支出预算科目决算数预算科目决算数其他医疗卫生与计划生育支出(项)658 十、节能环保支出7006环境保护管理事务703行政运行541一般行政管理事务161环境保护宣传1环境监测与监察892建设项目环评审查与监督80 核与辐射安全监督25其他环境监测与监察支出787 污染防治3083大气126水体1352固体废弃物与化学品295辐射5排污费安排的支出1300其他污染防治支出5自然生态保护213生态保护213能源节约利用(款)366能源节约利用(项)366污染减排1035环境监测与信息97环境执法监察54减排专项支出848其他污染减排支出36可再生能源(款)696可再生能源(项)696其他节能环保支出(款)18其他节能环保支出(项)18十一、城乡社区支出99488 城乡社区管理事务8150行政运行1448城管执法2704工程建设标准规范编制与监管90 住宅建设与房地产市场监管59其他城乡社区管理事务支出3849 城乡社区规划与管理(款)561城乡社区规划与管理(项)561收入支出预算科目决算数预算科目决算数城乡社区公共设施79823小城镇基础设施建设500其他城乡社区公共设施支出79323 城乡社区环境卫生(款)6329城乡社区环境卫生(项)6329建设市场管理与监督(款)354建设市场管理与监督(项)354其他城乡社区支出(款)4271其他城乡社区支出(项)4271十二、农林水支出19635农业10711行政运行1129事业运行838技术推广406病虫害控制1851农产品质量安全52执法监管91统计监测与信息服务2灾害救助28农业生产资料与技术补贴10农业生产保险补贴2122农业组织化与产业化经营2229农产品加工与促销164农村公益事业139农业资源保护与利用22农村道路建设330其他农业支出1298林业849行政运行289林业事业机构209林业技术推广20森林资源监测15森林生态效益补偿3林业执法与监督44林业产业化6石油价格改革对林业的补贴21 森林保险保费补贴88林业防灾减灾91其他林业支出63收入支出预算科目决算数预算科目决算数水利1351行政运行401水利前期工作224水利执法监督50水土保持20水文测报13防汛58水利技术推广10水资源费安排的支出190砂石资源费支出57其他水利支出328扶贫1764行政运行76农村基础设施建设1227生产发展20社会发展218其他扶贫支出223农业综合开发132机构运行67产业化经营65农村综合改革4574农村综合改革示范试点补助4574其他农林水支出(款)254其他农林水支出(项)254十三、交通运输支出100980公路水路运输58510行政运行5569一般行政管理事务3237公路新建15210公路改建8公路养护9764公路路政管理26公路和运输安全1084公路还贷专项2050公路运输管理95航务管理597内河运输114取消政府还贷二级公路收费专项支出11115 其他公路水路运输支出9641收入支出预算科目决算数预算科目决算数铁路运输18148铁路还贷专项8148其他铁路运输支出10000民用航空运输13489民航还贷专项支出30其他民用航空运输支出13459石油价格改革对交通运输的补贴3892对城市公交的补贴2619对农村道路客运的补贴7对出租车的补贴1266邮政业支出15其他邮政业支出15车辆购置税支出1572车辆购置税用于公路等基础设施建设支出592 车辆购置税用于农村公路建设支出975车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出5 其他交通运输支出(款)5354公共交通运营补助1623其他交通运输支出(项)3731十四、资源勘探信息等支出150348资源勘探开发5980其他资源勘探业支出5980制造业35392石油加工、炼焦及核燃料加工业55化学原料及化学制品制造业60其他制造业支出35277工业和信息产业监管739行政运行565一般行政管理事务108无线电监管66安全生产监管3688行政运行416一般行政管理事务230应急救援支出178其他安全生产监管支出2864国有资产监管581行政运行338一般行政管理事务243支持中小企业发展和管理支出11340收入支出预算科目决算数预算科目决算数科技型中小企业技术创新基金250中小企业发展专项143其他支持中小企业发展和管理支出10947 其他资源勘探信息等支出(款)92628技术改造支出90其他资源勘探信息等支出(项)92538十五、商业服务业等支出6253商业流通事务5321行政运行243一般行政管理事务110其他商业流通事务支出4968旅游业管理与服务支出382其他旅游业管理与服务支出382涉外发展服务支出192其他涉外发展服务支出192其他商业服务业等支出(款)358服务业基础设施建设150其他商业服务业等支出(项)208十六、金融支出454金融部门监管支出30金融部门其他监管支出30金融发展支出198其他金融发展支出198其他金融支出(款)226其他金融支出(项)226十七、援助其他地区支出3115 一般公共服务237其他支出2878十八、国土海洋气象等支出5432 国土资源事务5314行政运行1297一般行政管理事务505土地资源调查6土地资源利用与保护3国土整治1377地质灾害防治380矿产资源专项收入安排的支出56 事业运行1342其他国土资源事务支出348收入支出预算科目决算数预算科目决算数地震事务2其他地震事务支出2气象事务116气象事业机构18气象服务31气象装备保障维护38其他气象事务支出29十九、住房保障支出51569保障性安居工程支出40263廉租住房1579棚户区改造35691其他保障性安居工程支出2993住房改革支出10898住房公积金10019购房补贴879城乡社区住宅408其他城乡社区住宅支出408二十、粮油物资储备支出1049粮油事务787行政运行250一般行政管理事务91粮油市场调控专项资金4事业运行50其他粮油事务支出392粮油储备262储备粮(油)库建设262二十一、预备费支出二十二、国债还本付息支出14446国内债务付息228国内外债务发行37国内债务发行费用37补充还贷准备金10000地方政府债券付息4181二十三、其他支出(类)3387其他支出(款)3387其他支出(项)3387地方一般公共预算收入合计421953地方一般公共预算支出合计677478上级补助收入549217补助下级支出395398 返还性收入64977 返还性支出24866收入支出预算科目决算数预算科目决算数一般性转移支付收入237377 一般性转移支付支出199912 专项转移支付收入246863 专项转移支付支出170620下级上解收入3309上解上级支出2633 出口退税专项上解收入98 出口退税专项上解支出128 专项上解收入3211 专项上解支出2505债券转贷收入47000援助其他地区支出1100 转贷地方政府债券收入47000债券还本支出5000上年结余16139债券转贷支出17000调入预算稳定调节基金结转下年的支出12304调入资金 74602调出资金805收入总计1112220支出总计1112220。

部门预算项目支出明细表

部门预算项目支出明细表
1、正常的政务公开办公费支出;
2、政务公开会议经费及培训费;
3、接待上级检查的招待费;
4、到外地学习先进经验的考察学习费用;
5、创建政务公开“省级示范点”相关费用;
6、市政府已把县政府政务公开工作纳入年终考核。
备注:1、请部门单位对所申报项目项目资金来源、项目投入、实施的可行性和产生的社会经济效益进行详细说明。
20000
10.网络维护及升级
100000







随着中心工作人员数量增加,业务量增大,办公经费也相应增加,特别是为投资项目全程代办工作的开展,审批事项的现场堪察的增多,所以车辆的燃油费及保养费和办公经费,支出较大。
建好中心网站,延伸内网功能,设立“网上政务大厅”,实行“网上申报、内网受理、远程审批、网上反馈”,向社会、企业和公众提供便捷的在线服务。加快行政审批电子监察网络系统建设,使所有审批服务事项的运行效能置于监察部门的监管之中。
2、项目支出要细化到具体经济科目和子项目,附项目支出明细表。
2014年部门预算项目支出申报表
单位名称:五河县人民政府政务服务中心
申报项目:专项业务费(预算内专项经费)支出
申报金额::28万元
项目可行性及绩效论证:
政务服务中心在县委、县政府的坚强领导下,几年来一直运转好,充分发挥了服务中心便民、利商的作用。随着中心工作人员数量增加,业务量增大,办公经费也相应增加,特别是为投资项目全程代办工作的开展,审批事项的现场堪察的增多,所以车辆的燃油费及保养费和办公经费,支出较大。
2014年部门预算项目支出明细表






预算内专项经费支出明细项目

2014年部门一般公共预算基本支出决算表

2014年部门一般公共预算基本支出决算表
28
工会经费
0.89
302
99
其他商品和服务支出
1.36
303
01
离休费
13.19
303
02
退休费
156.28
303
04
抚恤金
10.86
303
11
住房公积金
5.32
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
5.10
2014年部门一般公共预算基本支出决算表
单位:职工服务中心
单位:万元
经济分类科目编码
科目名称
基本支出


总计
7.48
301
01
基本工资
1.41
301
04
社会保障缴费
0.46
301
07
绩效工资
4.22
302
01
办公费
0.17
302
02
印刷费
0.07
302
11
差旅费
0.07
302
28
工会经费
0.11
302
99
其他商品和服务支出
0.21
303
11
住房公积金
0.68
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
2014年部门一般公共预算基本支出决算表
单位:总工会
单位:万元
经济分类科目编码
科目名称
基本支出


总计
262.79
301
01
基本工资
12.89
301
02
津贴补贴
31.48
301
03
奖金
4.60

2014年农村居民人均消费与支出

2014年农村居民人均消费与支出

2107.3 341.3 961.5 308.9 547.0 396.4 436.8 122.0 4733.4
食品 衣着 居住 家庭设备及用品 交通通信 文教娱乐 医疗保健 其他
155.9 44.0 81.2 30.7 8.4 31.3 19.0 4.3
353.2 88.7 147.9 68.1 33.7 102.4 42.5 23.1
768.2 89.8 182.2 68.5 33.8 102.4 42.5 23.1 859.4
820.5 96.0 258.3 75.4 93.1 186.7 87.6 52.5 1284.7
1800.7 264.0 835.2 234.1 461.1 366.7 326.0 94.0 3859.3
1863.1 396.1 1054.2 341.4 652.8 445.5 513.8 147.5
2054.5 437.7 1169.3 384.5 795.8 485.6 613.9 171.6
人均消费支出构成 (人均消费支出=100)
食品 衣着 居住 家庭设备及用品 交通通信 文教娱乐 医疗保健 其他 人均现金消费支出构成 (人均现金消费支出=100)
食品 衣着 居住 家庭设备及用品 交通通信 文教娱乐 医疗保健 其他
41.6 11.7 21.7 8.2 2.2 8.4 5.1 1.1
41.1 10.3 17.2 7.9 3.9 11.9 4.9 2.7
36.1 7.4 18.0 5.8 7.2 14.5 6.8 4.1
34.0 6.8 20.8 6.1 11.9 9.5 8.4 2.4
8895.9 4025.4 3793.2 293.0 784.3 6625.5
2323.9 396.4 1086.4 341.7 652.8 445.5 513.8 147.6 5414.5

中国2014年按组织分类的中央部门总开支摘要统计(一)

中国2014年按组织分类的中央部门总开支摘要统计(一)

0.08
澳门特别行政区政府4政91策63研40究0室
0.05
澳门经济文化办事处17123700
0.02
礼宾公关外事办公室88463500
0.10
行政公职局
431239000
0.48
教育暨青年局
5009089600
Hale Waihona Puke 5.59统计暨普査局191772700
0.21
电信管理局
126737000
0.14
摘编自《中国财政年鉴2015》
编号
01-00 01-01 01-02 01-03 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-12 01-13 01-15 01-17 01-19 01-20 01-21 01-22 01-23 01-24 01-25 01-28 01-29 01-30 03-00 05-00 07-00 08-00
0.04
保安司司长办公室 28642200
0.03
社会文化司司长办公1室87690000
0.21
运输工务司司长办公6室4412300
0.07
澳门驻里斯本经济贸1易39办42事90处0
0.02
澳门驻布鲁塞尔欧盟5经80济11贸00易办事处 0.01
澳门特别行政区驻北2京31办49事40处0
0.03
澳门驻世界贸易组织1经44济00贸50易0办事处 0.02
个人资料保护办公室64624300
0.07
建设发展办公室 84110500
0.09
能源业发展办公室 41276900
0.05
中国与葡语国家经贸9合06作46论50坛0常设秘书处0.辅10助办公室
金融情报办公室 36334300

2014年会计科目参照表(简表)

2014年会计科目参照表(简表)

编号会计科目名称一、资产类编号1711会计科目名称商誉1001 库存现金1801长期待摊费用1002 银行存款1811递延所得税资产1012 其他货币资金1901待处理财产损益1101 交易性金融资产二、负债类1121 应收票据2001短期借款1122 应收账款2101交易性金融负债1123 预付账款2201应付票据1131 应收股利2202应付账款1132 应收利息2203预收账款1221 其他应收款2211应付职工薪酬1231 坏账准备2221应交税费1303 贷款2231应付利息1304 贷款损失准备2232应付股利1401 材料采购2241其他应收款1402 在途物资2401递延收益1403 原材料2501长期借款1404 材料成本差异2502应付债券1405 库存商品2701长期应付款1406 发出商品2702 未确认融资费用1407 商品进销差价2711专项应付款1408 委托加工物资2801预计负债1411 周转材料2901递延所得税负债1471 存货跌价准备三、共同类1501 持有至到期投资3001清算资金往来1502 持有至到期投资减值准备3002货币兑换1503 可供出售金融资产3101衍生工具1511 长期股权投资3201套期工具1512 长期股权投资减值准备3202被套期项目1521 投资性房地产四、所有者权益类1531 长期应收款4001实收资本1532 未实现融资收益4002资本公积1601 固定资产4101盈余公积1602 累计折旧4103本年利润1603 固定资产减值准备4104利润分配1604 在建工程五、成本类1605 工程物资5001生产成本1606 固定资产清理5101制造费用1611 未担保余值5201劳务成本1701 无形资产5301研发支出1702 累计摊销5401工程施工1703 无形资产减值准备5402工程结算编号会计科目名称编号会计科目名称六、损益类6001 主营业务收入6403 营业税金及附加6051 其他业务收入6601 销售费用6061 汇兑损益6602 管理费用6101 公允价值变动损益6603 财务费用6111 投资收益6701 资产减值损失6301 营业外收入6711营业外支出6401 主营业成本6801 所得税费用6402 其他业务成本6901 以前年度损益调整。

2014年政府收支分类科目(功能分类+经济分类)

生活补贴
反映行政事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或 军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给 军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业 的军队转业干部的退役金。
生活补贴
3030302 3030303 3030304 30304 3030401 3030402 3030403 3030404 3030405
基础工资 职务工资 级别工资 薪级工资 工龄工资 岗位工资(工人) 技术等级工资(工人) 实习工资
3010101 3010102 3010103 3010104 3010105 3010106 3010107 3010108 30102 3010201 3010202 3010203 3010204 30103 30104 3010401 3010402 3010403 3010404 3010405 30105 30106 30107 30199 3019901 3019902 3019903 3019904 302 30201 3020101 3020102 3020103 30202 30203 30204 30205 30206
30305
生活补助
反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生 活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院 治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于 国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支 出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。
各类培训支出 计提职工教育经费
公务接待费 专用材料费
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗 材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育 用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台 发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

2014年收支预算总表

2014年收支预算总表单位名称:长沙大学机关单位:万元收入支出项目本年预算项目本年预算一、财政拨款(补助)12363.7 一、基本支出14739.43经费拨款12363.7 工资福利支出10300.88 缴入预算管理的行政事业性收费收入商品和服务支出2319.1 缴入预算管理的政府性基金对个人和家庭的补助2119.45缴入预算管理的专项收入二、项目支出7424.27缴入预算管理的其他收入专用业务专项5423.00二、财政专户管理事业收入9800.00 一般业务专项2001.27三、事业单位经营服务收入公共专项三、事业单位经营支出本年收入合计22163.7 本年支出合计22163.7四、上级补助收入四、对附属单位补助支出去五、其它收入五、上缴上级交出六、用事业基金弥补收支差额六、结转下年七、上年结转收入总计22163.7 支出总计22163.72014年收支预算总表单位名称:长沙大学机关单位:万元单位代码单位名称合计财政拨款(补助)财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额其中:经费拨款** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 209 长沙大学22163.7 12363.7 12363.7 9800.0020901 长沙大学机关22163.7 12363.7 12363.7 9800.0022163.7 12363.7 12363.7 9800.002014年基本支出预算表(工资福利支出和对个人和家庭的补助)单位名称:长沙大学机关单位:万元项目名称总计财政拨款(补助)财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额经费拨款** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计12420.33 7623.31 7623.31 4797.02长沙大学12420.33 7623.31 7623.31 4797.02长沙大学机关12420.33 7623.31 7623.31 4797.02基本工资1269.16 1269.16 1269.16津贴补贴2791.71 2791.71 2791.71奖金344.15 344.15 344.15社会保障缴费1098.84 1098.84 1098.84其他工资福利支出4797.02 300 300 4497.02离休费59.22 59.22 59.22退休费1104.15 1104.15 1104.15独生子女费 3.6 3.6 3.6住房公积金509.27 509.27 509.27遗属生活补助 2.21 2.21 2.21其他对个人和家庭的补助支出441 141 141 3002014年基本支出预算表(商品和服务支出)单位名称:长沙大学机关单位:万元项目名称总计财政拨款(补助)财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额经费拨款** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计2319.1 1541.85 1541.85 777.25长沙大学2319.1 1541.85 1541.85 777.25长沙大学机关2319.1 1541.85 1541.85 777.25办公费303.7 151.85 151.85 151.85印刷费126.00 63.00 63.00 63.00咨询费14.00 7.00 7.00 7.00手续费8.00 4.00 4.00 4.00邮电费126. 6.3 6.3 6.3差旅费82.00 36.00 36.00 46.00因公出国(境)费用90.00 50.00 50.00 40.00维修(护)费126.00 63.00 63.00 63.00会议费82.00 41.00 41.00 41.00公务接待费90.00 90.00 90.00专用材料费60.00 30.00 30.00 30.00劳务费200.00 100.00 100.00 100.00工会经费84.88 84.88 84.88福利费14.72 14.72 14.722014年基本支出预算表(商品和服务支出)单位名称:长沙大学机关单位:万元项目名称总计财政拨款(补助)财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额经费拨款** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计2319.1 1541.85 1541.85 777.25长沙大学2319.1 1541.85 1541.85 777.25公务用车运行维护费220.00 100.00 100.00 120.00特需费0.38 0.38 0.38其他商品和服务支出804.82 699.72 699.72 105.12014年项目支出预算表单位名称:长沙大学机关单位:万元科目编码项目类别(名称)科目名称项目内容金额资金来源财政拨款(补助)财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项金额经费拨款** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计7424.27 3198.54 3198.54 4225.73长沙大学7424.27 3198.54 3198.54 4225.73长沙大学机关7424.27 3198.54 3198.54 4225.73专用业务专项5423.00 1500.00 1500.00 3923.00205 02 05 高层次人才引进差旅费70.00 70.00205 02 05 高层次人才引进其他商品和服务支出65.00 65.00205 02 05 大院运行经费物业管理费450.00 450.00 450.00205 02 05 高层次人才引进咨询费60.00 60.00205 02 05 高层次人才引进专用材料费70.00 70.00205 02 05 高层次人才引进劳务费30.00 30.00205 02 05 大院运行经费水费150.00 150.00 150.00205 02 05 大院运行经费电费500.00 500.00 500.00205 02 05 高层次人才引进办公费20.00 20.00205 02 05 高层次人才引进印刷费18.00 18.00205 02 05 高层次人才引进维修费52.00 52.00205 02 05 高层次人才引进会议费85.00 85.00205 02 05 学校科研经费其他商品和服务支出280.00 280.00205 02 05 学校科研经费劳务费90.00 90.00205 02 05 学校科研经费专用材料费263.00 263.00205 02 05 学校科研经费会议费89.00 89.002014年项目支出预算表单位名称:长沙大学机关单位:万元科目编码项目类别(名称)科目名称项目内容金额资金来源财政拨款(补助)财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项金额经费拨款** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 205 02 05 学校科研经费维修费68.00 68.00205 02 05 学校科研经费差旅费70.00 70.00205 02 05 学校科研经费咨询费36.00 36.00205 02 05 学校科研经费印刷费58.00 58.00205 02 05 学校科研经费办公费46.00 46.00205 02 05 学生食堂饭菜价格平抑基金其他商品和服务支出150.00 150.00205 02 05 学生公寓租赁费租赁费1003.00 1003.00205 02 05 教学科研实验仪器设备及图书其他资本性支出1700.00 400.00 400.00 1300.00 一般业务专项2001.27 1698.54 1698.54 302.73205 02 05 教学业务费租赁费20.00 10.00 10.00 10.00 205 02 05 教学业务费办公费144.00 144.00 144.00205 02 05 教学业务费印刷费37.00 25.00 25.00 12.00 205 02 05 教学业务费会议费140.00 110.00 110.00 30.00 205 02 05 教学业务费劳务贯230.00 210.00 210.00 20.00 205 02 05 教学业务费咨询费220.00 220.00 220.00205 02 05 教学业务费手续费20.00 10.00 10.00 10.00 205 02 05 教学业务费公务接待费200.00 200.00 205 02 05 教学业务费邮电费 5.00 5.00 5.00205 02 05 教学业务费差旅费130.00 130.00 130.00205 02 05 教学业务费培训费136.00 136.00 136.00205 02 05 教学业务费委托业务费20.00 10.00 10.00 10.00 205 02 05 教学业务费其他商品和服务支出699.27 688.54 688.54 10.732014年单位人员情况表单位名称:长沙大学机关单位:人。

中国2014年国家财政按功能性质分类的支出统计

单位:亿元
项目
一.一般公共服务 二.外交 三.国防 四.公共安全 五.教育 六.科学技术 七.文化体育与传媒 八.社会保障和就业 九.医疗卫生 十.节能环保 十一.城乡社区事务 十二.农林水事务 十三.交通运输
车辆购置税支出 十四.资源勘探电力信息等事务 十五.商业服务业等事务 十六.金融监管等事务支出 十七.地震灾后恢复重建支出 十八.援助其他地区支出 十九.国土资源气象等事务 二十.住房保障支出 廿一.粮油物资管理事务 廿二.国债付息支出 廿三.其他支出 合计
216.50 1722.56 4638.31 778.39 983.10 3124.54 129215.49
360.47 405.41 1160.94 2603.60 129.99 22570.07
地方
12217.07 1.45 234.40 6879.47 21788.09 2877.79 2468.48 15268.94 10086.56 3470.90 12942.31 13634.16 9669.26 2734.29 4634.7性质分类的支出统计
2013 全国
13755.13 355.76 7410.62 7786.78 22001.76 5084.30 2544.39 14490.54 8279.90 3435.15 11165.57 13349.55 9348.82 2505.33 4899.06 1362.06 377.29 42.79 158.54 1906.12 4480.55 1649.42 3056.21 3271.79 140212.10
摘编自《中国财政年鉴2015》
分类的支出统计
2014 全国
13267.50 361.54 8289.54 8357.23 23041.71 5314.45 2691.48 15968.85 10176.81 3815.64 12959.49 14173.83 10400.42 2945.46 4997.04 1343.98 502.24

湖北医药学院2014年部门收支预算、财政拨款安排三公经费预算信息公开【模板】

**学院2014年部门收支预算、财政拨款安排“三公”经费预算信息公开
根据鄂办发电【2014】17号文件精神,我校2014年部门收支预算及“三公”经费预算经省人大常委会、省财政厅、省教育厅批准现公示如下:
部门 2014年收支预算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预 算 数
项 目
预 算 数
财政拨款收入
10723.50
20239.17
支出合计
20239.17
部门 2014 年财政拨款安排“三公”经费预算表
单位:万元
项 目
预 算 数
合计
57
1.因公出国(境)费
15
2.公务接待费
30
3.公务用车费
12
其中:公务用车运行维护费
12
公务用车购置费
(各部门根据适用的科目列示)
事业收入
8401.00
工资福利性支出
8728.50
事业单位经营收入
对个人和家庭补助
3228.85
其他收入
商品和服务支出
5051.01
其他资本性支出
1592.81
其他支出
1638.00
本年收入合计
19124.5
本年支出合转下年
收入合计
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