审计报告格式范文多篇

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审计报告格式范文多篇

审计报告是注册会计师根据独立审计准则的要求,在实施了必要的审计程序后出具的,用于对被审计单位年度会计报表发表审计意见的书面文件。以下是小编整理的审计报告格式,欢迎大家参阅。

审计报告格式

即审计通知

通知被审计单位(包括被调查单位)接受审计(包括专项审计调查)。

二世。通知协助查询帐户

适用于查询金融机构被审计单位的账务。

三世。协助查询个人存款通知书

适用于被审计单位以个人名义向金融机构查询存款。

封通知承运

适用于查封被审计单位的有关信息和违反国家规定取得的资产。

五、停止使用资金的通知

适用于通知被审核方暂停使用的款项。

六、征求对审计报告的意见

以审计机关的名义向被审计单位征求审计组的意见

报告中的评论。

七世。审计报告

适用于对被审计单位真实、合法、有益的财务收支进行审计后,出具审计结论。八世。特别审计调查报告

适用于对预算管理、国有资产管理和使用等涉及国家财政收支的具体事项进行

专项审计、调查后,出具审计、调查结论。

第九。审计决定

适用于被审计单位违反国家财政、财政收支的处理和处罚。

十、审计转移表

三、移送有关主管机关或部门改正、处罚或追究责任。

西关于审计处罚的决定

对被审计单位拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料,或者提供的资料不真实、不完整,或者拒绝、阻碍检查,拒不改正的,适用行政处罚。

12. 通知取消

对被审计单位查封的资料和资产,或者对被审计单位停止使用资金,采取两项强制措施。

第二部分:开封审计局审计通知

----(发送单位全称或规格简称):

按照审计法律条中华人民共和国,我们局决定派了一个审查小组审计贵公司之日起(专项审计调查)- -,20 - -,如果有必要,它将追溯到相关年或延长审计(调查)

有关单位。请配合提供相关信息(包括电子数据)和必要的工作条件。

审核组长:- - -

审核组成员:---(总审核员)---

附录:1。被审计单位提供的材料

2. 审计纪律要求

(审计机构盖章)

年月日

第三部分:标准审计报告

ABC股份有限公司全体股东:

一、财务报表审计报告

我们审计了附件中ABC有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括截止201-年12月31日的资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表和2014年财务报表附注。

(I)管理部门对财务报表的责任

贵公司管理层负责财务报表的编制和公允列报,包括:(1)按照企业会计准则编制财务报表,并使财务报表得到公正反映;(2)设计、实施和保持必要的内部控制,使财务报表不存在因舞弊或错误而造成的重大错报。

(二)注册会计师的职责

我们的责任是在审计的基础上对财务报表发表审计意见。我们是按照中国注册

会计师审计准则进行审计的。根据中国注册会计师审计准则,我们需要遵守中国注册会计师职业道德准则,计划和执行审计工作,以获得合理的保证,对财务报表是否存在重大错报。

审计涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。审计程序的选择取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在风险评估中,注册会计师考虑与财务报表编制和公允呈现有关的内部控制,以设计适当的审计程序,但目的不是对内部控制的有效性发表意见

审计报告格式

一、审计通知书

适用于通知被审计单位(含被调查单位)接受审计(含专项审计调查)。

二、协助查询单位账户通知书

适用于查询被审计单位在金融机构的账户。

三、协助查询个人存款通知书

适用于查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。

四、封存通知书

适用于封存被审计单位有关资料和违反国家规定取得的资产。

五、停止款项使用通知书

适用于通知被审计单位暂停使用的款项。

六、审计报告征求意见书

适用于以审计机关名义向被审计单位征求对审计组的审计

报告的意见。

七、审计报告

适用于对被审计单位财政收支、财务收支的真实、合法、效益进行审计后出具

审计结论。

八、专项审计调查报告

适用于对预算管理或者国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查后出具审计调查结论。

九、审计决定书

适用于对被审计单位违反国家规定的财政、财务收支行为进行处理、处罚。

十、审计移送处理书

适用于移送有关主管机关、部门进行纠正、处理处罚或者追究有关人员责任。

十一、审计处罚决定书

适用于对被审计单位拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料,或者提供的资料不真实、不完整,或者拒绝、阻碍检查,且拒不改正的行为,给予的行政处罚。

十二、解除--通知书

适用于解除已封存的被审计单位资料、资产或解除被审计单位暂停使用款项两项强制措施。

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