2017年预算单位部门决算公开

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新疆:通报2017年本级部门预算公开工作有关情况

新疆:通报2017年本级部门预算公开工作有关情况
>的通 知 》有火 要求 ,在批 复 2 0 l 7年 自治 区本级 部
辽宁 :
推 出2 0 1 7 年第一批重点P P P 示 范项 目
经过 罔家发 腱 改革 委 P P P专 家认 真评 估 .并 与
同家开发银行 、中同建设 银行协商 ,辽宁省推 出了大
连海洋大学新校 园建设 等 1 2个项 目作 为 2 0 1 7年重点 推进 的 P P P示范项 目,将组织 力量加快推进 。
部 分信 息 因涉密 不公 开 ,有 7个部 门单 位 经批 准 所
有信 息 涉 密不 公开 。财政 厅 门 户网站 预决 算公 开 专栏将 自治 区本 级 l 2 4个部 门单 位 的部 门 预算信 息
进 行 了公 开 。
新疆 自治区财政厅依据 《自治区本级 部门预算公 开T作评 比办法 》进行评 比打分复辽 宁 省发 展改革 委 ,共 同 帮
助辽 宁 省开展 P P P创新 T作 . . 辽 宁 省高 度重视 ,扎
实开 展相 关 r 作 ,经过 认 真调 研 和深入 分 析 ,选 择
山西 :召开推进政府 和
完 成 。 自治 区 本级 1 3 1 个 部 门单 位 ,有 I l 9个 部 门 单 位全部 公 开 了部 门预 算 ,有 5个部 门单 位经批 准
社会资本合作工作 电视 电话会议
2 0 1 7年 5月 2 7 F t ,山西省政 府 召开山西 省推进 P P P t作 电视电话会 议。山西 省委常委 、常务 副省长 高建民 席并讲话 。 高建 民指 ,加 快 P P P模 式推 广 应用 是贯 彻 落 实党中央 、同务院决 策部署 、推进供给侧结构性 改革 的重要举措 ,对创新投 融资机制 、激发我 省民间投 资 活 力和提升公共 服务效 率都 具有重要意 义。各级各部 门要坚持 问题 导 向,明确 目标任 务 ,完善推 进机 制 , 狠抓项 目储 备入库 .规范流 程管理 。加强宣 传培训 ,

大城县2017年度部门决算分析报告

大城县2017年度部门决算分析报告

大城县2017年度部门决算分析报告2017年,在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下,县乡两级政府及各预算单位认真贯彻落实中央经济工作会、省、市委全会精神,牢固树立“经营大城”理念,坚持稳中求进总基调,聚焦产业振兴、环境治理、协同发展、统筹城乡等方面,扎实做好稳增长、调结构、防风险、惠民生各项工作,圆满地完成了县十六届人大一次会议批准的财政收支预算。

按照《预算法》及《财政部关于编制2017年度中央和地方财政决算(草案)的通知》文件要求,根据本年度各单位财务收支执行情况,牢牢把握:“真实、准确、全面、及时”八字方针,及时审核汇编了2017年度大城县部门决算报表。

现将全县部门决算分析如下:一、宏观经济及财政运行情况2017年,受国家经济调控、环境治理及内需不足影响,我县经济发展经受了严峻考验,财政经济形势异常复杂。

财税部门在县委的正确领导下,积极践行党的群众路线,深入贯彻落实科学发展观,围绕县“十三五”规划和县委工作重点,全力支持我县“九大攻坚”战略,克服困难,积极作为,突出把握稳中求进总基调,助推经济结构调整和发展方式转变,培植绿色财源,夯实征管基础,优化支出结构,突出重点保民生,财政收支预算得到较好执行,圆满完成了县十五届人大六次会议批准的财政收支预算。

2017年,全县GDP完成133.84亿元,比上年增长28.81%;全部财政收入完成13.57亿元,比上年增长15.19%;地方公共财政预算收入完成8.4亿元,比上年增长9.09%;城镇居民人均年可支配收入和农民人均纯收入分别达到34979元和14071元。

二、部门收支总体情况(一)部门收支平衡情况2017年我县部门上年结转和结余30533万元,本年收入325651万元,本年全县支出总额315904万元、年末结转和结余40279万元。

(二)机构情况及增减变动原因2017年,大城县预算单位221个,比上年增加1个。

按预算管理级次划分:县级预算单位211个,比上年增加1个;乡镇级预算单位10个,与去年相比无变化。

2017年度部门决算分析报告撰写提纲---预算单位

2017年度部门决算分析报告撰写提纲---预算单位

2017年度部门决算分析报告撰写提纲—预算单位简介本文旨在为预算单位撰写2017年度部门决算分析报告提供参考,主要内容包括预算单位的基本情况介绍、2017年度预算执行情况分析、存在的问题及改进措施等。

预算单位基本情况预算单位概述•预算单位名称、组织机构、职责等。

2017年度部门预算简要情况•预算总额及构成。

•预算执行情况。

预算单位管理情况•预算管理体制、预算编制和执行流程等。

2017年度预算执行情况分析预算收入情况•预算收入总额及构成。

•预算收入完成率、较上年同期情况分析。

•收入构成因素分析。

预算支出情况•预算支出总额及构成。

•预算支出完成率、较上年同期情况分析。

•支出构成因素分析。

财务状况分析•财务指标分析,如总资产、净资产、总负债、营业收入、净利润、资产负债率等。

•较上年同期情况分析。

绩效评价•关键绩效指标分析,如工作量、工作质量、工作效率等。

•较上年同期情况分析。

存在的问题及改进措施存在的问题•预算执行中存在的问题,如预算管理不规范,收支信息不及时准确等。

•存在的财务问题,如资产负债率过高、流动资产不足等。

•绩效评价中出现的问题。

改进措施•预算管理的改进措施,如完善预算管理体制、优化预算编制和执行流程等。

•财务问题解决的改进措施,如减少负债、优化资产结构等。

•绩效评价的改进措施,如制定更合理的绩效指标体系、完善考核制度等。

结论与建议•对预算单位2017年度部门决算分析进行总结,分析优点和不足之处。

•提出进一步改进的建议,如加强财务管理、优化预算编制和执行流程等。

以上为预算单位2017年度部门决算分析报告的撰写提纲,相关内容可根据实际情况进行适当增删和调整。

八路军一二九师纪念馆

八路军一二九师纪念馆

八路军一二九师纪念馆2017年部门决算公开目录第一部分部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分八路军一二九师纪念馆2017 年部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分八路军一二九师纪念馆2017 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费及相关信息决算情况说明六、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况说明2、政府采购情况说明第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入二、事业收入三、项目支出四、“三公”经费五、年末结转结余第一部分八路军一二九师纪念馆部门概况一、部门职责今年以来,我单位财务工作在班子成员的正确领导和上级业务部门的精心指导下,紧紧围绕纪念馆建设为中心,积极筹措资金、强化管理、科学理财、保障供给,圆满地完成了财务管理各项目标任务。

二、部门决算单位构成本单位副处级规格,经费形式为财政性资金基本保证,编制19名,设馆长1名(副处级)、副馆长3名(正科级),内设办公室(财务科)、景区管理科(宣传教育科)、文化研究室。

内设机构副科级领导职数3名,股级职数3名。

根据工作需要,下设2个事业单位,机构规格为副科级。

(1)涉县晋冀鲁豫边区政府旧址管理处,事业编制5名,经费形式为财政性资金基本保证,设主任1名(副科级),副主任1名(股级)。

(2)涉县晋冀鲁豫抗战殉国烈士公墓管理处,事业编制5名,经费形式为财政性资金基本保证,设主任1名(副科级),副主任1名(股级)。

现有人员116名,其中事业编制72名,劳务派遣12名,临时聘用人员32人。

2017年度疏勒农村数字电影服务管理站部门决算公开说明

2017年度疏勒农村数字电影服务管理站部门决算公开说明

2017年度疏勒县农村数字电影服务管理站部门决算公开说明目录第一部分疏勒县农村数字电影服务管理站概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算支出决算情况说明(三)政府性基金预算收支决算情况说明(四)政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况(一)国有资产占用情况说明(二)国有资产收益征缴情况说明(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况(11张):《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况(9张)《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》五、部门决算附表(5张)《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表(2张)《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

江苏省物价局关于印发《江苏省物价局部门预决算信息公开管理暂行办法》的通知-苏价办〔2017〕162号

江苏省物价局关于印发《江苏省物价局部门预决算信息公开管理暂行办法》的通知-苏价办〔2017〕162号

江苏省物价局关于印发《江苏省物价局部门预决算信息公开管理暂行办法》的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于印发《江苏省物价局部门预决算信息公开管理暂行办法》的通知苏价办〔2017〕162号本局各部门、直属单位:现将《江苏省物价局部门预决算信息公开管理暂行办法》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。

江苏省物价局2017年8月29日江苏省物价局部门预决算信息公开管理暂行办法第一章总则第一条为推进预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,转变政府职能,建立公开透明的预算制度,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《省委办公厅省政府办公厅关于印发<江苏省预决算信息公开管理暂行办法>的通知》(苏办发〔2016〕37号)等有关规定,结合我局实际,制定本办法。

第二条本办法所称预决算信息是指经批复的省物价局部门预算、决算及省物价局主管的部门专项资金、政府采购、绩效、资产等管理信息。

第三条预决算信息以公开为常态,不公开为例外。

预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第二章公开主体和职责第四条各部门、直属单位按以下分工履行预决算信息公开相应职责:(一)办公室负责机关及直属单位的部门预算、决算、政府采购、绩效、资产等信息公开,直属单位做好配合工作;(二)政策法规处负责做好依申请公开答复的合法性审查工作;(三)办公室按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作;(四)法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章公开内容第五条省物价局预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:(一)单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作目标及任务等情况。

2017年部门决算情况说明

2017年部门决算情况说明一、主要职责根据《平泉市商务局主要职责内设机构和人员编制规定》,平泉市商务局的主要职责是:贯彻落实国家、省、市有关发展内外贸易、国际经济合作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策;拟定全县相应的发展规划、规定、办法和措施;负责全市商贸服务业发展规划;负责全市整顿和规范市场经济秩序工作;组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责;负责成品油流通市场和酒类流通市场的监督职能;负责全市对外贸易,对外经济合作和进出口工作。

二、内设机构平泉市商务局内设10个机构,分别是:办公室、财务审计股、政策法规股、行业发展股、对外经济贸易股、市场建设股、人事编制股、安全监察股、电商产业办公室、平泉县开发区管理办公室。

三、决算单位构成情况。

(包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明)1.单位构成部门预算单位构成部门预算单位人员情况目性质同上年度有所区别,固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。

五、收入决算情况说明2017年平泉县商务局决算收入5938.76万元,预算总收入5938.76万元,完成调整预算的100%;同比下降41.71%。

其中一般公共预算财政拨款决算收入2603.88万元,完成调整预算的100%,同比增加166.19%;政府性基金预算拨款决算收入3334.88万元,完成调整预算的100%,同比下降63.79%,主要原因由于项目性质同上年度有所区别,固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。

六、支出决算情况说明2017年平泉县商务局决算支出5938.76万元,同比下降41.71%。

其中一般公共预算财政拨款决算支出2603.88万元,同比增加166.19%;政府性基金预算拨款决算支出3334.88万元,同比下降63.79%,由于项目性质同上年度有所区别,固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。

七、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位为财政全额拨款单位,不存在额外收入,所有收入均为财政拨款收入。

2017年度 青岛实验学校部门预算.doc

2017年度青岛实验学校部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责青岛实验学校为青岛高新区所属事业单位,学校占地面积约为6.8万平方米,2017年9月正式开学。

青岛实验学校由高新区财政全额拨款,实施小学、初中义务教育。

学校借助北京市十一学校的管理机制、课程体系、培养模式,以兼容并蓄的办学精神、自由开放的课程选择和一流的硬件设施,努力打造中国课程改革领航校。

二、机构设置青岛实验学校采取扁平化管理模式,由学部(年级)、课程与教学研究中心(含教育家书院、名师工作室)、学生发展中心、体育与健康中心、艺术中心、技术中心、行政服务中心构成。

第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

感谢你的观看支出决算表公开03表部门:青岛实验学校金额单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。

感谢你的观看财政拨款收入支出决算总表公开04表感谢你的观看一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

感谢你的观看一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:青岛实验学校金额单位:万元感谢你的观看注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

感谢你的观看政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表金额单位:万元部门:青岛实验学校青岛实验学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

XX市王庄子幼儿园2017年单位决算公开说明【模板】

XX市王庄子幼儿园2017年单位决算公开说明一、单位职责XX市王庄子幼儿园是实施学前教育,促进幼儿教育发展,完成学前教育的单位。

主要职责是:1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、制定学前教育的发展规划、规模。

3、履行学前教育职责,推进幼儿园工作,提高办学水平。

4、依法管理教师队伍,按上级部门要求组织教师的继续教育工作,负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。

5、遵从执行上级部门对教育体制、办园体制、幼儿园管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导,参与教育综合改革的实施。

6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作,兼顾退休教师工作。

7、履行教育经费预决算工作,依法管理和使用教育经费,并负责教师工资的统一发放工作,科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。

8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。

9、领导和管理单位党务工作。

10、依照法律、法规应该承担的职责和上级部门交办的其他事项。

二、参与单位决算组织构成XX市王庄子幼儿园2017年单位决算组织构成如下:三、绩效预算执行情况的说明XX市王庄子幼儿园2017年绩效预算严格按照职责分类绩效目标和批复的预算严格执行,所有项目全部实施,绩效评价在上级部门统一领导下认真开展,基本达到年度既定目标。

四、政府采购情况的说明XX市王庄子幼儿园2017年无政府采购支出。

五、国有资产情况的说明XX市王庄子幼儿园2017年固定资产总额296.96万元。

其中房屋1503平方米,价值135.41万元;其他教学仪器、图书及各种设备等固定资产价值161.55万元。

六、收入支出决算总体情况说明XX市王庄子幼儿园2017年度收入总计为189.82万元比2016年度收入总计168.32万元,减少12.77%;2017年度支出总计为187.60万元比2016年度支出总计159.66万元,减少0.28万元,减少17.5%。

主要原因是是加大幼儿园整体建设。

湖北省福利彩票发行中心2017年部门决算公开目录

1 湖北省福利彩票发行中心 2017年部门决算公开目录

第一部分:湖北省福利彩票发行中心概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分:湖北省福利彩票发行中心2017年决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、财政专项支出决算表 十、专项转移支付分市县表 第三部分:湖北省福利彩票发行中心2017年部门决算情况说明 一、部门决算收入支出情况 2

二、“三公”经费情况说明 三、关于机关运行经费支出说明 四、关于政府采购支出说明 五、关于国有资产占用情况说明 第四部分:关于2017年度预算绩效情况的说明 第五部分:名词解释 3 湖北省福利彩票发行中心 2017年部门决算 一、湖北省福利彩票发行中心概况 (一)部门主要职责 湖北省福利彩票发行中心为省民政厅直属事业单位,业务上接受中国福利彩票发行管理中心指导和省财政厅的监督管理,主要职责是负责全省福利彩票的销售和管理工作,筹集福利彩票公益金,用于社会福利事业的建设与发展。 (二)部门决算单位构成 纳入2017年部门决算单位构成:湖北省福利彩票发行中心省本级、17个市州福利彩票管理站、70个县市福彩管理分站,共88个单位。 二、湖北省福利彩票发行中心2017年部门决算表

收支决算总表 公开01表 部门:湖北省福利彩票发行中心 2017年度 金额单位:万元 收入 支出

项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 4

一、财政拨款收入 1 45,460.04 一、一般公共服务支出 29 17.00 其中:政府性基金预算财政拨款 2 45,428.04 二、外交支出 30 0.00

二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 六、其他收入 7 830.30 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 15.00

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2017年预算单位部门决算公开目录第一部分云浮市云城区经济和信息化局概况一、部门职责二、机构设置第二部分云浮市云城区经济和信息化局2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分云浮市云城区经济和信息化局2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分云浮市云城区经济和信息化局概况(一)部门主要职责云浮市云城区经济和信息化局(挂区招商引资局牌子,正科级),为云浮市云城区人民政府工作部门。

主要职责是:(1)贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行和信息化、商务管理及口岸工作的方针政策和法律法规,拟订工业和信息化领域、省商务管理及口岸的规范性文件,并组织实施和监督检查;研究提出全区新型工业化发展战略,推进信息化和工业化融合、军民融合发展,研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

(2)组织实施工业和信息化领域发展规划,拟订并组织实施计划及有关产业政策;提出优化产业布局、结构和企业转型升级政策建议,制定并组织实施产业结构调整实施方案;参与拟订相关产业技术规范和标准并组织实施;指导工业企业加强质量管理,负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划;指导相关行业加强安全生产管理。

(3)监测分析工业和信息化领域运行态势并做好相关信息发布,统筹协调解决相关重大问题;组织协调全区煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应,负责工业和信息化领域的应急管理工作。

(4)执行有关固定资产投资政策,编制工业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施,审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业和信息化领域的技术改造、技术创新投资项目,参与工业和信息化领域的固定资产投资项目审核和上报工作,提出促进工业和信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。

(5)指导工业和信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作,推进相关科研成果产业化。

(6)负责全社会节能工作,拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施;牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作;推动循环经济系统工程建设;组织协调节能环保产业发展。

(7)组织实施全区产业转移总体规划,拟订并组织实施全区产业转移政策措施,研究产业转移重大问题并提出政策建议;承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作,研究协调工业园区发展中的重大问题,提出政策建议。

(8)牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作;牵头做好培育大型骨干企业工作;负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务,综合协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的政策措施,协调解决有关重大问题。

(9)统筹推进国民经济和社会信息化工作,协调指导经济社会领域的信息化应用;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;组织协调网上办事大厅建设工作,统筹推进电子政务建设;协调推进信息化基础设施建设。

(10)负责全区信息网络基础设施建设的规划、协调和管理,协调通信管线、站点、公共通信网规划,推进服务信息网络的资源共享和互联互通。

(11)研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施;研究制定大数据收集、管理和开发应用的标准规范;组织协调和指导实施国家和地方数据技术标准;协调经济社会数据资源的组织管理;指导推进社会经济各领域大数据开发应用;协调解决有关重大问题。

(12)协助推进国家、省、市和区重点信息化工程建设,负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理,协调信息安全保障体系建设。

(13)负责国防科技工业的综合协调和管理,组织指导国防科技工业的民参军、军转民工作;组织指导民用部门军品配套工作;执行民用爆炸物品发展规划和政策措施;负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。

(14)指导协调工业和信息化领域的对外交流与合作;协调烟草工业生产和专营管理。

(15)拟订全区商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施;拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施,加快推进现代市场体系建设,推动商贸服务平台建设;推进内外贸融合发展;优化商贸流通产业布局和结构。

(16)贯彻执行有关健全和规范城乡市场发展的政策;建立市场诚信公共服务平台,推动商务领域信用建设;推进农村市场体系建设,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设;促进商贸流通体制改革,协调解决商贸流通中的重大问题;推进流通标准化。

(17)负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作;拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;监测分析商务运行态势、商品供求,进行预测预警和信息引导;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责重要消费品储备的管理和市场调控工作。

(18)拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施;推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展;促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系建设,推动电子商务服务体系和平台建设;促进商贸中小企业发展,指导商品贸易结构调整;推动流通业品牌建设。

(19)组织实施流通业产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施;负责流通行业发展工作,指导和管理再生资源回收相关工作;依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理;组织实施进出口商品目录;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

(20)牵头拟订全区服务贸易发展计划,负责商贸服务业(含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等)管理、发展相关工作;指导服务贸易领域的对外开放;会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施;推动服务外包平台建设。

(21)拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施;组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设;负责监督协调机电产品国际招投标;推进进出口贸易标准化。

(22)拟订本区招商引资、对外投资规划、计划并组织实施;承担重大项目对外招商和跟踪服务工作;负责协调和指导本区招商引资、投资促进工作;参与制定本区促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

(23)负责国内外经济合作和对外援助工作;组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法。

(24)指导全区外商投资工作,分析研究外商投资情况并组织实施外商投资政策和改革方案,依法管理外商投资企业和项目有关事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题;指导加工贸易工作,依法监督管理本区加工贸易进出口工作。

(25)负责有关开发区(经济技术开发区、保税监管区等,下同)建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理工作;负责有关开发区情况汇总、评价工作;研究分析有关开发区建设中的重大问题。

(26)拟订全区商务交流计划并组织实施;负责全区性商务和口岸的重要外事活动;指导本单位外事和对外交流工作;推进海外经贸网络规划布局;负责粤港、粤澳及对台经贸工作;负责国内经贸合作、协作相关工作。

(27)负责口岸建设和对外开放规划并组织实施;综合协调和指导各级口岸管理机构的工作,负责电子口岸建设及口岸信息发布;参与协调口岸安全管理。

(28)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作;综合协调本区有关世界贸易组织事务的具体工作;依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施,指导协调国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作;依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

(29)承办区委、区政府、市经济和信息化局以及市商务局交办的其他事项。

区招商引资局(挂项目办牌子)主要职责是:拟订本区招商引资、对外投资计划并组织实施;承担重大项目对外招商和跟踪服务工作;做好对外投资的管理、服务相关工作;拟订并组织实施有关对外经济合作的规划、政策和办法。

拟订全区交流计划并组织实施;参与全区性商务和口岸的重要外事活动;指导本系统外事和对外交流工作;收集和发布有关经济合作交流信息;推进海外经贸网络的建设与管理,协调驻外经贸代表机构有关工作;负责区域经贸合作、协作相关工作;承担我区对港澳台经贸相关工作;承担境外非经济组织在本区设立常驻代表机构管理工作。

组织实施产业转移总体规划、产业转移工业园区中长期发展规划,拟订并组织实施产业转移及工业园区政策措施;承担工业园区和基地的综合协调和提质发展、扩能增效工作,指导推进工业园区合理布局、项目进园和产业集群集聚发展;研究协调工业园区发展中的重大问题,提出政策建议;承担工业园相关目标考核评价工作。

下属事业单位云浮市云城区中小企业服务中心,正股级,公益一类。

主要任务:为全区中小企业提供创业辅导、企业诊断和信息咨询、投资融资辅导,并为中小企业提供技术创新、市场开拓、人才引进、人员培训、对外合作、展览展销和法律咨询等方面服务。

(二)机构设置按照部门决算编制要求,纳入我部门(云浮市云城区经济和信息化局)2017年部门决算编制范围的单位共2个,包括局本级和下属1个预算单位云浮市云城区中小企业服务中心。

云浮市云城区经济和信息化局内设办公室、工业发展股、民营经济发展股、中小企业局、贸易市场股、对外经济贸易股、信息化推进与服务业股、电子政务与信息技术股。

机关编制19名(行政编制11名,执法编制3名,参公单位事业编制5名),另有3名2007年前存在的事业编制(这些人员调走或退休后,该编制自然核销),核定后勤服务人数3名。

年未实有在职人员25名,离休2名,退休21名,为公共预算财政拨款开支人员。

云城区政府同意招聘的相对固定临时工8名,其基本工资由财政拨款发放。

下属事业单位云浮市云城区中小企业服务中心核定事业编制3名,实有在职人员3名,为公共预算财政拨款开支人员。

第二部分云浮市云城区经济和信息化局2017年部门决算表收入支出决算总表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

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