管理评审报告(范例)
公司管理部管理评审报告范文

公司管理部管理评审报告范文
以下是一份公司管理部管理评审报告范文:
《公司管理部管理评审报告》
尊敬的领导、各位同事:
我代表公司管理部,向大家提交本次管理评审报告。
本次评审旨在评估公司管理体系的有效性、适应性和充分性,以确保公司能够持续满足相关方的需求和期望。
在评审过程中,我们对公司的管理体系进行了全面的审查,包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。
我们还审查了公司的管理方针、目标和指标的实现情况,以及管理体系的改进机会。
通过评审,我们得出以下结论:
公司的管理体系基本符合相关标准和法规的要求,并且在日常运营中得到了有效的实施和维护。
公司的管理方针、目标和指标得到了有效的实现,并且不断得到改进和完善。
公司的管理体系存在一些改进的机会,例如进一步提高员工的参与度和意识,加强内部沟通和协调等。
针对以上结论,我们提出以下建议:
加强员工培训和教育,提高员工的参与度和意识。
加强内部沟通和协调,建立更加高效的工作机制。
进一步完善管理体系,持续提高管理水平。
最后,感谢大家对本次管理评审的支持和配合。
我们将继续努力,不断完善公司的管理体系,为公司的可持续发展做出更大的贡献。
谢谢大家!
公司管理部
[报告日期]。
质量体系管理评审报告2022年范文(必备5篇)

质量体系管理评审报告2022年范文第1篇总经理主持对管理评审计划安排的评审内容逐项进行了评议,会议总体认为:公司运行的质量、环境、职业健康安全管理体系与市场社会环境和本公司的生产经营发展实际是相适宜的。
目前三个管理体系运行基本正常有效。
主要表现在以下几个方面:1、公司有能力保证质量环境职业健康安全方针和目标的实现。
从公司管理体系运行情况看,公司管理方针和管理目标与企业的`生产经营实际是适宜的,各部门、各项目部制定的管理目标经过努力均可望实现,从而能够保证公司的目标的实现。
2、组织结构和资源配备基本合理,能够满足公司和三体系运行的需要。
在人力资源配置方面,公司20xx年接收大中专毕业生10余人,全部充实到施工生产一线,为公司发展输入了新的生力军。
在基础设施配置方面,公司的基础设施能够满足公司生产经营管理工作需要,为保证管理目标实施,提高产品质量奠定了重要基础。
3、施工生产过程处于受控状态,产品质量稳步提高。
今年竣工单位工程2件,工程一次验收合格率100%,无质量、安全事故。
温岭市曙光杯优质工程奖,成都市沙河整治工程荣获集团公司优质工程奖励。
根据《顾客满意度监视和测量程序》的规定,公司安质部对顾客满意度情况进行了收集和分析,顾客总体满意度指数为98。
各单位应针对顾客的意见,确定更高的目标,在确保工程质量、进度的前提下,做好文明施工和环境保护工作,加强施工安全防护力度,采取相应的纠正、预防措施,防微杜渐,确保不出现任何安全事故,不断增强顾客的满意度。
在相关方的意见方面,公司从去年管理评审会至今尚未收到相关方的投诉。
质量体系管理评审报告2022年范文第2篇公司10月27日编制并下发了经总经理批准的《管理评审计划》,各职能部门和基层施工单位按计划的要求做了认真准备,并于11月10日前将书面报告提交到工程部。
在管理评审会上输入了以下信息:1、管理者代表唐伟作了2006公司管理评审会确定的2项改进措施的落实情况报告。
管理评审报告(范本)

管理评审报告(范本)评审报告项目名称: XXX项目评审日期: XX年XX月XX日评审小组: XXX1. 项目概述在本次评审中,我们对XXX项目进行了综合性的评审。
该项目的目标是XXX,计划完成时间为XXX。
项目的主要成果包括XXX。
在评审中,我们对项目的整体规划、目标明确性、工作分配、进度安排等方面进行了评估。
2. 评审结果经过评审,我们得出以下评审结果:2.1 项目规划项目的整体规划确切明确,包括项目目标、范围、时间计划等。
项目团队充分了解项目的要求和目标,并提供了合理的规划。
2.2 目标明确性项目的目标非常明确,能够明确指导项目团队的工作。
目标对项目的成功起到了关键作用。
2.3 工作分配项目团队在工作分配方面表现出色。
团队成员的职责和任务分配合理,每个人都清楚自己的工作内容和责任。
2.4 进度安排项目的进度安排合理有效。
项目团队能够合理安排自己的工作时间,并在规定的时间内完成任务。
3. 评审结论综上所述,XXX项目在规划、目标明确性、工作分配、进度安排等方面表现出色,具备顺利推进的基础。
我们鼓励项目团队继续保持良好的工作态度,按照规划进一步推进项目。
4. 建议基于对项目的评审和分析,我们提出以下建议:- 在执行过程中,要保持良好的沟通和协作,确保项目能够按计划顺利进行。
- 注意风险管理,及时识别和应对项目可能面临的风险。
- 定期进行项目进度汇报,并及时调整项目计划,以保证项目按时交付。
评审小组成员: XXX, XXX, XXX评审报告编制人: XXX评审报告日期: XX年XX月XX日。
公司管理部管理评审报告范文

公司管理部管理评审报告范文一、背景介绍XX公司管理部作为公司内部的重要部门之一,主要负责公司的行政管理、人力资源管理、信息管理等工作。
为了进一步提高公司管理部的工作效率和服务质量,特开展了本次管理评审活动。
二、评审目的本次管理评审的目的是评估公司管理部的运行情况,发现存在的问题并提出合理的改进措施,以实现管理的持续改进。
三、评审范围和标准1.评审范围:(1)公司管理部的组织架构和职责分工;(2)公司管理部的工作流程和流程规范;(3)公司管理部的服务质量和绩效考核;(4)公司管理部的人员配备和技能培训;(5)公司管理部的信息系统和数据管理。
2.评审标准:(1)是否符合公司管理部门的职责和工作要求;(2)工作流程是否合理、高效,是否有信息传递和协作的问题;(3)服务质量是否达到公司要求,是否能及时满足其他部门的需求;(4)人员配备是否合理,能否胜任所需的职责;(5)信息系统是否完善,数据是否准确、安全。
四、评审方法1.文件检查:评审人员查阅相关文件,包括组织架构、工作流程、绩效考核制度以及人员培训记录等。
2.现场观察:评审人员到现场观察公司管理部的工作环境、流程执行情况,以及员工的工作状态。
3.个别访谈:评审人员与公司管理部的相关人员进行个别访谈,了解他们对管理部门工作的理解以及存在的问题和建议。
五、评审发现1.组织架构和职责分工存在问题:公司管理部的组织架构不够清晰,职责分工模糊,导致工作流程不畅,责任不明确。
2.工作流程不合理:公司管理部的工作流程繁琐、冗杂,需要优化、简化。
各环节之间的信息传递和协作存在问题,需要加强沟通和协调。
3.服务质量有待提高:公司管理部的服务质量不稳定,有时候能及时响应其他部门的需求,有时候却较慢,导致其他部门的工作进度受阻。
4.人员配备和技能培训不足:公司管理部的人员配备不足,部分员工技能不符合要求。
缺乏定期的培训机会,导致工作能力和效率有待提高。
5.信息系统和数据管理存在问题:公司管理部的信息系统功能不完善,数据处理和管理不够规范,存在数据丢失和安全隐患。
管理评审报告

5.产品外部检验结果:为了验证公司产品质量安全符合要求,品保部依据相关法律法规要求、公司产品内控标准、客户要求等,委托有资质的检测机构对产品进行检测。主要检测公司没有能力检测的产品营养成分、重金属(铅、砷、汞、镉等)指标。检测结果皆合格。
7.危害与风险管理系统运行报告:
公司严格按照危害控制计划(HACCP计划、OPRP计划)要求,对食品安全危害进行控制,确保食品安全方针的贯彻落实和食品安全目标的实现,危害与风险管理体系得到了持续改进和有效运行。
公司危害控制计划(HACCP计划、OPRP计划)控制的重点是微生物(如致病菌)、异物等。公司现场品管人员、岗位作业人员均能按危害控制计划(HACCP计划、OPRP计划)的要求,对各关键控制点及操作性前提方案进行监控。保证了关键控制点及操作性前提方案控制的持续有效。
19.可能影响管理体系的各种变化,包括顾客要求变化,质量安全方针、目标的变化,内、外环境的变化,法律法规的变化,组织结构的变化,对生产、销售和服务过程等数据分析结果等。公司目前运行FSSC22000食品安全认证方案、ISO9001质量和食品安全管理体系,将来可能随着法律法规的变化,使公司的质量和食品安全管理体系发生变化。
17.生产、销售和服务过程控制、产品的策划和实现活动的开展情况:通过采取员工教育培训、产品质量控制、采购产品检验、定期检查和外部沟通的处理等措施,保证了生产、销售、服务控制和产品的质量。
18.合规义务的评价结果:公司编制了“法律法规识别评价控制规程”。根据产品特性、产品销售地区、顾客要求等识别适用的法律法规,编制成受控的“适用的法律法规清单”。公司目前质量安全管理严格按照国家、行业、产品出口国等有关的法律法规及客户的特殊要求进行控制,没有出现违法违规情况。对法律、法规进行了合规性评价。品保部、销售部等应注意质量安全相关法律法规的更新工作,及时识别更新法律法规。
管理评审报告(2篇)

管理评审报告(2篇)第一篇:提升组织绩效的管理评审报告一、背景介绍随着市场竞争的日益激烈,企业需要不断提升自身的绩效,以保持竞争优势。
作为管理者和决策者,我们深知管理在组织绩效中的重要性。
为此,我们进行了一项全面的管理评审,以评估当前管理措施的有效性,并提出改进建议。
二、管理评审结论经过详细分析和评估,我们得出以下结论:1.组织目标明确,但缺乏具体落地的执行计划。
2.管理层对人员培养和团队建设的投入不足,导致员工士气和工作效率低下。
3.决策过程冗长且缺乏有效的沟通和合作机制,影响了工作的高效进行。
4.对关键绩效指标的监控和反馈体系不完善,导致无法及时发现和纠正问题。
三、改进建议基于我们的评估和分析,我们提出以下改进建议:1.明确目标并制定具体的执行计划,确保每个团队成员都清楚自己的角色和职责。
2.加大对人员培训和团队建设的投入,提高员工的技能水平和士气,激发他们的工作热情。
3.优化决策流程,建立高效的沟通和合作机制,促进交流和协作,提高决策的质量和速度。
4.建立完善的绩效监控和反馈体系,及时发现和纠正问题,确保组织的目标得以实现。
四、预期成果通过执行以上改进建议,我们预计能够实现以下成果:1.组织目标的达成率将大幅提高,为企业的长期发展奠定基础。
2.员工的工作效率和士气将显著提升,为组织创造更大的价值。
3.决策过程的效率和质量将得到显著提高,为组织的快速反应能力提供支持。
4.绩效监控和反馈体系的建立将使问题得到及时解决,为组织的持续改进提供动力。
五、总结管理评审是组织不断提升绩效的关键步骤,通过评估当前管理措施的有效性,我们能够及时发现问题并提出改进建议。
我们相信,通过执行上述改进建议,我们的组织绩效将得到显著提升,为持续发展打下坚实基础。
第二篇:打造高效团队的管理评审报告一、背景介绍作为一家重视团队合作的企业,我们非常重视团队的效能和协作能力。
为了进一步提升团队的工作效率和凝聚力,我们进行了一次深入的管理评审,以评估当前的团队管理措施并提出改进建议。
sa8000社会责任管理评审报告范例

SA8000管理评审报告一、评审项目1.SA8000政策宣传贯彻情况。
2.SA8000体系的执行状况的评价。
3.内部审核、外部(客户)审核状况4.纠正及补救行动的完成状况5.对SA8000体系进行改善的建议或意见6.其它二、评审结果1. 自本公司建立和运行SA8000:2008社会责任管理体系的工作以来,公司高层及各部门均予以高度重视,认真做好各项工作,对SA8000基础知识进行了全面的动员与培训;制定了SA8000政策,并张贴宣传至各个车间,编写了适用的程序文件及相关工作文件。
SA8000:2008体系运行后,通过内部审核,体现了公司遵守国家及当地相关劳动法律法规,各项工作能依文件要求执行,表明本公司社会责任体系运行是有效的。
2. 从SA8000体系的执行情况来看,工作都已到位。
2.1童工目前公司暂无使用童工和未成年工情况。
2.2强迫劳动自SA8000体系运行以来,未出现强迫劳动情况。
2.3健康与安全健康方面全公司员工都进行了身体健康检查,对不符合要求者也依情况安排治疗,或休息休假,急救箱每层楼都配备,所有工伤情况都已经进行了记录,除培训室安排培训以外,希望各部门也要加强对员工的日常教育培训工作。
安全方面对内审所发现的问题都已经进行了全面改善,但有关车间各员工防护品的佩戴情况,还需要全体管理人员的督促,不能形式主义,要为员工的健康安全负责。
2.4结社自由与集体谈判权公司已协助非管理层选举出员工代表,经发出组建工会的通知,暂没人加入工会组织。
2.5歧视经调查了解,本公司无任何歧视行为。
2.6惩戒性措施符合标准要求。
2.7工作时间工作时间方面因近期公司订单较少,招聘工作也暂未开展。
工作时间也严格依国家劳动法规定,每日不超过8小时,平均每周不超过44小时的工作制度;公司暂无加班情况,加班以自愿为原则;员工工资都是按时发放,并依相关要求为员工购买了相关社会保险。
2.8工资报酬各种节假日,均能依相关法律法规的要求执行,如星期六加班8小时,按时薪的200%计发工资。
GJB9001C管理评审报告范例

GJB9001C管理评审报告范例GJB9001C管理评审报告(GJB9001C-2017)评审输入:1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项;2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性;3.顾客满意、顾客投诉情况报告;4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理;5.人力资源架构及培训情况;6.实际的和潜在的实效对质量的影响;7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更;8.过程的绩效和产品符合性;9.新产品设计开发情况报告;10.质量成本分析报告;11.法律、法规的更新及合规性评价情况;12.顾客要求变化情况;13.来自外部相关方的交流信息,包括抱怨;14.以往管理评审所采取措施的情况;15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。
各部门提交管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是:从2020年*月~2020年*月。
2.管评目的的阐述:3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针:***************。
2)过程目标、指标达成:质量目标共48个项目,达成44项,达成率为91.7%;质量目标达成情况详见《2020质量目标分解及完成情况》4.2020年1~11月份持续改进项目完成情况:2020年1~11月份计划完成持续改进项目9项,实际完成7项,完成率约77.8%;5.2020年1~11月份经营目标达成情况:1)2020年,计划销售额2.6亿元人民币;2020年1~11月份,完成销售额2.5亿元人民币2)2020年,计划实现最低销售毛利率42%;2020年1~11月份销售毛利率37.89%3)2020年,计划控制销管研费用为1900万元;2020年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2020年度经营计划完成情况良好。
二、组织结构和资源配置报告1)企业资源提供状况******2)能力、意识、培训通过建立质量管理体系以来,加强了对全体员工培训力度,先后举办了一期标准的培训,一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。
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2000年度管理评审报告2000年11月24日编号:CGCPC-OP034-QR-OOO2A 序号:T0011001共10 页拟制:批准:一、管理评审综述本次管理评审是本公司按照ISO/DIS 9001:2000标准建立质量体系后的首次管理评审。
对2000年8月1日体系试运行以来,颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。
评审认为,本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来,各部门的质量管理逐步走上正轨。
特别是通过第一次内审,管理层修订了质量方针和目标,各部门完成了大量改进工作,完善后的体系基本符合公司的实际情况,能够覆盖和满足各项质量工作要求;质量方针是适宜的,体现了本公司的宗旨以及努力的方向;质量目标基本合理,大多数指标可以达到,各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。
本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜,并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。
整个过程是规范的,达到了预定的评审目的。
(一)管理评审的主要内容1.质量方针和质量目标质量方针合适,质量目标多数可以实现。
针对第一次内审,公司增加了中长期目标,补充了年度质量目标,使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。
由于公司第一次制定质量目标,一些目标的历史参考数据不足,使一些目标的统计方法不适宜,评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。
对其中四项部门质量目标进行调整,以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性,对一项质量目标出纠正和预防措施报告,限期改进。
由于体系试运行和目标设定至今为时尚短,少数质量目标数据无法得到统计或统计数据量不足,会在今后的三个月内分别得到全面补充,公司将在月度管理例会上对其进行评审。
2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。
3.质量体系结构及实施情况文件化的质量体系能覆盖并满足ISO/DIS 9001:2000标准的要求,并正在有效实施。
4.客户满意度调查及客户投诉处理11月上旬质量部组织了第一次客户满意度调查,综合满意度得分26.6分,低于2000~2001年度目标值(30分),详见《客户满意度调查报告》CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。
因目标设定、调查均为首次,存在依据不足、宣传组织不够、问卷回收不多等问题,本着持续改进的原则,对此质量目标不作修改。
对于设计和成本二个偏低项目,出《纠正和预防措施报告》。
所有部门要针对调查报告中的各项得分,去努力提升业务水平,提高产品和服务质量,最大限度满足客户的需求。
客户投诉处理、统计和分析已走上正规,平均处理时间基本达到目标要求。
5.内部质量审核公司于10月10~11日完成了体系运行以来的第一次内审,共发现60项不合格项,详细参见《内部质量审核报告》CGCPC-OP033-QR-OO4A/Q0010001。
审核结束后,内审组对所有不合格项开出不合格报告,总经理组织了对内审报告的讨论,并规定所有责任部门包括管理层必须按期完成对不合格项的整改。
至目前为止,所有严重不合格项已完成整改且运行良好。
公司定于11月27~29日进行第二次内部审核,以确认经第一次内审后修正的体系没有重大缺陷和运行无严重不合格项,并进一步验证体系的符合性、有效性。
6.内部信息沟通公司通过日常管理例会、月度管理例会以及管理评审、质量管理体系文件、公司内部各类信息系统等形式进行各部门之间的沟通。
自10月份起开始执行正规的管理例会制度,并保证每月按期进行。
因本次管理评审包含了11月份的大多数内容,故不再召开11月份月度管理例会。
(二)管理评审决议本次管理评审,通过对质量体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价,一致确认,公司目前运行的质量保证体系处于良好的受控状态,符合公司当前的实际情况,也适应公司近期发展的需求,总体是符合和有效的。
通过对质量方针和目标的综合评价可以认为,公司制定的质量方针和目标,符合公司战略目标,也充分体现了客户需求和持续改进的宗旨,总体上是合适和正确的。
根据本次管理评审,结合公司质量管理建设的统一部署,初步确定,在完成近期第二次内审及纠正后,即进入正式认证的准备阶段。
二、管理评审会议纪要时间:地点:公司会议室511主持人:总经理参加人员:。
记录人:会议评审材料:1.管理者代表:质量目标评价报告2.质量部经理:产品质量工作报告3.质量体系主任:内审情况报告、客户满意度调查和客户投诉处理报告4.PMC经理:市场计划和客户定单完成情况报告5.采购部经理:物料交货水平和供应商管理报告6.生产中心经理:车间定单完成和生产质量工作报告7.PC产品发展部:PC产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告8.服务器产品发展部:服务器产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告会议议程:1.管理者代表汇报质量体系运行状况:结论:目前公司的组织机构适宜,质量体系能覆盖并满足ISO 9001的要求,且与实际运行情况基本一致,初步规范了各部门的管理工作。
内部质量审核中发现的不合格已采取了纠正和预防措施,这些措施基本有效,但少量工作还有待提高。
2.对质量方针和质量目标的评审:会议认为质量方针反映了公司从理解客户需求出发,到持续改进以追求客户满意的承诺。
新增的中长期质量目标,体现了公司为贯彻质量方针而制定的中长期战略规划和目标,它是质量方针的保障。
2000~2001年度质量目标是公司遵循质量方针和达成中长期质量目标的良好起点,实践证明其大多数指标符合实际。
会议讨论决定对其中四项部门指标进行调整,对一项目标出纠正措施,详见管理评审报告附件《质量目标评价报告》。
(1)质量部质量目标评审(包括产品质量及体系方面):质量部涉及到的公司及部门质量目标共8项,其中3项达成目标;2项与目标有一定的距离,经会议讨论,不需要对质量目标做修正,在下次管理例会再观察;2项无数据;1项目标制定不科学,需要修改。
a)3项达成目标的是:G03纠正和预防措施达成率(目标值为95%)实际值为100%,内审不合格报告、供应商纠正措施要求单、纠正和预防措施报告等均封闭;T2一次交验合格率(目标值为95%)实际值为96.3%;T3一次开箱合格率(目标值为98%)实际值为98.3%,虽已达成目标,但因此数据仅收集到一周,在今后例会上还需要,对此目标跟踪评价。
b)2项接近但有距离的目标是:G02过程检验合格率(目标值为95%)实际值为92.55%,低于目标的主要原因是体系刚开始运行前期问题较多,工程人员离职及调动,人手严重不足,导致工程工艺出错率上升,但从8月到11月几个月的统计趋势来看合格率是上升的,所以讨论认为不对此目标做修正;T5客户综合满意度(目标值为30分)实际得分为26.63分,略低于目标,分析原因为此次调查是第一次针对客户进行的问卷调查,存在着组织上的问题,并且收集的数据也不足,故目标不做更改,但对其中两个偏低的调查项目(设计及成本)要发纠正和预防措施报告,请相关部门重视客户的意见,以达成客户满意。
c)2项无数据的是:G01培训计划达成率(目标值为90%),因为8月开始体系运行,虽然做了大量的培训工作,但没有制订年度培训计划,故无法计算培训计划达成率。
决定编制2001年培训计划,对此项目标在2001年进行评审;T4产品早期返修率(目标值为5%),原因为此数据由客服部向PC制造部提供,经过多方协商,反复确认,客服已承诺从12月起每月提供此类数据,故此次评审无数据,下次跟踪。
d)1项需要修正的目标是:G04客户投诉及处理平均周期(目标值为小于5日),实际统计有26宗客户投诉按期处理完成,4宗客户投诉未按期处理完,讨论中大家认为此项目标无可比性,未完成的项目无目标来度量,故发纠正和预防措施报告,对此目标进行修正。
(2)PMC质量目标的评审:PMC共涉及3个质量目标,其中2个已达成且目标适宜,1个目标制定偏低需要修正。
a)2项已达成的目标是:G06 客户定单满足度(目标值为95%)实际为98.9%,达成目标;T1 定单按期完成率(目标值为95%)实际为96.5%,达成目标。
b)1项目标制定不合理的是:G05月生产计划完成率(目标值为90%)实际为95.47%,讨论认为此目标制定过低,建议发纠正下措施对目标进行修正。
(3)采购部及仓务部质量目标评审:采购部的2项质量目标均已达成,仓务部质量目标1项达成,2项基本达成,目标基本适宜,不需要对目标进行修正。
a)采购部达成的目标:G07物料交货及时性(目标值为95%)实际值为97.2%,能保证生产需要及满足客户定单要求;G08合格供应商定期评审完成率(目标值为95%)实际值为100%,对供应商进行了很好的管理,保证了供货质量。
b)仓务部达成的目标是:G10备料及时性(目标值为95%)实际值为95.3%,能满足投产需要及生产需求。
c)仓务部基本达成的目标是:G09盘点准确率(目标值为100%)实际值为99.84%,比目标100%略低,不需要修正目标,低于目标的主要原因是供应商来料原包装短少,但供应商已及时补足;G11发料准确率(目标值为100%)实际值为98.2%,因有新人入职,对业务不十分熟悉,所以要求仓务部对新员工的培训要从业务提高上来落实,此项不出纠正要求,下次例会跟踪。
(4)生产中心质量目标评审:生产中心三项目标均已达成。
G12产品直通率(目标值为90%)实际值为94.28%,此目标定义为未经维修产出的机器数与产出总数比;G13 QC检验合格率(目标值为95%)实际值为98.8%;G14周车间定单完成率(目标值为90%)实际值为93.04%,影响此目标的最大问题是维修物料供应不足,使车间定单无法按期完成。
(5)PC产品发展部及服务器产品发展部质量目标评审:新产品发展部共11项目标,其中7项目标已达成,1项目标基本达成,3项目标统计及计算方案不科学或未达到目标,需要纠正。
a)七个已达成的目标是:G15设计控制程序化(目标值为100%)实际值为100%;G16设计开发按时完成(目标值为小于一周),8月份到11月开发的2项均按时完成;T6年度新产品项目(目标值为大于等于4),本年度实际完成了5项新产品的发开,并已推向市场;G18新产品中试完成率(目标值为100%)实际值为100%,从8月到11月份,完成了1项新品,4项部件的中试工作;G20设备设施维护(目标值为100%)实际值达100%,所有设备均得到适当的维护,所有使用中的计量仪器均在有效期内;G21新产品样机测试(目标值为100%),实际值达到100%,从8-11月共完成了2款样机的测试工作;G22部件评测完成率(目标值为95%)实际值为96%,部件评测工作在按计划的完成。